专项检查通知
发布时间:2023-12-24 专项检查通知 专项检查专项检查通知精品10篇。
无论是在校园还是在工作场所,我们经常会看到各种公告或通知的存在。这些公告和通知的发布有助于促进员工之间的沟通和合作。那么,对于公告和通知类的文章该如何写呢?为了帮助需要的人,今天幼儿教师教育网的编辑准备了一篇关于“专项检查通知”的分析文章,现在就让我们一起来阅读吧!
专项检查通知【篇1】
财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:
为充分发挥国债资金的使用效益,确保国债资金的安全,我部决定于今年9月至11月组织驻各地财政监察专员办事处(以下简称“专员办”)对部分国债投资项目的资金管理使用情况进行一次专项检查。现将有关事项通知如下:
本次检查的对象主要是以来国债专项投资的项目,重点是生态建设类、交通类、城市基础设施类项目。除指定检查的项目外,各专员办在力量允许的情况下,可根据本地区实际,适当增加上述重点类的'项目纳入此次专项检查,并报财政部备案。有关涉及国债资金拨付、管理、使用的地方财政部门、有关项目主管部门和项目建设单位均列入检查的范围。
本次检查采取就地检查和异地交叉检查相结合的方式进行。
各专员办根据财政部《关于加强国债专项资金财政财务管理与监督的通知》(财基字〔〕619号)、《关于对国债专项资金违规问题处理意见的通知》(财监字〔〕132号)、《关于印发〈财政监督专员办事机构对中央预算内基本建设资金监督检查实施办法〉的通知》(财监字〔〕40号),以及现行财政、财务法规的规定进行检查和处理。检查的内容主要有:(1)项目配套资金是否落实;(2)资金来源是否合理;(3)项目建设资金是否按基本建设程序和工程建设进度及时、足额拨付到位;(4)国债资金是否专户存储、专款专用;(5)有关部门是否严格执行国债资金管理的各项法规制度。
采取就地检查方式的,由专员办就地处理;采取异地交叉检查方式的,由我部统一处理。
各专员办要根据《监察部、国家计委、财政部关于联合开展国债资金管理使用情况监督检查的意见》(监发〔2000〕4号)的要求,加强与当地监察、计委等部门的协调配合工作,避免重复检查,对就地查出的重大违纪违法问题,要及时移交监察部门追究有关责任人的行政责任。
各专员办接到本通知后,及时部署此次检查工作。参加交叉检查的专员办要做好检查的各项准备工作,组成5~6人的检查组,并选派副处级以上干部担任检查组组长,于10月10日前直接赴有关省进行检查。被检查省、自治区的专员办负责检查组的接待和联络工作,规定标准范围内的由部统一安排。
各专员办在检查工作中要严格执行财政部《财政检查工作规则》等规定,认真细致,实事求是,坚持原则,严格执法,廉洁自律,树立良好形象。各专员办要注意做好信息反馈工作,及时报告检查动态和重大违纪问题。检查工作结束后,属于就地检查的,专员办将工作总结报告、典型案例材料、《国债资金检查情况汇总表》等于12月10日前报送我部;属于交叉检查的,专员办将《财政检查报告》、《国债资金检查情况汇总表》、代拟的《检查结论和处理决定》(交叉检查的专员办)、工作总结报告、典型案例材料等于11月30日前报送我部。上报的工作总结报告、典型案例材料等一式两份(监督检查局、经济建设司各一份)。
专项检查通知【篇2】
国家安全监管总局办公厅关于
进一步加强尾矿库汛期安全生产工作的通知
安监总厅管一〔2009〕89号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局:
近年来,各地区、各有关部门认真贯彻落实中央领导同志关于做好尾矿库安全生产工作的重要指示精神和国务院安委会的工作部署,深刻吸取山西襄汾“9·8”尾矿库特别重大溃坝事故教训,严厉打击尾矿库非法违法生产行为,研究制定尾矿库隐患综合治理方案,推进尾矿库安全生产长效机制建设,在全面排查、摸清底数基础上治理了一大批隐患,促进了尾矿库安全生产形势的稳定好转。
但是,尾矿库各类小库多,安全管理基础薄弱;安全投入不足,安全管理弱化,一些企业安全生产主体责任落实不到位;少数地方政府及相关部门安全监管力度不够;全国有危库、险库、病库总数达4910座,重大安全隐患多,治理进展缓慢。尾矿库安全生产形势依然十分严峻。为进一步加强尾矿库汛期安全生产工作,根据国家防汛抗旱总指挥部关于做好尾矿坝安全度汛工作的要求和国务院安委会办公室近日印发的《关于加强汛期安全生产工作的通知》(安委办〔2009〕10号)精神,现就有关要求通知如下:
一、加强领导,落实责任。各级安全监管部门要充分认识做好尾矿库汛期安全生产工作的极端重要性和紧迫性,进一步提高
认识,加强领导,落实责任。要根据尾矿库的规模、危险程度,逐库落实行政责任人和企业负责人的责任。加大联合执法协调力度,督促尾矿库企业严格落实以企业法定代表人负责制为核心的防汛责任制,加强监测监控,确保尾矿库安全运行。
二、深化汛期尾矿库隐患排查治理工作。要认真落实《国务院办公厅进一步推进安全生产“三项行动”的通知》(国办发
〔2009〕32号)及国务院安委会办公室制定的安全生产“三项行动”实施方案要求,深入排查尾矿库安全隐患。要加大关闭取缔工作力度,依法取缔关闭非法和不具备安全生产条件的尾矿库。要落实重大隐患分级挂牌督办制度,对危库要责令立即停产,组织抢险;对险库要限期消除险情;对病库要按照规程要求进行治理。要加强对废弃或停止使用尾矿库的管理,依法履行闭库程序,落实闭库责任。要查清尾矿库下游重要工业设施、居住区域和人员聚集场所情况,对可能威胁企业、居民区安全的尾矿库要落实资金和配套措施,尽快组织搬迁。
三、切实做好汛期尾矿库安全生产应急管理工作。各级安全监管部门要加强与国土、环保、水利、气象、海洋、地震等部门联系,建立工作机制,强化灾害性天气监测预警,尤其要强化对强台风和局部强降雨天气的监测预警,切实防范突发山洪、泥石流、滑坡等引发的尾矿库灾害。要逐库制定尾矿库安全度汛预案,配备必要的应急救援器材、设备和物资,加强预案演练,确保快速有序应对。
国家安全生产监督管理总局办公厅
二○○九年五月二十四日
专项检查通知【篇3】
简报一:
开学在即,为进一步确保学生用品质量安全。日前,安徽省固镇县市场监管局组织开展了学生用品市场专项检查。
该局出动执法人员23人次,对县域经营的水笔、铅笔、橡皮、胶粘剂、笔记本、颜料等文具20多种品牌商品进行了检查。执法人员通过查看商标、名称、包装、以及商品进货渠道等方式,检查学生用品标签、警示标识是否齐全,是否注明生产厂厂名和厂址,是否在商品包装上配有中文说明,有无销售假冒“傍名牌”、不合格文具用品等违法经营行为。
检查中,执法人员加强宣传,向学生和家长讲解识假辩假常识及不合格商品对孩子的身心危害,引导经营者积极履行责任义务,严把商品进货关,保障商品质量安全,维护良好学生用品市场秩序。
简报二:
从江苏省质量技术监督局官网获悉,又到一年开学季,为确保学生用品质量安全,沛县市场监管局组织开展了学生用品专项执法检查。
此次检查以文具用品专卖店、学校周边文具销售店、超市为重点,主要核查在售文具的进货票据、生产厂家资质及产品质量检验报告等。经检查发现,文具用品专卖店及大型超市销售的学生用品有正规进货渠道,生产厂家资料保存齐全,为质量合格产品。而学校周边的小型文具店部分文具质量不过关,如书包、笔袋上印制的'图案,甲醛含量超标;铅笔上使用的艳丽色漆,重金属含量超标;橡皮、纸张等散发香味的文具,隐含有芳香类、醛类、汞等有毒化学物质等等。
执法人员当场对涉嫌有质量问题的产品进行了查封扣押,责令店主立即整改并进行经营知识讲解,提高其鉴别能力和合规经营意识。截止目前,共检查了文具用品专卖店6家、超市18家、学校周边文具销售店37家。
简报三:
开学之际,为确保学生用品质量安全,自8月31日至9月2日,银川市市市场监管局兴庆区一分局对辖区学生用品进行专项检查。
此次检查以辖区内学校周边文具销售店、文具批发市场、超市等为重点,检查的范围包括学生学习用品、学生用塑料书皮等产品,重点检查商家是否建立进货查验制度、销售的文具和学生用塑料书皮的进货票据、生产厂家资质、产品质量检验报告产品标识标注是否齐全等。
截至目前,该局共检查超市3家,文具销售店5家,文具批发市场2家,学校周边文具销售店28家。经检查发现个别商家不重视进货查验、索证索票,存在个别产品标识标注不全等情况。针对存在问题的产品,执法人员已责令商家下架处理,依法限期整改,坚决杜绝问题产品流入学校,确保学生健康安全。
此外,兴庆区一分局执法人员提醒学生及家长,在购买文具时要选择正规厂家生产的文具,并仔细查看有无生产厂名、厂址、电话、使用说明,是否有产品检验合格证等;不要购买香味太浓的文具制品,要选择色淡、无味的品种,因为许多香味文具和涂改液中都含有不同程度的苯酚、甲醛、汞等有毒化学物质;小学生尽量少使用涂改液,不要养成啃咬文具的习惯。
专项检查通知【篇4】
附件:锚杆、锚索支护强度检验方法
一、支护材料要求
必须使用经批准的操作规程和措施所需的支撑材料,配套材料的出厂合格证、检验报告等证明材料齐全。
二、支护参数
1锚杆:顶、侧锚施工安装完毕后,必须按规定进行锚固力、预紧力和顶板离层试验。
锚杆预紧力不小于100n·m,锚固力不小于5t。锚杆距托盘的泄漏长度不得大于50mm。
2锚索:锚索施工安装完毕后,必须按规定进行锚固力和预紧力测试。
要求锚索初始锚固力不小于10吨,拉拔力不小于16.4吨,破断拉力不小于24.7吨。
锚索配套锁具自锁后拉力不小于锚索破断拉力,即在锚索拉断前不应出现锁具滑脱现象。锚索的漏泄长度距托盘不大于200mm。
三、检查办法
采取月旬与日常抽查相结合的办法开展检查工作。
四、处罚规定
对于活动期间出现的问题,严格按照《生产、技术管理制度》等相关条款加倍进行处罚。
五、本《办法》从2013年2月21日起执行。
生产技术部
二〇一三年二月二十一日
关于开展锚杆、锚索支护强度
专项检查活动的通知
综掘队、生产准备队、29处:
为了提高我矿质量标准化水平,不断强化掘进工作面工程质量管理,进一步改善巷道状况,加大支护强度,杜绝支护方面的安全隐患。现决定于2013年2月21日至3月20日开展为期一个月的锚杆锚索支护强度专项检查活动。
本通知单附件:锚杆、锚索支护强度检验方法
生产技术部
二〇一三年二月二十一日
专项检查通知【篇5】
各相关科室:
近期卫生厅转发了卫生部关于《开展医院感染管理专项检查的通知》,要求医疗机构做好准备工作,卫生厅的检查安排在10月下旬,卫生部的检查安排在11月份,因此,我们要求各科做好本部门的感染管理工作,具体要求如下:
1、落实医院感染管理的各项规章制度,科室都有我科新下发的《新医大一附院医院感染管理规章制度》请根据相关内容进行学习和落实;
2、各个手术室、各个重症监护室、各个内镜 ( 腔镜 )室、新生儿室、血液透析室和消毒供应中心等重点部门落实各自的规章制度和工作流程;
3、加强对医院感染防控重点环节的管理,包括预防呼吸机相关性肺炎、血管导管所致血行感染、留置导尿管所致尿路感染、有创操作和手术部位感染、多重耐药菌医院感染管理等(我科曾下发过相关文件);
4、医务人员严格执行无菌技术操作,落实手卫生规范、医院隔离技术(对传染病人进行隔离预防);
5、落实《医疗废物管理条例》,规范管理医疗废物;
6、加强医务人员职业安全防护,保障职业安全;
7、将医院感染病例的花名册或报表进行适当的整理,并了解自己科室感染发病率,多发感染部位等,将相关资料保存好。
专项检查通知【篇6】
各单位:
xx节即将来临,为确保xx期间的安全生产顺利进行,防止安全质量事故发生,针对目前全国建设资金紧张,部分项目停工或半停工,及部分项目处于正常施工的状态,公司决定由各单位开展节前安全质量专项检查活动,以进一步加强“xx节”期间安全生产管理工作,达到营造平安、和谐工地的氛围,现将相关要求通知如下:
1、 各单位要成立节前安全质量专项检查领导小组
为保障专项检查活动得以有效实施与开展,各单位要成立以项目经理为组长的活动领导小组,组织员工召开节前安全专题会议,大力宣贯国家、公司宏观性良好政策、措施,从多方面阐述安全生产的重要性,以提高员工整体安全质量意识。
二、节前安全质量专项检查重点
1、半停工、停工项目对公司发布的《关于加强铁路项目停工、半停工工点现场管理的紧急通知》公告落实情况进行全面检查,并对检查半停工、停工工点的安全质量状况、机械设备与物资材料处置情况(尤其是火工品的处置情况)、管理人员与作业人员安排情况、看守人员履职情况等进行重点检查。
2、在建项目应对各工点各工序的工艺流程与安全防护、隧道光爆与超欠挖控制、安全步距、初支质量、二衬质量、高墩作业、移动模架、墩台混凝土与梁片预制质量、机械设备、火工品、用电安全、钢结构加工等进行全面细致的检查,对风险性较大的单位工程与作业环节要重点专项检查。对检查发现的问题要按“三定原则”(定措施、定人、定时间)处理,并以专项通报的形式下发。
3、 节日期间安全质量管理要点
1、各单位领导班子成员在节日期间应坚守岗位,执行节日期间领导、部门人员值班制度,同时加强组织、管理力度,增加现场巡查频率,对工期紧、风险大的工程应采取领导轮流值班制度,对风险高的施工环节必须执行领导、部门人员旁站制度,并必须按专项方案与技术交底、安全交底实施。
2、各单位要设置节日期间火工品检查专项小组,每天对领用、退库、保管等环节进行检查,同时要严格对近阶段时期回家、清退的劳务工进行排查,对所有涉爆人员的行为、思想要掌握,要杜绝违规和防止火工品外流事件发生。
