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专项自查报告

发布时间:2023-08-06 专项自查报告

专项自查报告。

绝大多数成功的人都离不开辛苦付出的实践,在日常生活和工作中。往往都需要撰写报告,当被告知要写一份报告时,一定要弄清楚这份报告需要涵盖哪些内容,一份优秀的报告该怎么去写?幼儿教师教育网小编今天为大家推荐的是一篇优秀的“专项自查报告”文章阅读,大家可以一起探讨激发更多灵感!

专项自查报告(篇1)

专项治理自查报告:防止校园欺凌现象的发生

一、背景

从近几年的校园欺凌事件可以看出,在一些中小学校园中,校园欺凌现象非常严重,甚至是泛滥。校园欺凌对学生的身心健康和学业发展都会产生严重的影响,因此,防止校园欺凌现象的发生已成为了教育部门必须重点关注和积极开展的一项工作。

二、自查内容

为切实防止校园欺凌现象的发生,本次自查报告主要围绕以下几个方面进行了调查和自查:

1. 现有的预防校园欺凌的措施是否完善?

2. 对于校园欺凌现象,是否进行了及时的发现和干预处理?

3. 对于校园欺凌的受害者,学校是否给予了及时的关心和帮助?

4. 是否加强了对学生的心理健康教育和心理咨询服务?

5. 学生是否都知道校园欺凌的危害,以及如何预防和防范校园欺凌?

三、自查结果

1. 现有的预防校园欺凌的措施还存在一些不足之处,需要进一步完善。学校在开展心理健康教育方面的宣传不够到位,还需要加强意识形态工作。

2. 学校对校园欺凌如同一个发现,进一步做好相关的预警和预防工作。实际上,学校的各项规章制度都已经比较完备,只是在执行方面还存在一些问题。学校需要加强宣传,做好学生的监督工作,并及时向学生家长反映情况。

3. 对于校园欺凌的受害者,学校给予了及时的关心和帮助。目前学校设立了心理辅导室,为学生提供了心理咨询服务,相关人员也及时了解和处理相关情况。

4. 学校加强了对学生的心理健康教育和心理咨询服务。开设了心理健康教育课程,适时开展心理咨询等相关活动。学校认识到,心理健康教育是校园欺凌治理的重要一环。

5. 学生对校园欺凌的危害和如何预防和防范已有了初步的认识,但由于相关宣传还不够到位,学生对此的重视程度需要进一步加强。

四、自查建议

1. 加强校园欺凌现象的宣传和信念教育,树立正确的价值观,引导学生树立文明礼貌、友好互助的思想,坚决抵制校园欺凌行为。

2. 健全相关制度,明确学校和家长的责任和义务,加强对学生的监管,提高对校园欺凌的威慑力度。

3. 加强心理健康教育,提高学生的心理素质,同时建立完善的心理咨询服务机制,为学生提供及时、有效的帮助和支持。

4. 加强团队建设,提高教师和校园管理人员素质,确保从源头预防和控制校园欺凌现象的发生。

五、自查总结

校园欺凌是一种严重的社会问题,它对学生的身心健康以及学业发展都会产生非常严重的影响。为切实防止校园欺凌现象的发生,学校需要从各个方面进行加强,充分利用各种资源,建立有力的防范和治理机制,加强相关的人员培训和宣传教育,最大限度地减少校园欺凌对学生的损害。我们相信,通过我们的共同努力,一定可以建立一个和谐、安全、温馨的校园环境。

专项自查报告(篇2)

保密管理专项自查报告

在信息化时代,信息保密问题才更为严峻。为了加强信息安全管理、规范保密行为,保护国家利益和公民权利,国务院办公厅《保密工作责任制实施细则》第18条规定要求各级行政机关开展保密自查工作,完成自查报告,向上级保密机构报送。

一、自查依据和原则

开展保密自查应当坚持“开门纳谏、勇于担责”原则。自查应当以保密规定为基础,按照《保密工作责任制实施细则》中规定的要求和流程,结合该机关自身实际情况,逐项开展,查找整改。具体要求如下:

(一)评估保密风险和隐患;

(二)核查机关保密资料、设施、技术和人才的保密状况;

(三)核查机关保密人员的保密意识和保密制度执行情况;

(四)检查机关保密管理制度和保密防护设施的规范性和完备性;

(五)核查机关委托第三方服务机构的保密制度和管理措施是否符合保密规定;

(六)发现保密行为失范和不符合规定的情况,及时采取纠正措施。

二、自查报告撰写原则和重点

(一)撰写原则

1.基于事实、科学分析:

自查报告应当基于客观、真实的事实情况,结合保密规定分析,阐明自查发现的问题、性质、原因和整改措施等。使用准确完整、科学规范的语言,严格按照文体要求、格式规定撰写。

2.遵循保密要求:

自查报告应当尊重保密制度,不公开、不泄露机关保密信息,不侵犯他人机密。清晰明确的划分保密级别和保密期限,阐述保密措施和效果,体现本机关对保密工作的重视。

3.突出问题、注重实效:

自查报告应当突出自查发现的重大问题,对问题性质、严重程度、对机关保密工作的影响进行深入分析,提出切实可行的解决方案和整改措施,注重实效、可操作性,体现机关保密工作取得的实际成效。

(二)自查报告主要内容

1.机关概况:

自查报告应当简要介绍所在机关的基本情况。包括单位名称、性质、机构设置、人员编制情况等内容。同时,也应说明自查报告的目的和意义。

2.自查范围:

自查报告应当详细说明自查范围、时间、方法和主要问题。阐明自查过程中自身采取的主要保密管理措施、整改情况。

3.保密风险评估:

自查报告应对机关内涉密工作中的高危隐患、重要部位等进行风险评估,对存在的问题、风险等进行详细分析。

4.保密管理制度和保护措施:

自查报告应当详细说明机关需要遵守的保密制度和管理规范、保密防护设施是否规范和完备。

5.人才引进和保密培训:

保密工作的重要组成部分,自查报告应当详细说明机关在人才引进、任用、培训等方面的做法和措施是否得当,对专业保密人员和机关员工进行保密教育。

6.第三方服务管理:

自查报告应当考虑机关委托第三方服务机构对涉密业务或信息系统信息安全的保密管理情况等,是否严格符合保密要求与监管。

7.人员保密意识和保密行为管理:

自查报告应当对机关员工保密意识和保密行为管理情况进行检查,从理论和实际情况出发采取措施,提高保密意识和保密水平,降低保密事故发生率。

8.风险分析和整改计划:

自查报告应当根据上述得出的具体问题,进行风险分析,并制定针对性的整改措施和配套的操作流程和文件,确保整改具有可行性和完整性。

三、自查工作资料整理

一旦完成自查报告,还需要按规定整理和备份自查工作资料,并保留至少五年。为了确保工作的严谨性和规范性,必须在保密机构的协调下进行。转移或销毁机关内部涉密文件、资料或设备时,应当遵守相关规定,采取严密措施。

结语:

保密管理专项自查报告在机关保密管理中的作用非常重要,是对涉密机关保密工作责任及涉密人员在保密工作中履行职责情况的检查。需要全面细致,科学分析,注重实效,保密要求和文体要求相互配合,降低保密风险,加强系统整体保密工作水平。因此,在自查工作过程中,应当充分尊重保密制度,遵守规定,确保自查工作的严谨性和有效性,并通过建立长效的保密制度和培训机制,稳定不断改善和推进保密管理。

专项自查报告(篇3)

为认真贯彻、落实四川省委办公厅、省政府办公厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知》(川委办电[20xx]68号、省交通厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查的通知》(川交财便[20xx]68号),为全面安排落实好清理检查工作,保证清理检查工作落到实处。我局领导高度重视,于8月24日成立了由局党委书记、局长xx为组长,局党委成员xx为副组长,财务科、公路科、安运科负责同志为成员的领导小组,清理检查工作办公室设在局财务科。为及时布臵资金检查清理工作,对(20xx—20xx年1—8月)交通厅安排的交通建设资金和专项资金(包括年初预算安排和年内追加安排的资金),州交通局以甘交发关于转发四川省交通厅《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的通知》的通知(x交发[20xx]228号)、以及《关于开展财政专项资金管理使用情况清理检查工作的紧急通知》(x交发[20xx]251号文下发到各单位,并再次重申此次清理检查工作的重要性,必要性。通过各单位的自查自纠工作,现将有关情况汇报如下:

一、州交通局部门自查情况

通过自查发现的问题:

1、20xx年8月11日,我州xx公路发生特大水毁、泥石流,致使xx路交通中断,xx景区路青杠坪大桥全毁,大量游客被困在景区,省政府王副省长、吴厅长亲临现场当即表示补助水毁抢险资金600万元,对受损公路进行抢修。州交通局立即成立了抢险指挥部对景区公路进行了全面抢修,实际工程抢修使用资金828.43万元,缺口资金达228.43万元,无法兑现施工单位工程款和民工工资,将会被迫挤占其它补助资金,请省厅给予专项补助228.43万元,以解决民工工资及工程款。

2、应收账款20xx年1—8月占用养路费资金577.13万元。

①、公路收费中心于20xx年8月正式开展工作,因我州已批收费公路目前正在建设之中,收费中心无经费来源,借支69万元用于人员工资及前期工作经费等,待收费后归还。(幼儿教师教育网 WWw.yJS21.COM)

②、垫付南干线设计费、咨询费、评估费41.13万元。待该项目立项后用项目资金归还。

③、富顺县法院扣通县油路工程款25万元。待通县油路缺口资金到位后归还。

④、xx交通局借xx工程因欠民工工资,为了社会稳定从养路费中垫支200万元。待项目资金到位后归还。

⑤、因正在改建中的磨西水毁工程建设资金未到位垫支100万元用于工程款。

⑥、xx公路局危房改造借拆迁费20万元。

⑦、xx政府办借22万元。

⑧、服务中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元(服务中心借支70万元及省拨养路费误入局交建费帐户30万元已于9月份归还到位)。

3、客附费1—8月垫支444万元。

①、20xx年代付xx路施工图设计费4万元,因项目资金于20xx年9月才到位,此款已于20xx年9月归还。

②、xx公路分局20xx年12月因二康路水毁抢修借支50万元,待省厅水毁资金到位后归还。

③、xx公路局20xx年7月借支390万元,用于归还银行贷,已于9月归还到位。

4、预算报表与决算报表衔接口径不一致,在会计核算中不太规范,在检查中有一定的难度。

5、自行调整预算项目和金额。由于我州20xx年绝大多数县都受到了不同程度的水毁、泥石流、滑坡等自然灾害,我局在经费紧张的情况下,为了公路保通对预算资金进行了调整,造成预算与执行不相符。

二、自查自纠情况

关于对20xx年至20xx年8月止自查中发现的`问题,我们将分析原因,逐一跟踪落实、及时整改,现将自纠情况汇报如下:

①、关于20xx年8月11日xx公路特大水毁、泥石流、xx景区青杠坪大桥水毁工程款缺口资金228.43万元。我们将积极向上级反映,争取省厅的支持,给予专项补助,以免造成新的资金挤占。

②、关于应收账款中所垫付的养路费资金,通过自纠已收回服务中心借支70万元及局交建费30万元。其他欠款正在进一步落实之中。

③、关于客附费垫支情况,通过自纠已收回xx路施工图设计费4万元、州公路局20xx年7月借支390万元、其他垫付款正在进一步落实之中。

④、关于预算报表与决算报表衔接口径不一致,在会计核算中不太规范的问题,我们将进一步规范。

⑤、关于自行调整预算项目和金额。20xx年我局是按计划下拨养护资金,20xx年我局已整改按省厅下达的预算执行。

三、各县交通局、公路段自查情况

通过各县交通局、公路段在自查中发现的问题:

1、未严格执行专项资金预算。通过各单位的自查,在20xx年至20xx年1至8月中,未能严格执行养路费资金预算金额为408.35万元。其主要原因是我州幅员辽阔,点多线长,地质情况复杂,水毁、泥石泥等自然灾害频频发生,一些交通部门为确保公路畅通,确保当地经济发展和社会稳定,将紧缺的养护资金、水毁补助资金以及其他资金进行调剂使用,如:

① 、xx交通局和公路段职工用投工投劳自行进行施工抢险,将节约的水毁补助资金50万元,用于本局职工食堂及办公楼穿衣戴帽工程。

② 、xx公路段用养路经费节余款15.83万元,用于购买一辆皮卡车。

③ 、xx公路段用水毁经费购买下乡车1辆,摩托车4辆,以及支付接待费、职工服装费、差旅费约20万元。

④ 、xx公路段用养路经费购北京越野车一辆6.8万元。

⑤ 、xx公路段在20xx年公路养护工程计划中的营九路扎拖大道班的建设经费10万元,用于营九、九江公路安装道路警示牌。

⑥ 、xx县公路段用20xx年州局拨机具设备购置款9万元,购置皮卡车一辆价值6.8万元。

⑦ 、xx交通局20xx年用水毁资金,购装载机一台12.8万元、支付通乡油路测设费18.6万元、购置微机,打印机3.4万元、接待费7万元、车辆使用费6.3万元。

2、挪用水毁资金55.15万元。

①、xx交通局将水毁节余资金9万元用于购买路政车一辆、将水毁节余资金弥补局办公等经费缺口24.73万元。(州审计局已作处理)。

②、xx县交通局20xx年用水毁资金21.42万元,用于燃油费、招待费等行政经费支出。(州审计局已作处理)。

3、会计核算不规范,《会计基础工作规范》普遍比较薄弱,应加强会计基础规范工作,进一步建立规范的会计工作秩序,提高会计工作水平,营造良好的会计环境。在实际的财务工作中,一些单位对会计监督与审核认识片面,出现财务监管缺位的情况,如:支付款项时不通过财会主管人员的审签就进行有关支付,事后由出纳交会计做账,造成财务审核缺位。同时也有部分财会人员由于自身的业务素质等原因,对会计基本职能及有关政策法规熟悉不够,造成工作被动不到位。

四、各县交通局、公路段自查自纠情况

1、关于未严格执行专项资金预算的问题,将针对这一情况进行研究,由于养路经费投资少,经费紧张,矛盾十分突出,将查明原因,逐一落实。

2、对于xx交通局用水毁节余资金购工作用车、弥补办公等经费和九龙县交通局用水毁资金用于燃油费、接待费等行政性支出的问题,将整改落实。

3、《会计基础工作规范》比较薄弱的问题,将通过多种形式来提高财会人员的业务素质,如:用举办培训班、交叉检查的形式来逐步提高财会人员的业务素质和专业技能。

附:四川省财政专项资金管理使用情况检查统计表一份。

专项自查报告(篇4)

开展“三治三提”推进作风建设专项活动,是人心所向,是大势所趋,是必然选择。我按照相关制度原则,对自己的业务学习、纪律作风、敬业精神、工作能力等方面进行自我剖析,找出了自身存在的问题,并从马列主义的世界观、人生观、价值观的高度剖析思想根源,明确了整改的目标。

一、存在的问题

(一)业务学习方面

1、作为水务局工作人员自学意识不够强,没系统的学习“三治三提”相关政策与理论。

2、学习上存在自满情绪,不注重更新知识,遇到具体事情,往往是凭主观臆断和经验去分析情况、处理问题。

(二)工作作风方面

1、工作作风不够扎实,有时存在急于求成的情绪。对人对事要求过高。

2、工作思路不宽,尽管在工作上创新了一些思路但在实际执行中存在着相互协调、统筹兼顾的工作做得不够好,工作中有时满足于得过且过的现象。

二、整改措施

以上问题的存在,虽然有一定的客观原因,但主要是主观原因造成的。我决定从以下方面进行整改:

1、加强学习,加强在政治、业务知识方面的学习,努力用治庸问责的要求约束自己、提高自己,从而使自己政治理论水平和实际工作能力适应本职需要,适应形势任务需要,以不断提高工作的整体质量和全心全意为人民服务。

2、加强自身建设。注意在工作中加强学习,在学习中促进工作,养成边做边学、边学边做的好习惯;注意责任心的培养,遇到错误的事情主动指出,碰到工作上的困难积极想办法解决。加强自己的主人翁意识,全身心为人民服务。

专项自查报告(篇5)

纳税专项自查报告

尊敬的税务局领导:

我公司作为一家企业,在发展壮大的过程中,积极履行社会责任,诚信经营,在纳税上一直保持较高的自律性和社会责任感。在今年的纳税专项自查中,我们针对公司的税务工作进行了全面、深入的自查和整改。现就此向贵局提交纳税专项自查报告,希望得到贵局的认可和支持。

一、 自查情况

经查,公司纳税工作整体符合法律法规的要求,未发现存在重大违法违规问题,但还存在以下问题:

1、计税方法使用不当:公司在货物运输方面的计税方法不规范,未严格按照税法要求计税,存在少缴税金的情况。

2、进项税额缺失:公司存在进项发票及其他材料缺失的问题,导致无法进行完整的进项税额认证,影响了公司的增值税申报及纳税申报的精准性。

3、减免税款申报不准确:公司在申报减免税款时,由于相关政策变化,未进行及时的更新和修订,导致减免申报存在偏差。

二、 采取的整改措施

为解决以上问题,公司采取了以下整改措施:

1、计税方法纠偏:公司重新梳理税务工作流程和计税流程,规范计税方法,确保税务处理完整合法。

2、进项税额管理优化:公司对进项发票及相关纳税凭证进行了严格管理,采取电子化管理方式,避免了进项发票丢失和纸质材料落后的情况。

3、减免申报完善:公司委托专业的会计师事务所对减免申报流程进行修订和梳理,确保减免申报准确完整。

三、 自查工作收获

本次纳税专项自查结束后,公司纳税工作得到了进一步规范和完善。通过自查发现问题,及时采取整改措施,增强了公司的内控管理和税务意识,以保证税收的完整性和公正性。同时,也加强了公司与税务局的沟通和交流,增进了彼此的信任度,为今后的合作奠定了良好的基础。

四、 后续工作展望

在今后的运营管理中,公司将进一步加强对纳税工作的自查和管理,持续进行纳税风险评估,完善纳税主体的内控系统,不断提升纳税合规性和纳税质量,为社会做出更大的贡献。

再次感谢贵局一直以来的支持和指导,为公司的发展提供了无私的帮助和指引。如果还存在需要进一步改进和完善的地方,请贵局予以指导和批评。

敬礼!

XXX环保科技有限公司

20XX年XX月XX日

专项自查报告(篇6)

××单位××年结余结转资金执行情况说明

××年×月×日结余结转项目资金××万元,截止×年×月×日项目资金支出××万元,剩余资金为××万元,执行率为%。

执行率低的原因有五个:第一,按照中央八项规定,省委省政府、××年×月×日厅有关厉行节约制止奢侈浪费行为规定,我单位在会议费、培训费、车辆运行维护费及差旅费方面进行压缩节俭,从而导致了资金执行缓慢;第二,资金下达时间较晚;第三有××万元正在报政府采购,还在审批过程中;第四,已签定合同还未付款的有××万元;第五,项目日常经费已安排项目负责人抓紧执行。

截止××年×月×日日项目资金尚未支付的还有××4万元。针对剩余资金我们组织各处室人员过行了详细的清理,项目剩余资金具体使用安排如下:第一,政府采购中水资源费征收管理系统运行维护费××万元已审核通知,正进行公开招标办理中,××月上旬可完成支付手续;办公设备购置××万元,印刷费××万元,××费××万元,正进行政府采购审批中。第二,已签合同,款项在办理支付中的有:律师服务费全款××万元,办公设备及软件日常维护费全款××万元,××尾款××万元。第三,项目日常管理活动经费××8万元计划使用如下:××

回顾过去,展望未来,在今后的工作中,我们将总结经验教训,早计划早安排,把工作提前做好,按照资金的使用用途,严格资金管理,加快预算的执行,提高资金使用效益。

×× 单位

××年×月×日

专项自查报告(篇7)

卫生专项资金自查报告

近年来,我国对医疗卫生领域的投入逐年增加,卫生专项资金也不断加大投入力度,旨在为全民提供更高质量的医疗服务。然而,针对一些地区或单位可能存在的卫生专项资金管理不规范或不透明的情况,国家决定进行卫生专项资金自查。本文的目的即是对此自查报告进行详细阐述,从不同角度来探究卫生专项资金管理工作中存在的问题及对策。

自查范围

本次自查的范围覆盖了不同层级医疗机构、疫苗、医疗器械及药品采购经销机构等,共计涉及全国31个省、直辖市、自治区的259家单位,自查期间为2016年至2020年。

问题分析

在自查中,我们发现了一些卫生专项资金管理工作中存在的问题。主要表现在以下几个方面:

1. 卫生专项资金使用较为单一,以药品采购和医疗器械购置为主要方向,其他项目的资金使用不如意。

2. 卫生专项资金管理中缺乏规范性,一些单位在资金审批过程中交叉利益的情况非常严重。

3. 卫生专项资金管理透明度不够,部分医疗机构或采购经销商存在资金去向不明以及财务记录不完善的情况。

4. 卫生专项资金管理不严格,有一些单位未经批准就将专项资金挪作他用,有的单位则存在公款私存的情况。

对策建议

针对以上问题,我们提出了一些对策建议,以期保证卫生专项资金的规范管理:

1. 资金使用范围应扩大,以保障医疗卫生领域的全方位发展,满足人民需求。

2. 加强规范管理,规定严格合规的资金使用流程,加强对交叉利益的管控,杜绝违法违规行为的出现。

3. 提高资金管理透明度,加大对医疗机构或采购经销商的监督力度,严格执行财务记账制度,保证资金的流向明确可查。

4. 强化资金管理的监管力度,对于违反规定的单位进行严惩,加强对公款私存、资金违规使用的查处力度。

结语

卫生专项资金的管理问题是当前医疗卫生领域需要重点解决的问题之一。本文阐述的自查报告中所提出的问题及对策建议将有助于更好的规范卫生专项资金的使用和管理,从而保障人民群众的健康权益。作为医疗卫生领域从业者和广大医患,应共同关注这一问题,积极参与卫生专项资金的监督与管理工作。

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专项自查报告合集


以下是我们在年底或年终为您准备的关于“专项自查报告”的精选文章。在这个时候,我们经常需要撰写报告。一个优秀的总结报告需要我们在撰写过程中加入一些关键的工作内容。那么,在撰写一篇报告时需要考虑什么呢?非常感谢您阅读这篇文章,希望它能为您提供一些有价值的信息。

专项自查报告 篇1

酒泉市东关街第一小学 安全生产专项整治行动自查报告

为认真贯彻落实全区教育系统安全生产专项整治行动会议精神,根据《关于印发肃州区教育系统安全生产专项整治行动实施方案的通知》(肃教字【2012】878号)要求,结合我校工作实际,最大限度消除安全隐患,确实保障校园安全,我校对学校安全维稳工作进行了一次拉网式大检查,现将自查及整改情况汇报如下:

一、高度重视,认真安排

成立了由校长、书记、副校长、各处室负责人为组成人员的安全生产专项整治行动领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在政教处,办公室主任由李生科担任。制定实施了《酒泉市东关街第一小学安全生产专项整治行动实施方案》,对我校安全生产专项整治行动进行统一领导,统一安排,统一部署。

二、深入开展安全隐患排查治理

结合安全生产专项整治行动,我校于近期开展了安全隐患大排查。排查工作做到了全覆盖、无缝隙,不留一个死角、不留一处隐患。对于排查出的各类隐患,能整改的立即进行了整改;对当场不能整改的隐患,建立台账,制定整改措施,明确整改责任,确定整改时限,制定应急预案,限期完成整改,消除安全隐患;对逾期不整改或整改不到位的,学校将严肃追究相关人员的责任。

三、落实安全责任,加强安全监管

我校严格落实“一岗双责”,全面推进学校安全工作精细化管理,实现了校园安全工作全覆盖、无缝隙管理,有效促进了安全工作制度与措施的落实。全面提升安全监管能力,提高了学校安全管理水平,促进了我校健康、稳定、安全发展。

四、扎实开展学生安全教育活动

冬季气温下降,天气寒冷,空气干燥,是火灾事故、交通事故和人身伤害事故的多发季节。为了确保学校的安全与稳定,防止各类事故的发生,努力创造使师生满意的工作学习环境,我校加强了对师生的消防安全、取暖安全、食品卫生安全、交通安全、活动安全、以及防传染病、防冻、防滑、防拥挤踩踏等安全宣传教育工作。我校于2012年11月26日上午8时20分在国旗下对全体师生集中进行了安全教育,全校各班于11月30日召开了安全教育主题队会,并积极响应教育局的统一要求,于12月3日了召开了全校冬季学生安全家长会,并收到了良好效果。各班对班内的特殊家庭学生进行了摸底调查,并建立了特殊家庭学生档案,要求班主任重点关注。对车辆接送学生进行了调查统计,并与家长签订了安全接送协议。通过召开教师会议、班主任会议等多种形式,通报教学管理中存在的不安全因素,加大教育与检查的力度,抓好班级安全教育及室外课教学安全工作。利用降旗仪式对上周工作进行了点评,颁发纪律、卫生流动红旗,同时对学生中出现的一些不安全行为及时进行了教育。

五、积极开展校园周边环境整治

学校积极与公安、工商、城管、社区等部门联系,取得上述部门大力配合,认真对校园周边环境进行了全面细致地排查,对查出的问题及时进行了整改。如针对校园周边交通拥挤、机动车辆乱停乱放现象,学校联系交警部门加强了监督和管理。学校坚持了学生上下学路队护送制度,设立了学生路队护送安全岗,责任到人,确保了学生上放学的交通安全。

六、加强食堂管理,确保食品卫生安全

学校高度重视食堂安全工作,建立健全了各项管理制度,并狠抓落实。在管理工作中,做到了对人员健康、各种用料及进货渠道的严格把关,严格执行了对食堂炊事员的每日晨检制度,餐具、用具每日消毒制度,食品留样制度,进货台账制度,进货登记制度,不定期抽样监测制度,从源头上制止了食品安全事故的发生,为师生营造了一个安全卫生的就餐环境。

七、存在的问题及整治措施

1.部分学生中午到校过早,在校园周围追逐、打闹,秩序混乱,存在一定的安全隐患。针对这一现象,学校召开了会议并提出了解决对策,将中午开校门时间提前了10分钟,并要求值周教师及班主任进一步加强监督、管理和教育,提前到校现象得到有效遏制。

2.学校食堂卫生许可证已过期,根据食品药品监督管理部门的要求,食堂操作间设备不达标,地面需铺设浅色瓷砖,各功能区需明确却划分。学校要求总务处尽快购臵设备,于月底前完成改造并办理卫生许可证。

3.部分学生下午放学后滞留教室,不能及时离校。对此,学校要求值周教师加强放学后的清校工作,各班主任也对本班学生加强了管理教育,这一现象逐步减少。

4.学校虽采用集中供暖,但供暖设备为水暖,暖气片外露,管线多而复杂,管道难免会因人为碰触而造成热水泄漏,存在一定的安全隐患。对此,学校加强了学生楼内、室内活动的安全教育与监管,要求学生爱护供暖设备,不随意碰触和破坏暖气管道;要求各处室负责人、班主任、学校安全管理人员加强巡查,发现泄漏,及时报告,及时维修;截至目前尚未发生热水泄露。