3、要严格执行机械管理与操作制度,未经培训和考核合格的操作人员严禁上岗,同时加强对机械的检修与保养,不允许机械带故障运行。
4、严格执行隐患排查制度。各项目要充分发挥现场管理人员的监控职能,加强过程控制与监督,杜绝违规操作,积极的排查隐患,组织开展班前安全讲话,确保施工安全随时可控。
4、 针对近期项目存在的实际问题和突出问题,特别强调
1、目前部分铁路项目由于资金紧张原因采取了停工或半停工措施,由于出现拖欠劳务工工资、员工思想不稳定的情况,项目各级党工委、支部要加强与员工、劳务工的沟通,及时掌握员工思想动态,积极处理存在问题、化解矛盾,稳定员工情绪,避免发生群体事件或形成停工、阻工行为。
2、个别项目前期开展的火工品专项检查活动流于形式,上报的自查情况与公司验证情况出现严重不符,因此火工品管理整治依然是本次专项检查重点,对检查发现的隐患必须定人、定措施、定责、定时整改到位,做到检查不留死角;整改不留隐患;责任不留空白。
3、本季北方地区为秋汛时期,北方片区各项目应做好秋季防汛工作,做好防汛预报工作,节日期间各单位需坚持值班制度,发现有险情及时处置与报告。
5节日期间,各单位要加强人事管理,多组织有益活动。尽量减少外出人员,以免发生事故。
6各单位要成立治安巡逻队,全天值班;做好防抢、防盗工作。
7节日期间,加强对施工车辆的管理,无特殊情况,汽车不准长途行驶,严禁公车私用。
请各单位将活动开展情况上报公司安质部。
专项检查通知【篇7】
【发布单位】国家安全生产监督管理总局 【发布文号】安监总厅安健〔2013〕139号 【发布日期】2013-09-23 【生效日期】2013-09-23 【失效日期】 【所属类别】政策参考
【文件来源】国家安全生产监督管理总局
国家安全监管总局办公厅关于进一步规范职业卫生技术服务机构监管工作的通知
安监总厅安健〔2013〕139号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,各省级煤矿安全监察局,有关直属事业单位、社团组织:
新修改的《职业病防治法》和《职业卫生技术服务机构监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第50号)颁布实施以来,各级安全监管监察部门依法加强对职业卫生技术服务机构的监管,职业卫生技术服务机构换发证书、资质延续、资质认可及日常监管工作进展顺利,取得了明显成效。但是,部分地区在职业卫生技术服务机构监管工作中仍然存在一些突出问题:一是对技术服务机构跨区域开展技术服务,违规实行审批性备案、设置备案条件、组织对备案机构进行技术考核,随意限制或指定备案机构的业务范围;二是在对甲级机构资质认可及延续的申报材料形式审查环节,组织进行现场考核、并由相关机构承担考核费用;三是乙级及其他机构资质证书换发工作,未按照规定开展或工作进展缓慢,机构反映强烈;四是在乙级资质认可工作中,擅自突破核定的机构发展规划数量认可机构,并发放自制的资质证书;五是对机构疏于监管,对已发现的违法违规行为,不依法依规进行处罚。为进一步规范职业卫生技术服务机构监管工作,现就有关事项通知如下:
一、甲级机构跨省(自治区、直辖市)开展技术服务,只需向省级安全监管局、煤矿安监局提交《职业卫生技术服务甲级机构跨省(自治区、直辖市)服务工作报告表》和《职业卫生技术服务机构专业技术人员名单》(安监总安健〔2012〕137号文件附件1和附件2)及资质证书复印件进行书面告知,即可按照国家安全监管总局批准的业务范围开展技术服务;2012年底前由国家安全监管总局参照原卫生部有关规定进行换证、资质延续的甲级机构,其业务范围在资质到期前保持不变,各级安全监管监察部门不得限制甲级机构在其资质业务范围内从业。
严禁各级安全监管监察部门以备案为由实行审批性层层备案。省级安全监管局、煤矿安监局应重点加强对备案机构技术服务活动的事中和事后监管,重点检查是否存在转包职业卫生技术服务项目、转让或租借资质证书、检测数据或技术服务报告弄虚作假等违法违规行为。
二、严禁各级安全监管监察部门在资质认可及监管工作中以任何名义向技术服务机构收取费用,因工作需要组织或聘请专家组所需的劳务、交通、食宿等费用也不得由技术服务机构承担。
三、严禁各级安全监管监察部门违反规定开展资质认可工作。职业卫生监管职责尚未划转、资质证书换发工作尚未完成、机构发展规划未经核定的地区,一律不得进行资质认可工作。不按照机构发展规划控制数量或者违反资质认可条件、工作程序和审定标准等有关规定认可机构,以及不使用国家安全监管总局统一印制的资质证书的,其认可的机构资质、资质证书一律无效。
四、各级安全监管监察部门要把日常监管和资质认可放在同等重要的位置,有计划地开展对机构的日常监督检查,逐步做到监督检查“全覆盖”,监督技术服务机构“依法独立开展职业卫生技术服务活动,科学、客观、真实地反映技术服务事项”。对发现的违法违规行为要做到“零容忍”,依法依规严格实施行政处罚,不得随意降低处罚标准,更不得容忍放纵。
五、为保证职业卫生技术服务机构依法独立开展技术服务活动,具有职业卫生技术服务机构资质的各级安全监管监察部门直属事业单位以及各类协会、学会,须于2015年底前单独注册成立企业法人。其他系统从事职业卫生技术服务的同类型机构应积极创造条件,逐步与行政事业活动相分离,争取单独注册成立企业法人。
六、各级安全监管监察部门要严格按照本通知要求,及时清理、整改职业卫生技术服务机构监管工作中存在的突出问题,并结合实际制定有效的管理办法,依法依规加强对机构的监督管理。发现安全监管监察人员存在违法违规违纪行为的,纪检监察部门要对责任人员进行严肃查处,重大事项及时报国家安全监管总局。
国家安全监管总局办公厅
2013年9月23日
本内容来源于政府官方网站,如需引用,请以正式文件为准。
专项检查通知【篇8】
各区市场监管局、市食药监管局执法总队:
根据《国务院食品安全办关于召开全国加强校园食品安全管理工作电视电话会议的通知》(食安办发电〔2017〕1号)的会议精神,为保障本市学生校园集体用餐安全,现决定在全市范围内开展学校食品安全专项检查,具体要求如下:
全面贯彻落实《食品安全法》、《上海市食品安全条例》等法律法规要求,落实国务院食品安全办电视电话会议精神,通过开展本市学校食品安全专项检查,进一步健全学校食品安全管理制度,进一步落实食品安全校长负责制,进一步加强食品安全监管工作,进一步增强学生食品安全意识,进一步提升学校食品安全状况,预防和控制学校集体性食品安全事件发生,保障学生用餐安全。
本次专项检查时间为5月31日~7月上旬(第二学期结束前)。分两个阶段进行:第一阶段为自查整改阶段(5月31日~6月11日);第二阶段为监督检查阶段(6月12日~7月上旬)。
检查对象为本市各级各类学校食堂、学校食堂配送中心、学生盒饭生产单位。重点为中小学校和托幼机构食堂和学生盒饭生产单位。
各区市场监管局会同各区教育主管部门督促各级各类学校按《学校食堂食品安全自查表》(附件1);各学生盒饭生产单位按《学生盒饭生产单位食品安全自查表》(附件2);学校食堂配送中心按《学校食堂配送中心食品安全自查表》(附件3)的要求开展自查整改工作。
1、各区市场监管局结合历史监督检查情况,对食品安全状况较差的、就餐人数较多的食品安全风险相对较高的学校食堂、学校食堂配送中心开展监督检查。对学生盒饭生产单位应全覆盖检查。学校食堂重点检查食品容器及工用具是否生熟分开、菜肴是否烧熟煮透、菜肴储存保温设施设备、餐具的清洗消毒等环节。学校食堂配送中心主要检查食品原料是否定点采购、是否与供应商签订食品安全协议、是否建立索证索票和台帐制度、食品溯源信息是否录入系统等内容。学生盒饭生产单位应重点检查食品容器及工用具是否生熟分开、菜肴分装及储运的时间温度控制、餐具的清洗消毒以及有无回收利用隔餐食品的`行为等重点环节。对监督检查发现存在食品安全隐患的单位要及时跟踪复查并督促整改措施落实到位。对存在较大食品安全隐患的单位应向辖区教育主管部门通报。对存在违法行为的单位应依法查处。
2、市食药监管局执法总队采用双随机方法,抽取全市40家学校食堂以及6家学生盒饭生产企业开展飞行检查。发现存在违法行为的,应及时将案件移交辖区市场监管部门查处。
3、市食药监管局会同市教委对执法总队飞行检查发现存在较严重食品安全问题的单位予以通报。
各区市场监管局和市局执法总队应按时间节点开展各项监管工作,并在7月7日前将专项检查工作总结和汇总表(附件4、5)以邮件形式报市食药监管局餐饮监管处。重要信息应随时上报。
专项检查通知【篇9】
2010年11月1日领导签发:陶志勇
针对近期巷道支护质量严重下滑、现场管理不力等现象,为确保安全生产,特开展巷道支护质量专项检查活动并成立专项检查小组,加强对支护质量的检查力度,确保支护有效对安全生产形成良好局面。
组长:陶志勇
副组长:王海兵
组员:高春、刘忠福、赵建明、李源东、高峰、俞东升、胡立军、范通恒、郭卫星、刘渤惠,各外包施工队负责人
一、锚杆支护要求及处罚标准
1、施工点锚杆规格、树脂锚固剂规格、支护材料质量、锚杆安设位置、数量、钢筋钢带规格、型号等必须符合设计要求,材料必须从**站领取。
2地脚螺栓的间距、角度、外露长度、锚固力、扭矩、施工质量符合设计及规范要求,盘、杆体无松动;其中:间排距允许误差为±100mm,角度允许偏差范围750≤α≤1050、外露长度不超50mm(单轨吊锚杆除外),锚固力不小于5吨,顶锚杆扭矩力不低于100n.m,帮锚杆扭矩力不低于80n.
m,出现一根锚杆达不到要求罚款1000元。
3、钢筋钢带的安装、铺设质量、搭接宽度要符合设计要求,钢带要铺直铺平,锚杆必须安装在钢筋钢带方格内,如需搭接,两条钢带相互搭接100mm;一项不符合规定的,罚款500元。
2、 锚索施工管理要求及处罚标准
1施工点锚索规格、树脂锚固剂规格、锚索安装位置、数量、钢带规格型号必须符合设计要求。
2、锚索间、排距允许偏差为±100mm,外露长度不大于150mm,锚索托盘必须紧贴巷壁,压w钢带的间隙不大于10mm。锚拉力不应小于10吨,锚拉力不应小于15吨。锚索支护角度允许偏差范围为±5°,孔径不大于28mm。(wj62.com 泡泡演讲稿)
3、安装后的锚索凡出现以上标准一项不合格,罚款1500元。
3、 挂网工程施工管理要求及处罚标准
1所有挂网工程、网布及材料必须严格按设计施工,不得随意更改;不按设计施工一次,罚款1000-5000元。
2、铺设帮网时,必须保证帮网接顶,最上一排锚杆距顶板不得超过200mm,出现一处不符规定罚款1000元。
3、相邻网片间搭接200mm,并每隔200mm用14#铅丝**;铺设顶网和帮网同时施工时,顶网与帮网搭接200mm,且顶网压在帮网内,每隔200mm用14#铅丝**,顶锚杆和帮锚杆交错布置,出现一处不符合规定罚款1000元。
四、其它规定及处罚标准
1所有支持材料必须从**站收集。如果发现,将罚款1万元,并停止工程。
2所有项目必须按要求按期完成,不按要求执行的,视情况处以1000-5000元罚款。
3,施工现场必须保证动力标准,网格,锚,树脂等材料必须分类并堆放在相邻巷道中,并整齐堆放;电缆盘放整齐(跨巷电缆必须用扎带吊挂在顶板上),随时清理现场杂物,作业点前后50m位置分别设置一个“前方施工、车辆慢行”警示牌,出现一次不符合要求罚款2000元,出现两次以上者,停止该工程施工。
4报废的锚索、锚杆必须及时修理,不及时修理的罚款加倍。
5、本通知从下发之日起执行。
5,活动时间表及月底奖惩
1时间:2010年11月1日至11月30日。
2月底根据现场检查问题总结和日常罚款情况进行奖惩考核。根据检查结果对排名第
一、第二的自营及外委单位各奖励3000元、1000元,对排名倒数第
一,第二,个体经营者和外包单位分别被罚款3000元和1000元。
专项检查通知【篇10】
(一)加强组织领导。各区街、乡镇、园区、各有关部门要充分认识到春节期间烟花爆竹安全生产工作的重要性、特殊性和紧迫性,务必克服麻痹大意思想。要制定烟花爆竹检查工作方案和防范烟花爆竹销售旺季安全事故的对策、措施。要加强组织领导,认真部署春节期间烟花爆竹专项检查工作,确保专项检查工作的顺利开展。
(二)加强联合执法。市安监局、市公安局、市交通局、市市场监督管理局等部门要开展烟花爆竹联合执法行动,加大对非法违法生产、经营、运输、储存烟花爆竹行为的查处打击力度,充分发挥整体合力的作用,密切配合,齐抓共管,继续保持烟花爆竹打非治违高压态势。要加强对农贸市场周边非法违法经营烟花爆竹的查处,做到发现一起打击一起,处罚一起,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
(三)加强安全宣传。各地要广泛深入地宣传烟花爆竹有关法律法规,提高全民的安全意识和安全防范能力。要引导市民自觉购买正规的烟花爆竹,抵制假冒伪劣产品。要加大安全燃放知识的宣传,教育市民严格按照要求正确燃放烟花爆竹。
海门市安全生产监督管理局
20xx年1月26日
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检查通知精品十五篇
编辑为您挑选的“检查通知”一定能够满足您的需求。在日常生活中,我们越来越频繁地需要使用公告通知。公告通知是传递信息的重要方式。阅读本文将给您带来有趣的思考和丰富的收获!
检查通知 篇1
各相关科室:
近期卫生厅转发了卫生部关于《开展医院感染管理专项检查的通知》,要求医疗机构做好准备工作,卫生厅的检查安排在10月下旬,卫生部的检查安排在11月份,因此,我们要求各科做好本部门的感染管理工作,具体要求如下:
1、落实医院感染管理的各项规章制度,科室都有我科新下发的《新医大一附院医院感染管理规章制度》请根据相关内容进行学习和落实;
2、各个手术室、各个重症监护室、各个内镜 ( 腔镜 )室、新生儿室、血液透析室和消毒供应中心等重点部门落实各自的规章制度和工作流程;
3、加强对医院感染防控重点环节的管理,包括预防呼吸机相关性肺炎、血管导管所致血行感染、留置导尿管所致尿路感染、有创操作和手术部位感染、多重耐药菌医院感染管理等(我科曾下发过相关文件);
4、医务人员严格执行无菌技术操作,落实手卫生规范、医院隔离技术(对传染病人进行隔离预防);
5、落实《医疗废物管理条例》,规范管理医疗废物;
6、加强医务人员职业安全防护,保障职业安全;
7、将医院感染病例的花名册或报表进行适当的整理,并了解自己科室感染发病率,多发感染部位等,将相关资料保存好。
检查通知 篇2
如何对火灾自动报警系统进行定期检查?
火灾自动报警系统应进行以下的定期检查和试验:
使用单位每日应检查集中报警控制器和区域报警控制器的功能是否正常,检查方法:有自检、巡检功能的,可通过扳动自检、巡检开关来检查其功能是否正常。没有自检、巡检功能的,也可采用给一只探测器加烟(或加温)的方法使探测器报警,来检查集中报警控制器或区域报警控制器的功能是否正常。同时检查复位、消音、故障报警的功能是否正常。如发现不正常,应在日登记表中记录并及时处理。
使用单位每季度对火灾自动报警系统的功能应作下列试验和检查:
(1)按生产厂家说明书的要求,用专用加烟(或加温)等试验器分期分批试验探测器的动作是否正常,确认灯显示是否清晰。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换。
(2)检验火灾警报装置的声、光显示是否正常。在实际操作试验时,可一次全部进行试验,也可部分进行试验。但试验前一定要作好妥善安排,以防造成不应有的恐慌或混乱。
招)自动喷水火火系统管网上的水流指示器、压力开关等是电动报警装置,应试验它们的报警功能、信号显示是否正常。
(4)对备用电源进行1--2次充放电试验,1--3次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常,
具体试验方法:切断主电源,看是否自动转换到备用电源供电,备用电源指示灯是否亮灯,4h后,再恢复主电源供电,看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。
(5)有联动控制功能的系统,应用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能是否正常。
(6)强制消防电梯停于首层试验。如条件许可,客梯和货梯也宜切除外选,接通内选,进行一次强制电梯停电首层试验。
(7)消防通信设备应进行消防控制室与所设置的所有对讲电话通话试验,电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。
(8)检查所有的手动、自动转换开关,如电源转换开关、火火转换开关、防排烟、防火门、防火卷帘等转换开关、警报转换开关、应急照明转换开关等是否正常。
(9)进行强切非消防电源功能试验。
(10)检查备品备件、专用工具及加烟、加温试验器等是否齐备。并处于安全无损和适当保护状态。
(11)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态。
(12)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确,有无缺漏、脱落和丢失,每个探测器的下方及周围各方向.手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。
(13)可燃气体探测器应按生产厂家说明书的要求进行试验和检查。
使用单位每年对火灾自动报警系统的功能应作全面检查试验,并填写年检登记表。
检查通知 篇3
公司各部门:
根据集团指示,为进一步严肃劳动纪律,改进工作作风,提高工作效率,经分公司研究决定,自2015年5月份起开展劳动纪律检查活动。现将有关事宜通知如下:
一、检查人员及范围
(一)检查人员
由人力资源部牵头组织检查,负责劳动纪律的检查记录,组织分析劳动纪律中存在问题的原因,提出解决问题的办法,处理意见,并向公司领导汇报检查情况。
(二)被检查人员范围
在分公司工作的所有人员。
二、建立劳动纪律检查长效机制
(一)检查周期与检查方式
1考勤管理与检查坚持定期与不定期、普查与抽查相结合。
2在检查活动的前期,要进行日常普查,督促各部门建立良好的自查机制;运行一段时间后,调整检验周期和检验方式,实行定期检验和不定期检验。
(二)检查方法与检查考核
1、检查以部门为单元,详细记录检查状况,现场填写好《劳动纪律检查记录表》,并进行核实,包括时间、部门、地点、姓名及对相关情况的描述,由部门负责人签字确认。
2、每日实行不定时检查,每周进**况汇报,每月汇总整理检查结果,分析检查问题,提出处理整改意见,并定期发布检查通报,对进行通报批评的违纪情况根据公司奖惩制度规定进行处理。
三、检查内容
(一)上下班迟到早退情况
是否按时上下班,是否有迟到早退;
有无旷工、串岗现象;
(二)班中离岗情况
有无擅自离岗人员;
离岗人员是否经部门领导批准并填写现场登记;
(3)遵守劳动纪律和工作条件
工作期间是否有娱乐、游戏活动;
是否有上网聊天、吃零食、玩手机、玩游戏、做私事等行为;
有无睡岗、酒后上岗和班中饮酒及商场内吸烟等现象;
有无损坏公司形象的言行;
(四)考勤情况
是否按规定履行请假或集体休假手续;
是否有替打卡的情况;
(五)规范着装情况
是否按标准穿着工装;
是否按标准佩戴标志。
四、相关要求
1劳动纪律是建立良好工作秩序、完成工作任务的重要保证。各部门应高度重视劳动纪律管理工作,认真组织本部门人员学习各项规章制度,及时纠正本部门违反劳动纪律的现象。
2各部门要严格执行考勤制度,做到真实、全面、准确,对各类旷工及时向人力资源部报告。
劳动纪律检查记录表
外勤登记表
注:外出人员需提前填写并批准。如无考官签字,视为擅离职守,并按考勤制度扣款。
检查通知 篇4
各有关单位:
为加强对印刷业管理,提高全市印刷品质量,维护印刷业经营者的合法权益和社会公共利益,促进社会主义精神文明和物质文明建设,经研究决定对全市印刷业进行统一检查。具体事宜通知如下:
指导印刷企业正确开展印刷业务,打击非法印刷,提高印刷质量,推动商品条码在国民经济各行业中积极应用,提高全社会对商品条码的认知程度,保证2年内商品条码合格率提高5-10个百分点。
依据《产品质量法》;《标准化法》;《印刷业管理条例》;《商品条码管理办法》;《商品条码印刷资格认定工作实施办法》;GB12904《商品条码》等规定,监督检查印刷企业经营者是否有非法印刷国家明令禁止印刷的.出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品行为;对印刷企业承印的商标标识、彩色包装盒(袋)、纸制包装用品、印刷铁罐的标注内容和印刷质量、条形码印刷质量、承印条形码企业是否具备印刷资格以及法定计量单位执行情况进行监督检查。
1、自查准备阶段。各有关单位按照检查依据的有关规定,开展自查整改,并建立健全有关管理制度,保证印刷质量合格且印刷行为合法。时间为11月18日之前。
2、集中检查阶段。市委宣传部和市质量技术监督局抽调专业人员组成联合检查小组,集中时间进行统一检查,检查时间定为11月19日-12月9日。
全市所有印刷企业,及部分条码使用单位(含生产企业、经销企业)。
未尽事宜,请与市质量技术监督局业务科联系。(联系电话:,联系人:)
检查通知 篇5
关于二○一一年公路养护管理检查的通知
段属各单位:
为了考核并全面总结2011年公路养护管理各项工作,进一步提高公路养护质量,加强公路养、建、管、收水平,总段决定组织开展2011年省养公路目标责任考核工作(年终检查),现将有关事宜通知如下:
一、检查范围
全总段省养公路。
二、检查依据
1、《甘肃省公路系统目标责任考核管理办法》(甘公发〔2009〕148号)。
2、《甘肃省普通干线公路养护管理检查考核办法》(甘公发〔2010〕9号)。
3、《甘肃省高等级公路养护管理办法》(甘公发〔2009〕64号)。
三、主要检查内容
(一)普通干线公路。
1、日常养护。路基、路面、桥隧涵及交通安全设施养护,日常巡查及冬季养护等,重点抽查旅游公路、边远支线路段、社会各界反响强烈及易阻车拥堵路段的养护情况。
2、标准化养护示范工程创建活动,预防性养护工作的开展情况。
3、公路技术状况。省局检查时总段推荐2段(每段50公里)路况评定路段,省局抽取其中1段进行复核。
4、2011年养护维修工程、安保工程、水毁修复工程及房建工程完成情况、外观质量及交工验收等;2010年养护工程省局将于2012年组织竣工验收。
5、养护管理规范化。公路管理段、养管站“双化”建设、各类养护生产报表及记录。
6、交通量调查。
(二)高等级公路。
主要检查高养中心建设情况。
(三)桥梁养护与危旧桥加固改造。桥梁经常检查情况、危旧桥加固工程及桥梁基础资料管理等。
(四)安全生产管理。安全组织机构建设、安全生产责任制、安全工作措施及活动等。
(五)通行费征收及管理。收费任务完成情况、收费管理、财务管理及文明服务等。
(六)基础工作管理规范化。预算执行情况、机械设备管理、财务管理、职工教育培训、信息化建设、科技创新、节能减排及局交办重大事项完成情况等。
(七)行业文明建设及其达标晋级验收。思想政治、班子建
设、党风廉政建设、行业文明建设、公路文化、新闻宣传、工会及团(青)等工作。
(八)路政管理工作考核。以年初庆阳公路路政管理临时支队工作会议确定的工作任务为依据进行考核。检查考核内容主要有路产管理、超限治理、文明执法、审理许可、票据管理、迎部检工作、两个《条例》宣贯、百日治超、路政管理指标任务完成情况等。方式主要采取召开座谈会听取汇报、实地查看管辖路段情况(包括临时支队上报、下达许可事项落实情况)、查阅相关文件资料和法律文书等方式进行。考核的具体内容见庆阳临时支队路政管理工作分项考核表(附件10)。
四、检查时间及方式
2011年11月5日开始。检查组对沿线公路养护质量、公路管理段、高养中心、收费所、养管站(专业养护队、工区)、收费站进行检查,通过听取汇报、现场核查等方式全面检查各单位公路养护管理工作。检查组由总段分管领导带队,各科室相关人员参加。
五、各单位需准备以下资料
1、公路养护年度目标责任完成情况及全年养护管理工作总结。
2、2011年养护维修工程、安保工程、危桥改造工程及房建工程的施工、监理资料。
3、思想政治建设工作资料。
4、汇报材料。主要包括全年养护管理任务完成情况;总段
安排重大事项完成情况;生产任务的完成情况;各项目标责任指标的分解、落实情况及今后工作的意见和建议。限时20~30分钟。每个单位检查结束后,检查组及时向受检单位反馈检查意见,对存在的问题提出补救措施,以达到指导生产、促进工作的目的。
以上受检资料要求完整齐全,分门别类地摆放在会议室,接受检查组检查。检查人员按照各自的分工,结合考核评分表,进行打分。检查人员将检查情况提交检查组会议讨论,最后经总段党委和行政会议研究通报检查结果。
各单位要通过本次检查,认真总结工作成绩,分析查找存在的问题及原因,对存在的问题提出补救措施和意见并限期整改。
六、工作纪律要求
严格执行省局机关下基层“五不准”规定:一是不准搞迎来送往,坚持轻车简从;二是不准组织收费人员列队欢迎;三是不准接受基层单位赠送的任何礼品;四是不准参与基层单位的高规格接待,住宿不准超标,就餐不准上酒水,有食宿条件时要坚持在基层单位内部食宿;五是不准参与打牌等娱乐活动。检查期间,所有参检人员,应严格考核,实事求是,不徇私舞弊。
附件:
1、普通干线公路养护管理目标责任考核评分表
2、高等级公路养护管理目标责任考核评分表
3、桥梁养护与危旧桥加固管理目标责任考核评分表
4、安全生产管理目标责任考核评分表
5、收费公路年终检查考核评分表
6、基础工作管理规范化目标责任考核评分表
7、精神文明年终检查评分表
8、团支部工作考核表
9、党风廉政建设检查考核表
10、路政管理工作检查考核表
二O一一年十月二十四日
检查通知 篇6
每月1-20日为“企业宁静日”。必须坚持除涉及安全、环境保护和重大违法问题等特殊情况检查事项,以及国家统一安排部署的工作检查外,各部门及工作人员不得到企业开展常规性检查,合法检查不能影响企业正常生产经营和增加企业负担。
各涉企检查部门务必严格按照《市区区级部门涉企检查计划》执行检查,检查前应填写《市区涉企检查备案表》交区政府分管领导审批同意后报区政府备案;多部门对同一企业的多项检查原则上应合并进行,除涉及公共安全、环境保护、突发事件和上级部署的检查外,全年不得超过1次。未列入年度计划的临时性检查事项应提前向区效能办、区经信局申报,经审核备案后方能实施。因突发事件或办理行政许可(审批)、处理投诉等特殊情况需进入企业检查的',应于检查后5个工作日内补报《市区涉企检查备案表》。另外,对园区内企业的例行行政执法检查,应告知园区管委会。
(一)各涉企检查部门要在职权范围内多服务,少干预,多帮忙,不添乱。
(二)对企业实施检查,一般应提前通知企业做好准备,如不便通知,届时要向企业作出合理解释。
(三)检查人员在实施检查时,应主动向企业出示有效证件,否则企业有权拒绝检查。
(四)检查结束后,及时将检查结果和处理意见书面告知被检查企业。
(五)部门内部要建立健全检查台帐制度,工作人员要如实填写检查情况,完善内部监督机制。
区效能办、区经信局负责对全区涉企检查的督查工作,定期组织涉企检查督查活动,并对涉企检查的督查结果实行每季度一次情况通报。对违规行为按相关规定实行问责;情节严重的,由纪检监察机关给予纪律处分。同时,公布举报电话(区效能办:区经信局:),接受群众举报和企业投诉,及时查处违规检查行为。
检查通知 篇7
各有关学院:
为进一步加强实习支教工作的安全性、实效性,经研究决定,教务处及有关学院对实习支教工作进行全面安全检查。
1、 检查时间:10月28日-11月10日
2、 检查范围:相关院校所辖的所有实习学校。
三、检查内容:本次检查着重于生活安全方面,其他包括支教生的精神面貌、教授学科及课时量、行为规范等(详见附件二)。
4、 检查****:教务处负责与市教育局沟通,通知各县市教育局。指导员与县(市、区)教育局协商制定具体路线,相关院校自行联系车辆到县。
五、检查人员:教务处、市县(区)教育局负责人、相关学院领导、驻县指导教师等。各相关学院根据学院工作安排,确定附件一的检查人员和时间,并将电子版发送至
6、 检查要求:请按检查学校填写附件2,根据检查情况,妥善处理存在的问题,并做好记录。
七、慰问品:各学院根据本辖区实习点学生数量购买慰问品,原则上每教学点7人以内的(不包括7人)按一份准备,7人以上的按双份准备,提前一天准备好,并在出发前装好车。
八、检查总结
集中检查完成后,教务处将组织召开总结反馈会,各学院分别介绍本次实习支教取得的经验、检查中发现的问题、今后工作的建设性意见形成书面材料报教务处,将检查表复印件交教务处教师发展与服务科。
聊城大学教务处
2013年10月24日
附件1:实习支教检查安排表
附件2:实习支教学校检查指标
附件1实习支教检查安排表
注:各学院及指导教师与各县(市、区)教育局联系,确定集会时间和地点。
附件2聊城市标准化实践教学支持基地评价指标体系(征求意见稿)
日期检查学校联校学校检查人
检查通知 篇8
东海县山左口乡统计执法大检查实施方案
为切实做好全镇统计执法大检查工作,确保检查有计划按步骤进行,并达到检查的效果,特制定本方案。
实施步骤
(一)准备阶段(6月1日-6月8日)
1、成立统计执法大检查领导小组,由镇长张勇担任领导小组组长,党委委员姜卉担任领导小组副组长,政府科员黄瑶瑶担任办公室主任并负责办公室日常工作。
2、结合本乡镇、本部门实际,制定统计执法大检查工作计划和方案。