酒泉市东关街第一小学 二〇一二年十二月四日

专项自查报告 篇2

教育专项资金自查报告

近年来,教育的发展与社会进步紧密相连,为了推动教育事业的持续发展,各级政府投入了大量的教育专项资金。然而,由于一些不法分子的存在,教育专项资金的使用问题也引起了广泛的关注。为了确保教育专项资金的合理利用和规范管理,各地教育部门开展了自查工作,并形成了一份名为《教育专项资金自查报告》的重要文件。

该报告的撰写过程历经了一系列的环节,旨在对本地区的教育专项资金使用情况进行全面、客观、真实的反映。报告共分为四个部分:背景介绍、资金使用情况分析、存在问题和整改措施。下面将逐一详细介绍。

首先,背景介绍部分主要阐述了教育专项资金的重要性和本地区的资金来源、规模等情况。该部分通过数据展示了近年来政府对教育事业的投入力度,介绍了各级政府制定的关于教育资金使用的相关政策和法规,并突出强调了政府对教育资金的合法性和规范性的高度重视。

其次,资金使用情况分析部分是该报告的重点之一。该部分通过深入研究教育专项资金的使用情况,结合实际案例,分析了资金的流向、使用效果以及存在的问题。通过对教育专项资金的追踪调查和监督,发现了一些突出问题,如资金的流失、浪费和不当使用等。同时,该部分还对教育专项资金的使用效果进行评估,从学生受益、学校建设、教育教学品质等多个角度进行分析,为进一步改善资金使用提供了依据。

第三,存在问题部分则是对资金使用过程中出现的问题进行梳理和总结。该部分详细指出了教育专项资金的使用过程中存在的问题,如违规操作、人为操纵、资金监管不力等。同时,也提出了一些问题解决的思路和建议,如完善相关的监管制度、加强对资金使用的审计等。

最后,整改措施部分是报告的收尾部分,旨在对发现的问题提出具体解决方案,并明确整改的目标和时间表。该部分对各级政府、学校和教育局提出了一系列建议,如加强内部监督机制、加强培训和教育、建立科学高效的资金审核机制等。通过全面落实整改措施,确保教育专项资金的合理利用和规范管理。

总的来说,《教育专项资金自查报告》是一份具备科学性和针对性的重要文件,它对推动教育事业的健康发展具有重要意义。通过报告的撰写和公布,各级政府和教育部门能够深入了解教育专项资金的使用情况,及时发现问题并采取相应的措施,进一步提高教育专项资金的使用效益,促进教育事业的长远发展。同时,该报告也在一定程度上增强了公众对教育专项资金使用的监督意识,提高了社会对教育事业的信任度。

专项自查报告 篇3

xx年是预防接种规范管理年。为做好规范年管理活动,不断提升全镇免疫规划工作质量和服务水平,根据省、州、县相关文件要求,为不断提升全镇免疫规划工作质量和服务水平,巩固人群免疫屏障,努力降低疫苗针对传染病发病率,现将自查情况报告如下:

一、自查情况

1、加强接种管理,规范接种服务

按照上级文件要求加强预防接种单位和人员准入管理,对辖区内接种单位进行统一规划,对从事接种工作的医务人员进行培训、考核、合格后核发接种人员资格证,无接种资质人员不得从事预防接种工作。要求接种单位严格按照免疫程序、疫苗使用指导原则和接种方案的要求规范实施接种,在实施疫苗接种前先告知受种者或其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良反应、注意事项等。告知一类苗免费政策,二类苗知情、自愿的前提下,不以任何理由强迫接种二类疫苗,不撤擅自用二类疫苗替代一类疫苗,不擅自开展群体性疫苗接种。

2、加强疫苗管理和冷链运转

接种单位能按照国家疫苗储存、运输管理规范,做好疫苗出入库登记,保障疫苗储存、运输和使用各个环节的冷链运转,保证疫苗质量。指定专人对疫苗的管理,建立健全相关工作制度,建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录,妥善处理好报废疫苗。

3、加强疑似预防接种异常反应监测、报告与处置工作

认真做好疑似预防接种异常反应病例的监测和报告管理。各村卫生室人员发现预防接种异常反应、疑似预防接种异常反应,依照预防接种工作规范及时处理,并立即报告上级主管部门。

4、广泛开展宣传教育,普及预防接种知识

大力宣传预防接种对保护公众健康的重要意义,加大今年“4.25全国预防接种宣传周”活动力度,提高公众对预防接种知识知晓程度和国家扩免政策,倡导社会各界重视、关心支持、理解预防接种工作,消除社会对扩免工作误解。

二、存在主要问题

1、部分接种单位冷链运转运输记录不全,个别卫生室无相关记录保存。

2、部分村卫生室未设立生物制品帐目,出入库帐目与冰箱疫苗实物不符、未做到日清月结。

3、个别村医对计划免疫程序掌握不清楚,应种儿童底数不清。

三、下一步工作意见

1、加强生物制品疫苗管理,做好疫苗储存、运输冷链运转及温度监测工作,确保疫苗质量;

2、加强疫苗管理建立真实、完整的购进、接收、分发、供应等记录,做到日清月结,帐物相符;

3、报废疫苗严格按《一类疫苗报废管理办法》完善报废手续,不得任意处理。

4、认真组织落实扩大国家免疫规划重点工作、加强村医的培训力度,提高村医接种效率。

5、认真组织开展摸底工作,做好儿童查缺补漏,避免重大转染病爆发流行。

专项自查报告 篇4

南靖县根据《福建省人民政府教育督导办公室关于开展农村义务教育学校基本办学条件专项督导的通知》精神,组织各责任区督学深入全县88所义务教育阶段农村学校,包括14所初中、11所乡镇小学、36所村小和27个教学点,重点督查文件中列出的13项基本办学条件和基本生活条件情况,现将有关情况汇报如下.

一、各项内容督查情况

1.

关于是否存在d级危房方面

全县已于20xx年就全部消除c、d级危房.从20xx年开始,通过实施校安工程和bt项目建设后,全县的新校舍面积已占全县校舍总面积的79%.

2.

关于是否每名学生都有课桌椅方面

全县农村义务教育阶段学校的21426名学生全部拥有课桌椅,初中学校大部分配备单人桌椅,小学多数配备双人桌椅.

3.

关于寄宿学生是否一人一床位方面

全县4788名寄宿学生均有每人一床位.学生宿舍均配备双层床,每间以6―8个床位为主.

4.

关于是否有安全的饮用水方面

全县88所农村义务教育阶段学校都拥有较为完善供水设施,镇区所在地的学校大部分使用供水部门提供的合格饮用水,其他学校多数使用自备的水源供水,均比较安全.

5.

关于食堂是否满足师生就餐要求方面

全县33所有寄宿生学校的食堂使用面积达23074平方米,人均4.8平方米,均超过小学人均1.72平方米、中学人均1.5平方米省定标准,餐桌椅等用餐设施也都能满足师生就餐要求.

6.

关于厕所是否满足师生需要方面

全县义务教育阶段农村学校的厕所总计拥有5314蹲位,达到小学女生15人设一蹲位、男生30人设一蹲位及1米小便槽,中学女生20人设一蹲位、男生40人设一蹲位及1米小便槽的省定要求,各校均能满足师生需要.

7.

关于教室和寝室门窗是否完好方面

在我县创建义务教育发展基本均衡县和教育强县过程中,各校都能对旧校舍进行积极维护修缮.目前,全县学校的教室、寝室的门窗都完好无损.

8.

关于学生上下学是否存在突出安全隐患方面

近几年,全县上下能积极抓好校园及周边安全工作,主动消除各种安全隐患,确保实现校园安全事故零指标.但经认真排查,全县尚有2所学校学生上下学还存在3处安全隐患点.具体为:湖美中学校门口减速带设置尚未完成;高新区中心小学存在社会车辆接送学生和将近600名学生上下学途中需横穿319国道等2处安全隐患点.

9.

关于寄宿制学校是否为学生提供营养餐方面

寄宿制学校都有为寄宿生提供营养早餐,标准为每生每年500元,对低保对象另加初中生每人每年1550元、小学生每人每年1300元的营养补贴.其中,20xx年秋季财政拨款131.38万元,惠及农村学生4768人,20xx年春季财政拨款124.5万元,惠及4788人.

10.

关于边远山区教师是否享受山区教师津贴方面

对农村学校任教的教师根据城乡差距及学校所处的边远程度,每年安排150万元,在绩效工资里分别给予每人每月90元、60元、30元的岗位补贴;另一方面每年拨付78万元用于发放边远山区教师每人每年300―3000元不等的岗位补助.同时,建立边远山区教师职称倾斜制度,对297名坚持在边远山区学校任教满xx年、30年以及在农村学校任教满25周年的教师,分别给予不占职数聘任中级职称和高级职称,进一步提高山区教师工资待遇.

11.

关于是否配备数字教育资源接收和播放设备方面

全县农村学校从20xx年开始装备数字教育资源和播放设备95套,对象为完小及初中校,20xx年则装备教学点49套设备.至此,全县各校均普及数字教育资源和播放设备.

12.

关于是否按规定拨足公用经费方面

充分发挥教育投入财政主渠道功能,确保各类公办学校教育经费来源稳定,县财政对教育投入保持逐年增长态势并达到三个增长要求.县财政能依规、按时、足额将公用经费划拨至各校,中小学生均公用经费每生分别达到3950.4元和3175.7元,均超过省定标准,较好地保证学校教育教学活动的正常开展.20xx年秋季县财政划拨3377.63万元,20xx年第一季度划拨864.05万元.

13.

关于是否开齐开足国家规定课程方面

县教育局及时转发省厅《关于调整义务教育课程设置及比例的通知》,出台《关于南靖县中小学教学常规管理要求及检查办法(试行)》、《南靖县中学教学常规管理实施细则和办法》、《南靖县中小学教育教学质量评估方案》和《严禁有偿办班补课、有效预防体罚学生主题教育活动的实施方案》等一系列规范学校教学行为的文件,并认真抓好工作督查和专项督导,确保全县各校都能按省颁课程设置标准开齐开足各科课程.

二、整改方向及措施

针对以上自查过程中存在的问题,下一步要采取积极措施认真抓好以下整改工作:

1.建议政府协调交警等有关部门,在全县范围内进一步开展非法车辆接送学生专项整治活动,确保学生上下学安全.

2.敦促交通、公路等有关部门对湖美中学、高新区中心小学的学校标识和减速带等道路交通安全设施给予完善,营造良好的交通安全环境.

3.学校应营造良好的教育氛围,通过多种途径、多种方式加强家长、学生的交通安全教育,自觉养成遵守交通规则的良好习惯,全方位提升安全意识.

4.学校应进一步完善办学条件,提高精细化管理水平,管好、用好各种教学设施设备,提升办学效益.

专项自查报告 篇5

根据省、市、区“重精准、补短板、促攻坚”会议及文件精神要求,我镇召开了脱贫攻坚专项会议,并成立了由镇党政一把手牵头的专项领导小组,分别对我镇7个村(居)脱贫攻坚工作进行了自纠自查。通过纪委巡察、入户走访、查阅资料、信息比对等方式,对全镇人口进行了全覆盖的督查,现将督查情况总结汇报如下:

一、总体要求

认真落实省、市、区扶贫开发工作“重精准、补短板、促攻坚”专项整改行动推进会议精神,紧紧围绕“重精准、补短板、促攻坚”,全面排查整改我镇脱贫攻坚工作存在的问题,扎实推进脱贫攻坚年度重点工作任务落实。坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,以“聚焦解决突出问题、聚力落实各项政策措施,六看六确保”为统领,以“四严”(源头严把、过程严控、验收严格和纪律严厉)、“四覆盖”(精准扶贫、监测评估、防范返贫、责任落实)为保障,深入实施脱贫攻坚十大工程,落细落准落实攻坚任务,确保如期完成我镇贫困户脱贫、贫困村出列的年度工作目标。

二、存在的主要问题

通过纪委巡察、入户走访、查阅资料、信息比对等方式,现将我镇共目前排查出的问题汇报如下:

(一)贫困户识别不精准、审核程序不规范、“两 该两不该”等精准识别问题

部分建档立卡贫困户存在漏人和人口信息更新不及时的问题,一些边缘户还存在漏评的风险。部分帮扶联系人帮扶贫困户形式单一。走访建档立卡贫困户,其中以走访慰问送钱送物作为帮扶形式,帮扶贫困户形式单一。部分帮扶联系人在帮扶过程中没有对贫困户进行政策宣传,只了解贫困户基本情况,没有做到因户施策政策,缺乏针对性、实质性帮扶。资料不规范不完整,个别贫困户的扶贫手册上存在信息更新不及时。扶贫手册发放和填写不规范。村级档案资料不完整。2014、2015年贫困户识别退出资料较为混乱、缺失较多;个别贫困村2016年动态调整资料不齐全。

(二)项目规划不科学、调研论证不充分、项目脱离实际、产业发展模式单一等项目安排问题

通过我镇排查发现特色种养业因户施策不精准,贫困户种植养殖积极性、可持续存在一定问题。

(三)政策执行不到位、资金发放随意性大等资金使用问题

健康扶贫有待扩面。健康扶贫解决了贫困户看病难的问题,但有些非贫困户因大病随时有新发生因病致贫的问题。教育扶贫严防辍学。目前还存在极个别因身体和精神方面上学有困难的适龄学生,不能进课堂的问题。

(四)因村因户因人精准施策不到位、帮扶方式单一、帮扶效果不好等措施到户问题

部分贫困户虽然在政府的扶持与补贴下发展了特色种养业,但在种植养殖的过程中均存在存活率低、销量低、产量低的现象,没有考虑本户家庭情况、养殖技术、周边环境等因素,没有因户施策,造成部分贫困户得不到长期稳定收益。

(五)扶贫工作队“驻村不住村”、人员变动频繁、履职不尽责等因村派人问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

(六)脱贫成效依赖“输血”、内生动力不足、扶贫成效不可持续、贫困户缺少长期稳定增收渠道等脱贫成效问题

产业扶贫有待提升。一些到户产业扶贫项目奖补资金与产出成效不相符,且有些项目可持续性不稳定。小额信贷资金带动效应不明显,造血功能不足。小额信贷采取户贷企用模式,未能激发贫困户自身发展动力。扶贫小额信贷有待规范,贷款一放了之,后续工作还有待完善,贷款自带自用率低。部分贫困户对扶贫小额信贷政策知晓度不高。群众政策知晓率低。一些年纪较大的贫困户,对健康脱贫、教育扶贫、产业扶贫等相关政策知晓率低。贫困户的内生发展动力不足。部分贫困户存在“等、靠、要”的思想,自我发展动力不足。贫困户受教育程度普遍低,初中以下文化程度占比高,生产经营能力较低,缺乏致富能力和发展门路。

(七)责任意识淡薄、压力层层递减、政策落实不力、宣传引导不够等主体责任问题

攻坚责任有待压紧。各村(居)、镇直各单位及上级派的帮扶责任人带头推进精准扶贫、精准脱贫,亲历亲为,一抓到底的责任链条还没有完全拧紧;“单位包村、干部包户”的制度还没有完全落实;“十大工程”实施部门积极主动作为、协作配合的局面还没有完全形成。基层基础有待夯实。部分村两委班子不健全,战斗力弱化,存在一定的后进面。扶贫干部队伍建设仍需加强,尤其是村级专干的业务能力仍需提升,思想素质仍需加强,新任村民小组长在扶贫工作中的作用有待指导与加强。重点项目急需加快。危房改造、农村道路通村连庄接户工程、农村饮水工程、环境整治、扶贫车间等项目仍需加快建设进度。工作作风仍需锤炼。对照全国、省、市、区扶贫领域作风问题专项治理工作要求,在扶贫领域存在的“四个意识”不强、责任落实不到位、工作措施不精准、资金管理使用不规范、工作作风不扎实、考核监督从严要求不够等方面还不同程度的存在问题。

(八)开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理不深入、主动发现问题不多、警示预防不办、监督执纪问责不严、高压态势没有形成等监督责任问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

(九)虚假脱贫问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

(十)形式主义问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

(十一)借机吃喝、违規报销、违規发放津补贴等违反中央八项规定精神问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

(十二)不作为、慢作为、乱作为等干部懒政急政问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

(十三)骗取套取、贪污挪用资金等向扶贫资金“动奶酪”问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

(十四)暗箱操作、大标拆小、随意发包、指定承包、工程转包等扶贫领域工程项目建设问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

(十五)村干部直接吃低保、利用职权安排直系亲属享受扶贫政策、奖补资金发放给直系亲属等优亲厚友问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

(十六)吃拿卡要、乡匪村霸问题

经镇纪委巡察,入户走访等方式排查未发现此类问题。

三、整改方法

(一)全面部署动员。认真分析,调查研究,结合各自实际制定整改方案,及时召开脱贫攻坚“重、补、促”专项整改工作动员部署会议,落实领导责任,明确工作职责,全力抓好整改落实。

(二)全面排查整改。集中力量对脱贫攻坚“重、补、促”专项整改工作开展全面摸底排查,建立工作台帐,确保底子清、情况明。坚持边排查边整改,对摸底排查出来的问题进行梳理,逐步逐项形成问题清单,对症下药,制定切实可行的整改措施。健全完善工作机制,把集中整改与推进工作结合起来,建立脱贫攻坚长效机制。

(三)全程督查巡查。镇纪委、镇扶贫办对脱贫攻坚“重、补、促”专项整改工作进行联合督查、巡查,及时通报工作进展情况。重点督查是否逐一开展排查核实,突出问题是否排查到位;自查整改情况是否属实,是否有虚报、瞒报、漏报现象;整改工作是否达到预期目标,突出问题是否整改到位。

专项自查报告 篇6

文化专项资金自查报告


近年来,我国对于文化事业的投入不断加大,文化专项资金的使用与管理也变得日益重要。为了保障资金使用的透明、规范与效益,各地方政府纷纷成立自查小组,对文化专项资金的使用情况进行全面自查。下面将就某地文化专项资金自查报告,进行详细、具体且生动的介绍。


一、自查背景


某地自查小组于某年某月成立,负责对当年度的文化专项资金使用情况进行全面自查。该地政府高度重视文化事业的发展,并将文化产业作为培育经济增长点的重要方向。近年来,由于资金使用的不规范、效益不明显等问题不断浮现,使得政府对文化专项资金的管理提出了更高的要求。因此,自查小组成立,以确保资金的有效利用,推动文化事业的良性发展。


二、自查范围


自查小组将自查范围划定为某地政府文化专项资金的使用情况。主要包括文化设施建设、文化活动举办、文化产业扶持等方面的资金使用情况。自查小组将以金融管理、项目管理、效益评估等多个维度进行自查,力求全面了解资金使用的情况,并进一步找出问题所在,提出合理化的解决方案。


三、自查过程


在自查过程中,自查小组采取了多种方式进行调查与核实。对于政府资金拨付的主要项目进行了排查,并逐一调阅相关的资金使用申报、审批、支付等文件。对文化设施进行现场调查,检查设施的建设、维护等情况。同时,对文化活动的举办情况进行了问询与评估,获取了参与人数、活动内容、社会反馈等信息。通过与相关部门的沟通,了解文化产业扶持资金的使用情况,核查扶持对象和资金使用效果。


四、自查发现


自查小组在全面自查的过程中,发现了一些问题。一些文化设施的建设进度缓慢,甚至出现资金闲置的情况。部分文化活动效果不佳,基本上仅仅满足于举办的事实,而没有真正获得社会各界的认可和参与。一些文化产业扶持资金被滥用,丧失了发展产业的效用。


五、自查总结


自查小组经过对问题的深入分析,提出了相应的解决方案。对于文化设施建设,将改善审批流程,重新评估设施的建设需求,合理分配资金。对于文化活动的举办,将加强评估与策划,确保活动的创新与参与度。对于文化产业扶持,将加强监督与管理,确保资金的合理利用。


六、自查成果


通过自查后的改进措施,文化专项资金得到更加有效的使用与管理。文化设施建设项目按时完工,提供了更好的文化服务。文化活动的举办得到广泛关注与参与,并取得了社会认可。文化产业扶持资金被正确用于培育和扶持具有潜力的文化产业,带动了相关领域的发展。


某地文化专项资金自查报告的详细、具体且生动的介绍了自查的背景、范围、过程以及发现和解决的问题,以及取得的成果。这一自查报告不仅对于文化专项资金使用与管理具有重要参考价值,也为其他地方政府加强文化事业的投入与管理提供了有益经验。希望在报告的基础上,可以形成更加完善的监管制度,推动我国文化事业的蓬勃发展。

专项自查报告 篇7

下面是范文网小编收集的关于计划生育特殊家庭“三个全覆盖”专项行动的自查报告(计生特殊家庭三个全覆盖自查评估报告),供大家赏析。

通江县计划生育协会:

为进一步落实好计划生育特殊家庭联系人制度、就医“绿色通道”和家庭医生签约服务“三个全覆盖”工作,将计划生育特殊家庭服务工作做实做细。按县统一部署,我镇扎实开展计划生育特殊家庭联系人制度、家庭医生签约、就医绿色通道“三个全覆盖”落实情况自查。现就自查情况报告如下:

结合实际、因户施策,采取切实有效措施,确保自查工作有力有序进行。对计划生育特殊家庭实施见面调查,联系人制度落实情况以计划生育特殊家庭知晓率、联系次数为主要内容,家庭医生签约服务以签订服务协议、纳入家庭医生签约服务系统为主要内容,就医绿色通道以确定定点医疗机构、发放优先优惠凭证、明确优先优惠服务为主要内容。同时,对计划生育特殊家庭经济状况、身体健康状况及其他方面一并进行调查记录。

一、将镇卫生院确定为计生特殊家庭医疗救助定点医疗机构。确定镇卫生院为计划生育特殊家庭医疗救助定点医疗机构,定点医疗机构统一制作“计划生育特殊家庭成员就医绿色通道”和“计划生育特殊家庭优先”标识,提供挂号、就诊、转诊、取药、收费、综合诊疗等就医便利服务,医疗机构安排专人予以引导,负责协调患者在就医方面遇到的问题。

二、将所有计生特殊家庭纳入家庭医生签约服务。定点医疗机构在推进家庭医生签约服务时,把计划生育特殊家庭成员作为重点优先签约服务人群,签约率达到100%,家庭医生为签约的计划生育特殊家庭成员建立健康档案,定期进行健康评估,并提供优先就诊、转诊服务。

三、全面落实联系人制度。镇政府严格落实计划生育特殊家庭双岗联系人制度,将特殊家庭实行乡村两级“双岗”联系,发放到每个家庭,让他们可以足不出户随时咨询和寻求帮助。

四、深入开展关怀慰问计划生育特殊家庭活动。镇政府在计划生协会日、春节等传统节日期间,深入村社区走访慰问计划生育特殊家庭,为他们送去慰问金和慰问品,切实为计生特殊家庭解决实际困难和后顾之忧。

此次自查工作通过入户调查、走访谈心的方式,加大对计划生育特殊家庭的扶助关怀力度,提升扶助关怀工作水平,全力推进、完善、巩固计划生育特殊家庭“三个全覆盖”工作,做到应扶尽扶、精准帮扶、亲情关爱、责任到人。

计划生育特殊家庭“三个全覆盖”自查报告

计划生育特殊家庭自查报告

不忘初心让爱温暖特殊家庭——计划生育特殊家庭“三个全覆盖”制度落实情况工作总结

四个专项行动医院自查报告

律师行业党建全覆盖全规范全统领三年目标完成情况自查报告

专项自查报告 篇8

专项经费自查报告

近年来,我国高度重视专项经费的使用和管理,并推行了专项经费自查制度,以确保专项经费的合理利用和项目的顺利实施。本文将详细介绍专项经费自查报告的内容与重要性,并通过丰富的案例和数据,生动地展示了专项经费自查对于促进项目执行的关键作用。

专项经费自查报告是指各单位在项目执行过程中,按照规定的程序和要求,对经费使用情况进行全面、系统、客观的自查,并通过书面形式向上级主管部门进行报告的文书。报告内容主要包括经费的使用情况、项目进展情况、问题和风险的分析及对策建议等。通过专项经费自查报告,可以及时发现和解决项目执行中的问题,确保专项经费的合理使用,有效推动项目的顺利实施。

专项经费自查报告的重要性不言而喻。首先,它有助于发现和解决项目执行中的问题。通过自查报告的编制,可以更加全面地了解项目进展情况,及时发现经费使用中的不合规现象、流程漏洞和管理问题,并采取措施予以纠正。其次,专项经费自查报告可以提供必要的数据和信息支撑,为项目决策和管理提供依据。通过对项目执行情况的分析,可以及时调整项目策略和资源配置,确保项目目标的实现。最后,专项经费自查报告还具有监督和问责的作用。单位通过主动自查,有助于发现和纠正项目执行中的违规行为和不良风险,提高资金使用效率和经费管理水平。

为了生动地展示专项经费自查报告的实践意义,下面将通过具体案例进行说明。某市教育局在进行一项校园环境改善工程中,发现资金使用比例不够高,项目进展缓慢的问题。通过自查报告,该局发现主要原因是缺乏对项目实施方案的详细规定和监管不严。在此基础上,他们采取了一系列的措施,包括重新制定实施方案、强化监管措施和加强经费的追踪和监督等。在第二次自查报告中,该局明确指出问题得到了有效解决,项目进展加快,资金使用比例得到提升,并提出了进一步优化和完善的建议。这个案例表明,专项经费自查报告能够帮助及时发现和解决项目执行中的问题,确保专项经费的合理利用和项目的顺利推进。

综上所述,专项经费自查报告在项目执行中具有重要的作用。通过自查报告,可以发现和解决项目执行中的问题,提供数据和信息支撑,加强监督和问责。只有加强专项经费自查工作,才能确保专项经费的有效使用,促进各项项目的顺利实施。因此,各单位要进一步强化专项经费自查工作,规范报告编制流程,提高自查报告的质量和实效,推动项目的健康发展,实现经济社会发展的目标。

专项自查报告 篇9

教育专项资金自查报告

一、引言

随着中国教育事业的不断发展和进步,加大对教育专项资金的投入成为一项重要工作。为了保证这些专项资金的使用效果和透明度,教育部门进行了一次全面的自查,并发表了这份《教育专项资金自查报告》。

二、背景

这份自查报告是教育部门对2019年至2021年间教育专项资金使用情况的全面回顾和总结。教育专项资金是指中央和地方政府为教育事业提供的特殊资金,用于改善学校设施、教育资源配置、教师培训、学生资助等方面。这些资金涉及数十亿人民币,因此,对于其使用情况进行自查是必不可少的。

三、检查内容

在自查报告中,教育部门详细列出了教育专项资金的使用情况,包括用途、金额、项目执行单位等信息。自查主要围绕以下几个方面展开:

1. 资金使用透明度:自查报告中强调了对教育专项资金使用过程的透明度要求。资金使用情况应该公示于众,以便各级政府、学校和社会公众进行监督。

2. 资金使用效果:检查主要关注资金使用的实际效果,是否真正改善了教育环境和学生的学习条件。例如,是否投入到学校设施建设、校园安全、教育技术设备等方面。

3. 资金管理:自查报告要求对资金的管理情况进行审查。是否建立了相应的资金管理制度,是否有违规使用或浪费资金的情况。

4. 项目质量:检查对各个项目的实施情况进行评估。是否按照预期实施,是否达到预期效果。

四、自查结果

自查报告认为,在大部分地区和学校,教育专项资金的使用情况较为良好。教育资源得到了有效配置,学校设施不断完善,教师培训和学生资助等方面也取得了较好的进展。但是,自查也发现了一些问题:

1. 资金使用不透明:少数学校和地区对资金使用情况公示不够及时和透明,导致难以监督。

2. 资金管理不规范:个别地区和学校在资金管理方面存在不规范问题,包括违规使用资金、资金流转不明、财务报表不规范等。

3. 资金使用效果不佳:个别项目在实施过程中存在一些问题,导致资金使用效果不够理想。

五、解决方案和改进措施

针对上述问题,自查报告提出了一系列的解决方案和改进措施:

1. 加强监督和评估:建立健全资金使用监督机制,加大对资金使用情况的监督力度。对项目实施情况进行定期评估。

2. 提高透明度:要求各级政府和学校定期公示教育专项资金的使用情况。建立信息公开平台,方便社会公众了解资金使用情况。

3. 加强培训:加大对地方教育部门和学校财务管理人员的培训力度,提高他们的资金管理和财务报表编制水平。

4. 优化项目管理:完善项目管理制度,明确各项工作职责和目标。强化对项目实施过程中的监督和协调。

六、结语

教育专项资金的自查报告为教育事业的发展提供了重要的参考。通过自查和总结,可以更好地发现问题,并采取相应的解决方案和改进措施。希望这份自查报告能够促进教育专项资金的更加透明、高效和有效的使用,进一步推动我国教育事业的发展。

专项自查报告 篇10

省财政厅、省商务厅:

根据省财政厅《关于开展全省家电下乡政策执行情况专项检查的通知》(苏财建〔20xx〕27号),涟水县财政局、商务局对家电下乡工作开展以来的政策执行情况进行了自查,现将有关情况汇报如下。

一、基本情况

涟水县域面积1676平方公里,下辖19个乡镇、1个省级经济开发区、3个园区、总人口109.9万。全县共有家电下乡销售网点305个,乡镇覆盖面达到100%,自20xx年家电摩托车下乡政策执行以来,省级财政累计拨付的家电摩托车下乡补贴资金13278万元。截止20xx年1月31日止累计兑付财政补贴家电下乡产品451342台(件),发放补贴金额13061万元;兑付摩托车18503辆,发放补贴金额1052万元,目前我局财政已垫付兑付资金835万元,另外尚有己申报审核家电摩托车下乡补贴资金1904万元未兑付,恳请省厅拨付兑付资金,我们将及时做好政策兑付工作。为做好自查工作,财政和商务部门联合下发了《关于做好家电下乡政策执行情况专项检查的通知》(涟财发[20xx]4号),对自查工作进行了布置,明确责任,要求严格按照省厅文件要求,细化措施,确保自查工作不走过场。

二、落实家电下乡政策采取的主要措施

1、认真做好组织工作。为了更好地贯彻国家家电下乡政策,20xx年2月我县成立了由县委办、宣传部、经贸委、财政局、商务局、公安局、工商局、国税局、质监局等单位组成的涟水县家电下乡工作领导小组,领导小组办公室设在商务局,建立和完善了工作机制,把各项责任分解到相关部门,确保了家电下乡工作的全面落实和有序开展。并于20xx年3月10日在涟水县全民健身主题公园广场召开了万人家电下乡启动仪式。

2、认真做好政策宣传工作。一是利用公共信息平台进行宣传。财政和商务部门紧密配合,积极宣传家电下乡政策,充分利用电视、报纸、横幅、标语、告示牌、电子大屏幕网络、发放宣传资料、利用送货车辆进行流动宣传等多种宣传形式进行广泛深入的宣传发动,发放相关宣传资料13万份,使这项惠民政策能家喻户晓,人人皆知。二是引导销售网点搞好宣传。注重指导并引导全县销售网点规范店面设置,张贴家电下乡政策宣传告示;注重加强与各代理商和销售网点的跟踪和联系,引导销售网点利用节庆消费旺季,现场发放宣传资料,直接面向农民朋友宣传。通过深入广泛宣传,帮助广大农民朋友了解政策、理解政策、响应政策,推动了我县家电下乡工作的顺利实施。

3、认真做好日常监管工作。一是严格执行网点准入工作。对申请进行家电下乡经营的网点,都进行了现场勘察,要求同时具备“现场开票、现场登陆、现场兑付”的“三现”标准,方予批复准入。根据便民利民、协调发展的要求,选择了305个家电、汽摩网点进行备案,并挂牌向社会作了公示,接受社会各界和广大农民监督。二是加强家电摩托车下乡资料审核工作,全县25个财政所都能按照省厅的要求设置服务窗口,建立了家电摩托车下乡专管员岗位,明确专人负责,方便群众申报;按月张贴家电下乡财政补贴到户明细表,接受群众监督;严把资料审核关,确保农户资料与信息系统一致、与农户实际购买情况一致;三是加强对家电下乡销售网点的监管。多次召开专题工作会和开展家电下乡专项检查活动,严格按照省厅要求,每月对购买一户多台的农户进行上门或电话调查,建立调查台账。为堵塞兑付环节漏洞,20xx年5月份我们又将家电下乡补贴方式进行了改变,即由过去的“销售网点审核垫付、财政兑付”改为“销售网点审核申报、财政集中打卡发放” 的方式,避免了销售网点利用一户多台骗补现象的发生。四是认真做好家电、汽摩下乡补贴资金兑付工作。制定家电摩托车补贴申报流程,积极引导销售网点加快申报速度,财政部门加班加点,及时审核兑付,充分调动农户购买家电摩托车下乡产品的积极性,促进我县家电摩托车下乡产品销售的快速增长,拉动了地方经济的发展。

三、家电下乡产品销售网点政策执行情况

通过检查,各销售网点都能严格按照执行家电下乡产品质量、规格、价格等相关规定,全面、真实、及时录入家电下乡信息系统;没有发现制造虚假销售套取家电下乡补贴行为;家电下乡政策到期后,商务部门能及时发出通知要求,销售网点及时对有关标识进行清理,撤下店面标识、专区等。

四、自查中发现的问题

1、户口性质的界定。由于城市化发展,许多农民进城购房居住,为方便子女上学等原因,将户口迁入城区,再加上户籍制度改革,因此在其购买家电摩托车下乡产品时,户口性质难认定。

2、存在借用农民户口现象。自查中发现有非农业人员借用农村亲戚户口购买家电下乡产品现象。

3、全面核查难度大。家电下乡销售网点监管工作量大,涉及面广,开展全面检查难度较大,我们将努力克服困难,全力做好检查工作。

五、下一步工作打算

目前,家电摩托车下乡政策己经结束,下一步我们将严格按照省厅《转发财政部、商务部、工业和信息化部关于家电下乡政策到期后停止后有关问题的通知》(苏财建[20xx]473号)精神,继续做好家电下乡检查工作,认真审核兑付在政策实施期内己购买家电下乡产品补贴资金,仔细填报《家电下乡补贴资金清算表》,确保补贴资金与信息系统相一致,及时与省厅结清款项,全面完成家电下乡后期扫尾工作。

专项自查报告 篇11

XX年水利专项资金自查报告

XX年水利专项资金自查报告

按照《关于检查的通知》文件精神《使用管理办法》(川水函[20xx]xxxx),我局高度重视,组织市、区、县水务局相关业务部门会同财务人员对全市20xx中央财政水水利专项资金进行了全面清理,从资金申报、立项实施、项目验收、资金拨付等重点程序入手,一一认真检查。现将自查情况通报如下:

一、项目基本情况

2009年中央财政共拨付1万元我市水利专项资金。目前,资金已全部发放完毕。一是中央财政从土地出让收入中安排农田水利建设资金2230万元,主要用于我市小农田水利建设;二是中央财政补助县级国有公益性水利工程。国有水利工程的维护和保养;三是中央财政安排的特大防汛抗旱补助资金20万元,主要用于农业生产和农村居民生活抗旱。省级特大防汛资金550万元,主要用于全市2009年“洪涝灾害水库抢险救灾、乡镇防汛、水文预报、河道工程抢修和购置防汛抢险救灾”材料。四是中央安排的中央水利建设基金(应急汛期)基金80万元,主要用于市级市区堤防水害工程的修复。

我市项目专项资金使用严格执行有关资金使用管理办法。主要实施主体为乡镇人民政府、水库管理单位和相关供水单位,区水务、财政部门严格监督管理。

市、区、县水务部门将一一组织验收,验收合格后财政部门拨付资金。

2.项目建设与管理

(1)项目申请与审批。

20xx年,我市中央财政专项资金项目的申请和审批,严格按照有关基金建设指引报批。一是中央按照《中央财政规划20xx年土地出让收入拨付农田水利建设资金项目建设指导意见》,统筹安排土地出让收入提取农田水利建设资金。 》由水利部办公厅、财政部办公厅印发。财政部通知(办财[20xx]2xx号)省财政厅《四川省地方水利建设资金筹集使用管理实施办法》(川财总[XX]号56号)、《20xx年中央财政从土地发放的规定》根据《关于从转移收入中提取农田水利建设资金的通知》等文件精神(川财农[20xx] 338号),水务局组织相关技术人员编制了《20xx中央农田水利建设基金养护养护工程实施方案》,并报省水利厅、省财政厅备案。审查。审查后,区县水务局、财政局联合出具批复。二是中央根据四川省水利厅、省财政厅《关于印发20xx年度中央县级国有公益性水利工程维护保养资金项目财政补助。”通知(川水函42号)文件,区、县水务局编制实施方案,会同财政局报送。市水务局组织有关部门审议通过了实施方案。三是中央防汛抗旱补助项目。根据省财政厅《关于发放中央和省特大号抗旱补助金的通知》(川财农[20xx]31号)、《遂宁市财政局关于发放特大号抗旱补助金的通知》,根据《绥财农[20xx]32号通知》文件精神,区水务局、财政局联合编制的实施方案获批。省级特大型防汛资金项目,财政部、水利部按照财政部、水利部特大防汛抗旱补助管理办法,批准水务、财政部门共同编制的实施方案资源。

(2)项目资金使用管理。

中央水利专项资金的使用,严格按照有关项目资金使用管理办法执行,水务、财政共同监管。滞留淤积、占用及废弃物等。所涉防洪物资采购严格执行政府采购等相关规定。蓬西县的主要做法是:严格按照省市有关文件要求和印发的《蓬西县20xx年中央财政统筹土地出让收入农田水利建设项目资金使用管理办法》由县财政局、水务局(彭财农[20xx]19号)加强资金管理。成立由会计人员、村干部、工程质量监督员、村级水行政主管、会员代表组成的村民财务管理监督小组,实行集体审计核算,确保专项资金专款专用。建立健全项目建设、运营管理、财务管理等各项规章制度。县财政、审计部门和项目监理单位要随时检查监督资金使用情况,提高资金使用效率,确保工程项目顺利实施和计划任务的完成。同时,在项目实施全过程中,积极接受各级纪检监察部门的检查监督,确保项目建设不存在违规违纪违法事件。农民自筹资金由项目乡、村按照“一案一议”的相关政策组织筹集,资金数额和使用情况将全面公开,接受市政府监督。群众,并严格按照规划投入建设。

通过落实县级部门报告、公示等有效监管方式,确保资金专款专用,特别是确保资金到位、管理到位。项目,并对项目进行核算。以资金投入控制项目规模,按项目管理资金,实行村委会统一核算、统一报告、统一缴费的管理模式,加强对项目资金的监督管理。同时,积极配合审计等相关部门做好审计、审计等工作,对政策执行和资金使用中的违纪行为进行严肃查处,依法查处、查处。纪律。

(3)项目实施。

中央水利专项资金严格按照经审定达标的实施方案实施项目。变更建设地点、内容、规模等,除中央财政安排的80万元市级中央水利建设基金(应急洪水)外,其他项目均已实施完毕。

(4)项目验收。

中央水利专项资金项目已按照批准的实施方案完成全部建设内容,并及时组织财政部门验收。除射洪县中央财政计划从土地出让收入中提取农田水利建设资金外,该项目正在进行市级验收,全市其他项目均已完成验收。

(5)项目的主要成果。

中央水利专项资金项目实施后,一是从土地出让收入中提取农田水利建设资金,使全市273个水源工程和38个渠系工程中渠系建筑,98个农村水塘、堤坝、酒窖得到有效改造,并配套改造长度;二是中央财政补助县级国有公益性水利工程维护保养基金项目,使全市36座水库、6座堤坝、2座水闸、2台泵站得到及时维护,确保国有水利工程安全运行;三是中央特大抗旱防汛资金补充购买防汛物资,修复水文监测设施设备4项,完成水害工程xx5项修复,修复防汛通讯设施90 3(套/套)在办公室购买了抗旱设备。通过项目的实施,一是及时修复了旱区水源地工程,增加了工程蓄水量,增强了抗旱能力;二是及时抢修我市洪涝灾害工程,确保工程安全。

三、主要问题及相关建议

(1)主要问题。

个别项目执行进度缓慢,主要是管理制度不完善,责任落实不到位。项目建成后,需加强管理,并安排专人定期清理通道堵塞,确保项目正常运行。一些项目没有标志、标志和代码,需要进一步完善。尽快完成项目的最后工作。

(二)整改及相关措施。

根据省市验收时提出的相关意见,综合整改已落实到位。

(3)相关建议。

由于我市水利工程数量众多,所需的维修保养投入较大,当地财力有限。

XX年水利专项资金自查报告 根据水利部、省水利厅关于中央水利资金使用管理专项检查工作的安排,我20pc-20xx年,局组织开展中央水利资金使用管理工作。现将自检工作报告如下:

I.中央水利资金使用管理及自查工作开展情况

20xx年11月最近十天,根据《水利部办公厅通知》 《关于开展中央水利基金使用管理专项检查的资源》(办企函第1054号)和省厅有关文件,迅速落实和安排自查工作。主任亲自带头,领导分工负责。组织局办公室(财务)、规划建设管理科等部门成立自查工作组,对我县20年以来中央资金补助项目进行全面梳理和自查整改。从自查情况看,所有中央基金资助项目立项文件齐全,资金全部到位,并严格落实专户、专户、专人管理,使用合理、合理。标准化。专项资金管理办法。

2.自查结果

1.中央资金发放

20pc-20xx 期间,云和县中央财政补助项目共发放37批,补助资金总额4835万元,涉及农村饮水安全工程、县域供水管网改造、小农田水利工程、中小河流水文监测系统、水电站改造、应急防汛、防汛补贴等项目有力支持了水利建设在我县,对完善水利基础设施,促进当地社会经济发展起到了重要作用。

中央水利资金发放后,县财政局根据年度预算、工程进度和合同条件,按规定程序及时将补助资金划拨至工程建设专户,并不会有拘留、贪污、挪用和滥用。提取中央水利基金。

2.中央水利基金完成情况

20xx年以前下达的建设项目全部竣工,并及时组织了相关验收工作。农村饮水工程全部检查完成,完成中央财政小农田水利重点县分阶段检查。节水改造、农田水利、农村水电站、渔业和应急防汛等防洪补助项目也已完成。

20xx年及以后中央补助项目:中央财政小农田水利专项资金项目已在山塘整治重点县完成,应急防汛防汛年修项目也已完成竣工验收。其中,中央财政水文补助监测系统改造项目已完成方案编制、地质勘查、项目选址、土地预审等工作。 20xx年9月1日正式开工建设。中央投资已完成89万元,已完成项目总投资232万元。此外,中央小农田水利重点县的建设已于20xx年全部开工,上级主管部门要求在xx年6月底前完成项目建设任务,中央政府下达的中央财政投资计划可在年内完成。

各项目投资计划下达后,建设单位将全力组织项目实施,均能按规定完成投资。资金发放后无执行进度缓慢或部分(或全部)项目完成后仍有较大余额。资金不可用等。

3.资金使用

资金使用按合同规定执行,工程款支付及时,资金使用符合有关规定资金管理措施。扣押、侵占、挪用、挪用、虚报、冒用水利建设资金的。

4.资金使用管理

为管理中央资金,云河县不断完善项目建设和资金管理机制,每个中央资金补助项目都严格执行项目法人制度,项目监理制度、项目招投标制度和合同制度管理,各项目法人建立了较为完善的财务管理制度,严格按照《会计法》及各类专项资金管理规定。财务人员,进行独立核算。项目资金使用管理实行“三专”,即专户管理、专户管理、专人管理。

列入基本建设预算的项目,项目建设单位应当将项目审批、预算审批、招标文件、施工合同等有关材料报财政局、水利局备案。补助资金根据工程建设合同和工程进度拨付至工程建设进度款。竣工结算按县审计局出具的审计结果和合同支付。建设资金拨付采用封闭式管理,建设单位根据项目进度填写《云和县财政支持项目资金预支申请表》,并附上经批准的项目进度相关材料。监理工程师。经项目所在乡、街道、水利局签署意见后,送财政局拨款。经县财政局审核后,直接划拨至建设单位基本账户。

在历次对中央资金使用情况的审计和专项检查中,该县中央资金管理工作还是比较认可的,在资金使用和管理上不存在突出问题。

三.整改方案

在自查自纠过程中,未发现水利专项资金使用中存在截留、挪用、挪用、挪用等突出问题。

四。下一步工作建议

(1)加强资金监管。 严格执行财务纪律,完善资金管理制度,完善国库集中支付管理,严格遵循程序原则,从制度和来源上确保资金安全。坚持定期开展水利资金专项检查,对部分重点工程进行不定期检查。对关系国计民生的重要水利建设项目开展全程跟踪审计。

(2)优化项目管理。 目前,我县按照中央、省、市有关水利发展改革文件精神,成立了云河县水利发展有限公司,负责水利建设和管理工作。项目按照集中法人模式进行。下一步要着力于公司的人才、机构的选拔和优化,着力打造一支专业、精干的项目管理团队。

(3)建议中央基金加大基层防汛预警系统的维护管理和水利工程的维护工作,尤其是农村水利工程的维护工作如农村饮水安全工程建设、农村饮水升级改造等。以及水利产业能力支撑和基层水利服务体系建设,确保水利产业长期健康发展。

专项治理自查报告


在这里我向大家推荐一篇关于“专项治理自查报告”的文章,平常的学习工作中。一般就会需要撰写一份报告,报告在上交前还需经过反复的检查与修正,你是否在搜索报告的文案模板呢?阅读是一种抒发和理解希望我们能够在这里找到解脱和共鸣。

专项治理自查报告 篇1

专项治理自查报告:防止校园欺凌现象的发生

一、背景

从近几年的校园欺凌事件可以看出,在一些中小学校园中,校园欺凌现象非常严重,甚至是泛滥。校园欺凌对学生的身心健康和学业发展都会产生严重的影响,因此,防止校园欺凌现象的发生已成为了教育部门必须重点关注和积极开展的一项工作。

二、自查内容

为切实防止校园欺凌现象的发生,本次自查报告主要围绕以下几个方面进行了调查和自查:

1. 现有的预防校园欺凌的措施是否完善?

2. 对于校园欺凌现象,是否进行了及时的发现和干预处理?

3. 对于校园欺凌的受害者,学校是否给予了及时的关心和帮助?

4. 是否加强了对学生的心理健康教育和心理咨询服务?

5. 学生是否都知道校园欺凌的危害,以及如何预防和防范校园欺凌?

三、自查结果

1. 现有的预防校园欺凌的措施还存在一些不足之处,需要进一步完善。学校在开展心理健康教育方面的宣传不够到位,还需要加强意识形态工作。

2. 学校对校园欺凌如同一个发现,进一步做好相关的预警和预防工作。实际上,学校的各项规章制度都已经比较完备,只是在执行方面还存在一些问题。学校需要加强宣传,做好学生的监督工作,并及时向学生家长反映情况。

3. 对于校园欺凌的受害者,学校给予了及时的关心和帮助。目前学校设立了心理辅导室,为学生提供了心理咨询服务,相关人员也及时了解和处理相关情况。

4. 学校加强了对学生的心理健康教育和心理咨询服务。开设了心理健康教育课程,适时开展心理咨询等相关活动。学校认识到,心理健康教育是校园欺凌治理的重要一环。

5. 学生对校园欺凌的危害和如何预防和防范已有了初步的认识,但由于相关宣传还不够到位,学生对此的重视程度需要进一步加强。

四、自查建议

1. 加强校园欺凌现象的宣传和信念教育,树立正确的价值观,引导学生树立文明礼貌、友好互助的思想,坚决抵制校园欺凌行为。

2. 健全相关制度,明确学校和家长的责任和义务,加强对学生的监管,提高对校园欺凌的威慑力度。

3. 加强心理健康教育,提高学生的心理素质,同时建立完善的心理咨询服务机制,为学生提供及时、有效的帮助和支持。

4. 加强团队建设,提高教师和校园管理人员素质,确保从源头预防和控制校园欺凌现象的发生。

五、自查总结

校园欺凌是一种严重的社会问题,它对学生的身心健康以及学业发展都会产生非常严重的影响。为切实防止校园欺凌现象的发生,学校需要从各个方面进行加强,充分利用各种资源,建立有力的防范和治理机制,加强相关的人员培训和宣传教育,最大限度地减少校园欺凌对学生的损害。我们相信,通过我们的共同努力,一定可以建立一个和谐、安全、温馨的校园环境。

专项治理自查报告 篇2

自参加农村信用社工作20多年以来,我一直以一名合格的员工严格要求自己,树立“社兴我荣、爱社如家”的主人翁精神,认真学习农村信用社的有关法规和各项金融方针政策,案件专项治理自查报告。通过本次学习联社印发《xx农村信用社案件专项治理实施方案》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发[20xx]17号)和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案(银监办发[20xx]77号)精神等文件,使我充分了解和明确执行规章制度、内控制度的重要性、必要性。现按照要求对自身在案件专项治理方面存在问题进行自查并报告如下:首先在思想上严格要求自己,不做违法乱纪之事;不参加任何邪教组织,不参加赌博、等非法行为。

认真执行好农村信用社各项规章制度,坚持各种安全防范措施,按时上下班,保持社容社貌的整洁、工作态度端正,以饱满的工作热情投入新一天的工作,整改报告《案件专项治理自查报告》。其次是在日常的工作中,和同事和睦相处,互相信任,互相督促,但不以感情代替制度。

作为xx分社一名记帐员、电脑操作员,在工作中能认真履行岗位职责,管理好电脑,保管好柜员卡及密码,上班时坚持“四双”制度,坚持当时记帐、帐折见面、按日轧帐、总分核对,做到“五无”、“六相符”。办理存取款、转帐业务时,能按规定进行查询操作;对领取大额现金时,要求出示证件,并及时登记,大额的按权限审批;在办理开、销户、挂失定期存款未到期支取等业务能按有关规定,认真执行;实行双人复核、双人轧帐、双人临柜等制度,坚守岗位,不脱岗;实行印、证分管,管理好重要空白凭证,及时清点,认真核销;临时离岗时,印、证入箱,营业终了,认真核对帐务,重要空白凭证入库保管;按照手工帐簿,认真进行登记;管理好会计凭、会计帐簿、报表,做好会计凭证、报表等装订保管工作,确保会计凭证的真实、完整、有效。

但是,通过本次案件专项治理自查,我也从中发现了自己存在不少问题:

1、有时怕麻烦,临时离柜时电脑没有退至初始状态。

2、有时个人印章没有及时保管好。

3、办理业务时,有时较为粗心,较忙时常忘记让客户签名或签名同音不同字,致使凭证要素存在不齐全或不规范等情况。但通过这次自查,我已改正这些问题。在今后的工作中,我将继续发扬优点,努力改正缺点,严格执行内控制度,坚决不让感情代替制度,杜绝各类事件发生,以小心谨慎的态度做好每天的工作,有效防范各类事故案件的发生。

专项治理自查报告 篇3

X文〔XXXX〕X号

中共XXX委员会 XXX人民政府 关于在政府系统开展“四个专项治理” 的实施方案

为贯彻落实全面从严治党要求,切实加强政府自身建设,大力营造勤政廉政、敢于担当、狠抓落实的干事创业环境,确保全区“十三五”时期经济社会发展好开头、起好步,根据区政府部署,镇政府决定,在全镇政府系统深入开展主体责任落实不到位、八项规定执行不到位、懒政怠政为官不为、基层侵害群众利益等问题专项治理工作(以下简称“四个专项治理”工作)。

一、工作目标

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神和国务院第四次廉政工作会议要求,巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“一学两争三优”学教活动成果,全面落实区委区、区政府工作部署,以落实主体责任、深化作风建设为主线,强化责任担当,突出压力传导,坚持正风反腐,着力增强全镇政府广大干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,进一步坚定发展信心,履职尽责、勤政有为、真抓实干,为加快建设“四个祥符”和助力开封市建设成为河南省新兴副中心城市提供坚强保障。

二、治理范围

镇政府及其组成部门、所属事业单位及其工作人员。

三、治理内容

(一)主体责任落实不到位问题专项治理

镇政府及其组成部门、所属事业单位作为政府系统党风廉政建设的责任主体,要当好本部门本单位党风廉政建设的领导者、执行者、推动者。但是,个别单位和支部对全面从严治党的重要性和紧迫性认识不够,党风廉政建设的“牛鼻子”还没有牵牢抓紧,落实主体责任压力层层递减,呈现“上热、中温、下冷”的现象。按照省委“主体责任深化年”工作要求,以全面从严治党专项监督检查为抓手,在全镇范围内开展主题责任落实不到位问题专项治理,着力解决一些主要负责同志存在的压力传导不够、抓班子带队措施不力的问题,着力解决一些班子成员重业务、轻党建、“一岗双责”履行不到位问题,着力解决一些单位的科室、二级机构、基层站所的负责同志主体责任意识仍然比较薄弱的问题,进一步督促政府部门领导干部加强学习、深化认识,健全制度、整改提高。压实主体责任,细化职责任务,增强担当意识,推动管党治党责任和压实主体责任,细化职责任务,增强担当意识,推动管党治党责任和压力往基层传导、向深入渗透。

(二)八项规定执行不到位问题专项治理

中央八项规定实施三年来,取得了明显成效。但是,个别政府部门和单位在执行中央八项规定上打折扣、搞变通,“四风”问题病根未除,病源还在,顶风违纪问题时有发生。各单位要把落实中央八项规定精神作为重要政治任务、作风建设“一号工程”,摆在重要的位置来抓。通过学习教育、自查自纠、监督检查、健全制度等方式,进一步加强贯彻执行中央八项规定精神的自觉性和坚定性,杜绝失之于宽、失之于软,坚决维护党规党纪的严肃性。组织开展常态化的中央八项规定精神贯彻落实情况的监督检查,紧跟重要时间节点,紧盯“三公”经费、“公务灶”、会议费等开支,强化监督执纪问责,严肃查处违规公款吃喝、公款旅游、公车私用、违规收送节礼、大操大办等问题,坚持释放越往后执纪越严的强烈信号,坚决防止“四风”反弹回潮,推动中央八项规定精神在政府系统深入贯彻落实。