3、组织收听、收看国家统计局、监察部、司法部联合召开的统计执法大检查电视电话会议;召开动员大会,部署本乡镇、本部门统计执法工作。
4、充分利用广播、电视、悬挂宣传条幅等媒介,深入宣传《统计法》和《处分规定》,广泛宣传统计执法大检查的基本要求和主要内容,动员社会公众参与和支持统计执法大检查工作。
5、向社会公布本乡镇、本部门统计执法大检查领导小组办公室举报电话,积极鼓励和认真受理有关统计违法违纪行为的举报。
(二)自查阶段(6月9日-6月20日)
严格按照《统计法》、《处分规定》和东统发„2010‟11号文件要求,针对影响本乡镇、本部门统计工作的突出矛盾和问题,制定本
乡镇、本部门统计执法大检查自查工作方案,并制定情况汇总表及自查表。查出问题后认真整改,并及时上报自查情况。
(三)检查结果处理阶段(9月)
检查结束后,及时汇总检查中发现的问题、各单位在统计工作中好的经验和做法以及建议和意见。
自查内容
1、否配有分工明确的统计负责人和专(兼)职人员,统计人员是否保持相对稳定,统计规章制度是否健全。
2、是否根据需要建立健全统计原始记录(或基础档案、数据库)和统计台帐,统计电子台帐是否按要求使用,原始记录、统计台帐和统计报表数据是否做到“三个一致”,即原始记录和统计台帐一致、统计台帐和统计报表一致、统计报表和原始记录一致。
3、统计资料实行档案化管理情况,是否按档案管理的要求装订成册,整理归档;编制的报表是否全面,是否加盖公章、领导签字和制表人签字等。
3、检查2008年以来是否出现下述统计违法违规行为:① 虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料;② 拒报、屡次迟报统计资料;③ 未经法定程序,擅自制发统计调查表;④ 地方、部门、单位领导人非法干预统计数据正常上报,统计人员参与弄虚作假;⑤ 不建立健全企业统计制度,不按规定设置原始记录、统计台帐;⑥ 统计人员不具备统计从业资格。
4、2008年以来数据质量情况:(1)规模以上工业产值;(2);
粮食产量;(3)固定资产投资完成额;(4)城乡居民收入;(5)价格指数;(6)节能减排等,上报数与原始基础数据是否相符,方法、制度执行情况。
5、农业普查数据质量情况:(1)贯彻执行农业普查方案、制度执行情况;(2)有无以核查、衔接名义或其他方法修改农业普查入户清查摸底和普查登记结果的做法;(3)有无强令、授意基层普查人员伪造、篡改清查数据。
6、利用统计数据资料为领导决策提供咨询服务的情况,以及统计工作中的经验做法。
东海县山左口乡统计执法大检查领导小组办公室
二○一○年五月三十日
附件一:
东海县山左口乡统计执法大检查情况汇总表
单位负责人:填报人:
填报日期:2010年月日
检查通知 篇9
安全大检查通知单
近来,为了保障员工的工作安全,公司决定进行一次全面的安全大检查。为此,公司发布了一份名为《安全大检查通知单》的文件,旨在提醒员工关注工作场所的各种潜在安全隐患,并采取相应的预防措施。本文将详细讲述该通知单的内容和意义。
首先,通知单明确了检查的目的和重要性。它强调了安全作为公司的第一要务,直接关系到员工的身体健康和生命安全。通知单指出,通过全面的安全检查,可以预防和减少工作场所的事故发生,保护员工免受伤害,为公司的持续发展提供稳定的劳动力。这样的明确目标使员工更加认识到安全工作的重要性,并主动投入到检查工作中。
其次,通知单列出了要检查的重点区域和问题。生产车间、仓库、办公区域、设备设施等都成为了检查的对象。通知单列举了不同区域需要注意的安全隐患,如设备是否正常运行,是否设置了明显标识和警示标志,是否配备了应急设备等。此外,通知单还指出了员工个人行为上的安全问题,如是否佩戴个人防护用品,是否操作设备时遵守规章制度等。通知单涵盖了较为全面的安全检查范围,确保了每一处潜在的安全风险都能被发现和解决。
再次,通知单明确了安全检查的时间计划和流程安排。检查工作将在本周内进行,具体时间由各部门负责人根据工作进度自行安排,但一定要在下周底完成。通知单强调了检查工作的严肃性和必要性,并要求各部门在检查前将防护措施准备齐全,分配责任,整理好相关文件和材料。这样的规划和安排提醒了员工必须高度重视此次检查,为之付出充分的准备。
最后,通知单强调了员工的积极参与和互助。它特别强调了员工应该自觉遵守安全规章制度,不得随意违反,确保个人安全和他人的安全。此外,通知单还鼓励员工对存在的安全隐患提出建议和意见,并参与到解决方案的制定中来。这种积极主动的参与,不仅使员工更加关注安全问题,也增强了员工之间的合作和团队精神。
总之,《安全大检查通知单》的发放充分体现了公司对员工安全的关心和重视。通知单的内容具体详细,让员工能够清楚了解检查的目的和重点,明确自己的任务和责任。此外,通知单的执行计划和时间安排,以及对员工积极参与的鼓励,都为安全检查的顺利进行提供了有力的保障。希望员工们能够积极响应,严格遵守通知单的要求,共同营造一个安全、稳定的工作环境。只有这样,我们才能够确保每一个员工的安全,为公司的发展做出更大的贡献。
检查通知 篇10
各行政村、企事业单位:
为认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,确保我镇安全生产形势的稳定与好转,落实各项防范措施,防止和减少各类事故的发生,经研究决定,在“五·一”节前开展一次全镇性的安全生产大检查,努力确保二季度企业生产高峰期的安全稳定和“五·一”节期间度假旅游的安全有序。请各行政村和相关部门认真组织力量开展检查,下面就检查有关事项通知如下:
一、大检查组织与实施
由各行政村和相关部门为责任单位,具体组织力量实施检查。大检查工作主要由各村主要及各条线分管亲自部署带班进行检查督察。
二、大检查主要内容
按照《旧馆镇20xx年“五·一”节安全生产各条线检查》的部署和安排,认真做好建筑施工安全、场所安全、交通安全、教育文化卫生安全、工业企业安全、农林水利安全和宗教敬老院场所安全等七方面工作。
三、加强“五·一”节值班和信息沟通工作
各行政村和有关部门要严格值班制度,实行24小时值班,确保信息畅通,及时掌握“五·一”节期间的安全生产情况,认真处理“五·一”节期间的安全投诉、举报工作,“五·一”节期间如发生事故,必须及时按规定报告。
各行政村和有关部门务必高度重视“五·一”节期间的安全生产工作,要从科学发展和以人为本的.高度出发,切实把“五·一”节期间安全生产工作抓细、抓实、抓好;要切实做到责任落实、措施到位、管理到位,坚决杜绝各类事故的发生;要通过各种宣传形式,加强安全生产的宣传教育,提高全民安全意识,增强自我保护能力,促进我镇安全生产和社会稳定和谐。检查结束后,请各村及相关部门于5月5日前将《旧馆镇20xx年“五一”节前安全生产大检查情况汇总表》(附件2)报送镇安委办(安监中心)。
通知人:
日期:
检查通知 篇11
集团公司工会关于成立六类班组的**
活动进行检查的通知
司属各单位:
2012年是开展创建学习型、创新型、效益型、和谐型、环保型、安康型的“六型班组”活动的第三阶段,是创建“六型班组”活动的“总结提高年”。为了进一步贯彻落实省总工会、省重工机械轻纺工会《关于在全省企业中开展创建“六型班组”活动的实施意见》的通知精神,加强企业基础管理和班组建设,提升职工队伍素质,全面提升集团公司企业管理新水平,公司工会决定对创建活动进行全面检查、验收,总结经验,推广典型,对优秀班组和优秀班组长推荐上报,予以表彰奖励,使创建活动向纵深发展。现将具体事宜安排如下:
一、检查组
组长:副组长:
成员:二、检查内容及范围:
(一)广泛开展“创建学习型组织、争做知识型员工”活动,有明确的学习计划和目标,有开展学习交流的载体,职工学习氛围浓厚。
(2) 建立健全学习制度和激励机制,学习时间是**,学习交流内容有记录,个人笔记。
(三)经常开展技能培训、岗位练兵、技术比武、师徒帮教活动。提高本岗位的竞争力和操作水平,使员工熟练掌握本岗位的工艺流程和设备操作技能。
(四)开展群众性经济技术指标创新活动,进行岗位目标挖潜等劳动竞赛,安全生产、质量标准化、各项经营承包指标等创行业一流水平。
(5) 团队成员勇于攻关、勇于创新、勇于追求卓越,合理化建议、自我管理、先进的操作方法等活动卓有成效。
(六)班组管理制度化、现场管理规范化、各项工作标准化,形成“一班做到,班班做到;一天做到,天天做到”的班组工作理念。
(7) 要加强班组核算和精细化管理,节能降耗,增收节支。有指标有措施,成效显著。
(8) 竞赛形式多样,工作人员积极提出合理化建议,提高工作效率,降低成本。
(9) 坚持老旧**,节能减排,提高设备利用率,提高工作质量和产品质量。
(10) 民主管理制度健全,班级事务公开,劳动者的知情权、参与权、监督权得到保障。团队氛围和谐,互助互爱,无群体上访和违法越级上访。
(11) 思想政治工作生动有效,充分发挥了党员的带头作用。文化体育活动有载体、有措施、有特点、有效果。
(十二)全年无违法、违纪、违规、违约等行为,职工自觉遵守职业道德规范,无党纪、政纪处分,无治安案件,无违法犯罪行为。
(13) 员工要明确环保责任,措施要具体有效。熟悉本岗位环境保护的相关管理规定,做到文明、清洁生产。
(十四)严格按照标准配备、使用环保设施和设备,“三废”( 废水、废气、废渣)稳定达标排放。
(十五)现场管理规范,达到“三清”(场地清、设备清、流程清),“四无”(无油污、无杂草、无明火、无易燃物),环境优美、清洁,物放有序。
(十六)严格执行岗位责任制等各项安全规章制度,杜绝“三违”行为,实现“零**、零损失、零事故”。按规定发放劳动防护用品,职业卫生防护到位
(17) 安全教育培训有计划、有计录,持证率100%。设备检验、出厂记录填写及时、完整。
(18) 熟练掌握应急预案,及时发现和消除事故隐患,确保设备无故障,员工无违章。
检验范围是集团公司各部门的团队,车间和团队。
三、要求
(一)各单位要高度重视创建“六型班组”活动,按检查内容及号文件《集团公司工会关于广泛开展创建六型班组活动的通知》精神结合本单位实际和特点,成立相应的组织机构,形成分工明确、配合密切、齐抓共管、运转有序的组织领导体系,按检查内容逐项进行自查,迎接集团公司和上级工会的检查、考核、验收和表彰。
(二)把创建“六型班组”活动与集团公司帮带目标管理的“六个结合”紧密联系在一起,即:帮带目标管理与技术比武相结合;要把目标管理与评优选优工作结合起来;帮带目标管理与提素工程和推进企业文化建设相结合;帮助和指导目标管理与岗位技能培训学习相结合;目标管理与岗位技能工资相结合;目标管理与精细化管理相结合。
(三)将创建“六型班组”活动与“白国周班组管理法”紧密结合起来,进一步加强班组建设,不断探索集团公司安全生产的经验和班组管理方法,提升班组管理能力,实现班组安全生产和经济效益双丰收。
(四)健全制度,规范管理。要在全面发动班组参与创建活动的基础上,制定加强班组建设的各项规章制度,指导班组建立健全安全生产、班组核算、民主管理、班务公开等各项规章制度,推动班组管理实现制度化、规范化。
(五)立足实际,创出特色。要将创建“六型班组”活动与开展素质提升活动相结合,与推荐评选省“工人技术明星”相结合,与开展修旧利废、节能减排、小改小革、技术革新等群众性经济技术创新工程相结合,充分调动和发挥基层班组职工参与创建活动的积极性、主动性和创造性,不断加快创建活动步伐,创出单位特色,把“六型班组”创建活动提高到一个新水平。
(六)集团公司将在今年下半年组织检查组适时对创建 “六型班组”活动进行检查、验收,检查时必须由各单位创建“六型班组”领导小组组长负责安排陪检并做好相关的准备工作,具体时间另行通知。
(七)工会按《通知》内容,自行安排检查、验收,将结果报集团公司工会。
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检查通知 篇12
各区市场监管局、市食药监管局执法总队:
根据《国务院食品安全办关于召开全国加强校园食品安全管理工作电视电话会议的通知》(食安办发电〔2017〕1号)的会议精神,为保障本市学生校园集体用餐安全,现决定在全市范围内开展学校食品安全专项检查,具体要求如下:
全面贯彻落实《食品安全法》、《上海市食品安全条例》等法律法规要求,落实国务院食品安全办电视电话会议精神,通过开展本市学校食品安全专项检查,进一步健全学校食品安全管理制度,进一步落实食品安全校长负责制,进一步加强食品安全监管工作,进一步增强学生食品安全意识,进一步提升学校食品安全状况,预防和控制学校集体性食品安全事件发生,保障学生用餐安全。
本次专项检查时间为5月31日~7月上旬(第二学期结束前)。分两个阶段进行:第一阶段为自查整改阶段(5月31日~6月11日);第二阶段为监督检查阶段(6月12日~7月上旬)。
检查对象为本市各级各类学校食堂、学校食堂配送中心、学生盒饭生产单位。重点为中小学校和托幼机构食堂和学生盒饭生产单位。
各区市场监管局会同各区教育主管部门督促各级各类学校按《学校食堂食品安全自查表》(附件1);各学生盒饭生产单位按《学生盒饭生产单位食品安全自查表》(附件2);学校食堂配送中心按《学校食堂配送中心食品安全自查表》(附件3)的要求开展自查整改工作。
1、各区市场监管局结合历史监督检查情况,对食品安全状况较差的、就餐人数较多的食品安全风险相对较高的学校食堂、学校食堂配送中心开展监督检查。对学生盒饭生产单位应全覆盖检查。学校食堂重点检查食品容器及工用具是否生熟分开、菜肴是否烧熟煮透、菜肴储存保温设施设备、餐具的清洗消毒等环节。学校食堂配送中心主要检查食品原料是否定点采购、是否与供应商签订食品安全协议、是否建立索证索票和台帐制度、食品溯源信息是否录入系统等内容。学生盒饭生产单位应重点检查食品容器及工用具是否生熟分开、菜肴分装及储运的时间温度控制、餐具的清洗消毒以及有无回收利用隔餐食品的`行为等重点环节。对监督检查发现存在食品安全隐患的单位要及时跟踪复查并督促整改措施落实到位。对存在较大食品安全隐患的单位应向辖区教育主管部门通报。对存在违法行为的单位应依法查处。
2、市食药监管局执法总队采用双随机方法,抽取全市40家学校食堂以及6家学生盒饭生产企业开展飞行检查。发现存在违法行为的,应及时将案件移交辖区市场监管部门查处。
3、市食药监管局会同市教委对执法总队飞行检查发现存在较严重食品安全问题的单位予以通报。
各区市场监管局和市局执法总队应按时间节点开展各项监管工作,并在7月7日前将专项检查工作总结和汇总表(附件4、5)以邮件形式报市食药监管局餐饮监管处。重要信息应随时上报。
检查通知 篇13
院、部门:
为了进一步贯彻落实省厅有关文件精神,结合实际,学校决定在放假前开展校园安全检查工作,全面排查校园及周边的安全隐患,杜绝各类安全事故发生,确保暑假期间校园的安全稳定。现将有关事项通知如下:
一、检查时间与形式:
本次检查于20xx年6月20日至6月23日进行,分为自查和抽查两个阶段。
自查时间:20xx年6月20日至6月21日
抽查时间:20xx年6月22日至6月23日
二、检查主要内容
(一)消防安全:各单位消防安全规章制度、安全操作规程建立健全情况,消防安全知识宣传教育、培训情况;消防设施、器材定期检查情况,有无记录;电气线路是否存在私接滥拉、超负荷运行;疏散通道、安全出口畅通情况;建筑消防设施的应急事故照明、疏散标志、消火栓、灭火器材是否完好。
(二)生产安全和实验室安全:生产安全和实验室安全宣传教育情况;技术安全操作规程建立及执行情况;危险品库房、实验室对易燃、易爆、有毒有害等危险化学物品的使用、保管是否符合规范,制度是否健全,责任是否落实;实验室有无违章明火作业;锅炉房、变电房安全运行情况。
(三)宿舍安全:是否存在电源线路老化、私拉乱接的现象;是否存在违章使用大功率电器;学生离开寝室时,是否拨掉接线板插头及电器插头;毕业生离校后其寝室是否遗留安全隐患;清理以经营、住宿、煮饭为一体的“三合一”场所,消除火灾隐患。
(四)饮食安全:餐饮食品安全管理制度建立健全情况;食堂清洗、消毒、保洁等设施配备使用情况;加工制作过程是否规范;从事接触直接入口食品工作的从业人员是否持有有效健康证明;食堂油烟机和烟道是否按规定清洗。
(五)校园周边安全:餐饮单位、超市及摊贩是否具备有效的注册登记证明(餐饮服务许可证、食品经营许可证、“三小一摊”登记证或卡);从事接触直接入口工作的从业人员是否持有有效健康证明;食品原料、用水是否符合有关要求;加工制作过程是否规范;餐饮单位是否配备消毒设施并正常使用。
三、工作要求:
(一)统一思想,提高认识。各单位要以高度的政治责任感和工作责任心,认真扎实地做好学校安全工作,时刻绷紧安全意识这根弦,杜绝麻痹侥幸思想,坚决防止安全事故发生,全力确保学校的平安和谐。
(二)认真排查,明确责任。各单位要按照“安全第一,预防为主,综合治理”的安全工作方针,进行一次系统、全面的自查,自查要做到横到边、纵到底,不走过场、不留死角。按照“谁主管、谁负责,谁使用、谁负责”原则,将安全工作责任明确到人,把安全工作做深、做细、做实 。
(三)强化措施,扎实整改。各单位要以整治隐患为重点,对检查发现不安全隐患,能立即整改的要立即整改;一时不能整改的,要书面材料上报保卫处。切实做到以检查促落实,以排查促整改。
校综治委
20xx年6月19日
检查通知 篇14
社区各居民住宅小区:
为了更好地促进我社区爱国卫生工作的全面发展,预防夏季肠道传染病的发生和流行,进一步做好除害灭病工作,保障广大人民群众身体健康,经区社区研究决定,于7月份开始在辖区范围内分片进行除四害检查评比活动,现将有关活动事项通知如下:
一、检查评比方法
(1) 按居住面积、单位家庭面积、网络单位面积等进行检查评价。
(二)检查评比好的小区进行通报表扬,较差的小区将通报批评且限期整改。
(3) 评比较差的社区将被取消参加年度文明建筑评选的资格。
二、检查评比内容
(1) 检查组织实施情况:是否有组织网络,网络是否挂墙,制度是否健全;
(2) 查阅档案资料:是否有四害消灭工作记录(网络单位);
(3) 检查工作落实情况:除四害外,资金、药品、扑杀人员是否落实,是否坚持一年两次扑杀,垃圾是否每天清理;
(4) 检查四害密度:现场检查四害密度是否达标,询问居民对扑杀工作的满意度;
(6) 检查环境卫生的日常清洁:是否有清洁制度及其执**况。
希望各生活小区及辖区各企事业单位,根据检查内容,切实把除四害工作抓好抓实,为我社区爱国卫生工作的全面发展做出贡献,力争上游。
花园社区
二00四年六月三十日
检查通知 篇15
汉中供电分公司
通知分公司系统各单位:
为贯彻落实集团公司《关于进一步做好安全生产大检查工作的通知》(陕地电发[2013]182号)的文件精神。全面深入排查,明确整改责任,强化安全措施,夯实安全基础,提升安全管控能力,确保2013年公司安全生产工作目标圆满实现,经市公司研究,决定开展为期两个月的秋季安全大检查活动,现将相关事项通知如下:
一、时间安排
秋安学院的检查周期为2013年9月1日至10月31日,共分为三个阶段:
第一阶段:9月1日至9月10日,主要任务是开展全员安全教育,进行工作动员,统一思想认识,制定检查计划,做好各项准备。
第二阶段:9月11日至10月20日,主要任务是深化《安全风险控制手册》和安全大检查工作,对电网、基建、人身、交通等工作进行全面安全检查和整治。
第三阶段:10月21日至10月30日,主要任务是对秋安大检查工作进行总结,总结成功经验,找出不足,针对存在问题制定整改措施,并组织实施。
二、重点工作
(一) 强化教育培训,提高全员安全意识。各单位要在秋安检查开始之前,继续深化国务院安委会《关于进一步加强安全培训工作的决定》(安委〔2012〕10号)的文件精神。认真进行安全教育培训工作,组织学习各类安全规章制度、条例,分析典型事故案例,深刻剖析违章作业表现与严重后果,吸取事故教训,从心灵深处认识领悟违章与事故发生的偶然性与必然性,进一步提高全员安全思想和责任意识。
(二) 强化安全风险控制,提升安全管控能力。各单位要严格执行电力安全工作规程,认真按照集团公司《风险控制手册》查找本单位、本部门存在的不安全因素,进行风险辨识、分析和评估,落实风险控制及防范措施,进一步提升安全管理及预防控制事故的能力。
(三) 强化标准化作业,确保秋安工作顺利进行。在秋季安全检查工作中,各单位要严格执行安全生产规章制度,逐步强化工作责任和安全责任。在各类施工、检修作业过程中,认真开展标准化作业,严格执行作业流程和工艺规程,同时对施工、检修现场加强安全监督,监督人员要持卡监督,做到“看住、盯牢、跟紧、尽责”,对发现的不安全行为和隐患要现场及时指出和纠正,确保秋安大检查工作安全顺利进行。
(四) 强化农电安全用电管理,防范人身触电**事故发生。秋收农忙时期是农村群众容易发生触电事故的时期。各单位要高度重视农村用电安全管理,采取有效措施,严防农村触电事故发生。
一是要加强对农村安全用电常识的宣传教育,营造良好的农村安全用电氛围。二是要加大巡查力度和频次,组建巡查组,及时处理人的不安全行为和线路设备的不安全状态。三要继续加强对人保财险和人保运行状况的检查,坚决杜绝用电失保现象。
(五) 强化作业现场安全管理,整治一切私自作业行为。
严格控制配电网建设和运行管理,加强对运行人员的专业技能培训。严格执行工作调度单、工作审批、停电审批制度。对各施工现场进行不定期的安全检查,发现问题及时提出整改措施并监督检查。
对私自作业、制止不力的单位要进行**、查处、惩罚等处理。
(六) 强化隐患排查力度,提升电网运行效能。各单位要对线路设备开展一次拉网式排查,对排查出的缺陷、隐患要进行认真梳理,按照轻重缓急的原则有计划的进行整改,为迎接“双节”及冬季用电高峰负荷打好安全运行基础。同时要加强停电计划管理,坚持停电计划的严肃性,坚决杜绝因工作不到位、配合不密切所造成的延长停电时间或重复停电。
(七) 强化交通安全管理,杜绝交通事故发生。交通安全是安全生产工作的重要环节。随着供电站抢修车辆的增多,发生交通事故的概率也随之增大。因此,各单位车辆管理部门要进一步明确安全责任,密切关注对驾驶员和车辆的安全监督管理。
一是严格执行车辆调度表制度,严禁私自使用无驾驶证的车辆或驾驶员。二是组织检查,督促车队定期开展安全活动,定期检查车辆安全状况;三是掌握天气和路况。遇有恶劣天气,要严格审查驾驶的必要性;四是严明纪律,严禁酒后驾驶、公车私用、超越配车范围驾驶。
(8) 加强应急预案管理,做好应急处置工作。完善各级各类应急预案体系,做好应急演练。9月份我市还处于主汛期,各单位要继续加强易发洪水、泥石流、滑坡等灾害区域内日常线路设备监测。
根据预案,做好突发灾害人员疏散和后续处置工作。
三、有关要求
(一) 各单位要加强领导,精心组织,密切配合,确保指令畅通,各个环节运转有序。
(2) 各单位领导要深入基层开展秋季安全大检查,所有管理人员必须值班。
(3) 市公司将组成检查组,对各单位秋季安全检查进展情况进行监督。
(4) 各单位秋季安全检查工作总结要在11月5日前以书面和电子版报送市公司安全检查部。
汉中供电分公司
2013年8月26日
专项检查报告
“专项检查报告”的内容是由编辑搜集和整理而来的,我们只是提供框架供您参考,您可以根据自身需求进行适当调整。大部分成功的人都必须经历辛苦付出的实践,以便更好地向领导汇报工作。通常情况下,我们会使用报告,而写报告时应该注意主次分明,详略得当,同时保持条理清晰。
专项检查报告 篇1
财务管理专项检查自查报
告
篇1:财务大检查自查报告
XX年财务大检查自查报告
XXX:
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作
复核的文件后,单位领导高度重视,成立了以一把手局长任
组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组,根据文件
要求的检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照
检查,将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查,现就自查情况报告如下:
一、自查基本情况
(一)财务机构设置和人员配备情况
我单位财务工作由XX科负责,单位按照财务工作要求,设置有财务主管1名,会计、出纳、资产管理员各1名,四
名财务工作者均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明
确,业务相互牵制相互分离,使得各项业务事项得以有序进
行。
(二)内部控制情况
单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范,制定了11向财务管理制
度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度,保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施
了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及
单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效
益。
在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,2
依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发
生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真
实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支
出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项
工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统
筹安排,合理支出。
(三)预算编制执行情况
我局严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,项目设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论
共同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费
预算指标,预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互
挤占预算资金情况发生。
(四)资产管理情况
我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达
到了相互制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。为
了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照
政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款
项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员与资产管
理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进
行记录、计算、反映。定期开展资产清理,及时与实物管理
人员对账,确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。在资产的处置中,都严格遵照有
关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无随意处置现象
发生。及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资
金及时回笼。
二、存在问题
通过自查,我局在财务管理和财务工作过程中还存在一
些不足,一是在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未
能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经法
规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据
充分,合理,但实际执行中,个别预算落空,未执行。执行
中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡现象。三是在资
产管理中,由于一些资产达到报废年限,已报废,而上级部
门未审批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账
面有差异。四是在具体会计核算中,出现未严格按规定办理的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
(一)进一步规范财务报销审核流程,刻制经费审核章
戳1枚、实物管理章戳2枚,明确会计人员与实物管理人员
职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据坚决不
予审核报销。
(二)及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严
格按照上级批复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实
相符。
(三)加强对单位职工的财经法规学习,不仅仅局限在财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意
识,使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规
为准绳、财务制度为标尺,使得财务活动能从基础上得到规
范。
2022/07/24 篇2:财务专项自查报告
2022年医院财务会计工作检查自查报告 xxx财政局:
根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位
内部控制规范》的有关规定,并参照财政局《关于开展2022年度会计监督检查工作的通知》
要求,结合医院内部审计及外部审计检查实际情况,对本单位的财务情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、组织领导
为确保此次自查工作顺利进行,2022 年5月5日收到xxx财政局通知后,医院及时成立
了以总会计师为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。
二、自查时间
2022 年5月5日至5月15 日。
三、自查方式
自查小组成员参照财政局《关于开展2022年度会计监督检查工作的通知》逐条对照,采
取账簿报表查阅和单据抽查等方式。
四、自查结果
按照州财政局《关于开展2022年度会计监督检查工作的通知》的要求,医院对本单位年
度财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进行核查,对本单位执行财经纪
律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和
执行情况进行了自查。
(一)财务收支和财务管理方面
1、医院所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。无违规以虚假发票报销获取费
用。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为。
7、医院资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。
(二)会计核算和会计报告方面我单位依法建立账簿,不存在账外账,不存在私设小金库行为,一直以来按照适用统一的医院会计制度进行核算。会计凭证的编制符合《会计基础工作规范》的要求,签字齐全,8
定期装订,专人保管,原始单据完整合法,不存在造假行为;发生经济业务时及时入账,做
到日清月结;由专人负责编制会计报表,财务报告符合要求,做到数字真实、计算准确、内
容完整、说明清楚。
(三)内部控制和档案管理方面财务人员具有明确的岗位职责,岗位职责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约。会计档案的保管由专人保管,有专门的会计档案柜,会计档案按年度,分别存放