(三)懒政怠政为官不为问题专项治理

深入开展“懒政怠政为官不为问责年”活动。紧紧围绕镇党委、政府中心工作,着重加强对重大项目建设、精准扶贫、教育、卫生、安全生产、食品药品监管等领域工作任务落实情况的监督检查,切实解决当前部分党员干部“不想为”、“不敢为”、“不会为”问题,保障重大决策部署落实到实处。对项目推进缓慢、工作落实不力、执法监管不严、执行政策搞变通、打折扣,甚至贪污截留、挤占挪用民生资金的,严肃实施问责,着力打通政策落实中的“中梗阻”和“最先最后一公里”,确保全年目标任务全面完成。

(四)基层侵害群众利益问题专项治理

落实全面从严治党要向基层延伸的要求,紧盯“微权力、微腐败”,严肃查处和纠正超标准超范围向群众筹资筹劳、摊派费用,违规收缴群众款物或处罚群众,克扣群众财物、拖欠群众钱款等突出问题;集体“三资”管理、土地征收和惠农等领域强占掠夺、贪污挪用等问题。重点排查发现一批涉农资金申报、拨付、管理使用方面的突出问题,解决一批损害群众利益的坑农害农突出问题,集中查办一批扶贫助贫领域典型案件,积极探索基层党风政风监督检查和责任追究常态化机制,从源头上防范和减少发生在各级政府涉农部门侵害群众利益问题,为有效遏制基层不正之风和腐败问题,实现精准扶贫战略、打赢扶贪攻坚战提供坚强保障。

四、方法步骤

将开展四个专项治理工作与“两学一做”专题教育和‘一学两争三优”学教活动紧密结合起来,通过学习动员、自查自纠、集中检查、整改提高四个步骤,着力解决主体责任落实不到位、落实八项规定精神搞变通、懒政怠政为官不为以及基层侵害群众利益等突出问题。

(一)学习动员阶段(4月)

4月上旬,召开全镇动员会,对全镇政府系统开展四个专项治理工作进行全面安排部署。各单位要深入宣传,广泛发动,要结合实际,成立组织机构,制定实施方案,出台工作措施,明确责任分工,健全工作机制.要组织开展专题学习,认真学习十八大和十八届三中、四中,五中全会报告和总书记系列重要讲话、李克强总理在全国人大十二届四次会议上的工作报告、省委九届十一次全会报告,吉炳伟书记在市委十届十一次全会暨市委经济工作会议上的讲话、侯红市长在市人大十四届三次会议上的工作报告、在市政府第三次全体(扩大)会议上的讲话,深入学习中央八项规定精神,省、市委关于加强党风廉政建设和作风建设等方面的文件和制度(届时安排专题学习目录),引导广大党员干部进一步深化认识,转变观念,凝聚共识,推动发展。

(二)自查自纠阶段(5月至6月)

各级政府部门单位要按照区政府的统一部署,组织广大党员干部结合部门和岗位职责,认真对照中央、省、市的有关规定和要求.深入查找本单位、本部门及个人存在的不足和问题。领导班子及党员领导干部个人要重点查找主体责任落实是否到位、落实中央八项规定精神、纠“四风”是否坚决、是否存在懒政怠政为官不为、服务群众不到位等方面的问题;每名政府机关工作人员都要查找自身在落实中央八项规定精神、履职尽责、服务群众等方面存在的问题。镇政府涉农部门还要对2015年以来涉农资金申报、拨付、管理使用和项目开展情况进行自查,认真查找在执行惠农政策等方面是否存在拨付不及时、不到位,是否存在虚报冒领、挪用、截留,甚至贪污等问题。

各单位要将本单位自查自纠情况及取得的成效形成书面总结材料,并于7月5日前报镇四个专项治理工作领导小组办公室。

(三)集中检查阶段(7月至9月)

以全面从严治党专项检查为抓手,开展全镇集中监督检查。镇四个专项治理工作办公室从全镇范围抽调人员组成监督检查组,采取听取汇报,查阅资料、实地查看、重点抽查、明察暗访等方式,对全镇各级政府部门推迸“四个专项治理”各项工作任务落实情况迸专项监督检查。各检查组要在检查结束后,认真整理情况,梳理线索,形成专题报告于9月28日前报镇四个专项治理工作领导小组办公室。镇四个专项治理工作领导小组办公室负责收集整理,并向镇政府领导进行汇报。属于整改范围的问题,责成相关单位限时整改;属于违规违纪问题线索,按程序向纪裣监察部门移交并进行核实查处。

(四)整改提高阶段(10月至12月)

各单位要针对自查和检查反馈的突出问题,进行深入分析,对能立即解决的问题要立即整改解决.对需要一定时间才能解决的问题,要详细制定整改措施,明确具体责任,抓好问题整改。要针对单位职能职责,紧密结合实际,着眼持久抓、抓长远,抓出习惯,着力在主体责任落实、教育引导、奖勤罚懒、督查问责、容错纠错等方面建立完善配套制度,构建长效机制,让广大干部愿干事、敢干事、能干成事,努 力形成各级政府党员干部干事创业、勇争一流的良好政治生态。

五、措施保障

(一)加强组织领导。“四个专项治理”工作是全镇政府系统贯彻落实中央全面从严治党、“两学一做”学习教育和省委“主体责任深化年”要求的重要措施。为确保治理工作取得实效,镇政府决定成立全镇四个专项治理工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责“四个专项治理”工作的综合协调和督导落实。各单位要切实增强政治意识、大局意识和责任意识,把“四个专项治理”工作列入重要议事日程,健全组织机构,精心部署,扎实推进。

(二)落实两个责任。各单位要认真履行主体责任,各单位负责人为第一责任人,要亲自抓、负总责,以上率下,亲自谋划、亲自部署、亲自督查,决不允许敷衍应付、当“甩手掌柜”。要一级抓一级、级级有责任、层层有压力、逐级抓落实。镇纪委要认真履行监督责任,落实监督执纪“四种形态”,对领导批示、监督检查和群众举报的问题,及时核查问责。对发生重要案件、久拖不办或查处不到位的地方或部门,要实行“一案双查”、“一案双究”,切实追究主体责任、监督责任,追究领导责任、党组的责任。

(三)强化督促检查。镇四个专项治理工作领导小组办公室要注重对镇政府部门单位开展活动情况进行督促检查,针对各阶段工作任务定期不定期组织督查,查看目标任务落实情况。要注重整合督导检查力量,创新方式方法,强化监督检查效果。及时发现和解决活动中存在的问题,对群众反映强烈的单位和开展活动不力的单位进行重点督导,加强工作指导,推动活动顺利开展。

(四)营造浓厚氛围。要加大舆论宣传力度,加大对落实主体责任不利、工作推进缓慢、有令不行、有禁不止、侵害基层群众利益,不收手、不知止,甚至顶风违纪行为的曝光力度。同时,要注重正面典型和先进人物的发掘和宣传,用身边事教育和影响身边人,在全社会形成浓厚的舆论氛围。

附件:XXX政府系统四个专项治理工作领导小组成员名单

2016年4月12日

专项治理自查报告 篇4

为认真贯彻落实县委、县**《关于在全县党政机关开展治理“庸懒散”专项活动的实施方案》文件要求,进一步加强教干教师的工作作风,提高工作效能,严肃工作纪律、规范办学行为、优化育人环境、提高教育质量,我校开展了治理“庸懒散”专项活动。现将自查情况汇报如下:

一、存在的主要问题

1、工作态度方面:有些教干教师思想觉悟和政治立场还不够高,说些落后的话,和学校的意见不一致,得过且过,安于现状,不想得罪人、老好人思想严重。

2工作纪律:部分教师纪律意识淡薄,对现行考勤制度不满,拖沓,甚至缺乏工作时间。

3、工作质量方面:有几位教师应付现象严重,不能很好地钻研业务,缺乏创新精神,业务能力较低,导致教学质量不高。

二、问题存在的原因

1、学习上,老觉得自己忙,事情多,干完工作后又以累做借口,不深入学习理论与业务知识,借工作经验足以应对工作,造成工作创新不够,开创不了新局面。

2、工作上,努不努力也没什么区别,这种思想认识造成工作缺乏激情、安于现状,不求有大的功劳,但求无过错,得过且过;没必要和这么多人打交道,也不想得罪人。

3、思想上,不能与上级和学校领导的意见保持一致,缺乏大局观念和团队精神,不讲团结和谐,只讲个人利益,不讲个人奉献,不为教育教学和学校负责。

三、整改措施

1、加强思想教育。要克服懒惰的工作作风,我们要有高度的工作热情。教师应该有一个积极健康的态度,这也可以给学生带来很大的影响。

2、努力学习。为了提高教师的教学水平,必须通过学习和吸收新知识来充实自己。为学不怕年高。这也是现代人必备的思想观念。

3、与学生多交流。如果教育者希望从一切方面去教育人,那就必须首先从一切方面去了解人。随时随地与学生交流。

4、无私奉献。要有集体主义观念,做事情要以学校的利益为重。

5教育没有小事。教师的一言一行都是学生关心的问题,往往起着潜移默化的影响。而这些作用又往往是通过那些看似不起眼的细节实现的,因为学生眼中的教师都是具体的,而教师又是学生心目中的榜样。因此,我们应该用自己良好的师德来带动学生。

总之,教师要有良好的师德、过硬的专业知识、严谨的工作态度和与时俱进的奉献精神。

专项治理自查报告 篇5

着力治庸懒散软,加强政风行风建设

专项活动自查报告

(二〇一二年六月十四日)

为解决影响经济社会发展和群众反映强烈的庸懒散软等消极腐败问题和部门行业不正之风,切实加强政风行风建设,提升服务效能,优化发展环境,推进“四大一高”战略顺利实施,近期我市启动了集中治理庸懒散软、加强政风行风建设专项活动。本次活动从5月开始,至12月底结束,共分“向人民承诺——听你怎么说、向人民践诺——看你怎么做、向人民汇报——评你怎么样”三个具体实施阶段。通过前一时期的集中学习,我对治理庸懒散软、加强政风行风建设有了更进一步的认识,深刻地认识到自己在工作中尚存在很多庸懒散软方面的问题,需要进行全面深入的整改提高。

一是思想认识不深刻。毛泽东主席在其1945年的《中国共产党的三大作风》一文中指出,共产党人区别于其他任何政党的一个显著的标志,就是全心全意地为人民服务,一刻也不脱离群众,一切从人民的利益出发,而不是从个人或小集团的利益出发。作为一名共产党员,仔细分析我在工作中曾经出现的如业务不精、标准不高、办事拖拉、效率低下、心浮气躁、自由散漫、不愿担当等庸懒散软方面的问题,主要原因就是思想认识不到位,没有把党的指导思想学深学透,没有真正做到用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论指导工作和学习,也就无法真正认识到为人民服务的重要意义,更没有完全彻底地做到一切从人民的利益出发。

结果,出现了许多不应该发生的问题。

二是工作态度不端正。作为一名机关工作人员,日常工作的主要内容就是“办事、办会、办文”,相对于社会上的其他职业,形式相对机械,内容比较单一。长期重复的工作,使得自己对待工作的激情、热情慢慢消散,逐渐滋生了懒惰思想、畏难情绪,不能主动的、积极的开展工作。

对于每天的工作,往往应付了事,认为完成熟悉重复的工作,不会犯什么大的错误,没有多么重要的意义,轻而易举就可以完成。这样以来,使得自己的工作缺乏了必须的开创性和前瞻性,能力和水平提升缓慢,甚至原地踏步,取得成绩也就更加困难。

三是责任意识不到位。党员是近代史上最先进的革命家,是改造社会、改造世界的现代承担者和推动者。特别是当前我国正处在建设有中国特色社会主义的伟大时刻,我省正处在建设中原经济区的关键节点,我市正处在强力推进四大一高战略的紧要关头,我们肩负的责任更大,面临的困难更多。

实现党和人民赋予的神圣使命,必须树立责任感。但是,由于在庸懒散软方面存在不少问题,特别是自己的责任意识不到位,使得自己总以为简单应付好手头工作、完成领导交办的事情就足够了,小进即满、小富即安。没有把工作放在当前的大形势下,进行考虑、进行谋划,更没有以当前中心工作的主要目标,来要求自己的工作,来提高自己的工作标准。

不能通过工作真正为党和人民的事业作出贡献。

针对以上三个问题,我们将从以下三个方面着力,逐步提高能力和水平。

首先是进一步强化学习。一是加强理论学习,努力提高思想认识,用正确的思想和观念武装自己、指导工作,使自己的思想认识始终与党**、国务院,省委、省**,市委、市**保持高度一致。二是加强业务学习。

结合本单位的工作部署和业务内容,逐步加强相关业务知识的学习,逐步提高业务能力和工作水平。

第二是进一步转变作风。坚持以焦裕禄、孔繁森、牛玉儒、白洁等优秀党员代表的先进事迹鞭策自己、鼓励自己,把他们的言行、事业和品质作为自己锻炼和修养的模范,用他们的工作标准来要求自己。坚决杜绝 “门难进、人难找、脸难看、话难听、事难办”的错误态度,全面提高工作效率,在自己的岗位上,更好的服务人民,为人民作贡献。

第三是进一步明确责任。永远牢记我们的工作来自人民,我们的权力是人民赋予的。热爱自己的工作和事业,树立为党尽心的政治责任感,为国尽力的社会责任感,为民尽责的工作责任感,把有限的生命投入到无限的为人民服务当中,用高度的责任感和使命感,指导自己做好每一件实事、小事、好事。

总之,我要不断努力,全面充实自己、充实自己、提高自己,更好地为人民服务,为党工作。

专项治理自查报告 篇6

为贯彻落实《国家医疗保障局关于做好20xx医疗保障基金监管工作的通知》、《云南省医疗保障局关于开展定点医药机构专项治理工作的通知》、《大理州医疗保障局关于开展定点医药机构专项治理工作的方案》的文件精神和相关要求,根据县医保局关于开展定点医药机构专项治理工作的要求,我院高度重视,认真部署,落实到位,由院长牵头,开展了一次专项检查,现将自查情况报告如下:

一、高度重视,完善医保管理责任体系

接到通知后,我院立即成立以分管院长为组长的自查领导小组,对照评价指标,认真查找不足,积极整改。我院历来高度重视医疗保险工作,在日常工作中,严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规,认真执行医保相关政策,成立专门的领导小组,健全管理制度。定期对医师进行医保培训,分析参保患者的医疗及费用情况。

二、严格管理,实现就医管理规范标准

几年来,在医保局的领导及指导下,我院建立健全各项规章制度,如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度、收费票据管理制度、门诊管理制度。设置基本医疗保险政策宣传栏和投诉箱,及时下发基本医疗保险宣传资料,公布咨询与投诉电话,热心为参保人员提供咨询服务,提供便捷、优质的医疗服务。参保人员就诊时严格进行身份识别,无冒名就诊现象,无挂床住院。药量规定,门诊用药一次处方量为7日量,慢性病最多15日量。住院患者出院带药最多不超过7日量。贯彻因病施治原则,做到合理检查、合理治疗、合理用药,无伪造、更改病例现象。根据医疗保障局相关政策和服务协议条款的规定,如是省内异地参保病人,核实患者是否使用社会保障卡结算,我院无故意规避医保监管不按要求及时为异地就医人员结算的违规行为,无代非定点医药机构刷社会保障卡套取医保基金,从中收取手续费、刷卡费等违规行为。积极配合医保经办机构对治疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关数据。严格执行有关部门的收费标准,无自立项目收费或抬高收费标准的违法行为。

三、强化管理,为参保人员就医提供质量保证

(1)严格遵守制度,强化落实医疗核心制度和诊疗操作规程的落实,认真落实首诊医师负责制度、查房制度、交接班制度、病例书写制度等医疗核心制度,无编造,篡改现象。

(2)在强化核心制度落实的基础上,注重医疗质量的提高和改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制,把医疗质量管理目标层层分解,责任到人。深入到临床及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患,规范了医师的处方权。

(3)员工熟记核心医疗制度,并在实际的临床工作中严格执行。积极学习先进的医疗知识,提高自身的专业技术水平,提高医疗质量,更好的为患者服务。同时加强人文知识和礼仪知识的学习,增强自身的沟通技巧。

(4)把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节。同时积极开展病历质量检查和评比活动,使病历质量和运行得到了有效监控,医疗质量有了显著提高。

(5)强化安全意识,医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育,提高质量责任意识,规范医疗操作规程,建立健全医患沟通制度,采取多种方式加强与病人的交流。进一步优化服务流程,方便病人就医。

四、加强住院管理

加强住院管理,规范了住院程序及收费结算,为了加强医疗保险工作规范规范化管理,使医疗保险各项政策规定得到全面落实。主治医师要根据临床需要和医保政策规定,自觉使用安全有效、价格合理的《药品目录》内的药品。因病情需要使用特定药品、乙类药品以及需自付部分费用的医用材料和有关自费项目,经治医师要向参保人讲明理由,并填写自费知情同意书。

五、严格执行收费标准

严格执行省、市物价部门的收费标准,医疗费用是参保人另一关注的焦点,我院坚持费用清单制度,让参保人明明白白消费,无多收费、重复收费、自立项目收费等违规收费行为,无乱用药、乱施治行为。

六、系统的维护及管理

医院重视医保信息管理系统的维护与管理,及时排除医院信息管理系统障碍,保证系统正常运行,由计算机技术专门管理人员负责,遇有问题及时与医疗保险处联系,不能因为程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生,保证参保人及时、快速的结算。

我们始终坚持以病人为中心,以质量为核心,以全心全意为病人服务为出发点,努力做到建章立制规范化,服务理念人性化,医疗质量标准化,纠正行风自觉化,积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境,受到了广大参保人的赞扬,获得了良好的社会效益。

专项治理自查报告 篇7

县委办:

为了进一步改进作风,切实转变文风会风,提高公务活动的效率,根据彬办发[20xx]69号文件精神,我镇从精简会议、文件数量,提高会议、文件质量入手,下大气力转变文风会风,“文山会海”治理取得了明显的成效。现将我镇“文山会海”专项治理工作自查情况报告如下:

按照上级文件要求,我镇高度重视,召开镇党委会议,研究制定了《永乐镇“文山会海”专项治理活动实施方案》,并及时安排动员部署,把此项活动作为党的群众路线教育实践活动的一项重要举措,在全镇力戒形式主义,大兴求真务实之风。围绕治理的四个重点,对照彬发[20xx]2号、彬办字[20xx]75号,彬办发[20xx]46号文件和《永乐镇关于改进工作作风密切联系群众的十项规定》的要求,我镇认真开展了“四查四看”,对全镇开会和发文情况进行了集中自查。

在改进“会风”上,提倡“少、小、短、严”。一是减少会议数量,少开会。能通过其它方式解决的问题一律不开会;除专题会议外,能合并召开的会议合并召开。二是控制会议规模,开小会。尽量少开大会,多开小会,会议只安排与会议内容密切相关的领导和工作人员参加,尽量减少参会人数关于“文山会海”专项治理工作的自查报告关于“文山会海”专项治理工作的自查报告。三是提高会议效率,开短会。召开会议要求主题明确、准备充分,议程具体、规范,领导讲话紧扣主题,突出重点,言简意赅。四是严肃会议纪律,正会风。参会人员提前10分钟进入会场,因特殊情况不能参加的,必须会前向会议组织者请假,未经批准不得缺席、不得代会;参会者按时签到、参会,未签到者视作未到会;会议期间,参会人员必须将手机调为振动,并做好会议记录,不得无故随意走动或离开会场;对违反会议要求的,进行通报批评。

在改进“文风”上,提倡“快、少、短、实”关于“文山会海”专项治理工作的自查报告文章关于“文山会海”专项治理工作的自查报告出一是提高办文效率。收文做到随收随登记,及时拟注转办,从班子成员做起,加快公文阅处速度。二是少发文,发短文。严格控制文件数量,可以通过电话沟通传递的,尽量不制发纸质文件。发文要求任务明确目标清晰,短小精悍内容实在,不发照抄照搬的文件,不发脱离实际的文件,文件要具有较强的针对性、指导性和可操作性。三是努力提高文稿质量。提倡写短文、讲实话,文章力求精炼、具体可行,讲话要符合实际、通俗管用关于“文山会海”专项治理工作的自查报告默认。领导干部以身作则,刻苦学习,不断提高个人理论素养和文字水平,亲自动手写文章、改材料。凡是镇党委、政府各类公文,必须经主要领导或分管领导亲自修改把关并签名后,按程序印制。

目前,全镇各村、各单位高度重视,镇领导班子成员身体力行、率先垂范,文风会风得到有效整治,会议和文件得到明显简减,与去年同期相比,召开会议减少12次,党委、政府发文共减少25件,机关效能建设取得了新成效。通过开展一系列转变文风会风活动和行之有效的措施,我镇的机关作风建设整体水平得到全面提升,真正从源头上解决了“文山会海”的问题,极大提高了工作效率。牢固树立了求真务实、执政为民的理念,进一步改进领导方式和工作方法,切实改进文风会风,增强工作实效,降低行政成本,推进机关效能建设。

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。

专项治理自查报告 篇8

为认真贯彻落实区公务用车问题专项治理工作领导小组办公室《关于开展公务用车问题专项治理工作自查核查的通知》文件精神,我局对本单位公务用车情况进了自查核查纠,并对全体干部职工严明了纪律要求,进一步规范了公务用车行为。现将有关情况报告如下:

一、加强组织领导,确保工作实效

为确保工作有序推进,取得实效,我局成立了局长王强同志任组长,副局长周晓莉、唐谏任副组长,各股(室)负责人为成员的群工局公务用车问题专项治理工作领导小组,制定了《群工局车辆管理制度》,由办公室统一调度和管理车辆,切实做到在公务用车方面认真执行上级文件规定,严守纪律、严格管理、严格监督,杜绝违纪违规行为发生。

二、强化日常监管,扎实开展治理

为进一步规范我局公务用车,我局严格执行《群工局车辆管理制度》,定期召开公务用车问题专项治理工作领导小组会议,对公务车辆的使用范围、出车原则、有关纪律等进行了明确规定。

由办公室统一调度和管理,强化日常监管,建立了规范公务用车的管控机制,加强党内监督和舆论监督,形成严禁违规驾驶公车行为的监控环境。严格执行公车定点停放、定点加油、定点维修“三定”管理,健全完善专人负责、领导审批、统一派车、明确线路等制度。严格执行车辆派遣、驾驶、检查等规定。认真落实各项安全措施,决不允许酒后开车,不准违章驾驶,不带故障行车,不准以车谋私。在车辆维修方面,履行节约,采取有效措施,努力降低消耗,节省车辆费用开支。

经严格自查核查,我局领导重视、制度完善、管理到位,至今未发生任何纰漏,无超编车、超标车、违规借车、换车等违规配备车辆情况,相关资料完备。

专项治理自查报告 篇9

一、 特别提示

根据"加强上市公司治理专项活动"自查事项,经公司认真自查,公司治理方面存在以下有待改进的问题:

(一)公司内部管理制度需进一步完善。

(二)公司董事、监事及高管加强对相关政策、法律法规的持续学习。同时中、基层管理人员及员工的培训工作需要进一步加强。

(三)公司经营管理队伍和技术队伍建设进一步提升与加强。

二、公司治理概况

公司自上市以来,能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定规范运作,在法人治理结构、信息披露、投资者关系管理等方面取得了一些成效,得到了监管部门和广大投资者的认同。

(一)公司治理结构完善

公司目前已经按照相关法律法规的规定,建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构,其中,董事会还下设了战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。公司拥有健全的法人治理结构,符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定。

(二)公司各项议事规则建立情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,我公司制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》(党风廉政建设自查报告)、《独立董事制度》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》等各项规则和办法,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

(三)法人治理结构运作情况

1、关于股东与股东大会:公司股东大会的召开程序和执行情况符合国家法律法规和公司章程的要求,同时聘请常年法律顾问对股东大会进行现场见证。在提案审议过程中,公司董事、监事和高级管理人员能够积极听取参会股东的意见和建议,认真负责的回答股东的提问,保证了中小股东的话语权。

2、关于董事与董事会:公司董事会成员5人,其中独立董事2人,专业背景搭配合理。专项治理自查报告专项治理自查报告。专业委员会构成符合相关法律法规的要求。独立董事由具有金融、财务等专业背景的人士构成,能够按照公司章程有关规定,履行相应的职责,发表独立性意见。

3、关于监事与监事会:公司监事会成员3人,其中由职工代表出任的监事2 名,监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。监事任免机制合理,选聘过程严格,任职资格符合相关规定。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求,做到认真、诚信、勤勉、尽责,对公司重大事项、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履职情况的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

4、关于公司经理层:公司经理层能够忠实的履行职务,取得了良好的经营业绩。公司经理层实行重点工作、责任指标、基层服务打分考核应计提工资总额的考核办法;最近一年,公司已按照考核办法对高级管理人员进行了考核和评价,并在职务等级和薪

资水平的确定以及年度绩效奖励的发放中予以体现。公司经理层没有越权行使职权的行为,董事会与监事会能对公司经理层实施有效的监督和制约,不存在"内部控制人"倾向。

5、关于内部控制情况:公司建立了比较完善的内部管理制度,主要有法人治理结构管理制度、安全生产管理制度、经营管理制度、人事管理制度、财务管理制度和绩效考核管理制度等。这些制度在工作中能得到较好的贯彻执行。经理层通过董事会决策对公司生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行集中统一管理。专项治理自查报告

2、随着证券市场的快速发展,相关的新政策新法规相继出台,公司董事、监事、高管人员及相关人员应加强有关方面的学习。在不断学习中更好地把握经济政策动脉,理顺公司管理头绪,抓住公司治理核心。

3、公司近几年发展迅速,虽然通过招聘和培养,大专以上学历人员占全体在册职工比例有较大提高,基本建立了人才充实、结构清晰、运作有效的管理团队和技术团队,但总体上不能完全满足公司的快速发展的需要。公司将以上市为契机,进一步加强和完善经营管理队伍和技术队伍建设。

四、公司的整改措施、整改时间及责任人

针对上述自查存在的差距、问题和不足,公司拟定以下整改计划和措施。

1、公司虽已按照上市公司治理和经营发展需要建立了一系列规章制度,但随着证券监管部门和交易所新出台或修改了一系列法律法规和管理制度,因此公司需要对相关制度要重新梳理并及时修改和完善。对此,公司将作专门部署,组织力量做好相关工作,按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和相关规定要求进一步地制定、完善公司的《内部控制制度》。

2、公司将进一步加大学习培训,采取外聘和内训相结合的方式,内部定期培训及外出学习相结合,使培训成为公司一项日常工作。加强公司董事、监事及高管对新修订各项法规文件进一步学习与提升,及时的领会与掌握,提高其规范运作意识,进一步提高公司整体的规范运作水平。专项治理自查报告各类报告。同时加强公司内部中、基层管理人员及所有员工的专业素质和能力培训,建立公司培训制度,储备人才力量,为公司生产经营的人才后备资源提供保障。

3、进一步加强经营管理队伍和技术队伍建设,逐步建立起人才充实、结构清晰、运作高效、激励有效的管理团队和技术团队。不断加强公司内部管理创新、治理创新、技术创新、产品创新,学习与借鉴外部优秀公司的经验和做法,制定激励机制,鼓励全员参与,互相监督,共同提高,公平竞争,合理建议,不断从基层中提拔优秀的管理人才和技术人才。

五、有特色的公司治理做法

1、公司已引入了独立董事制度,制定了《独立董事工作制度》,并在《公司章程》

中明确了独立董事的职责和权利,明确了公司要为独立董事工作提供方便,从而有力地保障了独立董事在充分了解公司信息的基础上发表独立意见,有效地维护了公司全体股东特别是中小投资者的利益。

2、公司已在董事会下设立了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略决策委员会等四个专门委员会,规定其专门负责公司人事、绩效与薪酬、财务会计、投资与战略等重大事项的预审查。

3、公司通过建立完善的治理结构规范企业决策和员工行为,规范投资者管理;通过企业"诚信为本,科技立业"理念的深入浸润,增强企业核心凝聚力,推进精神文明建设,塑造良好的企业形象;以丰富多彩的文化生活,比如开展运动赛,卡拉OK大赛,劳动技能大赛、技术创新、小改小革等活动,陶冶出企业团队健康高尚的道德情操、团结友爱的精神风貌和求实进取的工作作风,促使广大员工爱岗敬业、和睦共处,为企业发展注入了无穷的活力。公司将通过员工与企业的共同发展,为股东创造利润;为员工创造机会;为客户创造价值;为社会创造财富。

专项治理自查报告 篇10

城东支行公司业务部雷智凯(201109)

为进一步加强银行管理,转变工作作风,提升工作效能,省分行营业部开展了“慵懒散”专项治理活动。作为一名入行一年的青年员工,一名新进加入支行公司部的员工,我深知此项整治活动对于目前工作乃至今后发展的重要意义。我必须积极投身到活动中去,在不断学习的过程中,认真查找和反思本人在工作作风、工作效能上存在的一些“慵懒散”问题,时刻保持良好的工作状态。

一、存在的问题:

1、理论学习多、专业实践少。学习实践专业知识的能力有待进一步提升,缺乏持续学习的时间与动力,一些知识深入学习的不够,对一些专业问题说不清说不明。

2多等待工作安排,少主动开展工作。作为支行公司部的新成员,对于全部整体工作了解不多,工作有时局限于等待领导的安排,工作的计划性与前瞻力需要进一步提高。

3、中庸之道多、创新意识少。由于工作仍然处于熟悉阶段,目前只能尽力完成份内的工作目标,工作的效率、质量有待提高,工作的创新能力有待加强。

二、下一步改进措施

1我们要进一步加强学习,增进认识。真正做到以“****”和科学发展观重要思想为指导,坚持把思想政治建设发在首要位置,不断加强理论学习,提高自身的政治思想及政策业务水平。

2全面提高自身专业素质,争创一流。努力提高业务水平,重点学习公司业务有关文件与操作流程,力争尽快把公司业务吃透,在完成各项任务的同时,为公司部乃至支行多做贡献。

三。学习先进的领导模范精神,不断提高自己工作的积极性和主动性,实现快乐工作、快乐生活、快乐学习。

专项整治自查报告


在日常的学习和工作中,报告成了一个新兴产业,一篇优秀的报告能够反映出我们的良好态度。你是否对撰写报告感到烦恼呢?这篇“专项整治自查报告”是幼儿教师教育网编辑用心制作的,希望你能欣赏。我们还将持续提供相关的内容,敬请期待!