在不同的文件柜当中,并加锁确保安全。
(四)单位内部控制制度建立和执行情况 根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《xxxx医院内
部控制制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加
强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下四点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明
确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资
金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
4.明确账务处理程序,根据医院会计制度的规定,确定单位会计科目和明细科目的设臵
和使用范围;确定本单位会计凭证格式、填制要求、审核要求、传递程序、保管要求等;确
定本单位的总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账等的设臵、格式、登
记、对账、结算、改错等要求,确保会计核算准确无误。
(五)固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购臵时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项
财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上
所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭
证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用
及其他违规问题。
(六)存在问题
通过自查,医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和
内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方
面的工作做得更好。
xxxxx医院
2022年5月15日篇2:财务自查报告范文三篇
财务自查报告范文三篇
财务自查报告范文三篇
(一)
一、整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[xxxx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会
计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求,以及《调查问卷》、《常见问题》中
对相关具体问题的描述,我司xxxx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作,认真分析
了自查中发现的问题,确定了具体整改期限,明确整改责任人,财务自查报告怎么写。对深
圳证监局走访过程中提出的问题,我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询
了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、11
邮件、现场检查等形式督促、跟
进整改进度,落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求,各公司的财务会计基础工作应达到以下要求:
(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构,做到岗位职
责清晰,授权明确合理,不相容职务相互分离,相互制约;财务会计人员具备相关专业知识
和专业技能,具备会计从业资格;公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定,建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善,明确制度的制定和修订
流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款,对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定,责任追究应与
绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度,对财务负责人和会计机构负责人的任职
条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批 准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理,保证财务信息系统的独立性,不得与
控股股东、实际控制人共用财务信息系统,也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查
询、修改公司财务信息系统的权限;
公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要
求,满足公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
(四)各公司应当加强会计核算基础工作的规范性,凭证填制符合要求,会计档案归档
及时、保管安全;应当切实提高会计核算和财务信息披露水平,能独立编制合并财务报表和
报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定,结合公司所处行业特征和自身生产经营
特点,制定明确、恰当的会计政策,并在财务报表附注中详细披露,不得以《企业会计准则》
中的原则性规定代替公司的会计政策。根据上述通知要求(一),我们在自查中依托财务管理组织架构,明确了各岗位职责、优
化了工作流程,根据各岗位业务变化,及时进行了修订更新;对集团内各公司会计人员基本
情况进行统计,了解会计人员是否具备从业资格;在xxxx
年12 月份公司组织安排了“财务
部门2022 年度教育训练计划”。根据上述通知要求(二),自查中公司根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华人
民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计
档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定,具体制定了
公司内部相关制度、具体业务实施细则,如:《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善
了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。根据上述通知要求(三),自查中公司规模急速发展,经营模式的不断创新,流程操作更
新加快,在财务信息系统方面已加强建设和管理,公司erp 系统已升级至用友8.9.0 版本,人员操作权限由信息部严格控制,职责分明。为适应公司发展需要,公司已增加了费用预算
模块,采用用友软件中的集团预算应用模式,包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使
用了该模式进行管理,从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析,以及日常报销的业务均按照集团模式统一进行。这种模式有利于集团的集中管控,并能够独立部署预算与
报销的 it 系统,利于进行日常维护和风险的管理。合同管理模块,主要为设备、工程、维
修、租赁等大型资产合同从签订到付款等全部流程都在erp 系统中管理,固定资产请购单采
用系统打印代替手工单据,极大方便了公司资产合同的管理。网上报销、委外加工、人力资
源工资系统、供应商管理平台等模块,这些模块已陆续投入使用。针对在自查中发现问题及具体整改情况如下:
1.财务人员和机构设置基本情况
存在的问题:财务部分人员暂未取得会计从业资格证。整改措施:根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计人员资格的相关规定,按照《深
圳市会计条例》中第十条:“取得会计从业资格证书的人员,方可从事会计工作”要求,公司
对集团内各公司会计人员基本情况进行统计,审查各会计人员的从业资格,通知未取得会计
证人员在最近一个周期考取,人事部门将此作为后续财务人员招聘录用条件之一。
整改结果:未取得会计证人员将在2022 年6 月份深圳财政局会计证资格考试报名期间
内考取,12 月参加财会电算化考试,预计年底可取得会计从业资格证书。
2.会计核算基础工作规范性情况
存在的问题:对合并范
围往来定期对账,每月一次明细账核对,只是核对正确,未对结
果签字确认。
整改措施:进一步明确、规范各会计人员岗位职责,完善各往来对账手续,从此次财务
会计基础工作自查之日起销售会计已按月及时与苏州、南昌子公司往来对账,在次月10 号
前完成对账工作,由双方签章确认,现已遵照执行。整改结果:从xxxx年11 月起销售会计已对内部往来对账双方签章确认,后续持续监督
执行。
3.资金管理和控制情况 存在问题:
(1).出纳人员获取部分银行未实施快递派送的银行对帐单;(2).部分银行存款余额调节
表未复核。整改措施:
(1).明确出纳岗位工作职责,加强出纳工作管理,更换由其他会计人员从银行索取银行
对帐单,做到相互牵制,明确责任;
(2).监督检查银行存款余额调节表签批手续完整,并且指定专人复核,在每一账户银行
存款余额调节表完成后,对银行存款余额调节表统一填制汇总表,核对银行存款明细科目,以防相关表档遗漏。
整改结果:
(1).出纳人员从银行获取银行对账单,已整改安排由财务部会计人员从银行索取银行对
帐单。
(2).部分银行存款余额调节表未有专人复核,已整改由资金部负责人复核,并且签名确
认。
4、企业财务管理制度建设和执行情况 存在问题:公司财务制度体系建设不完善,相关制度没有更新,存在部分已在执行的工
作流程,没有形成书面制度文件。
整改措施:公司依据企业会计制度,企业会计准则,企业内部控制基本规范等相关法律
法规,结合公司业务特点,完善相关财务管理制度,并将已经实际执行的制度书面固化。根
据公司业务发展变化,及时修订更新相关制度。
整改结果:现已补充部分制度:如《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》
等。后续据实补充修订,进一步完善公司制度建设,并严格遵照执行。
5、母公司对子公司财务管理和控制情况
存在问题:公司对子公司的资金情况进行不定期的财务、审计专项检查,财务、审计检
查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施:发布公司相关审计、财务检查工作规范制度,后续对子公司检查结果形成书
面报告材料。对子公司财务人员的录用、晋升、调动均通过母公司集团财务中心审核,报母
公司总经理批准后执行。子公司经营支出须经母公司进行审批。由子公司填写申请审批后转
深圳财务中心进行审批,最后经董事长批准。母公司资金部负责人对子公司日常资金进行监
控及管理,子公司每日发银行、现金日报表到母公司资金部负责人,负责人根据资金申请情
况邮件指令补充收付款所需资金。
整改结果:公司制定发布 《内部审计制度》,对子公司专项检查结果出具了书面的内部
审计、检查报告材料。通过整改,进一步加强巡检工作管理,规范人员招聘流程、切实履行
好资金审批权限,不断提升财务、审计检查工作效率,保证公司资产安全。
三、证监局走访提出问题及整改情况
深圳证监局于xxxx年12 月份对我公司现场走访检查了有关财务制度、资金管理、财务
核算、内部控制、信息系统等相关方面问题,针对证监局
提出的问题,我公司按照要求已全
部整改并取得良好的效果,现就整改情况报告如下:
1.关于票据管理问题存在问题:支票管理登记、领用记录不齐全、规范。只有领用记录,未有登记购买记录。整改措施:建立票据管理登记台账,严格登记购买支票日期、数量及支票号码、签收人、单位等票据信息。整改结果:票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理,完善了台账登记内容,并
遵照执行。
2.现金日记账、银行日记账登记问题 存在问题:缺少手工登记现金日记账、银行存款日记账。
整改措施:专项活动自查开展时,即已安排出纳补录现金、银行存款日记账,贵局在走
访过程中已补录了大部分月份日记账。整改结果:手工现金、银行存款日记账现已按要求补录完毕,后续出纳严格按照要求及时登记、日清月结。
3.关联方、董高监日常出差报销用借款问题 存在问题:存在关联方、关联股东、关联自然人、董事、监事、高管在公司有临时借款,此借款全部为日常出差用的临时借款。整改措施:公司已通知要求有在公司借款的关联方、关联股东、关联自然人、董事、监
事、高管立即归还所借日常未报销完款项。公司发布了《防范大股东及关联方资金占用专项
制度》,并且已遵照执行。整改结果:经过整改公司在xxxx年12月31 日前所有关联方、董高监在公司的日常出
差部分借款已报销,未报销借款部分已全部归还公司。
四、持续完善事项的长效机制和责任人
通过此次会计基础工作专项自查整改活动,我公司根据相关法律法规的规定结合公司自
身的实际财务管理情况及时修订和完善财务会计流程体系,建立了财务会计基础工作规范化的长效机制。对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思,并进行了认真整改,进一步提高我公司财务会计管理工作。今后我们将不断学习有关法律、法规和>规章制度,加强与监管
部门的联系,不断提高依法规范运作的水平。(二)根据《xx市审计局关于开展2022年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神,我局
结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如
下:
一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积
极开展自查自纠工作。
二、严格清查,不走过场成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过
场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠按照《xx市审计局开展xxx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求,我局对本
单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自
查。篇3:财务自查报告 2022年度原堤学校
财务工作自查报告红旗区洪门镇原堤学校
2022.12原堤学校财务工作自查报告为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小
学收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育 篇3:财务管理工作自查报告
2022年财务管理工作自查报告
根据*****文件,为认真总结好2022年财务管理工作,我单位对会计信息质量、财务预算、资金安全和财务管理办法的执行情况进行了自查,现将自查情况汇报如下:
(一)会计基础工作情况
会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务
管理办法的规定设置,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善,严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行,有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证,各项税费计算准确,并保证及时纳税。
财务收支无坐支现象。出纳每月核对银行存款余额,并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订,存放安全、规范。
(二)预算执行情况
根据2022年利润及成本费用预算明细说明,财务部每月都要把各项主要成本费用的实际数与预算数进行比较,特别结合公司管理特点,要求各生产队发生500元以上的非生 产性支出必须向公司领导申请批准,务必将实际费用控制在预算费用之内。
2022年预计实现销售收入22350万元,实现利润828万元,产生成本费用21522万元,其中业务招待费80万元,会务费35万元,生产检查费30万元,差旅费44.39万元。2022年实际实现销售收入18026.12万元,共发生成本费用13819.70万元,其中业务招待费165.88万元,会务费28万
元,生产检查费26万元,差旅费52.91万元。
(三)财务管理办法完善和执行情况
根据单位实际工作情况,2022年对原有财务管理办法进行了修改,包括对财务管理办法整体上的修改,以及对差旅费开支标准和费用报销管理办法的修改。修改后的管理办法明确了职责权限,能有效防止舞弊;修改后的管理办法明确了经费支出的范围和开支标准,控制了经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
完善各项管理办法的同时,相关人员在工作过程中严格执行规定,相互监督,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全。
(四)资金安全管理情况
考虑到各生产队地处偏远以及胶农取钱不便等因素,公司在支付干胶款、扶管费以及当地居民的土地租金时都采取现金发放的形式。为了防范资金安全风险,财务部每个月都 是提前10天估算好现金需要量,并与银行协调好。事前做好保密,当天由银行专门运送现金到财务部,由出纳一人负责发放和统计,发放时有治安管理部人员负责安全,发放完成后及时进行扎算,并将剩余现金存入银行,严格按照公司现金管理制度的规定执行。2022年全年无一起安全事故并且数目准确。
通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一
些不足,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
******公司
专项检查报告 篇2
关于20xx年度贯彻执行《党政领导干部选拔任用 工作条例》和开展干部工作监督检查情况的报告
根据闽交党20xx50号文要求,现将我司贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法(试行)》(以下分别称《条例》和《办法》),开展干部监督检查情况汇报如下:
一、以“树组工干部形象”集中学习教育为载体,组织学习和贯彻《办法》。
我司各级党委及组织人事部门把学习《办法》作为“树组工干部形象”集中学习教育活动的重要内容,采取中心组学习、座谈会、学习例会及观看电教片等形式,组织班子成员、组工干部等相关人员集中学习,同时通过《交通控股信息》、《福州港报》、《福建航运报》、《闽运信息》等企业内部的报刊及网站开辟宣传园地,让广大职工特别是党政领导和组织人事部门的负责同志了解和理解《办法》的重要意义、基本精神、主要要内容以及监督的方式方法,提高贯彻执行《办法》的自觉性。在学习的基础上,我司各级党委及组织人事部门结合企业实际,按照《办法》要求,对干部的选拔任用情况进行自查,并按照干部管理权限对干部的选拔任用进行一级对一级监督,逐步使监督工作经常化、制度化,增强监督的主动性、预见性和动态性。20xx年第四季度我司结合干部的年度考核,通过民主测评、个别谈话、召开座谈会等形式对下属单位党委及组织人事部门贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》情况进行检查,重点了解在深化干部人事制度改革过程中干部选拔任用工作是否坚持党的用人方针和人才标准、是否履行规定程序、工作是否规范等,涉及干部选拔任用的信访件作到件件有落实。在加强组织监督的同时,注意发挥群众监督、舆论监督作用,扩大监督工作覆盖面,提高时效性。经检查,我司各级党委及组织人事部门在干部选拔任用过程中基本能够落实《条例》要求,尚未发现违反《办法》的问题。
二、以推进干部人事制度改革为着力点,认真贯彻落实《条例》和《办法》
我司各级党委及组织人事部门坚持用《条例》指导和规范干部选拔任用工作,特别是在企业深化三项制度改革过程中,坚持按《条例》要求操作,推进干部人事工作在改革中创新并不断规范。20xx年我司普遍推行干部任用的聘用制、任期制,认真落实干部谈话、干部戒免、干部任前公示等相关制度,加大公开招聘企业经营者改革试点力度。竞争上岗、双向选择、公开招聘和岗位聘用制、职务任期制等已经成为企业用人的主要途径和形式。福州港务集团所属的省港口工程公司总经理和砂石出口有限公司筹东作业区、闽运所属的省旅游汽车公司、快货公司等单位经理职位实行公开竞聘,
对经营班子实行风险抵押制度,取得较好效果。对于下属单位正在推行的干部人事制度各项改革举措,我司既积极支持,又提供必要的指导,防止走弯路,坚决制止违反《条例》的行为。对干部选拔任用、竞聘上岗过程中群众反映集中、强烈的问题,组织人事和纪检检察部门及时调查。20xx--20xx年,我司任用、交流干部14人(其中4人属提拔任用),下属单位在基层党组织换届选举和机构改革过程中,也顺利地完成了中层以上管理人员的竞争上岗和干部交流,无发生违法违纪现象。在推行干部人事制度改革过程中,我司各级党委和组织人事部门认真总结经验,并根据《条例》精神和要求,相继出台了一系列适合企业自身特点的干部选拔任用暂行规定。如福州港务集团制定了《领导干部选拔任用管理暂行规定》,省汽车运输总公司制定了《干部聘任制实施办法》,厦门轮船总公司制定了《中层管理人员选拔任用管理规定》、《管理人员岗位聘用规定》,省轮船总公司提出《人事工作六条守则》等,既有效地规范了干部人事工作,又使《条例》得到较好的落实和运用。
三、存在的不足
《办法》及配套学习材料来源有限,安排学习的时间比较紧,客观上给基层单位的学习带来一定困难,原汁原味和系统、及时的学习不够,对《办法》精神的理解还缺乏应有的深度。个别组工干部业务尚不熟悉,在运用《条例》、《办法》指导工作方面,有时考虑问题不够细致缜密、不够规范,
干部人事工作质量和效率有待进一步提高。适合于企业的 干部选拔任用监督机制、监督办法仍在摸索和完善之中,对干部人事工作的日常监督还存在监督不够及时的问题。今后我们将继续深化对《条例》和《办法》的学习,采取分批安排和选送基层组工工作的业务骨干参加上级举办的培训班,组织内部监督工作经验交流等办法,以点带面,提高学习效果。对自查中发现的个别工作不够规范问题,进行个别指导,帮助抓好整改,力求举一反三。
专项检查报告 篇3
市政府采购执行情况专项检查领导小组:
根据市财政局、市监察局、市审计局《关于开展政府采购执行情况专项检查工作的通知》(湛财采[2012]22号)(以下简称《通知》)的通知精神,我局领导高度重视,依据《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》(以下简称《办法》)的规定,认真对我局2011年度政府采购执行情况进行自查自纠。现将自查自纠情况报告如下:
一、政府采购执行情况
2011年度我局政府采购预算金额936760元,采购金额901660元,节约金额35100元。其中:公开招标458640元,包括货物122590元、服务336050元;由公开招标改变为竞争性谈判148000元,包括服务148000元;单一来源90000元,包括服务90000元。项目主要包括:各类参展会议、招商会议资料的编制、印刷;局网站建设硬件购置;政风行风热线建设硬件购置;市工业经济发展、成品油分销体系“十二五”规划;《**市工贸经济分析与对策》印制;委托编制**市餐饮业发展规划(2010-2020)等。以上采购项目均报经市财政局采购管理部门审批,并严格按审批的项目采购预算、采购方式及程序执行。
二、开展政府采购自查自纠工作情况
(一)精心准备。根据《通知》的要求,黄寒局长立即召集分管副局长、纪检组长、办公室负责人、相关科室负责人、政府采购专员和财务人员召开会议,传达《通知》精神,认真学习《中华人民共和国政府采购法》、《办法》的规定,并要求相关人员严格开展自查工作。
(二)认真自查。经全面开展自查工作,我局政府采购工作执行情况如下:一是政府采购预算、计划编制和采购实施按规定执行,不存在不编、错编、漏编预算及不按照计划执行的现象;二是依法实施采购,不存在化整为零或者以其他任何方式、理由规避公开招标或规避政府采购行为,严格按照财政部门审批的采购方式组织实施,无违规或不规范行为,采购组织流程、合同订立履行、供货执行均按《办法》规定执行;三是按规定设立专职采购人员负责政府采购工作,建立健全政府采购管理工作制度和采购员制度;四是政府采购文件,执行《办法》审批备案事项的规定,文件档案管理有序,资料归档齐全;五是发现政府采购工作中存在合同报送采购机构备案时间不及时及漏报2011年度第一、二季度政府采购季度信息统计报表。
(三)及时纠正。对于自查中出现的问题,局领导召开会议分析原因,对相关人员进行批评教育、要求整改,提出进一步完善政府采购内部管理制度,确保更好的执行《中华人民共和国政府采购法》及《办法》,增强依法采购意识,提高依法采购水平。
专项检查报告 篇4
为进一步落实市委、市政府关于保密工作的相关要求,加强信息化条件下的保密工作,确保我委在使用互联网及计算机工作过程中国家秘密和涉密文电的安全,根据《中公xx市委保密委员会关于印发
一、加强保密学习教育,提高思想认识
为认真做好保密机要工作,我委结合日常实际,切实把保密教育贯穿于每项工作中,在平时的学习例会上,多次强调做好保密工作的重要性,组织全体机关干部认真学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家工作人员保密守则》、新《保密法》等保密工作规章制度以及市委、市政府关于保密工作有关文件会议精神。认真开展保密工作规范化建设,对办公室档案管理员、文书收发、各科室负责文件收发和网上发布的工作人员等加强保密教育,加强做好保密工作的检查督促,促进全体工作人员提高思想认识,增强做好保密工作的责任感。同时,进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能,使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则,真正实现制度化、规范化、科学化。
二、加强组织重视领导,完善规章制度
为严格保密纪律,堵塞漏洞,消除隐患,加强机关的保密工作,我委成立了保密工作领导小组,地点为团委办公室,团委书记为组长,分管副书记为副组长,各部负责人为成员,加强对保密工作的领导。同时,制定了保密工作各项工作制度。一是制定了《xx市团委保密工作制度》,要求所有机关工作人员自觉遵守《中华人民共和国保密法》等保密工作规章制度,严守党和国家秘密、工作中的秘密。严格做到不把机密、绝密文件带回家,不在公共场所谈论保密事项,不向任何无关人员透露保密的内容,不在机关联网计算机上操作与工作无关的事项,并严格做到不该自己知道的不打听,不该外传的事坚决不外传。对违反保密规定的人和事,要进行批评教育,情节严重的要根据有关规定严肃处理。严格制度、严密措施、严明纪律,确保保密工作万无一失。二是制定了文书管理制度,对文件的处理、传阅、撰写、发文、销毁等方面都作了明确规定。三是制定了档案管理制度。对档案管理,尤其是密级文件的管理以及文印保密,计算机保密作了严格规定。办公室定期对各项保密制度执行情况进行检查督促,确保机关保密工作制度落到实处。
三、落实各项保密措施,确保机密安全
为切实落实保密制度,做好保密机要工作,强化措施,防微杜渐,做好保密各项工作。我委采取了以下几个方面的措施。
(一)建章立制,确保保密工作有章可循
一是召开会议组织干部学习保密政策和业务知识,制定保密工作宣传教育及计算机、存储移动介质、传真机使用管理等各项制度。进一步完善保密规章制度,确保重点涉密要害部位的安全。二是对我委秘密载体的管理、使用情况坚持每季度检查的制度,针对检查中发现的不足和隐患,严格按照保密制度的要求整改。三是制定完善了保密管理制度、保密守则、文件传阅、管理、归档制度、档案管理制度、保密范围和密级的若干规定、保密审查、失泄密报告制度。
(二)严格操作,防止违规使用发生
为加强计算机信息系统的保密工作,我委为每台电脑系统xx装了正版杀毒软件,防止由于病毒入侵而引起的文件丢失、机密泄露等情况的发生。同时制定电脑安全操作规范,要求全委人员严格按规范操作,发现病毒及时报告,由专人处理。指定精通电脑,责任心强,受过专业培训的专业人员负责全委的电脑管理工作。上网资料需经保密工作领导小组批准方可上传,严防泄密。经过仔细的自查,没有发现违规上国际互联网及其它公共信息网的现象,没有感染木马病毒;没有安装无线网卡等无线设备。
(三)加大投入,为保密工作提供充足物质保障
为进一步提高我委保密工作的质量,应对日益复杂的网络环境,改善保密工作设备条件,我委投入专项资金,配备灭火器、铁柜等基础设备,并对现有计算机网络进行规范和改造,为安全办公提供清洁的网络环境,既保证专业人员通过互联网获取资源信息,又可使用内部网络进行业务操作,达到保密工作要求。
自保密工作通知下发以来,我委所收到的涉密内容,都能按《保密法》的相关规定进行了妥善的处理,保证了涉密文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全,从未出现过失、泄密问题。在今后的工作中,我委将进一步加强对保密工作的重视,强化对涉密内容的管理,力争保密工作取得新成绩,确保工作顺利开展。
专项检查报告 篇5
针对全市在建重点工程开展安全生产专项检查的通知,我项目部自接到文件起,应对文件各项要求开展自查工作。自查情况具体如下:
一、安全生产责任制
项目部已建立安全生产责任制度,本制度已落实到桥梁、路基工区及各施工班组组长,各岗位责任人均已签订责任书。包括路基责任人吴庆立,桥梁责任人方夏友,桩机班组责任人xxx,钢筋班组责任人xxx等。项目部严格要求相关责任人负起应有的责任。做好带头作用,要求施工人员严格遵守规章制度操作。
二、安全生产工作制度
安全生产工作制度建立完成。该制度落实到相对应的工作岗位,每一环节多有制度,具体制度包括有项目经理安全生产责任制、项目总工(技术负责人)安全生产责任制、安全负责人安全生产责任制、安全培训制度、施工安全责任追究制度、专项施工方案审查制度、专项施工方案审查制度、安全技术交底制度等。该制度落实到各部门、各相关人员。项目经理、技术负责人、安全负责人必须遵照相关制度来做好自己的岗位工作。
三、施工设备及工作状态
本工程到目前阶段已进场震动压路机YZ20JC一台,液压挖掘机PC20一台,推土机J1440-1,装载机ZL50C一台,型光轮压路机3Y25-21一台。另有桩机GPS-15型5台,18型1台。进场设备较为陈旧,有些个别设备型号未达到施工要求。目前这些设备工作状态良好,并附有出产合格证明,未出现机械故障、损坏等问题。
四、安全生产文明施工宣传开展情况
安全生产文明施工已经开展,但效果不够理想,近期项目部正针对存在问题及相关难点进行处理和设计方案解决。
1.存在问题有泥浆排运问题,由于下新窝桥所处河道不能通船,xxx桩机所产生
的泥浆得不到及时排运,必须要采用车辆运输跨xxx运送到xxx所在河道采用运浆船排放。由于最近几天接连雨天,雨量中等,泥浆得不到及时排放,泥浆池有泄露、溢出现象,使附近场地有泥浆存在,没有做好文明施工工作。
2.xxxxx穿插xxx国道施工,没有设置相对应的安全警示标志牌。如:前方施工,
减速慢行,还应在规定的距离设置相应的前方X米施工,请减速慢行等标志牌。西桐加油站往泽国方向以门面店和居民居多,有些户主不愿意标志牌树立其家门口,因此也影响到标志警示牌的摆放问题。