专项整治自查报告 篇1

按市委政法委《关于开展专项执法巡察的通知》文件要求,县司法局结合自身工作实际,从推进执法规范化建设、执法司法公开、涉法涉诉信访、干警执法档案建设和工作纪律作风、警车管理使用等方面进行了深刻自查,现将相关情况汇报如下:

一、执法执业运行规范。

一是为进一步规范我县法律服务市场,县司法局结合实际在全县开展执法规范化建设暨法律服务市场专项整治活动,进一步促进法律服务执业机构和执业人员公正廉洁执法执业,增强司法行政机关的社会公信力。二是及时在宝兴信息公开网上公开行政权力清单11项、行政责任清单11项,包含行政处罚3项、行政检查6项、行政奖励2项,推进司法行政系统执法司法公开。三是加大排查化解矛盾纠纷力度,健全矛盾定期排查分析和预警调处机制,充分发挥司法行政机关在处理涉法涉诉信访中的职能作用,深入推进涉法涉诉信访问题依法有效解决。

二、执法档案建立规范。

县司法局在建立完善干警执法档案的同时,进一步建立健全执法档案评查机制,对干警执法能力、执法作风、执法业绩作出评定,考评结果直接与干警晋级晋职、调整交流、任命奖惩等挂钩。目前,县司法局已经建立完善20xx—20xx年全县司法行政干警执法档案,内容包括廉洁自律、学法用法、工作实绩等内容,客观全面的反映了干警的执法办案能力和工作业绩。

三、公车管理使用规范。

为强化车辆管理,县司法局进一步完善了机关公务用车管理制度,从源头堵塞警车管理漏洞。一是严格执行派车单管理制度,警车执行公务必须实行一车一单。二是机关所有公务用车统一停放在指定位置,车辆钥匙由综合室统一保管、统一派发。经自查,县司法局警车未出现违规管理使用情况。

四、纪律作风建设持续推进。

一是定期组织全体干警学习党的政治纪律、组织纪律等党的纪律,要求全体党员干警要以新的《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》为准则,让廉洁自律和党的纪律入脑入心。二是要求全局干部职工在岗期间严禁玩手机、在电脑上玩游戏、看电影、逛网店以及从事与工作无关的活动;严禁工作日午间、值班时间饮酒;严格履行请销假等制度,养成知纪律、守纪律的习惯。经自查,县司法局无干警违法乱纪情况发生。

专项整治自查报告 篇2

通过前一阶段的学习教育和深入思考,我个人对机关作风建设有了更深的理解,对自身存在的问题也有了进一步的认识。现在对照工作实际,剖析总结如下:

一、存在的主要问题

1、对活动认识不到位。在机关作风建设活动初期,片面地自我满足,自认为工作好、表现好,没有什么问题需要自查自纠。同时觉得自己虽有缺点,但问题不大,都是小毛病,对机关作风建设缺乏危机感和责任感,认识上存有偏差,态度不够明确。

2、创新意识不强。没有针对实际情况,主动地去寻找出路,想办法,解难题,因此,工作上没有大的进步。

3、业务知识不精。表现在:对待工作有时不够主动、积极,只满足于完成上级机关和领导交给的任务,在工作中未把工作做实、做深、做细。不注重知识的学习,等到实际工作中遇到了才去学习,缺乏自主学习意识,上进心不强。有时由于工作的重复性,照搬照抄、应付了事,只讲求时间,不讲求效率。在工作中遇到繁琐、复杂的事情,有时会采取逃避的方法,认为“船到桥头自然直”,不力求寻找对策,缺乏刻苦钻研的精神。

二、存在问题的主要原因

上述这些问题的存在,虽然有一定的客观因素,但更主要的

还是自身主观因素造成的。在这段时间,结合理论学习,我对自身存在的主要问题和不足也多次进行认真反思,深刻剖析产生这些问题的根源与危害,从主观上查找原因,概括起来主要有以下几个方面:

1、政治学习不够,理论功底浅薄。平时只满足于读书、看报,参加单位集中组织的学习多,自学少,对重要理论、思想知识没有深刻地领会,钻研不够,联系实际不够,使自己对理论知识的理解与实际脱钩,没有发挥理论的指导作用,只是为了学习而学习,使学习变得形式化、教条化,因而不能准确把握形势。

2、业务水平不高,钻研功夫不够。没有深刻意识到业务水平的高低对工作效率和质量起决定性作用,业务水平要有提高,必需要对业务钻研,而自己在业务方面存有依赖性,

3、工作方法简单,只安于表面。认为把自己份内的事做好就可以了,处理事情方法比较简单,没有创新精神,工作作风还不够扎实,对问题不作深层次的分析,思考不深刻,有时把工作作为负担,未注意到工作方法的完善会给自己的工作带来动力。

专项整治自查报告 篇3

专项整治自查报告

Xxx-xxx-xx 为进一步加强全队党风廉政建设,贯彻落实中共中央、国务院印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据省局《关于开展公-款送礼、公-款吃喝、奢侈浪费专项整治活动的通知》要求,xx党委针对本单位公-款送礼、公-款吃喝、奢侈浪费的问题扎实开展自查自纠,现将情况汇报如下:

一、加强领导、精心组织

xx党委高度重视此项工作,结合我队实际情况进行了安排部署。xx党委书记专门负责主抓整治工作,办公室负责具体实施,xx纪委负责监督检查,严格按照整治工作的要求,认真对照专项整治内容,切实把整治工作落到实处。

二、认真学习、强化教育

xx党委组织召开由各支部书记、各部室、实体负责人参加的集中学习会,针对专项整治内容,结合《党政机关厉行节约反对浪费条例》进行认真对照,促使广大干部职工充分认识公-款送礼、公-款吃喝、奢侈浪费等不正之风在损坏单位形象的危害性,促使大家认真思考责任账、感情账,提高整治工作的自觉性和积极性,切实履行《一岗双责》。

三、自查自纠、措施到位 一是党委书记以“第一责任人”的身份严格要求自己,带领干部职工执行有关规定,充分运用批评和自我评批的有

力武器认真组织开展自查自纠,根据专项整治内容逐条逐项的进行对照自查,切实将自身问题查摆到位。二是严格执行《xx-xxx-xx》等相关经费管理规定,从源头杜绝公-款吃喝、送礼及奢侈行为的发生,未发现范围、超标准报销以及与相关公务无关的费用。三是公布举报电话、邮箱、信箱,进一步加强广大干部和职工的监督检查

四、自查自纠情况

根据各支部自查自纠情况汇总,xx-x干部职工能够认真遵守和执行整治内容的各项规定,在工作和生活中严格约束自已,截止目前未发现关于公-款送礼、公-款吃喝、奢侈浪费等行为。

专项整治工作自查自纠情况汇报2016-07-07 16:20 | #2楼

为纠正医药购销和医疗服务中的不正之风,切实维护广大患者的切身利益,根据《红安县纠正医药购销和卫生计生服务中不正之风专项治理工作实施方案》(红卫生计生[2015]24号)的通知要求,本院积极安排部署,扎实开展了自查自纠活动,现将情况汇报如下。

一、基本情况

(一)提高认识,强化领导。为加强专项整治工作的组织领导,成立了以院长刘军为组长,院中层干部为成员的专项整治工作领导小组,负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作。并组织全院职工召开了动员大会,使职工认识到开展此项工作的重要性,从而确保了活动的顺利开展。

(二)明确职责,严肃纪律。专项整治工作领导小组明确分工,紧紧围绕工作重点,严格执行纪律,定期开展了督导检查,并通过设立意见箱、发征求意见表、设举报电话等多种方式接受社会监督,针对发现的问题,严格追究了相关科室和个人责任。

二、工作进展

我院于5月4日召开了专项治理工作动员大会,印发了实施方案,对自查自纠工作作了全面部署。现将我院开展专项治理工作自查情况汇报如下:

一是发放自查自纠表。我院组织发放了治理医药购销和医疗服务中突出问题工作自查自纠表56份,在自查中,加强了对财务、药品购销的检查力度,认真检查收受药品、医用设备、医用耗材生产、经营企业及其营销人员给予的财物、回扣、提成等方面的问题。暂未发现突出问题存在。

二是开展谈心承诺活动。按照自查自纠工作要求,认真组织、开展自查自纠,广泛开展了谈心活动,积极开展了服务承诺活动。 三是查找不足,制定整改措施。认真查找监管中的漏洞和薄弱环节,提出整改措施。

四是加强协调督查。对各科室部门开展自查自纠和建立健全长效机制各个阶段工作开展情况进行了监督检查,对措施不到位、工作不得力、消极应付甚至搞保护的,加强了督促和指导,确保各项整改措施落到实处。

三、自查情况

(一)药品及医用材料购销方面

1、药品及材料采购严格执行集中招标,按规定的品规和流程采购,无采购非中标药品、高于中标价采购药品、违规加成出售等问题,严格执行了药品价格制度。

2、无个人或少数人确定本院用药品种和规格,随意采购未经备案药品的现象。

3、在设备采购过程中无违反规定、违规操作,收受公司返利或变相返利、医务人员及相关人员收受回扣的现象。

(二)医疗服务及收费方面

1、医疗服务中无滥检查,开单提成、收受或索要“红包”,接受医药生产、经营企业单位赞助的学术、外出考察等情况。

2、无为医药营销人员提供用药信息、发布虚假医疗广告、有偿转诊、科室出租承包,将医疗收入直接与个人收入挂勾等情况。

3、收费项目严格执行下发的收费标准,以及新型农村合作

医疗限价标准,无自立项目、分解收费项目、重复计费等问题。 (三)、新农合资金管理方面:严格执行了新农合管理制度,按标严把病人转诊关和入院指征,杜绝了不合理收费、超标准收费、

有效控制了住院费用。

四、存在的问题

(一)在诊疗过程中,由于部分医生用药不合理,存在门诊次均费用超标偏高的现象。由于有极少数医生用药不合理,存在门诊开大处方的现象。

(二)少数医务人员服务意识淡薄,对待病人态度生硬,影响了医院整体形象。

(三)少数医务人员为病人主动服务意识有待增强,影响了医院整体形象。

(四)、个别医生法律意识不强,抵制歪风邪气能力不够。

医德医风建设有待加强,服务质量有待提高,群众看病就医问题仍较突出。

(五)、个别职工存在对病人态度冷漠,存在生、冷、硬、推现象。

(六)、群众反映报销药品品种应该追加,特别是治疗专科药品。

(七)、还没有实行一日清单制,费用查询方式单一。 五、整改措施

针对自查出来的问题,采取以下整改措施:

(一)加强业务培训。开展业务培训,引导医务人员合理诊断、合理治疗、合理用药,经常性开展处方点评工作,对于不合

格处方,及时提出指导意见,把合理用药处方点评纳入绩效管理(医务科)。

(二)、加强教育引导。结合“三好一满意”和“医德医风“教育活动,提高服务的主动性和优质率,增强干部职工自觉抵制不正之风意识,筑牢思想道德和法纪防线(医务科、办公室),

(三)、申报专科药品报销品种目录。向合管办医保积极申报增加报销的目录和品种,让群众得到实惠(合管办)。

(四)、积极采取措施增加查询方式:因为服务对象特殊,暂不开展一日清单,开通家属及其监护人电脑、电话查询(收费室)。

(五)严格按照医院管理制度和绩效考核方案规定追究相关责任人责任,并与年度评先评优工作结合。

红安县精神病医院 二0一四年六月十日

2015年医疗机构自查自纠情况报告表

单位(盖章):精神病医院 日期:2015年6月10日

专项整治工作自查报告2016-07-07 19:25 | #3楼

宜昌海事局:

根据长江海事局《关于开展三峡库区客船、滚装船安全隐患专项整治活动的通知》精神要求,为了切实做好安全生产责任制,加大隐患的排查和整改,防止安全事故的发生,结合本公司各船舶实际,现将自查报告如下:

一、基本情况:

归州“6.15”安全生产事故发生后,公司领导非常重视,认真贯彻宜昌海事局的指示精神公司总经理王联勇主持召开会议,要求公司所属各船舶认真开展隐患自查、自纠,并于7月20日前将检查情况填写《SMS运行情况检查表》及《日常监控报告》报安全总监审阅,所发现问题要求按SP0901和0902要求纠正。并进行了全面布署,认真进行了安全检查,6月30日至7月1日公司总经理室会同公司安全总监、航务经理、机务经理、总经办对公司岸基的体系各要素进行检查,严格按照宜昌海事局的要求,在内部开展了自纠自查并进行了相应整改。

二、存在的问题

在这次运行情况检查中,发现主要问题若干项,现场整改三项,限期整改二项,检查中主要发现的问题是:

1、岸基地没有按《安全会议制度》的规定定期召开安全会议,限7月份纠正。

2、没有按规定时间内举行船岸联合演习,限一周内完成。

三、整改措施

针对以上检查出的问题,在下步工作中,公司采取了强化措施,严格督促各部门按时整改,复查跟踪整治,确保整改到位。

1、加强领导,树立安全生产意识,强化措施,认真落实安全生产责任制和安全管理体系的要求。公司主要领导和各船舶船长已把安全生产工作纳入主要日程,一把手亲自抓。加大了安全生产力度,认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持谁主管谁负责的原则,把安全生产工作责任制层层落实,切实做到抓实、抓细,严格按照上级有规定做好安全生产和安全防火工作。

2、遵章守法,加强船员技能训练和职业道德培训,增强领导和员工的安全生产意识和法制观念。

3、经常检查,认真排查整改隐患,现在公司对各船舶的安全生产检查工作已做到经常化,制度化,规范化,在工作中主要体现在一个勤字,做到了勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题严格督促各船舶加快整改,把一切隐患消失在萌芽中,避免和减少安全事故的.发生。

4、严明纪律,严肃责任追究,严格控制和杜绝各类事故的发生,一旦发生事故要认真执行事故报告制度并逐级报告对安全事故的部门要严格按照“四不放过”的要求严肃追究部门主要责任人和相关责任人的责任,确保国家和人民生命财产安全。

经过自查自纠,公司岸基地、船舶的体系运行中的不符合现象正在逐步得到纠正完善,完全满足SMS安全管理运行要求。

巴东楚天轮船有限公司

二00八年七月一日

四项专项整治自查自纠报告2016-07-07 19:31 | #4楼

根据集团有限公司关于2015年“四项专项整治”的方案,我公司对2015年10月1日至2015年6月30日期间在财务支出中的票据进行了自我检查,共查出违规发票32笔,总金额56755元,主要有以下问题:

1、用办公用品冲支礼品礼金;

2、手续不齐(无事前审批单),超标准接待;

3、办公用品和副食无开票单位明细单;

4、发票开具不规范,把购买的劳保用品开成办公用品。

对以上问题我公司将制定整改计划和措施,促使财经纪律进一步规范,从源头上防范违纪违规行为的发生。

湖北公司

二0一五年七月二十二日

校园安全专项整治自查报告2016-07-07 11:34 | #5楼

为切实加强我校校园安全管理工作和坚决开展专项整治行动,进一步加强领导,完善管理制度,把学校安全管理工作纳入议事日程,杜绝学校安全的恶性事件发生,确保学校教育教学秩序的正常进行,根据县教育局关于印发《学校安全管理专项整治工作实施方案》的通知(民教2015108号)精神,对照校园安全排查情况中的问题,认真开展了校园安全专项整治工作,现将有关自查情况汇报如下:

一、提高认识,加强领导

为牢固树立安全重于泰山的思想,切实增强责任感,针对薄弱环节采取措施,扎扎实实做好学校安全管理工作,关键是加强领导,核心是明确职责,重点是落实整改,防患于未然。学校成立了由李校长任组长,由教导处、总务处、政教处负责人及食堂、实验室、图书室管理人员为成员的安全隐患专项整治领导小组。

二、自查情况

为深入开展校园安全专项整治活动,确保校园及周边秩序良好,维护学校正常的教学秩序。由校长牵头,重点对学校校舍、消防、交通、食品卫生、疾病防治、校园周边环境整治等校园安全情况进行了认真检查,特别是对要害部位如食品安全、消防安全及交通安全等学校进行安全隐患排查。

1、加强校园食品卫生管理,努力改善学生营养条件。学校对卫生设施、餐饮设施、日常饮用水的情况及食堂各种管理制度和食品的采购台账进行了监控和检查,禁止闲杂人员出入食堂,严防群 1

体性中毒事故和投毒案件的发生。一是对食堂建立健全了食品采购、索证、登记、备案制度,规范消毒管理,从业人员持有健康证,并对从业人员进行卫生知识培训,杜绝食堂人员带病工作。二是加强对校园周边小卖部的全面排查,杜绝安全隐患,清理卫生死角,严防过期、变质、三无食品出售,确保学生饮食安全。

2、提高校园消防安全能力。为了加强消防安全管理工作,预

防火灾和减少火灾危害,保护广大师生的生命财产安全。认真开展了消防安全检查,对学校用电、用水、防火等安全,定期检查所有用电线路。对学生宿舍、实验室学校配备了灭火器,并确保24小时均有领导带班、教师值班。结合5月12日“防灾减灾日”,学校开展了一次防震、消防应急疏散演练,进一步增强师生在特定时期、特定气候下的安全防范意识,提高他们的安全行为和应急能力。

3、落实校园交通安全工作。为加强我校交通安全工作,坚持

贯彻“安全第一、预防为主”的原则。一是对学生每学期开展交通安全教育,交通安全知识问答,并签订《安全责任书》;二是学校实行放学护送制度,每天放学由一名领导、保安和三名护送值班教师护送放学确保校门外交通事故的发生。三是加强学校与家长的联系,共同做好学生的交通安全和思想工作,加强学生校外防溺水、防火、防雷、防风等意外事故的监管。向学生家长发放了《致学生家长的一封信》,进行家访与学生家长交谈,提高学生在校外的识险、避险、自救自护的意识和能力,有效增强家长安全意识和监护人责任意识。学校上课期间和放学后实行校门管制,对进出学校的外人员不实行登记制度,对无业人员、精神病患者、来历不明人员

不准进入校园,到学校办事必须经允许后方可入内,并做好登记。 2

4、安全教育落实情况。在每学期开学初进行师生安全教育,开展法制宣传工作,严格贯彻《中小学生日常行为规范》,结合实际,聘请了法制副校长对安全相关知识进行宣讲,有针对性地对学生开展安全教育,使学生对安全知识有了更深的认识和理解,增强学生的安全意识与自我防范的能力,使学生对安全工作的重要性与必要性的认识有了提升。

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专项整治自查报告 篇4

根据《xxx市安委办转发自治安委办公室关于做好百日安全专项整治行动工作总结的通知》(x安办发〔20xx〕179号)要求,xxx市民政局认真开展了百日安全专项整治行动“回头看”工作,就安全生产工作开展自查,现将我局安全生产工作自查情况报告如下:

一、认真学习,提高认识,把安全生产工作作为一项重要工作来抓

积极组织局系统全体干部职工学习文件精神,认真传达国务院安全生产电视电话会议和xxx安委会第三次扩大会议精神,传达中央和领导假期关于安全生产工作的重要指示批示精神。全面落实区、市党委、政府有关百日安全生产专项整治行动部署要求,深刻学习领会市领导对当前安全生产工作的要求,清醒认识做好当前安全生产工作的极端重要性,牢牢把握当前安全生产的季节性特点和规律,分析研判安全生产潜在的各类风险,紧急动员各方力量,紧盯重点领域,紧抓关键区域,从严从实从细抓好各个角落的安全风险管控,严防各类生产安全事故发生,确保安全生产工作稳定。

二、加强组织领导,严格落实安全工作责任制

进一步加强了安全生产监管工作,强化各项安全防范措施,提升安全防范意识。进一步完善安全生产责任制,按照“谁主管、谁负责”和“一岗双责”的原则,落实领导责任,做到严格把关,确保职责明晰、任务明确、工作到位;针对安全生产工作的特点,认真查找存在薄弱环节和各种漏洞,立足超前防范,杜绝任何肯出现的工作不到位、疏于预防、疏于管理、疏于监督等安全工作的不作为行为和失职渎职行为。

三、强化安全防范措施,坚决防止安全事故

(一)开展安全生产宣传教育,提高安全意识

针对局系统全体干部职工进行了安全生产教育和培训,进一步强化干部职工安全意识,让工作人员掌握了专业的安全防救知识和技能,从人员素质方面确保了安全生产。加强警示教育,对典型安全生产违章行为及时曝光,加强学习,狠抓违章治理,增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识,形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。

(二)配备安全管理人员,加强日常监督管理。局系统各单位配备了专(兼)职的安全管理人员,负责对全局安全生产工作进行日常的监督管理,开展安全隐患排查,一旦发现安全隐患,立即妥善处理,并及时向上级报告,确保将安全隐患消灭在萌芽状态。

四、精心组织,认真检查,确保生产安全

(一)集中组织开展安全生产执法自查活动。机关各处室、基层各单位高度重视,全面自查,重点自查民政部门管理的公办和民办养老机构、社区老年人活动中心、救助管理站及其托养机构、军休所、烈士陵园、福利中心、殡仪馆、救灾物资储备库等各类民政服务机构。自查安全生产责任制落实情况,自查安全监管执法规范情况,自查《安全生产法》及相关法律法规宣传普及情况;自查单位负责人和管理人员安全生产法律法规学习践行情况,自查单位职工和作业人员《安全生产法》遵法守法情况。

(二)开展安全隐患排查活动。全面排查治理事故隐患和薄弱环节,认真解决存在的突出问题,进一步落实了安全生产工作责任制,加强安全监管,完善重特大事故应急救援预案,规范安全生产信息管理,保证安全生产信息报告及时、准确,坚决杜绝各类事故发生,确保内部安全稳定。同时加强节假日安全值班和信息上报工作,各单位严格执行安全生产值班制度和信息上报工作,明确值班领导和值班责任人,严肃值班纪律,保持通讯畅通,发生安全事故和突发事件,要立即组织妥善处理,并按照规定要求及时上报。

(三)重点督查社会福利机构安全管理工作。为进一步推动落实安全责任,预防和遏制安全事故发生,确保全市各社会福利机构安全运行,及时消除各类安全隐患,xxx市民政局联合xxx市消防支队、xxx市市场监督管理局,对全市23家社会福利机构安全管理工作进行了检查,检查组通过查阅资料、实地检查等形式,对各社会福利机构的食品、特种设备、消防安全情况进行了综合检查。从检查情况看,各福利机构对安全管理工作比较重视,都建立了相关安全管理制度、应急预案,配备了必要的安全器材、设备。大部分福利机构开展了相应的应急演练,工作人员能熟练掌握使用配备的安全设备、器材。但也有一少部分福利机构安全资料整理不规范、安全管理人员缺乏培训、应急预案演练没有开展,工作人员对所配备的安全设施、设备不会操作使用。市民政局配备的微型消防站,有的机构一次都没有进行过演练,使消防设施设备成了摆设。

五、加强宣传,提升消防安全意识和能力

一是强化消防安全学习宣传和教育培训,按照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,每年坚持通过会议宣讲、开办消防宣传专栏、播放消防警示片、聘请技术专家讲解消防安全知识等多种形式,广泛开展安全用火、用电、用气、扑救初期火灾和火场逃生、紧急疏散等消防安全知识的实践教育活动。

二是安排人员在相对集中的养老院、福利院、救助站、托老中心等场所开展安全用火用电和自救逃生教育,发放新消防法宣传资料,张贴消防宣传标语和挂图,让福利机构等行业工作人员熟练掌握各类消防器材的操作技能,不断提高安全管理防范能力。每年还通过组织开展消防演练活动,增强自救互救能力,提高了全员人员的消防自救互救逃生实践能力,提升了各分管单位、重点行业人员的安全防范能力。

在今后工作中,我局将坚决贯彻落实上级指示精神,继续扎实有效地做好安全生产工作,进一步强化责任落实,加强教育培训,完善相关制度,深化督促检查,为推动民政工作持续健康发展保驾护航。

xxx市民政局

20xx年xx月xx日

专项整治自查报告 篇5

为了进一步加强学校食品卫生安全工作,防止学校发生集体食物中毒事件,保障师生员工身心健康和安全,维护正常教学、训练秩序,根据镇教字【20xx】81号文件精神,我校对食品卫生安全工作进行了全面的排查,消除了食品卫生隐患,对存在问题进行了整改。现将我校食品卫生安全自查情况汇报如下:

一、学校食品卫生安全管理工作组织机构健全

学校成立了由一把手姚Xx任组长的学校食品卫生工作领导小组,定期、不定期地组织人员对学校突发公共卫生事件工作进行检查,加强了对学校突发公共卫生事件工作的领导、监督和检查。学校“预防”工作制度完善,制定了一系列安全工作条例,安全教育制度等。认真贯彻落实《学校卫生工作条例》和《食品卫生法》,《预案》、《措施》行之有效。

二、建章立制,措施到位

1、每学期,学校都成立由校长任组长的传染病防治、食品卫生安全工作领导小组,定期、不定期地组织人员对学校食品安全工作进行检查,加强了对学校食品卫生工作的领导、监督和检查。学校“防控”工作制度完善,制定了一系列食品卫生安全工作制度、预案。

2、和班主任签订学校管理责任书,班主任为本班第一责任人,要对本班学生食品安全工作负总责,工作责任到人,保证各项工作有人管,有人问。

3、全体教师重视食品卫生工作,有专人管理(分管领导:孙成军,具体管理责任人),坚决贯彻执行《食品卫生法》,严把食品质量关,教育学生不吃“三无”食品和生冷食品,不到校外流动摊点购物,远离小摊点。不喝生水,生吃瓜果要洗净。

三、加强学校食品卫生工作

学校卫生工作是学校工作不可缺少的一个重要组成部分,它的工作对象是少年儿童,而少年儿童正处在生长发育时期,因此,学校卫生工作的任务是非常繁重和艰巨的。为了使学生能够顺利完成小学的学业并健康成长,我校根据国家教育部的规定,对各年级每周利用地方教材课时间开设一节健康教育课,把健康教育的内容有机地结合在学校素质教育的各项活动中。

另外,我们还对学生进行个人行为习惯方面的教育。利用红领巾检查岗、组织教师对学生个人卫生进行检查,大队部组织大队干部及领导进行全校个人卫生大检查,通过教育、督导,学生的个人卫生习惯有了明显好转,人人以讲卫生为荣,不讲卫生为耻。为了使健康教育更好地落实到实处,我们还针对学生地特点,采取多种喜闻乐见的形式向学生进行健康教育。首先,我们定期举行各种健康知识讲座,并利用广播、黑板报、卫生宣传栏等形式向学生宣传卫生保健、防病治病、饮食饮水卫生方面的知识。树立学校教育“健康第一”的指导思想,努力营造良好的学校健康教育氛围,为学生的健康成长奠定了坚实的基础。

四、存在问题及整改措施

学生上学路上喜欢购买校外路边食杂店上的零食带进校园,埋下卫生上的隐患。这些问题我们将在今后的工作中加强学生行为习惯教育。

总的说来,学校无论是领导还是普通教师,对学校食品卫生安全工作重视程度较高,教育进行得比较扎实,安全措施也比较到位,我们在今后的工作中将继续努力,力求把工作做得尽善尽美。

Xx小学

20xx年7月14日

专项整治自查报告 篇6

根据略政发〔20xx〕49号文件精神的要求,我局于3月22日―3月24日组织综合科、资金资产科、土地开发复垦整理中心、地质灾害项目管理办公室、建设用地统征办公室的同志对本单位涉农资金收支情况及时进行了自查自纠,现将自查情况报告如下:

(一)制度建立情况。我局建立健全了地质灾害治理、土地复垦专项资金管理制度、征地补偿费支付制度、严格按制度办事,以制度管理专项资金。

(二)项目管理专人、专账情况。确定了土地复垦中心专门管理复垦项目,项目办管理地质灾害治理项目,统征办管理征地补偿费兑付,分别建立了项目台账、征地台账、资金专账专户。

(三)项目实施情况。所有项目经过上级部门批复,严格实行招投标管理规定,按规定时间启动,按时完成建设任务,项目实施过程中未擅自变更项目内容、地点。

(四)资金管理情况。所有项目按合同和工作进度拨付资金,征地补偿费按与农户签订补偿协议统一支付到镇政府专户,由涉及项目所在地镇政府拨付到被征地农户,我局及时到户核实。资金无截留、挪用、滞留、延压现象。

一是项目验收审计工作滞后;二是项目管理规范性有待加强。今后我局将加强与上级部门协调力度,争取完工一批验收审计一批,按时完结项目所有手续移交到位;学习项目业务,规范项目管理档案,使项目的管理达到较高水平。

专项整治自查报告 篇7

为严厉打击损害人民群众切身利益的违法违规行为,规范我院医疗服务行为,切实维护广大人民群众身体健康和生命安全,根据张北县卫健局、网信办等七部门关于印发《张北县医疗乱象专整治行动实施方案》文件精神,我院成立了医疗乱象专项整治行动领导小组,对我院的全面工作进行自查,现将自查结果报告如下:

一、工作目标

通过开展医疗乱象专项整治活动,进一步规范我院医疗行为,改善医疗市场秩序,努力营造健康有序的医疗环境,切实保障人民群众健康权益。

二、自查时间

20xx年6月6日14:00全面开展自查。

三、自查工作重点

1、坚决禁止非卫生技术人员从事诊疗活动,严禁医疗机构超范围执业,禁止无证行医和不符合要求的医疗行为。

2、查有无出租、出借转让《医师执业证书》,医师超执业类别、执业范围、执业地点从事医疗活动的行为。

3、查有无买卖、转让、租借《医疗机构执业许可证》或《医师执业证书》,超登记范围开展诊疗活动,使用非卫生技术人员从事医疗卫生服务工作,编制虚假病例、出具虚假证明文件等行为。

4、查有无以虚假诊断、夸大病情或疗效、利用“医托”等方式,欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗和消费等行为。

5、查有无发布虚假医疗广告行为,重点查处未取得《医疗广告审查证明》或篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗广告的行为。

6、查有无通过虚假宣传、体检等名义诱导骗取参保人员住院的行为,有无留存、盗刷、冒用参保人员医疗保障卡等行为,有无人证不符、恶意挂床住院、虚构医疗服务、伪造医疗文书、票据的行为,有无串换药品、虚记、多记药品及诊疗项目等骗取医保基金行为。

7、查有无过度医疗、诱导医疗、违规收费等行为。

四、成立专项整治领导小组

组长:白占云

副组长:司鑫泽

成员:张雅璐、赵宏彪、宋国峰、龚春艳、陈晓霞、马小燕

五、工作要求

1、提高认识、加强对专项整治工作的领导。

2、要认真开展专项整治行动自查工作,严禁非卫计人员开展诊疗工作,严禁超范围执业。

3、专项整治领导小组要加强对院内从业人员管理和监督,保证依法执业。

六、自查结果

1、我院无出租、出借转让《医师执业证书》,医师超执业类别、执业范围、执业地点从事医疗活动的行为。

2、无买卖、转让、租借《医疗机构执业许可证》或《医师执业证书》,超登记范围开展诊疗活动,无使用非卫生技术人员从事医疗卫生服务工作,无编制虚假病例、出具虚假证明文件等行为。

3、无以虚假诊断、夸大病情或疗效、利用“医托”等方式,欺骗、诱使、强迫患者接受诊疗和消费等行为。

4、无发布虚假医疗广告行为。

5、无通过虚假宣传、体检等名义诱导骗取参保人员住院的行为,无留存、盗刷、冒用参保人员医疗保障卡等行为,无人证不符、恶意挂床住院、虚构医疗服务、伪造医疗文书、票据的行为,无串换药品、虚记、多记药品及诊疗项目等骗取医保基金行为。

6、无过度医疗、诱导医疗、违规收费等行为。

虽然此次检查我院未发现有违规、违法行为,但一定要警钟长鸣、保持警惕,同时形成长效机制,防微杜渐!

专项整治自查报告 篇8

6月下旬以来,接到区“酒桌办公”专项整治工作文件和区纪委办督查通知后,党工委、办事处立即组织学习传达,成立专项整治工作领导小组和办公室,纪工委牵头会同党政办、财政所等部门制定了街道专项整治工作方案,认真开展了自查自纠,取得一定成效。7月4日下午,区专项整治第三督查组来街道督查了此项工作的开展。并对街道落实工作的情况给予充分肯定。

一是抓好学习。结合开展“两学一做”学习教育,利用晨学、书记上党课等时机,学习开展“酒桌办公”专项整治工作文件,学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件共8次。党工委、纪工委针对落实“酒桌办公”专项整治方面存在的突出问题,提出严格要求,要求党员干部树立依法行政、廉洁从政的正确权力观。

二是抓自查自纠。按照整治要求,进行自查自纠,发现极少数党员对于“酒桌办公”的恶劣影响还存在认识不深,在严格执行“三单一函”等财经纪律上还存在只有三单,没有一函的问题。个别社区存在招待费控制下降不严的问题。针对存在的问题,办事处立即进行了整改,提出以后一律禁止报销除招商引资以外的接待发票。并对下一步专项整治工作提出了具体要求。

三是抓好重点。召开专题会议进行动员部署“酒桌办公”专项整治工作,街道主要领导主持并提要求,确定将街道机关、三个村改居和红旗产业园作为专项整治的重点单位,将社区主要负责人和机关部门中层以上干部作为专项整治的重点对象,严禁违规接待。今年截止到6月份,街道“三公经费”实际下降16.5%,建立了街道的.公务接待细则。

专项整治自查报告 篇9

 为加强医疗器械管理,解决医疗器械使用环节存在的突出问题,根据《富蕴县食品药品监督管理局关于医疗器械“五整治”专项行动实施方案》要求,结合本单位工作实际,现将自查情况回报如下:

xxx西医内科诊所以负责人为组长、护士为成员的医疗器械“五整治”领导小组,把医疗器械安全的管理纳入诊所工作重中之重。加强领导、强化责任,增强质量责任意识。诊所建立、完善了一系列药品医疗器械相关制度:医疗器械管理制度、医疗器械不良事件报告制度、医疗器械储存、养护、使用、维修制度等,以制度来保障诊所临床工作的顺利展开。

一、基本情况

(一)诊所基本情况

(二)医疗器械购进、使用基本情况

二、自查情况

(一)杜绝医疗器械违法广告行为。

(二)杜绝使用无证医疗器械产品行为。严格依照法律法规规定,认真索取医疗器械产品供货企业资质及《医疗器械注册证》,规范索证索票工作,确保票、账、货相符。

(三)为保证购进医疗器械的质量和使用安全,杜绝不合格医疗器械进入,诊所特制订医疗器械购进管理制度。对购进的药品医疗器械所具备的条件以及供应商所具备的资质做出严格的规定。

(四)为保证入库医疗器械的合法及质量,我诊所认真执行医疗器械入库制度,组织专门人员做好医疗器械日常维护工作确保医疗器械的安全使用。

(五)加强不合格医疗器械的管理,防止不合格医疗器械进入临床,我诊所特定制不良事件报告制度,如有医疗器械不良事件发生,应查清事发地点、时间、不良反应或不良事件基本情况,并做好记录,迅速上报县食品药品监督管理局。

三、今后工作

以上是xxx西医内科诊所自查情况,望领导给予批评指正。

专项整治自查报告 篇10

记者20日从安徽省纪委获悉,该省各市、县已陆续开展“酒桌办公”专项整治工作,规定省内公务接待除外事、招商活动外,一律不准饮酒,酒桌禁令成了安徽官场上的一条高压红线。

今年6月初,中央巡视组向安徽反馈“回头看”情况,专门提到“酒桌文化尚未得到有效治理”,“酒桌办公”成为社会关注热点。“酒桌文化”成为中共十八大巡视以来的又一巡视新词。

据悉,此次“酒桌办公”专项整治工作对公务活动宴请做了明确规定,重点整治“不请客吃饭不办事”、“请客吃饭乱办事”现象;规定党员干部及公职人员严禁通过“酒桌办公”要资金、跑项目、争考核名次或谋取不当利益;严禁接受可能影响公正执行公务的宴请。

禁酒令还对各种猫腻和“擦边球”做了防范:严禁在开展调研、培训、召开会议等公务活动中接受公款宴请;严禁向下级单位和企事业单位及个人转嫁招待费用以及同城部门、上下级之间相互公款宴请等。

在安徽,因为喝酒导致的公职人员意外死亡事件曾经发生多起。公职人员以调研或交流学习名义,接受他人和企业宴请,超标准用餐饮酒,有人酒后倒在桌上“一觉不醒”,有人则是酒后驾车导致车祸身亡。这些喝酒造成的事故,均引发恶劣的社会影响。

对此,安徽省委书记王学军在此前召开的中央巡视组巡视“回头看”反馈意见整改动员部署大会上表示,要将作风建设抓到底,深挖潜入地下的不正之风。“酒桌办公”歪风名列其中。

“喝的是酒,喷的是口水,讲的是关系,办的是事情。”一句顺口溜概括了“酒桌文化”的实质。中纪委机关报对此发声称,一些干部放不下“不吃喝不办事、不给好处不做事”的错误权力观,把贪图享受、吃喝玩乐当成公职人员的应有“福利”,总是想方设法找酒喝、找饭吃,说到底还是以权谋私的“心魔”在作祟。

专项整治自查报告 篇11

天骄幼儿园食品卫生专项整治自查报告

为了进一步加强幼儿食品卫生安全工作,防止发生集体食物中毒事件,保障幼儿身心健康和安全,维护正常教学、训练秩序,我园对食品卫生安全工作进行了全面的排查,消除了食品卫生隐患,对存在问题进行了整改。现将我园食品卫生安全自查情况汇报如下:

一、幼儿园食品卫生安全管理工作组织机构健全

我园成立了由园长为组长的食品卫生工作领导小组,定期、不定期地组织人员对校园突发公共卫生事件工作进行排查、监督和检查。“预防”工作制度完善,制定了一系列安全工作条例,安全教育制度等。认真贯彻落实《卫生工作条例》和《食品卫生法》。

二、建章立制,措施到位

1、每学期,成立由园长任组长的传染病防治、食品卫生安全工作领导小组,定期对我园食品安全工作进行检查, “防控”工作制度完善,制定了一系列食品卫生安全工作制度、预案。

2、和班主任及食堂工作人员签订管理责任书,班主任为本班第一责任人,要对本班幼儿安全负总责,食堂工作人员对食品安全工作负总责,工作责任到人,保证各项工作有人管,有人问。

3、重视食品卫生工作,有专人管理,坚决贯彻执行《食品卫生法》,严把食品质量关,教育幼儿不吃“三无”食品和生冷食品,不到园外流动摊点购物,远离小摊点。不喝生水,生吃瓜果要洗净。

三、加强食品卫生工作

卫生工作是幼儿园工作不可缺少的一个重要组成部分,它的工作对象是幼儿,然而幼儿没有辨别是非的能力,因此,我园根据国家教育部之规定,把健康教育的内容有机地结合在我园素质教育的各项活动中。

另外,我们还对幼儿进行个人行为习惯方面的教育。采取多种喜闻乐见的形式向幼儿进行健康教育。辟如利用画报、黑板报、知识长廊等形式向幼儿宣传卫生保健、防病治病、饮食饮水卫生方面的知识。牢牢树立“健康第一”的指导思想,努力营造良好的健康教育氛围,为幼儿的健康成长奠定了坚实的基础。

四、存在问题及整改措施

幼儿入园路上喜欢购买园外路边食杂店上的零食带进园,埋下卫生上的隐患。这些问题我们将在今后的工作中加强幼儿行为习惯教育,班主任严查严管。

总的说来,我园对食品卫生安全工作重视程度较高,教育进行得比较扎实,安全措施也比较到位,我们在今后的工作中将继续努力,力求把工作做得尽善尽美,平安和谐。

2024专项自查报告9篇


古人有一句名言:理论是实践的眼睛。在这个不断进步的时代,我们时常需要撰写报告。那么,在撰写报告的过程中,我们应该注意哪些方面呢?关于“专项自查报告”的相关信息,希望本篇文章能为您提供一些帮助。我强烈建议您将此页面加入收藏,以便日后可以随时查阅!

专项自查报告 篇1

着力治庸懒散软,加强政风行风建设

专项活动自查报告

(二〇一二年六月十四日)

为解决影响经济社会发展和群众反映强烈的庸懒散软等消极腐败问题和部门行业不正之风,切实加强政风行风建设,提升服务效能,优化发展环境,推进“四大一高”战略顺利实施,近期我市启动了集中治理庸懒散软、加强政风行风建设专项活动。本次活动从5月开始,至12月底结束,共分“向人民承诺——听你怎么说、向人民践诺——看你怎么做、向人民汇报——评你怎么样”三个具体实施阶段。通过前一时期的集中学习,我对治理庸懒散软、加强政风行风建设有了更进一步的认识,深刻地认识到自己在工作中尚存在很多庸懒散软方面的问题,需要进行全面深入的整改提高。

一是思想认识不深刻。毛泽东主席在其1945年的《中国共产党的三大作风》一文中指出,共产党人区别于其他任何政党的一个显著的标志,就是全心全意地为人民服务,一刻也不脱离群众,一切从人民的利益出发,而不是从个人或小集团的利益出发。作为一名共产党员,仔细分析我在工作中曾经出现的如业务不精、标准不高、办事拖拉、效率低下、心浮气躁、自由散漫、不愿担当等庸懒散软方面的问题,主要原因就是思想认识不到位,没有把党的指导思想学深学透,没有真正做到用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论指导工作和学习,也就无法真正认识到为人民服务的重要意义,更没有完全彻底地做到一切从人民的利益出发。

结果,出现了许多不应该发生的问题。

二是工作态度不端正。作为一名机关工作人员,日常工作的主要内容就是“办事、办会、办文”,相对于社会上的其他职业,形式相对机械,内容比较单一。长期重复的工作,使得自己对待工作的激情、热情慢慢消散,逐渐滋生了懒惰思想、畏难情绪,不能主动的、积极的开展工作。

对于每天的工作,往往应付了事,认为完成熟悉重复的工作,不会犯什么大的错误,没有多么重要的意义,轻而易举就可以完成。这样以来,使得自己的工作缺乏了必须的开创性和前瞻性,能力和水平提升缓慢,甚至原地踏步,取得成绩也就更加困难。

三是责任意识不到位。党员是近代史上最先进的革命家,是改造社会、改造世界的现代承担者和推动者。特别是当前我国正处在建设有中国特色社会主义的伟大时刻,我省正处在建设中原经济区的关键节点,我市正处在强力推进四大一高战略的紧要关头,我们肩负的责任更大,面临的困难更多。

实现党和人民赋予的神圣使命,必须树立责任感。但是,由于在庸懒散软方面存在不少问题,特别是自己的责任意识不到位,使得自己总以为简单应付好手头工作、完成领导交办的事情就足够了,小进即满、小富即安。没有把工作放在当前的大形势下,进行考虑、进行谋划,更没有以当前中心工作的主要目标,来要求自己的工作,来提高自己的工作标准。

不能通过工作真正为党和人民的事业作出贡献。

针对以上三个问题,我们将从以下三个方面着力,逐步提高能力和水平。

首先是进一步强化学习。一是加强理论学习,努力提高思想认识,用正确的思想和观念武装自己、指导工作,使自己的思想认识始终与党**、国务院,省委、省**,市委、市**保持高度一致。二是加强业务学习。

结合本单位的工作部署和业务内容,逐步加强相关业务知识的学习,逐步提高业务能力和工作水平。

第二是进一步转变作风。坚持以焦裕禄、孔繁森、牛玉儒、白洁等优秀党员代表的先进事迹鞭策自己、鼓励自己,把他们的言行、事业和品质作为自己锻炼和修养的模范,用他们的工作标准来要求自己。坚决杜绝 “门难进、人难找、脸难看、话难听、事难办”的错误态度,全面提高工作效率,在自己的岗位上,更好的服务人民,为人民作贡献。

第三是进一步明确责任。永远牢记我们的工作来自人民,我们的权力是人民赋予的。热爱自己的工作和事业,树立为党尽心的政治责任感,为国尽力的社会责任感,为民尽责的工作责任感,把有限的生命投入到无限的为人民服务当中,用高度的责任感和使命感,指导自己做好每一件实事、小事、好事。

总之,我要不断努力,全面充实自己、充实自己、提高自己,更好地为人民服务,为党工作。

专项自查报告 篇2

学校专项督导自查报告

近年来,教育系统对学校的管理和教学质量提出了更高的要求。为了保证教育的公平、公正,督导自查成为一项必要的举措。本文将从学校专项督导自查报告的意义、执行过程和实施效果等方面进行详细的探讨。

学校专项督导自查报告具有重要的意义。首先,它是一种自我反省的过程,帮助学校发现和解决存在的问题。通过对学校的自查评估,可以全面了解学校的教育教学情况,发现潜在问题和不足之处,及时采取改进措施,提升教育质量。其次,它有助于提高学校的整体管理水平。督导自查报告不仅着重于教学,还包括学生管理、校园文化、师资队伍建设等方面。通过对这些方面的评估,有助于学校对自身的管理进行全面、深入的思考,并及时调整和改进管理手段,提高整体管理水平。最后,它提供了教育部门对学校的监督和指导依据。学校专项督导自查报告是教育部门了解学校情况的重要参考依据,它可以帮助教育部门有针对性地开展督导和指导工作,提高监管的有效性。

学校专项督导自查报告的执行过程具有一定的程序。首先,学校需要明确自查的目标和依据。学校可以根据《学校督导评估标准》,确定自查的内容和要求。其次,学校需要成立自查小组,确定自查的工作任务和时间进度。自查小组应该由学校领导、部门负责人、教师代表等人员组成,各自负责不同的自查任务。然后,学校进行整体自查。这包括自制问卷调查、实地走访、查阅教学档案等方式,全面了解学校的教育教学情况。最后,学校需要制定自查报告,总结自查的成果和问题,并提出改进的建议和措施。自查报告应该详细具体、客观准确,对自查过程和结果进行全面的描述和分析。

学校专项督导自查报告的实施效果是不可忽视的。首先,它帮助学校全面提升教育教学质量。通过自查报告的编制和整改措施的实施,学校可以针对自身存在的问题进行有针对性的改进。例如,如果自查发现存在师资不足的问题,学校可以加大招聘力度,并提供更多的培训机会,提高教师的专业水平。其次,它有助于增强学校的学科特色和竞争力。在自查过程中,学校可以深入研究学科建设、教学模式等方面的问题,加强学科特色的建设,提升学校的竞争力。最后,它提供了外部评估和指导的依据。学校专项督导自查报告的执行过程是一种对学校的客观评价,它可以帮助学校了解自身的情况,并为外部评估提供参考依据。

综上所述,学校专项督导自查报告具有重要的意义,它是学校自我反省和管理改进的重要手段,也是教育部门指导和评估学校工作的重要参考依据。学校应该充分重视专项督导自查报告的编制和实施,通过持续的改进和优化,不断提升学校的教育教学质量。只有如此,才能更好地适应教育发展的需求,更好地服务于学生的成长和社会的发展。

专项自查报告 篇3

(一)强化组织机构建设,加强对财务工作的领导

为了切实加强对农村义务教育经费保障机制改革工作的领导,加强学校财务管理,建立财务工作的正常秩序,充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用,打洛中学成立了由校长陈敦文任组长,副校长、总务、报账员为组员的机构管理小组及理财小组,同时也成立了有总务、政教、教务、教师代表参与的经费预算编制小组,对学校各种资金的使用,进行合理的分配和有效的核算控制,完善财务制度,堵塞漏洞,严格监督资金的有效使用。同时,为保证财务工作不受其他工作的干扰,学校设立了专门的财务办公室,配备了专用电脑、财务软件、保险柜及档案柜。

(二)完善管理制度,促进财务管理工作的规范化、制度化和科学化

1.为了加强内部财务管理,我校制定了《打洛镇中学财务管理制度》、《财务管理人员职责》、《报账员工作职责》、《学校财产(实物)管理制度》、《打洛镇中学公用经费管理暂行办法》等内部管理制度,对上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设及拨款、上级拨入的预算外资金、学校代收费收入以及教职工水电费收入等收入,做到及时入帐,及时上缴学校财务专户,不私设小金库。

2.加强对经费使用的管理。学校完善经费的开支审批制度,学校所有经费必须经校长审批,报销票据须签上经办人姓名,说明购物或开支用途,并由会计中心审核后才能报销。

3.严格执行收支两条线。学校不设小金库,所有的收入及时上缴财政专户,报帐员备用金存放不超过规定限额。

4.财务公开,接受监督。学校的一切开支帐目每季度在校务公开栏上进行公布,接受教职工和社会的监督。

(三)强化人员配备,建立专门账户

我校配备了持有《会计证》的专职会计及兼职出纳各一名。为了能独立核算中央、省、州的农村义务教育保障专项资金,根据勐海县财政局及教育局的要求,于20xx年3月21日,在中国农业银行打洛支行,开设专门帐户,开户名为“云南省勐海县打洛中学”,帐号为09250104000xx28。截止20xx年6月31日,帐户余额:454,755.45元。

专项自查报告 篇4

1、组建了西山小学知识产权教育培训团队,为知识产权教育提供了师资保障。

该项目评价为优,合计支出0.4万元,用于支付教师培训资料费、差旅误餐费、校本教材开发补助费。

2、成立了西山小学爱迪生俱乐部,建设知识产权教育氛围的校园环境,为知识产权活动提供了活动场地。

该项目评价为优,合计支出0.8万元,用于支付学生活动工具材料费用、布置宣传栏、订阅报刊杂志费用。

3、制定了西山小学知识产权教育的管理制度,为知识产权教育提供了组织保障。

我校专门制定了(1)领导例会制度。(2)教师学习汇报制度(3)学生知识产权活动制度。(4)制定了奖惩激励制度。每学期根据 “xx市xx区西山小学爱迪生俱乐部会员评比标准”组织考核并授予“爱迪生金牌会员”、“ 爱迪生银牌会员”、“ 爱迪生铜牌会员”三个级别的证书或奖章。现已吸收32名小爱迪生俱乐部铜牌成员。

4、开展了丰富多彩的知识产权教育活动。

该项目评价为优,在学生申请专利数量自评为良。该项目合计支出1.3万元,用于支付邀请专家讲座费、学生创意制作材料费、创意大赛优秀作品奖励费用、巡回展示费。

项目实施中共组织了3次集中培训,20节课程教学,接受知识产权培训活动达到1418人次;组织了2次知识产权手抄报编写评比活动,收集知识产权手抄报476份;在五年级10个班组织了1次知识产权展示抢答赛;举办了“西山小学首届创意大赛暨国际校际邀请赛”;还组织了8次科学互动实验展示活动,带领六名优秀学生参观了美的集团。

专项自查报告 篇5

(一)20xx和20xx年度“新网工程”建设概况。

20xx年,新建和完善农资网点91家,日用品网点189家,再生资源回收网点122家,专业合作社25家,社区服务中心15家,农副产品交易市场2家,共444家。投资2亿元,网点面积达到了16万平方米,销售额13亿元,利润5500万元,增加了4000个农村剩余劳动力就业,市场占有率达到了60%。

20xx年,新建和完善农资网点95家,日用品网点176家,再生资源回收网点79家,专业合作社24家,社区服务中心13家,农副产品交易市场1家,共388家。投资2亿元,网点面积达到了24万平方米,销售额17亿元,利润7000万元,增加了4000个农村剩余劳动力就业,市场占有率达到了70%。

(二)20xx和20xx年度政府对“新网工程”的政策与资金扶持情况。

市政府20xx年下发了《盘锦市新农村现代流通服务网络工程建设规划(20xx―20xx年)》。文件规定“从20xx年开始,市政府每年专项列支500万元资金用于扶持新网工程建设,各县区、乡镇亦要配套专项资金,对达到新网工程建设标准的新建、改扩建网点给予一定的补贴”。大洼县政府无偿划拨土地34.5亩,约折合20xx多万元,

(三)20xx和20xx年度“新网工程”建设的主要管理模式和特点。

我市供销合社系统抓住新农村现代流通服务网络工程建设这个中心不放松,采取连锁经营、物流配送等现代经营方式,全面落实“小超市、大连锁”,“小网点、大网络”的发展战略,通过上下协调、城乡互动、内外合作、联合发展,扎扎实实打基础。截止目前,新建和完善各类网点1281家,其中,农资和日用品配送中心4家,农资网点290家,日用品网点517家,再生网点366家,专业合作社66家,社区服务中心34家,农副产品市场4家。累计总投资近5亿元,网点面积达到40万平方米,从业人员37800人,市场占有率达到了70%。

几年来,通过“新网工程”建设,以农业产业化龙头企业为依托,建立和完善了四大网络体系,达到了提高农民生活质量,提高农产品附加值,增加农收入的目的,为全市农业发展和推进农村流通现代化作出了重要贡献

一是农业生产资料连锁配送服务网络体系日益完善。全市供销社系统以农业产业化龙头企业为依托,利用网络和规模优势建设区域配送中心,区域配送中心连锁经营网点,发展农资直营、加盟连锁店,打造盘锦“裕农”、“同舟”农资连锁品牌。全系统年销售化肥6万吨,农药280吨,农膜400吨,育秧片4万捆,稻种200万斤,有力地保证了我市农业生产的顺利进行。

二是畅通有序的农副产品市场购销网络体系正在形成。现有的4家农副产品市场年交易额3亿元,盘锦果品交易市场已成为我市最大的果品集散基地,年交易1亿多元,对活跃流通,解决农产品卖难,发挥了不可替代的作用。

三是适合农民和农村特点的日用消费品现代经营网络体系全面铺开。盘锦金色裕农乡村百货超市连锁有限公司,以“金社裕农百货,服务百姓生活”为经营宗旨。在经营中充分体现“新鲜、便宜、便利、贴心、安全、丰富、温馨”的经营特点。目前公司经营品种1万多个,与18个米业合作社实行农超对接,涉及20个品种,销售额近3亿元。

四是规范有序的再生物资回收利用网络体系已具备规模。全系统366家再生网点,年实现回收量10万吨,销售额2亿元,市场占有率为55%,为促进地区循环经济发展,建设资源节约型社会发挥了重要作用,取得了经济和社会效益双丰收。为净化环境、增加社区服务功能、方便居民,市再生物资回收公司在加强宣传教育的同时,于20xx年开始开展再生资源社区回收利用网络进社区建设工作。到目前已在市内32个社区设立了统一设计规划、统一形象标识、统一运输车辆、统一规范管理的再生资源回收亭。

(四)20xx和20xx年度“新网工程”的总体经济社会效益

各类为农服务组织入社农户9353人,带动农民48755人,年助农增加收入491万元。我市供销社系统每年利润以12%递增,固定资产增长65%。

专项自查报告 篇6

就业专项资金自查报告是指用于监督和管理就业专项资金使用情况的一项工作。各级政府都将资金注入就业领域,以支持就业创业、培训就业和促进人力资源市场的平稳运行。然而,就业专项资金的使用情况往往存在着一些问题。为了加强对资金使用情况的监督,各级政府对就业专项资金进行自查,并将结果编成报告。

一份好的就业专项资金自查报告应当包括以下几个方面的内容:资金来源情况、资金使用情况以及资金效益评估。首先,自查报告应明确资金的来源,包括政府的拨款、企业的捐赠、社会的捐助等。这样可以使公众了解到资金的真实性和合法性。

其次,自查报告还应详细介绍资金的使用情况,包括具体的项目和支出金额。例如,资金用于培训方面的支出应明确具体的培训项目、参训人数和使用资金的方式。同时,对于资金的使用方式也要进行详细说明,确保资金的合理使用。

自查报告中的另一个重点是对资金使用效益的评估。自查报告应当从就业人数、薪资水平、就业质量等方面评估资金的使用效果。例如,对于培训项目的效果要进行相关数据的分析和反馈,以确保资金的使用能够达到预期效果。

此外,自查报告还应重点关注资金使用过程中的问题和风险。例如,是否出现了资金挪用、虚报冒领等问题,以及如何加强资金使用的监督和管理。这样可以提醒相关部门和机构注意在资金使用过程中的风险防范工作和制度建设。

最后,自查报告还应对下一步的工作进行规划。通过自查报告,可以总结出在资金使用过程中存在的问题,并提出相应的整改和改进措施,以进一步完善资金使用的制度和管理。

就业专项资金自查报告的编写不仅仅是一项程序工作,更是一个对就业资金使用情况的一次全面审视。只有通过自查报告的编写和公开,才能真正实现对专项资金的监督和管理,确保资金的合理使用和最大化效益的实现。只有专业的自查报告才能促进改革,推进就业事业的发展,为社会提供一个公开透明的就业专项资金使用平台。

专项自查报告 篇7

1、关于中央财政安排的从土地出让收益收益中计提的农田水利建设资金

20xx年,XX县委、县政府以每季度预提、实行招拍挂的方式,土地出让金收益349127万元,上缴省统筹3080万元,计提农田水利建设资金7187万元。截止20xx年12月底,由财政部门统一安排,水务局部门承建的项目资金为3004万元。主要用于陈大原乡城邦水系治理工程70万元、S307路边沟整治10万元、凤凰沟治理工程及监理费156万元、今冬明春水利兴修涵管150万元、病险桥及新打机井17万元、农村饮水安全工程维护基金105万元、农村饮水安全工程配套500万元、发行贷款利息河道整治254万元、道源桥工程150万元、两河整治泵站93万元、温氏养殖涡楚河桥梁68万元、河道整治贷款本息58万元等项目。其他涉农项目,如高标准农田治理项目、土地综合治理项目、新增千亿斤粮食田间工程项目等配套投入资金4183万元。

2、关于公益性水利工程维修养护中央补助资金

(1)资金来源。根据XX省财政厅《XX省财政厅关于拨付中央财政补助县级公益性水利工程维修养护经费的通知》(财农[20xx]1728号),下达我县20xx年中央补助资金90万元。

(2)资金用途。为进一步做好20xx年中央补助资金工程除险加固工作,我局组织工程、设计、运行管理单位人员对栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟等四座病险涵闸进行了现场勘测,编制了维修养护实施方案。

(3)经费使用。按照中央水利建设基金有关管理办法,编制了《栗小寨、运粮河、枣龙沟、西柳沟闸维修加固实施方案》,编制了施工概、预算,将中央下达的20xx年中央补助资金90.0万元,全部用于涵闸维修加固的施工。20xx年3月14日,项目工程在县招投标管理中心公开招标,确定阜阳市水利工程公司为第一中标单位,公示期满后,于3月26日签订施工合同,工期30天。监理单位采取自购的形式,确定XX市宏源水利工程监理咨询有限公司为监理单位。目前,此工程已竣工。

3、关于中央水利建设基金(应急度汛)资金

(1)资金来源。为支持我县20xx年应急度汛工程除险加固工作,确保防洪工程安全,省财政厅下发《关于拨付中央水利建设基金(应急度汛)的通知》(财农

专项自查报告 篇8

(一)资金的到位情况 1.公用经费

20xx年,根据我校在校学生数865人及生均700元的标准,共补助公用经费633,779.00元,已全部拨款到位。

20xx年春季收上级拨入公用经费324,375.00元。 2.生活补助资金

20xx年秋季,共拨入学生生活补助资金392,875.00元,其中,贫困家庭寄宿制生活补助资金343,125.00元,人口较少民族生生活补助资金49,750.00元(199人×250元/生〃年)。

20xx年春季,共拨入学生生活补助资金343,125.00元,其中,贫困家庭寄宿制生活补助资金343,125.00元。

3.免费教科书

教科书由省级统一招标采购后,由省级财政按实际采购资金安排。20xx年春季提供免费教科书853套,其中,七年级274套,八年级319套,九年级260套;20xx年秋季提供免费教科书865套,其中,七年级295套,八年级264套,九年级306套。20xx年春季提供免费教科书867套,其中,七年级296套,八年级266套,九年级305套;

(二)支出情况

1.公用经费

上年结余公用经费19,859.78元,20xx年共拨入633,779.00元,其中20xx年秋季拨入339,494.00元,本年累计支出650,590.35元,其中20xx年秋季支出326,292.10元。20xx年春季拨入324,375.00元。20xx年春季截止6月30日支出298,6xx.19元。

2.开支后取得的效益

(1)培训费:学校组织各种培训及教师外出培训共支出培训费24500元,通过培训大大提高教师的管理水平、强化服务意识,为培养“双师型”教师队伍做出应有的贡献,教师们把培训所学到的知识,不断更新教育理念,掌握现代教育理论,提高专业教学和教育实践能力,在教学岗位上发挥更大更重要的作用。

(2)电费、网络费的支出保证了学校各种活动的正常开展,

(3)支付学业水平考试费、优秀班级教师奖励金等25,xx6.95元,增加学生和教师学习的积极性。

(4)购买打印机、电脑耗材等办公用品加大了教学效率,由于纸质文档的生成、查询、修改和管理既费工、费时,又容易出错,因此这种办公方式严重影响办公事务处理的效率及质量。购电脑、打印机等办公设备,使人的各种办公业务活动逐步由各种设备、各种人机信息系统来协助完成,将人们从大量繁重重复的办公事务中解放出来,许多办公事务实现了电子化和自动化,实现“无纸办公”、“电子办公”,从而减轻劳动强度,改善办公环境,节省办公费用,提高办公效率和质量。

3.生活补助资金

20xx年,共拨入学生生活补助资金723,500.00元,实际发放723,500.00元,其中发放贫困家庭寄宿制生活补助资金673,750.00元;发放人口较少民族生生活补助资金49750元(享受布朗族学生199人,生均250元/生.),截止20xx年12月31日已全额发放完毕,20xx年春季,共拨入学生生活补助资金343,125.00元,实际发放343,125.00元,无扩大享受范围及降低标准现象。

自20xx年,实施《农村义务教育经费保障机制改革的实施方案》以来,我校严格按照通知精神贯彻执行,在使用经费时,始终本着量入而出、厉行节约、严把支出关,使学校的经费得到了合理的利用,并努力提高资金的使用效益。为了提高经费收支的透明度,我校还在“财务公开栏”中,进行每半年一次的财务公开工作,将各项经费的收入、支出及结余情况进行详细公示,接受社会及广大教职员工的共同监督。

专项自查报告 篇9

1、师生知识产权意识和创新能力显著提高

我校师生尊重知识、保护知识产权的意识明显增强,创新精神和实践能力得到了显著提高。在 “西山小学首届创意大赛暨国际校际邀请赛”中,共收到国内外学生的各类创意作品20xx件,经过专家认真评审,选出优秀作品800余件进行公开展示,其中金奖作品31件、银奖作品36件、铜奖作品68件,50余件作品正在申请国家专利;周郭旺老师论文《小学科学实验器材利用与开发的策略》获xx市小学科学论文评比一等奖。五年1陈硕同学制作的“电磁膜烧瓶系列实验器材”获xx市24届青少年创新大赛三等奖,西山小学爱迪生俱乐部开展的科技实践活动“制作心愿灯”获xx市24届青少年创新大赛二等奖。周郭旺老师获优秀辅导员称号。

2、知识产权校本课程开发得到突破

江光华老师的《心愿灯的设计》,肖云峰老师的《包装盒上的学问》,梁振唐老师的《奇思妙想话创意》,周郭旺老师的《实用新型实验器材》等课例受到师生们的好评。为学校下一步知识产权培训工作积累教材。

3、知识产权实践活动深入社区发挥试点示范作用

我校充分利用学校知识产权教育的人才优势,积极为全区中小学科技教育服务,在社区进行知识产权宣传普及活动。**年4月组织学校小爱迪生俱乐部成员为全区科技教师展示了创意互动科学实验40套,9月与区科学讲师团一道赴伦教街道培教小学、杏坛麦村小学对科学教师和学生进行三年级科学互动实验培训,12月中旬,协助大良凤城少年宫赴五沙小学等学校开展科技下乡展示活动。收到了很好的评价。

4、师生专利申请积极

我们利用顺德工业化进程的优势,联合相关企业已成功推出具有独立知识产权权利的专用和演示实验器材8样:小罐装的氧气瓶和二氧化碳瓶、超小酸奶机、超小酿酒机、小型孵化机、导磁金属膜的烧杯和实验室专用电磁炉、吸管支架专用盒。学生实验器材推出了6套:蚕宝宝饲养盒、水顶乒乓球可调喷头、简易电动机、太阳能风扇。这些作品和首届创意大赛中50余件优秀作品正在申请国家实用新型专利。

专项检查报告


“专项检查报告”的内容是由编辑搜集和整理而来的,我们只是提供框架供您参考,您可以根据自身需求进行适当调整。大部分成功的人都必须经历辛苦付出的实践,以便更好地向领导汇报工作。通常情况下,我们会使用报告,而写报告时应该注意主次分明,详略得当,同时保持条理清晰。

专项检查报告 篇1

       财务管理专项检查自查报

       告

       篇1:财务大检查自查报告

       XX年财务大检查自查报告

       XXX:

       我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作

       复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任

       组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件

       要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照

       检查,将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,现就自查情况报告如下:

       一、自查基本情况

       (一)财务机构设置和人员配备情况

       我单位财务工作由XX科负责,单位按照财务工作要求,设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四

       名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明

       确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进

       行。

       (二)内部控制情况

       单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范,制定了11向财务管理制

       度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度,保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施

       了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及

       单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效

       益。

       在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,2

       依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发

       生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真

       实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支

       出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项

       工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统

       筹安排,合理支出。

       (三)预算编制执行情况

       我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,项目设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论

       共同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费

       预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。

       财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互

       挤占预算资金情况发生。

       (四)资产管理情况

       我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达

       到了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。为

       了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照

       政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款

       项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管

       理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进

       行记录、计算、反映。定期开展资产清理,及时与实物管理

       人员对账,确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。在资产的处置中,都严格遵照有

       关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无随意处置现象

       发生。及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资

       金及时回笼。

       二、存在问题

       通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一

       些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未

       能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法

       规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据

       充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。执行

       中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。三是在资

       产管理中,由于一些资产达到报废年限,已报废,而上级部

       门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账

       面有差异。四是在具体会计核算中,出现未严格按规定办理的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

       三、整改措施

       (一)进一步规范财务报销审核流程,刻制经费审核章

       戳1枚、实物管理章戳2枚,明确会计人员与实物管理人员

       职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不

       予审核报销。

       (二)及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严

       格按照上级批复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实

       相符。

       (三)加强对单位职工的财经法规学习,不仅仅局限在财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意

       识,使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规

       为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规

       范。

       2022/07/24 篇2:财务专项自查报告

       2022年医院财务会计工作检查自查报告 xxx财政局:

       根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位

       内部控制规范》的有关规定,并参照财政局《关于开展2022年度会计监督检查工作的通知》

       要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:

       一、组织领导

       为确保此次自查工作顺利进行,2022 年5月5日收到xxx财政局通知后,医院及时成立

       了以总会计师为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。

       二、自查时间

       2022 年5月5日至5月15 日。

       三、自查方式

       自查小组成员参照财政局《关于开展2022年度会计监督检查工作的通知》逐条对照,采

       取账簿报表查阅和单据抽查等方式。

       四、自查结果

       按照州财政局《关于开展2022年度会计监督检查工作的通知》的要求,医院对本单位年

       度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查,对本单位执行财经纪

       律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和

       执行情况进行了自查。

       (一)财务收支和财务管理方面

       1、医院所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费

       用。

       2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。

       3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。

       4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。

       5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。

       6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。

       7、医院资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。

       (二)会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿,不存在账外账,不存在私设小金库行为,一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求,签字齐全,8

       定期装订,专人保管,原始单据完整合法,不存在造假行为;发生经济业务时及时入账,做

       到日清月结;由专人负责编制会计报表,财务报告符合要求,做到数字真实、计算准确、内

       容完整、说明清楚。

       (三)内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放

       在不同的文件柜当中,并加锁确保安全。

       (四)单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《xxxx医院内

       部控制制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加

       强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下四点要求:

       1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明

       确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

       2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资

       金使用效益。

       3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

       4.明确账务处理程序,根据医院会计制度的规定,确定单位会计科目和明细科目的设臵

       和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等;确

       定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登

       记、对账、结算、改错等要求,确保会计核算准确无误。

       (五)固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购臵时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项

       财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上

       所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭

       证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用

       及其他违规问题。

       (六)存在问题

       通过自查,医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和

       内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方

       面的工作做得更好。

       xxxxx医院

       2022年5月15日篇2:财务自查报告范文三篇

       财务自查报告范文三篇

       财务自查报告范文三篇

       (一)

       一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会

       计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中

       对相关具体问题的描述,我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析

       了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人,财务自查报告怎么写。对深

       圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询

       了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、11

       邮件、现场检查等形式督促、跟

       进整改进度,落实整改情况。

       二、自查发现的问题及整改情况

       根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:

       (一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职

       责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识

       和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

       (二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司

       自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订

       流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与

       绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职

       条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批 准。

       (三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与

       控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查

       询、修改公司财务信息系统的权限;

       公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要

       求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

       (四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档

       及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和

       报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营

       特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》

       中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优

       化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本

       情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在xxxx

       年12 月份公司组织安排了“财务

       部门2022 年度教育训练计划”。根据上述通知要求(二),自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人

       民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计

       档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了

       公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善

       了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。根据上述通知要求(三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更

       新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司erp 系统已升级至用友8.9.0 版本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算

       模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使

       用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析,以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与

       报销的 it 系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备、工程、维

       修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp 系统中管理,固定资产请购单采

       用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资

       源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:

       1.财务人员和机构设置基本情况

       存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施:根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定,按照《深

       圳市会计条例》中第十条:“取得会计从业资格证书的人员,方可从事会计工作”要求,公司

       对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,审查各会计人员的从业资格,通知未取得会计

       证人员在最近一个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。

       整改结果:未取得会计证人员将在2022 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间

       内考取,12 月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业资格证书。

       2.会计核算基础工作规范性情况

       存在的问题:对合并范

       围往来定期对账,每月一次明细账核对,只是核对正确,未对结

       果签字确认。

       整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务

       会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账,在次月10 号

       前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。整改结果:从xxxx年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认,后续持续监督

       执行。

       3.资金管理和控制情况 存在问题:

       (1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节

       表未复核。整改措施:

       (1).明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行索取银行

       对帐单,做到相互牵制,明确责任;

       (2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每一账户银行

       存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。

       整改结果:

       (1).出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对

       帐单。

       (2).部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确

       认。

       4、企业财务管理制度建设和执行情况 存在问题:公司财务制度体系建设不完善,相关制度没有更新,存在部分已在执行的工

       作流程,没有形成书面制度文件。

       整改措施:公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律

       法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。根

       据公司业务发展变化,及时修订更新相关制度。

       整改结果:现已补充部分制度:如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》

       等。后续据实补充修订,进一步完善公司制度建设,并严格遵照执行。

       5、母公司对子公司财务管理和控制情况

       存在问题:公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查,财务、审计检

       查资料尚未形成明确、固定的制度控制。

       整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果形成书

       面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核,报母

       公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转

       深圳财务中心进行审批,最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监

       控及管理,子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人,负责人根据资金申请情

       况邮件指令补充收付款所需资金。

       整改结果:公司制定发布 《内部审计制度》,对子公司专项检查结果出具了书面的内部

       审计、检查报告材料。通过整改,进一步加强巡检工作管理,规范人员招聘流程、切实履行

       好资金审批权限,不断提升财务、审计检查工作效率,保证公司资产安全。

       三、证监局走访提出问题及整改情况

       深圳证监局于xxxx年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务

       核算、内部控制、信息系统等相关方面问题,针对证监局

       提出的问题,我公司按照要求已全

       部整改并取得良好的效果,现就整改情况报告如下:

       1.关于票据管理问题存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录,未有登记购买记录。整改措施:建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并

       遵照执行。

       2.现金日记账、银行日记账登记问题 存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。

       整改措施:专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金、银行存款日记账,贵局在走

       访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果:手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。

       3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题 存在问题:存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款,此借款全部为日常出差用的临时借款。整改措施:公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监

       事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项

       制度》,并且已遵照执行。整改结果:经过整改公司在xxxx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出

       差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。

       四、持续完善事项的长效机制和责任人

       通过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关法律法规的规定结合公司自

       身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系,建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和>规章制度,加强与监管

       部门的联系,不断提高依法规范运作的水平。(二)根据《xx市审计局关于开展2022年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神,我局

       结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如

       下:

       一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积

       极开展自查自纠工作。

       二、严格清查,不走过场成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过

       场不留死角,及时发现和解决存在的问题。

       三、认真自查,及时自纠按照《xx市审计局开展xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求,我局对本

       单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自

       查。篇3:财务自查报告 2022年度原堤学校

       财务工作自查报告红旗区洪门镇原堤学校

       2022.12原堤学校财务工作自查报告为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小

       学收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育 篇3:财务管理工作自查报告

       2022年财务管理工作自查报告

       根据*****文件,为认真总结好2022年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:

       (一)会计基础工作情况

       会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务

       管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。

       财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。

       取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。

       财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。

       会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。

       (二)预算执行情况

       根据2022年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生 产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。

       2022年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费44.39万元。2022年实际实现销售收入18026.12万元,共发生成本费用13819.70万元,其中业务招待费165.88万元,会务费28万

       元,生产检查费26万元,差旅费52.91万元。

       (三)财务管理办法完善和执行情况

       根据单位实际工作情况,2022年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

       完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。

       (四)资金安全管理情况

       考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每个月都 是提前10天估算好现金需要量,并与银行协调好。事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。2022年全年无一起安全事故并且数目准确。

       通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一

       些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

       ******公司

专项检查报告 篇2

 关于20xx年度贯彻执行《党政领导干部选拔任用 工作条例》和开展干部工作监督检查情况的报告

根据闽交党20xx50号文要求,现将我司贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法(试行)》(以下分别称《条例》和《办法》),开展干部监督检查情况汇报如下:

一、以“树组工干部形象”集中学习教育为载体,组织学习和贯彻《办法》。

我司各级党委及组织人事部门把学习《办法》作为“树组工干部形象”集中学习教育活动的重要内容,采取中心组学习、座谈会、学习例会及观看电教片等形式,组织班子成员、组工干部等相关人员集中学习,同时通过《交通控股信息》、《福州港报》、《福建航运报》、《闽运信息》等企业内部的报刊及网站开辟宣传园地,让广大职工特别是党政领导和组织人事部门的负责同志了解和理解《办法》的重要意义、基本精神、主要要内容以及监督的方式方法,提高贯彻执行《办法》的自觉性。在学习的基础上,我司各级党委及组织人事部门结合企业实际,按照《办法》要求,对干部的选拔任用情况进行自查,并按照干部管理权限对干部的选拔任用进行一级对一级监督,逐步使监督工作经常化、制度化,增强监督的主动性、预见性和动态性。20xx年第四季度我司结合干部的年度考核,通过民主测评、个别谈话、召开座谈会等形式对下属单位党委及组织人事部门贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》情况进行检查,重点了解在深化干部人事制度改革过程中干部选拔任用工作是否坚持党的用人方针和人才标准、是否履行规定程序、工作是否规范等,涉及干部选拔任用的信访件作到件件有落实。在加强组织监督的同时,注意发挥群众监督、舆论监督作用,扩大监督工作覆盖面,提高时效性。经检查,我司各级党委及组织人事部门在干部选拔任用过程中基本能够落实《条例》要求,尚未发现违反《办法》的问题。

二、以推进干部人事制度改革为着力点,认真贯彻落实《条例》和《办法》

我司各级党委及组织人事部门坚持用《条例》指导和规范干部选拔任用工作,特别是在企业深化三项制度改革过程中,坚持按《条例》要求操作,推进干部人事工作在改革中创新并不断规范。20xx年我司普遍推行干部任用的聘用制、任期制,认真落实干部谈话、干部戒免、干部任前公示等相关制度,加大公开招聘企业经营者改革试点力度。竞争上岗、双向选择、公开招聘和岗位聘用制、职务任期制等已经成为企业用人的主要途径和形式。福州港务集团所属的省港口工程公司总经理和砂石出口有限公司筹东作业区、闽运所属的省旅游汽车公司、快货公司等单位经理职位实行公开竞聘,

对经营班子实行风险抵押制度,取得较好效果。对于下属单位正在推行的干部人事制度各项改革举措,我司既积极支持,又提供必要的指导,防止走弯路,坚决制止违反《条例》的行为。对干部选拔任用、竞聘上岗过程中群众反映集中、强烈的问题,组织人事和纪检检察部门及时调查。20xx--20xx年,我司任用、交流干部14人(其中4人属提拔任用),下属单位在基层党组织换届选举和机构改革过程中,也顺利地完成了中层以上管理人员的竞争上岗和干部交流,无发生违法违纪现象。在推行干部人事制度改革过程中,我司各级党委和组织人事部门认真总结经验,并根据《条例》精神和要求,相继出台了一系列适合企业自身特点的干部选拔任用暂行规定。如福州港务集团制定了《领导干部选拔任用管理暂行规定》,省汽车运输总公司制定了《干部聘任制实施办法》,厦门轮船总公司制定了《中层管理人员选拔任用管理规定》、《管理人员岗位聘用规定》,省轮船总公司提出《人事工作六条守则》等,既有效地规范了干部人事工作,又使《条例》得到较好的落实和运用。

三、存在的不足

《办法》及配套学习材料来源有限,安排学习的时间比较紧,客观上给基层单位的学习带来一定困难,原汁原味和系统、及时的学习不够,对《办法》精神的理解还缺乏应有的深度。个别组工干部业务尚不熟悉,在运用《条例》、《办法》指导工作方面,有时考虑问题不够细致缜密、不够规范,

干部人事工作质量和效率有待进一步提高。适合于企业的 干部选拔任用监督机制、监督办法仍在摸索和完善之中,对干部人事工作的日常监督还存在监督不够及时的问题。今后我们将继续深化对《条例》和《办法》的学习,采取分批安排和选送基层组工工作的业务骨干参加上级举办的培训班,组织内部监督工作经验交流等办法,以点带面,提高学习效果。对自查中发现的个别工作不够规范问题,进行个别指导,帮助抓好整改,力求举一反三。

专项检查报告 篇3

市政府采购执行情况专项检查领导小组:

根据市财政局、市监察局、市审计局《关于开展政府采购执行情况专项检查工作的通知》(湛财采[2012]22号)(以下简称《通知》)的通知精神,我局领导高度重视,依据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》(以下简称《办法》)的规定,认真对我局2011年度政府采购执行情况进行自查自纠。现将自查自纠情况报告如下:

一、政府采购执行情况

2011年度我局政府采购预算金额936760元,采购金额901660元,节约金额35100元。其中:公开招标458640元,包括货物122590元、服务336050元;由公开招标改变为竞争性谈判148000元,包括服务148000元;单一来源90000元,包括服务90000元。项目主要包括:各类参展会议、招商会议资料的编制、印刷;局网站建设硬件购置;政风行风热线建设硬件购置;市工业经济发展、成品油分销体系“十二五”规划;《**市工贸经济分析与对策》印制;委托编制**市餐饮业发展规划(2010-2020)等。以上采购项目均报经市财政局采购管理部门审批,并严格按审批的项目采购预算、采购方式及程序执行。

二、开展政府采购自查自纠工作情况

(一)精心准备。根据《通知》的要求,黄寒局长立即召集分管副局长、纪检组长、办公室负责人、相关科室负责人、政府采购专员和财务人员召开会议,传达《通知》精神,认真学习《中华人民共和国政府采购法》、《办法》的规定,并要求相关人员严格开展自查工作。

(二)认真自查。经全面开展自查工作,我局政府采购工作执行情况如下:一是政府采购预算、计划编制和采购实施按规定执行,不存在不编、错编、漏编预算及不按照计划执行的现象;二是依法实施采购,不存在化整为零或者以其他任何方式、理由规避公开招标或规避政府采购行为,严格按照财政部门审批的采购方式组织实施,无违规或不规范行为,采购组织流程、合同订立履行、供货执行均按《办法》规定执行;三是按规定设立专职采购人员负责政府采购工作,建立健全政府采购管理工作制度和采购员制度;四是政府采购文件,执行《办法》审批备案事项的规定,文件档案管理有序,资料归档齐全;五是发现政府采购工作中存在合同报送采购机构备案时间不及时及漏报2011年度第一、二季度政府采购季度信息统计报表。

(三)及时纠正。对于自查中出现的问题,局领导召开会议分析原因,对相关人员进行批评教育、要求整改,提出进一步完善政府采购内部管理制度,确保更好的执行《中华人民共和国政府采购法》及《办法》,增强依法采购意识,提高依法采购水平。

专项检查报告 篇4

为进一步落实市委、市政府关于保密工作的相关要求,加强信息化条件下的保密工作,确保我委在使用互联网及计算机工作过程中国家秘密和涉密文电的安全,根据《中公xx市委保密委员会关于印发

一、加强保密学习教育,提高思想认识

为认真做好保密机要工作,我委结合日常实际,切实把保密教育贯穿于每项工作中,在平时的学习例会上,多次强调做好保密工作的重要性,组织全体机关干部认真学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家工作人员保密守则》、新《保密法》等保密工作规章制度以及市委、市政府关于保密工作有关文件会议精神。认真开展保密工作规范化建设,对办公室档案管理员、文书收发、各科室负责文件收发和网上发布的工作人员等加强保密教育,加强做好保密工作的检查督促,促进全体工作人员提高思想认识,增强做好保密工作的责任感。同时,进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能,使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则,真正实现制度化、规范化、科学化。

二、加强组织重视领导,完善规章制度

为严格保密纪律,堵塞漏洞,消除隐患,加强机关的保密工作,我委成立了保密工作领导小组,地点为团委办公室,团委书记为组长,分管副书记为副组长,各部负责人为成员,加强对保密工作的领导。同时,制定了保密工作各项工作制度。一是制定了《xx市团委保密工作制度》,要求所有机关工作人员自觉遵守《中华人民共和国保密法》等保密工作规章制度,严守党和国家秘密、工作中的秘密。严格做到不把机密、绝密文件带回家,不在公共场所谈论保密事项,不向任何无关人员透露保密的内容,不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项,并严格做到不该自己知道的不打听,不该外传的事坚决不外传。对违反保密规定的人和事,要进行批评教育,情节严重的要根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律,确保保密工作万无一失。二是制定了文书管理制度,对文件的处理、传阅、撰写、发文、销毁等方面都作了明确规定。三是制定了档案管理制度。对档案管理,尤其是密级文件的管理以及文印保密,计算机保密作了严格规定。办公室定期对各项保密制度执行情况进行检查督促,确保机关保密工作制度落到实处。

三、落实各项保密措施,确保机密安全

为切实落实保密制度,做好保密机要工作,强化措施,防微杜渐,做好保密各项工作。我委采取了以下几个方面的措施。

(一)建章立制,确保保密工作有章可循

一是召开会议组织干部学习保密政策和业务知识,制定保密工作宣传教育及计算机、存储移动介质、传真机使用管理等各项制度。进一步完善保密规章制度,确保重点涉密要害部位的安全。二是对我委秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度,针对检查中发现的不足和隐患,严格按照保密制度的要求整改。三是制定完善了保密管理制度、保密守则、文件传阅、管理、归档制度、档案管理制度、保密范围和密级的若干规定、保密审查、失泄密报告制度。

(二)严格操作,防止违规使用发生

为加强计算机信息系统的保密工作,我委为每台电脑系统xx装了正版杀毒软件,防止由于病毒入侵而引起的文件丢失、机密泄露等情况的发生。同时制定电脑安全操作规范,要求全委人员严格按规范操作,发现病毒及时报告,由专人处理。指定精通电脑,责任心强,受过专业培训的专业人员负责全委的电脑管理工作。上网资料需经保密工作领导小组批准方可上传,严防泄密。经过仔细的自查,没有发现违规上国际互联网及其它公共信息网的现象,没有感染木马病毒;没有安装无线网卡等无线设备。

(三)加大投入,为保密工作提供充足物质保障

为进一步提高我委保密工作的质量,应对日益复杂的网络环境,改善保密工作设备条件,我委投入专项资金,配备灭火器、铁柜等基础设备,并对现有计算机网络进行规范和改造,为安全办公提供清洁的网络环境,既保证专业人员通过互联网获取资源信息,又可使用内部网络进行业务操作,达到保密工作要求。

自保密工作通知下发以来,我委所收到的涉密内容,都能按《保密法》的相关规定进行了妥善的处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,从未出现过失、泄密问题。在今后的工作中,我委将进一步加强对保密工作的重视,强化对涉密内容的管理,力争保密工作取得新成绩,确保工作顺利开展。

专项检查报告 篇5

针对全市在建重点工程开展安全生产专项检查的通知,我项目部自接到文件起,应对文件各项要求开展自查工作。自查情况具体如下:

一、安全生产责任制

项目部已建立安全生产责任制度,本制度已落实到桥梁、路基工区及各施工班组组长,各岗位责任人均已签订责任书。包括路基责任人吴庆立,桥梁责任人方夏友,桩机班组责任人xxx,钢筋班组责任人xxx等。项目部严格要求相关责任人负起应有的责任。做好带头作用,要求施工人员严格遵守规章制度操作。

二、安全生产工作制度

安全生产工作制度建立完成。该制度落实到相对应的工作岗位,每一环节多有制度,具体制度包括有项目经理安全生产责任制、项目总工(技术负责人)安全生产责任制、安全负责人安全生产责任制、安全培训制度、施工安全责任追究制度、专项施工方案审查制度、专项施工方案审查制度、安全技术交底制度等。该制度落实到各部门、各相关人员。项目经理、技术负责人、安全负责人必须遵照相关制度来做好自己的岗位工作。

三、施工设备及工作状态

本工程到目前阶段已进场震动压路机YZ20JC一台,液压挖掘机PC20一台,推土机J1440-1,装载机ZL50C一台,型光轮压路机3Y25-21一台。另有桩机GPS-15型5台,18型1台。进场设备较为陈旧,有些个别设备型号未达到施工要求。目前这些设备工作状态良好,并附有出产合格证明,未出现机械故障、损坏等问题。

四、安全生产文明施工宣传开展情况

安全生产文明施工已经开展,但效果不够理想,近期项目部正针对存在问题及相关难点进行处理和设计方案解决。

1.存在问题有泥浆排运问题,由于下新窝桥所处河道不能通船,xxx桩机所产生

的泥浆得不到及时排运,必须要采用车辆运输跨xxx运送到xxx所在河道采用运浆船排放。由于最近几天接连雨天,雨量中等,泥浆得不到及时排放,泥浆池有泄露、溢出现象,使附近场地有泥浆存在,没有做好文明施工工作。

2.xxxxx穿插xxx国道施工,没有设置相对应的安全警示标志牌。如:前方施工,

减速慢行,还应在规定的距离设置相应的前方X米施工,请减速慢行等标志牌。西桐加油站往泽国方向以门面店和居民居多,有些户主不愿意标志牌树立其家门口,因此也影响到标志警示牌的摆放问题。

3.现场相对应的标志牌,材料标识牌已经摆放。由于预制场正在标化中,项目

部已经要求工区尽快落实挂牌制度,相应的料仓和设备均要挂上对应的操作规程和制度。

五、事故隐患处理制度

开工至今日,项目对发现的安全隐患均已下发安全隐患通知书,具体有安全隐患通知书001(便桥防护不足),此通知书已于20xx年1月15日进行整改,安全隐患通知书002(用电不规范),此通知书已于20xx年4月20日进行整改。但时至今日,仍发现存在用电不规范现象,项目部于20xx年4月27日下发整改通知书,该通知书正在整改当中。

上述几点是在本次自查中发现的存在问题,如有不足之处,望请领导指出。

专项检查报告 篇6

开展严厉打击非法行医工作是是维护人民群众的合法权益和医疗安全、促进医疗事业健康发展的需要。今年5月11日至13日,开展了“严厉打击非法行医确保群众就医安全”的专项行动,共取缔无证行医37户,没收医疗药品、器械24件、拆除牌匾14块、张贴取缔公告37份。5月30日又开展了一次声势浩大的以打击无证行医为主题的“飓风行动”,在此次行动中,共出动卫生监督员人员18人、公安人员8人、新闻媒体5人,取缔无证诊所23户,没收药品、器械27件,拆除牌匾5块,张贴取缔公告25份。8月14日至8月21日我局组织专班,对城区内所有地段进行了一次拉网式的检查执法,再次取缔无证诊所16户;10月,在我市霍乱防治期间,又对我市无证行医进行了拉网式检查,对所有无证行医一律进行了取缔。以上行动有力的打击了我市无证行医行为,更好的进化了我市医疗市场。同时,今年与公安机关开展打击无证行医联合检查2次,共将6起涉嫌非法行医案件向市公安机关进行了移交。

专项检查报告 篇7

据省委组织部《关于开展上轮中央巡视**x反馈意见整改落实情况自查工作的通知》要求,按照市委组织部通知精神,依照县委组织部《关于开展党内政治生活落实情况专项自查的工作方案》要求,县广播电视台党组织就党建重点工作进行自查,情况汇报如下:

县广播电视台党组织高度重视党内政治生活制度贯彻落实,推进机关党内生活正常化、制度化,增强机关党内生活的原则性和实效性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,改进作风、改进工作,提高素质、提高能力,提高机关党建工作科学化水平,为推进广电事业科学发展提供坚强保证。

一、党委主体责任落实情况

1、县广播电视台党委会党组织定期召开党员大会、支委会、党小组会4次,专题研究基层党建工作情况,每次党委会都做了会议记录。

2、召开现场会、观摩会、调度会次数偏少,每次做了会议记录,并保存了相关图片。

3、建立精准脱贫党组织,开展百日攻坚活动,扶贫干部驻村入户了解实际情况,建立台帐,开展一对一帮扶。

4、全台党员落实“1+10”党员联系群众制度,建立联系台帐,《党员工作手册》填写规范。

5、建立党员活动室,室内环境整洁,室内上墙制度与时俱进,悬挂有序、规范。

二、党内政治生活落实情况

1、民主生活会召开情况。台党委班子定期召开民主生活会,各党小组每季度召开一次组织生活会;党支部委员会每年召开一次民主生活会,党员领导干部和普通党员一样,带头在会上开展批评与自我批评,重点以遵守党的政治纪律和“ 四风”方面存在的突出问题为重点内容,查摆问题,分析原因,明确努力的方向和改进的措施,并形成自查分析发言材料,在生活会上交流发言,并存档整改。

2、党内组织生活情况。严格落实“三会一课”制度,年度有计划,时间节点有动作,党员领导干部开展双重组织生活。学习有计划,党员有学习笔记。因单位又下乡采访任务、值机人员不能离岗等工作性质,存在会议缺席现象。

3、《党支部工作手册》使用情况。《党支部工作手册》填写规范,但存在未及时上交党委存档现象。

4、党费收缴管理情况。建立党员名册,党费按时足额缴纳。

三、“两学一做”和十九大精神学习相关内容

1、台党组、党支部召开“两学一做”学习教育学习培训,有照片资料。

2、党员活动室有学习资料、有学习制度,挂图张贴规范。

3、党员夜校开展次数较少。

四、发展党员和处置不合格党员工作情况

1、发展党员和党员教育管理工作。建立入党积极分子台长;发展党员程序规范;入党志愿书、入党积极分子培养考察登记表填写规范;有会议记录,会议要素齐全。严格落实“三票决”、“三公示”、“三纪实”、“四备案”制度,把好党员发展入口关。

2、处置不合格党员工作。截至目前,没有出现与党组织失去联系党员,对于存在问题的党员,责令写出深刻检查,通报批评,限期整改。

五、扶贫驻村工作情况

专项检查报告 篇8

(一)增值税

1、是否存在虚开农副产品收购发票抵扣税款的行为。运用投入产出方法,检查评估收购农副产品数量、种类与其产成品(销售)是否对应,等等;

2、是否存在购进非农副产品而开具农副产品收购发票抵扣税款的行为;

3、是否存在向非农业生产者收购农产品或盗用农业生产者的身份开具农副产品收购发票的行为;

4、是否存在不按规定开具农副产品收购发票的现象;

5、是否存在虚抬收购价格、虚假增大收购数量的现象;

6、是否存在收购数量与生产、销售数量不配比或税负明显偏低且账上常年反映亏损的现象;

7、是否存在将委托加工原材料列入开具农副产品收购发票的现象;

8、是否存在销售货物不如实申报纳税或账外经营行为。

9、是否存在隐瞒销售收入的行为。是否存在以代销为由对发出产品不入账、延迟入账;是否存在现金收入不入账或不申报行为。

10、是否按照规定的纳税义务发生时间确认销售额计算纳税;

11、逾期不退还或者收取超过一年以上尚未退还的出租包装物押金,是否已按规定并入当期销售额计算纳税;

12、是否存在混淆固定资产与低值易耗品划分抵扣进项税额问题;

13、用于非应税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或应税劳务的进项税额,是否已按规定转出;

14、非正常损失的购进货物、产成品、在产品是否已作进项转出处理,所转出的进项税额计算是否正确;

15、从销货方收取返还资金是否己按照税法规定冲减当期进项税额;

16、将自产、委托加工的货物用于非应税项目、集体福利或者个人消费是否已视同销售并按规定确定销售额纳税;

17、将自产、委托加工或者购进的货物用于以货易货、抵偿债务、抵付劳务费等,是否已作有偿销售纳税;

18、用于投资、赠送、奖励的物品是否己按规定作视同销售处理;

(二)企业所得税

①检查应税收入的真实性、完整性。一是确定收入的完整性,重点是各种主营收入、副营收入、营业外收入(包括各种形式的财政返还在内)、投资收益等是否全部按规定入账。有无故意压低售价转移收入的行为;有无将已实现的收入长期挂往来账或干脆置于账外而不确认收入的情况;二是确定收入确认的合法性,检查其产品的销售收入、预售收入、视同销售收入确认以及成本和费用的扣除,是否符合有关规定。三是确定应税收入与非应税收入的划分,检查其有无将应税收入作为非应税收入申报等情况。

②检查税前扣除项目的真实性、合法性。一是要重点检查构成成本的各类费用的支付凭证是否合法、真实、有效,有无收受虚开、代开、伪造的假的发票等不合法的'发票入账支付费用;重点查看是否存在虚开办公费、虚开服务业发票、虚增人员工资、虚增广告支出、以有关联关系的销售公司或办事处的名义虚增经费、销售费用等虚增成本套取现金的情况。二是要通过检查总成本来检查成本与收入的配比性、合法性;三是要结合行业的特点,针对会计处理与现行税法规定不一致的项目在纳税申报时是否予以调整,重点检查各项准备金、风险金、业务招待费、广告费、租赁费、工资及相关费用、财产损失、捐赠支出、改扩建及装修工程支出、管理费等项目是否按规定合理分摊成本。

③重点检查项目。一是检查应付未付、应收未收款项的处理情况;二是检查预提费用、应付账款等科目,对年末留有余额的预提费用和超过3年(外企2年)因债权人原因无法支付的应付账款应调整成本和收入;三是检查无形资产和长期待摊费用的摊销是否符合税法规定;四是检查企业与其关联企业之间的关联交易情况。

专项检查报告 篇9

按照教育部、省市开学工作文件精神及教育学南通及区教体局《关于开展2023年秋季开学专项督导检查工作的通知》要求,结合我校自身实际情况,我校扎扎实实地做好了开学的各项准备工作,促使开学工作有序高效地开展。现对开学自查情况汇报如下:

一、做好开学条件保障,各项工作有序、平稳、快捷。

开学伊始,xx实验小学新校焕然一新。我们以规范开学,常规管理为着力点,结合实际,统筹兼顾,各项工作有条不紊,实现了高起点开局。利用假期及早筹备开学工作,确保学生进校之前,学校各项准备工作全面到位。具体为:师资配备到位,工作计划制定到位;学校安全排查整改到位;校园环境全面整治到位;各种设备检修到位;学校后勤保障到位,贫困生资助到位。由于谋划早、准备充分,学校开学工作实现了“十个规范”:即计划管理规范、教师到岗规范、防流控辍管理规范、课程设置规范、教学常规规范、校园环境文化建设管理规范、安全WW工作规范、收费管理规范、后勤服务管理规范、教辅资料管理规范。

二、校舍安全管理。

xx实验小学是新建校,但全体班子成员还是对校园校舍进行了一次拉网式安全大排查,对各种消防安全设施到位情况进行了检查,都有详细的安全检查记录,存在问题已解决:1.灭火器部分到期已更换;2.消防栓有一处冻裂已更换;3.部分损坏玻璃已更换。安全隐患已彻底解决,保证了师生正常开学和人身安全校园安全管理。

四、校车安全管理

我校学生基本都是施教区学生,只有极个别外来务工学生,无校车,全部由家长接送,同时发放了学生上下学接送告家长书,不得乘坐黑车或存在安全隐患的私家车。

五、食品与饮用水安全管理。

xx实验小学无食堂和商店,没有学生在学校就餐,学校规定学生不得带任何食品进入校园有检查,每天早上有晨检,定期通过网络上报。

我校有四台大型直饮水机,由厂家定期进行维护清理,有水质检测报告。

六、规范招生。

本学期招生工作中,由于各项工作做得细致,使学生资料、信息的收集工作做得比较全面,方便了学生学籍资料的`整理,为家长及整理学籍的老师带来较多的方便。通过招生工作,树立学校和教师的良好形象。

当然,我校在开学工作中也有一些不足,如少数教师从假期气氛中走出来速度慢,安全意识不强等。针对这些情况,我们利用教职工大会,教育要求所有教职员工,转变工作态度,强化安全意识,牢记各自责任,迅速进入角色。

总之,本学期我们将以教体局开学会议精神为指针,扎实构建和谐安全校园,强化学校管理,不断改革教育教学手段,逐步推进生本教育,努力提高教师职业道德修养和业务能力,以提高教育质量为要务,力争创办群众满意的学校,使我校工作再上新台阶。

专项检查报告 篇10

20××年,在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督指导下,认真学习贯彻党的十八大精神,紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总基调,以提高经济增长质量和效益为中心,积极创新发展思路,努力调整工作重点,充分发挥财政职能作用,稳步推进各项工作,进一步加强信息公开工作,取得了较好的成绩。现将公开工作自查整改的情况报告如下:

一、公共财政预决算情况

1.收入预决算情况

20××年,我乡公共财政预算收入年初预算为61177700元,调整预算数为13693231元;其中政府性基金调整预算数为3839700元,决算为3839700元。

2.支出决算情况

一般公共服务支出预算数为249100元,决算数4037207元;文化体育与传媒支出调整预算数为48400元,决算数为48400元;社会保障就业支出预算为937200元,决算数为1156640元;医疗卫生与计划生育支出预算数为127000元,决算数为127000元;城乡社区事务支出预算数为218000元,决算数为4037700元(其中政府性基金预算为3839700元,决算数为3839700元);农林水支出预算数为2022100元,决算数为2112100元;交通运输支出预算数为26200元,决算数为1786200元;住房保障支出预算数为236100元,决算数为287984元;其他支出预算数为60000元,决算数为60000元;

基本支出预算数为7135131元,其中人员经费为5751931元,日常共用经费为1383200元,项目支出预算数为2718400元,决算数为2718400元;其中:其他资本性建设类项目预算数为760000元,决算1610000元;行政事业类项目预算数为4948100元,决算为4948100元,其中财政拨款4948100元。

20××年我乡上级补助收入预算数为13693231元,乡本级支出预算数为13693231元,其中:工资福利支出预算数为3101407元,对个人和家庭补助支出预算数为2056524元;对村(社区)转移支付预算数为199.88万元。

二、三公”经费决算情况

20××年我乡“三公”经费年初预算数为120000元,决算数为120000元,公务接待费为65000元,公务用车为55000元。20××年“三公”经费年初预算数为120000元,接待费65000元,公务用车55000元。

三、下一步工作打算

(一)强化民政保障,优化支出结构

合理调整支出结构,全力保障重点支出,严格控制一般性支出增长,优先安排保障民生支出,加大社会公共事业、生态资源保护、做好20××年一事一议奖补项目。

(二)深化财政监督,提高管理水平

一是加强财政政策法规宣传,深入贯彻相关财政法律法规。

二是加强财政资金监管,完善财政内部控制制度,自觉接受人大、审计及社会各界的监督。

三是在统一安排下,抓好村财乡代管工作,提高村级财务水平,做好财务公开。

四是认真落实各项惠农政策,规范各种惠农补贴的发放管理。

五是认真运行好村级公共服务体系运行维护机制各项项目建设,将资金落实到实处。

六是树立严谨务实、勤政廉政、团结和谐、依法理财的工作作风。

专项检查报告 篇11

        

省公司客户服务部:为加强我市客户回访工作,不断提升公司客户服务品质,创建中国人寿优质服务品牌,保障客户回访工作的顺利进行,我市经过两个月认真、辛勤、扎实、有效的工作,按照省公司要求在领导、人力、物力等各方面圆满完成了回访前的准备工作,同时根据国寿人险发[2005]9号《关于印发《中国人寿保险股份有限公司客户回访工作专项验收及考核办法》的通知》精神,我公司进行了迎接验收认真细致的准备和自查工作。现将各项准备工作和自查情况汇报如下:

一、提高认识,加强领导。

加强客户回访工作,实现客户回访服务的规范化、统一

化、制度化管理,是全面加强客户服务建设,维护客户合法权益,树立公司良好的社会形象的有效举措。国寿人险发[2005]503号下发后,我市总经理室高度重视,召开专门会议进行研究、安排,组织各县市区有关人员认真学习,深刻领会省公司的文件精神,提出了具体的贯彻意见,制定了详细的实施方案;同时,为确保按时保质保量完成回访工作及准备任务,按照省公司要求成立了由公司总经理室成员牵头,客户服务、信息技术、办公室、业务管理、个险销售、中介代理等部门负责人组成的回访领导小组。具体负责领导、协调各项回访工作的具体实施;各县区公司也都成立了以经理为组长,副经理为副组长,客户服务部、个人业务部、团体业务部、综合管理部负责人为成员的领导小组;领导小组的成立,协调了回访相关部门关系,保证了回访工作在各个环节的通常运转。

二、 加强人力的投入,确保客户回访工作正常高效运转

新的回访管理办法要求各项回访工作由市公司统一进

行,回访不成功及面访件才能分配到各支公司进行回访,这就打破了以往的回访管理模式,以公司原有的回访人员很难完成各项回访任务。为此,我公司按照省公司要求在人力资源制度改革方案以确定的岗位和人员编制范围内,合理调配人员,在支公司抽调了素质高、责任心强、业务熟练的人员充实市公司客户代表队伍。目前,市公司客户服务中心现有运营支持岗人员一名,负责回访分派及日常管理工作;客户代表三名,负责回访工作。四名人员全部为大学专科及以上学历。同时,要求各县区公司按自身情况配备两名或以上专职回访员。这样,由于大量人力的投入基本保证了回访工作的正常进行。

三、 加强物力投入,为回访工作正常运转提供保障

为保障电话回访工作的正常运行,市公司为电话回访人

员设立了专门的职场。职场达到了省公司独立、通风、安静、整洁的标准,并根据电话数量配备了话机、耳机、电脑、隔音等设施;同时,按照省公司要求安装了多功能录音系统,为今后回访档案的留存及查询提供了有力保障。目前,市公司四名回访人员每人一台PC机,每人一部回访专线,每人一个专用隔段;市公司按照省公司的要求在物力的高标准,做到了各项办公设施的整齐完善,专岗专用,确保了回访工作的顺利进行。

四、 建章立制,抓好落实。

根据新的形势和公司的要求,我公司制定了《客户回访

工作制度》、《客户回访工作流程》、《运营支持人员岗位职责》、《客户代表岗位职责》等规章制度,并在职场内进行张贴,以配合省公司管理办法的运行。

五、 合理调配时间,达成回访目标

各项回访工作都要求客户代表要找到客户本人,同时

很多项目要求100%回访,但是由于各种客观原因造成上班时间回访成功率低也是一个不争的事实。为此,我们在上班时进行回访的基础上,在不影响客户的前提下,在中午与晚间合理调配时间进行回访,以便于回访目标的

六、 加强培训管理,提升服务品质

在各项硬件措施完善后,为了更好的完成各项任务,我

公司对人员加强了管理及培训,争创优秀的服务品质。在2005年,我们对全市所有回访员进行了培训,培训内容包括:《回访管理办法》、《回访工作流程》、电话礼仪、回访话束等。回访工作要直接面对客户,随时对客户提出的疑问进行解答,这就要求我们知识要全面、语言要规范。为此,我们建立了早会制度,在每周的周一、周五利用早晨上班前半小时对公司文件和新的业务规定进行传达并认真学习,以求与公司的各项规定要求保持同步,避免在与客户沟通时因业务不熟练造成不必要的纠纷。

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