3.现场相对应的标志牌,材料标识牌已经摆放。由于预制场正在标化中,项目
部已经要求工区尽快落实挂牌制度,相应的料仓和设备均要挂上对应的操作规程和制度。
五、事故隐患处理制度
开工至今日,项目对发现的安全隐患均已下发安全隐患通知书,具体有安全隐患通知书001(便桥防护不足),此通知书已于20xx年1月15日进行整改,安全隐患通知书002(用电不规范),此通知书已于20xx年4月20日进行整改。但时至今日,仍发现存在用电不规范现象,项目部于20xx年4月27日下发整改通知书,该通知书正在整改当中。
上述几点是在本次自查中发现的存在问题,如有不足之处,望请领导指出。
专项检查报告 篇6
开展严厉打击非法行医工作是是维护人民群众的合法权益和医疗安全、促进医疗事业健康发展的需要。今年5月11日至13日,开展了“严厉打击非法行医确保群众就医安全”的专项行动,共取缔无证行医37户,没收医疗药品、器械24件、拆除牌匾14块、张贴取缔公告37份。5月30日又开展了一次声势浩大的以打击无证行医为主题的“飓风行动”,在此次行动中,共出动卫生监督员人员18人、公安人员8人、新闻媒体5人,取缔无证诊所23户,没收药品、器械27件,拆除牌匾5块,张贴取缔公告25份。8月14日至8月21日我局组织专班,对城区内所有地段进行了一次拉网式的检查执法,再次取缔无证诊所16户;10月,在我市霍乱防治期间,又对我市无证行医进行了拉网式检查,对所有无证行医一律进行了取缔。以上行动有力的打击了我市无证行医行为,更好的进化了我市医疗市场。同时,今年与公安机关开展打击无证行医联合检查2次,共将6起涉嫌非法行医案件向市公安机关进行了移交。
专项检查报告 篇7
据省委组织部《关于开展上轮中央巡视**x反馈意见整改落实情况自查工作的通知》要求,按照市委组织部通知精神,依照县委组织部《关于开展党内政治生活落实情况专项自查的工作方案》要求,县广播电视台党组织就党建重点工作进行自查,情况汇报如下:
县广播电视台党组织高度重视党内政治生活制度贯彻落实,推进机关党内生活正常化、制度化,增强机关党内生活的原则性和实效性,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用,改进作风、改进工作,提高素质、提高能力,提高机关党建工作科学化水平,为推进广电事业科学发展提供坚强保证。
一、党委主体责任落实情况
1、县广播电视台党委会党组织定期召开党员大会、支委会、党小组会4次,专题研究基层党建工作情况,每次党委会都做了会议记录。
2、召开现场会、观摩会、调度会次数偏少,每次做了会议记录,并保存了相关图片。
3、建立精准脱贫党组织,开展百日攻坚活动,扶贫干部驻村入户了解实际情况,建立台帐,开展一对一帮扶。
4、全台党员落实“1+10”党员联系群众制度,建立联系台帐,《党员工作手册》填写规范。
5、建立党员活动室,室内环境整洁,室内上墙制度与时俱进,悬挂有序、规范。
二、党内政治生活落实情况
1、民主生活会召开情况。台党委班子定期召开民主生活会,各党小组每季度召开一次组织生活会;党支部委员会每年召开一次民主生活会,党员领导干部和普通党员一样,带头在会上开展批评与自我批评,重点以遵守党的政治纪律和“ 四风”方面存在的突出问题为重点内容,查摆问题,分析原因,明确努力的方向和改进的措施,并形成自查分析发言材料,在生活会上交流发言,并存档整改。
2、党内组织生活情况。严格落实“三会一课”制度,年度有计划,时间节点有动作,党员领导干部开展双重组织生活。学习有计划,党员有学习笔记。因单位又下乡采访任务、值机人员不能离岗等工作性质,存在会议缺席现象。
3、《党支部工作手册》使用情况。《党支部工作手册》填写规范,但存在未及时上交党委存档现象。
4、党费收缴管理情况。建立党员名册,党费按时足额缴纳。
三、“两学一做”和十九大精神学习相关内容
1、台党组、党支部召开“两学一做”学习教育学习培训,有照片资料。
2、党员活动室有学习资料、有学习制度,挂图张贴规范。
3、党员夜校开展次数较少。
四、发展党员和处置不合格党员工作情况
1、发展党员和党员教育管理工作。建立入党积极分子台长;发展党员程序规范;入党志愿书、入党积极分子培养考察登记表填写规范;有会议记录,会议要素齐全。严格落实“三票决”、“三公示”、“三纪实”、“四备案”制度,把好党员发展入口关。
2、处置不合格党员工作。截至目前,没有出现与党组织失去联系党员,对于存在问题的党员,责令写出深刻检查,通报批评,限期整改。
五、扶贫驻村工作情况
专项检查报告 篇8
(一)增值税
1、是否存在虚开农副产品收购发票抵扣税款的行为。运用投入产出方法,检查评估收购农副产品数量、种类与其产成品(销售)是否对应,等等;
2、是否存在购进非农副产品而开具农副产品收购发票抵扣税款的行为;
3、是否存在向非农业生产者收购农产品或盗用农业生产者的身份开具农副产品收购发票的行为;
4、是否存在不按规定开具农副产品收购发票的现象;
5、是否存在虚抬收购价格、虚假增大收购数量的现象;
6、是否存在收购数量与生产、销售数量不配比或税负明显偏低且账上常年反映亏损的现象;
7、是否存在将委托加工原材料列入开具农副产品收购发票的现象;
8、是否存在销售货物不如实申报纳税或账外经营行为。
9、是否存在隐瞒销售收入的行为。是否存在以代销为由对发出产品不入账、延迟入账;是否存在现金收入不入账或不申报行为。
10、是否按照规定的纳税义务发生时间确认销售额计算纳税;
11、逾期不退还或者收取超过一年以上尚未退还的出租包装物押金,是否已按规定并入当期销售额计算纳税;
12、是否存在混淆固定资产与低值易耗品划分抵扣进项税额问题;
13、用于非应税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或应税劳务的进项税额,是否已按规定转出;
14、非正常损失的购进货物、产成品、在产品是否已作进项转出处理,所转出的进项税额计算是否正确;
15、从销货方收取返还资金是否己按照税法规定冲减当期进项税额;
16、将自产、委托加工的货物用于非应税项目、集体福利或者个人消费是否已视同销售并按规定确定销售额纳税;
17、将自产、委托加工或者购进的货物用于以货易货、抵偿债务、抵付劳务费等,是否已作有偿销售纳税;
18、用于投资、赠送、奖励的物品是否己按规定作视同销售处理;
(二)企业所得税
①检查应税收入的真实性、完整性。一是确定收入的完整性,重点是各种主营收入、副营收入、营业外收入(包括各种形式的财政返还在内)、投资收益等是否全部按规定入账。有无故意压低售价转移收入的行为;有无将已实现的收入长期挂往来账或干脆置于账外而不确认收入的情况;二是确定收入确认的合法性,检查其产品的销售收入、预售收入、视同销售收入确认以及成本和费用的扣除,是否符合有关规定。三是确定应税收入与非应税收入的划分,检查其有无将应税收入作为非应税收入申报等情况。
②检查税前扣除项目的真实性、合法性。一是要重点检查构成成本的各类费用的支付凭证是否合法、真实、有效,有无收受虚开、代开、伪造的假的发票等不合法的'发票入账支付费用;重点查看是否存在虚开办公费、虚开服务业发票、虚增人员工资、虚增广告支出、以有关联关系的销售公司或办事处的名义虚增经费、销售费用等虚增成本套取现金的情况。二是要通过检查总成本来检查成本与收入的配比性、合法性;三是要结合行业的特点,针对会计处理与现行税法规定不一致的项目在纳税申报时是否予以调整,重点检查各项准备金、风险金、业务招待费、广告费、租赁费、工资及相关费用、财产损失、捐赠支出、改扩建及装修工程支出、管理费等项目是否按规定合理分摊成本。
③重点检查项目。一是检查应付未付、应收未收款项的处理情况;二是检查预提费用、应付账款等科目,对年末留有余额的预提费用和超过3年(外企2年)因债权人原因无法支付的应付账款应调整成本和收入;三是检查无形资产和长期待摊费用的摊销是否符合税法规定;四是检查企业与其关联企业之间的关联交易情况。
专项检查报告 篇9
按照教育部、省市开学工作文件精神及教育学南通及区教体局《关于开展2023年秋季开学专项督导检查工作的通知》要求,结合我校自身实际情况,我校扎扎实实地做好了开学的各项准备工作,促使开学工作有序高效地开展。现对开学自查情况汇报如下:
一、做好开学条件保障,各项工作有序、平稳、快捷。
开学伊始,xx实验小学新校焕然一新。我们以规范开学,常规管理为着力点,结合实际,统筹兼顾,各项工作有条不紊,实现了高起点开局。利用假期及早筹备开学工作,确保学生进校之前,学校各项准备工作全面到位。具体为:师资配备到位,工作计划制定到位;学校安全排查整改到位;校园环境全面整治到位;各种设备检修到位;学校后勤保障到位,贫困生资助到位。由于谋划早、准备充分,学校开学工作实现了“十个规范”:即计划管理规范、教师到岗规范、防流控辍管理规范、课程设置规范、教学常规规范、校园环境文化建设管理规范、安全WW工作规范、收费管理规范、后勤服务管理规范、教辅资料管理规范。
二、校舍安全管理。
xx实验小学是新建校,但全体班子成员还是对校园校舍进行了一次拉网式安全大排查,对各种消防安全设施到位情况进行了检查,都有详细的安全检查记录,存在问题已解决:1.灭火器部分到期已更换;2.消防栓有一处冻裂已更换;3.部分损坏玻璃已更换。安全隐患已彻底解决,保证了师生正常开学和人身安全校园安全管理。
四、校车安全管理
我校学生基本都是施教区学生,只有极个别外来务工学生,无校车,全部由家长接送,同时发放了学生上下学接送告家长书,不得乘坐黑车或存在安全隐患的私家车。
五、食品与饮用水安全管理。
xx实验小学无食堂和商店,没有学生在学校就餐,学校规定学生不得带任何食品进入校园有检查,每天早上有晨检,定期通过网络上报。
我校有四台大型直饮水机,由厂家定期进行维护清理,有水质检测报告。
六、规范招生。
本学期招生工作中,由于各项工作做得细致,使学生资料、信息的收集工作做得比较全面,方便了学生学籍资料的`整理,为家长及整理学籍的老师带来较多的方便。通过招生工作,树立学校和教师的良好形象。
当然,我校在开学工作中也有一些不足,如少数教师从假期气氛中走出来速度慢,安全意识不强等。针对这些情况,我们利用教职工大会,教育要求所有教职员工,转变工作态度,强化安全意识,牢记各自责任,迅速进入角色。
总之,本学期我们将以教体局开学会议精神为指针,扎实构建和谐安全校园,强化学校管理,不断改革教育教学手段,逐步推进生本教育,努力提高教师职业道德修养和业务能力,以提高教育质量为要务,力争创办群众满意的学校,使我校工作再上新台阶。
专项检查报告 篇10
20××年,在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督指导下,认真学习贯彻党的十八大精神,紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的总基调,以提高经济增长质量和效益为中心,积极创新发展思路,努力调整工作重点,充分发挥财政职能作用,稳步推进各项工作,进一步加强信息公开工作,取得了较好的成绩。现将公开工作自查整改的情况报告如下:
一、公共财政预决算情况
1.收入预决算情况
20××年,我乡公共财政预算收入年初预算为61177700元,调整预算数为13693231元;其中政府性基金调整预算数为3839700元,决算为3839700元。
2.支出决算情况
一般公共服务支出预算数为249100元,决算数4037207元;文化体育与传媒支出调整预算数为48400元,决算数为48400元;社会保障就业支出预算为937200元,决算数为1156640元;医疗卫生与计划生育支出预算数为127000元,决算数为127000元;城乡社区事务支出预算数为218000元,决算数为4037700元(其中政府性基金预算为3839700元,决算数为3839700元);农林水支出预算数为2022100元,决算数为2112100元;交通运输支出预算数为26200元,决算数为1786200元;住房保障支出预算数为236100元,决算数为287984元;其他支出预算数为60000元,决算数为60000元;
基本支出预算数为7135131元,其中人员经费为5751931元,日常共用经费为1383200元,项目支出预算数为2718400元,决算数为2718400元;其中:其他资本性建设类项目预算数为760000元,决算1610000元;行政事业类项目预算数为4948100元,决算为4948100元,其中财政拨款4948100元。
20××年我乡上级补助收入预算数为13693231元,乡本级支出预算数为13693231元,其中:工资福利支出预算数为3101407元,对个人和家庭补助支出预算数为2056524元;对村(社区)转移支付预算数为199.88万元。
二、三公”经费决算情况
20××年我乡“三公”经费年初预算数为120000元,决算数为120000元,公务接待费为65000元,公务用车为55000元。20××年“三公”经费年初预算数为120000元,接待费65000元,公务用车55000元。
三、下一步工作打算
(一)强化民政保障,优化支出结构
合理调整支出结构,全力保障重点支出,严格控制一般性支出增长,优先安排保障民生支出,加大社会公共事业、生态资源保护、做好20××年一事一议奖补项目。
(二)深化财政监督,提高管理水平
一是加强财政政策法规宣传,深入贯彻相关财政法律法规。
二是加强财政资金监管,完善财政内部控制制度,自觉接受人大、审计及社会各界的监督。
三是在统一安排下,抓好村财乡代管工作,提高村级财务水平,做好财务公开。
四是认真落实各项惠农政策,规范各种惠农补贴的发放管理。
五是认真运行好村级公共服务体系运行维护机制各项项目建设,将资金落实到实处。
六是树立严谨务实、勤政廉政、团结和谐、依法理财的工作作风。
专项检查报告 篇11
省公司客户服务部:为加强我市客户回访工作,不断提升公司客户服务品质,创建中国人寿优质服务品牌,保障客户回访工作的顺利进行,我市经过两个月认真、辛勤、扎实、有效的工作,按照省公司要求在领导、人力、物力等各方面圆满完成了回访前的准备工作,同时根据国寿人险发[2005]9号《关于印发《中国人寿保险股份有限公司客户回访工作专项验收及考核办法》的通知》精神,我公司进行了迎接验收认真细致的准备和自查工作。现将各项准备工作和自查情况汇报如下:
一、提高认识,加强领导。
加强客户回访工作,实现客户回访服务的规范化、统一
化、制度化管理,是全面加强客户服务建设,维护客户合法权益,树立公司良好的社会形象的有效举措。国寿人险发[2005]503号下发后,我市总经理室高度重视,召开专门会议进行研究、安排,组织各县市区有关人员认真学习,深刻领会省公司的文件精神,提出了具体的贯彻意见,制定了详细的实施方案;同时,为确保按时保质保量完成回访工作及准备任务,按照省公司要求成立了由公司总经理室成员牵头,客户服务、信息技术、办公室、业务管理、个险销售、中介代理等部门负责人组成的回访领导小组。具体负责领导、协调各项回访工作的具体实施;各县区公司也都成立了以经理为组长,副经理为副组长,客户服务部、个人业务部、团体业务部、综合管理部负责人为成员的领导小组;领导小组的成立,协调了回访相关部门关系,保证了回访工作在各个环节的通常运转。
二、 加强人力的投入,确保客户回访工作正常高效运转
新的回访管理办法要求各项回访工作由市公司统一进
行,回访不成功及面访件才能分配到各支公司进行回访,这就打破了以往的回访管理模式,以公司原有的回访人员很难完成各项回访任务。为此,我公司按照省公司要求在人力资源制度改革方案以确定的岗位和人员编制范围内,合理调配人员,在支公司抽调了素质高、责任心强、业务熟练的人员充实市公司客户代表队伍。目前,市公司客户服务中心现有运营支持岗人员一名,负责回访分派及日常管理工作;客户代表三名,负责回访工作。四名人员全部为大学专科及以上学历。同时,要求各县区公司按自身情况配备两名或以上专职回访员。这样,由于大量人力的投入基本保证了回访工作的正常进行。
三、 加强物力投入,为回访工作正常运转提供保障
为保障电话回访工作的正常运行,市公司为电话回访人
员设立了专门的职场。职场达到了省公司独立、通风、安静、整洁的标准,并根据电话数量配备了话机、耳机、电脑、隔音等设施;同时,按照省公司要求安装了多功能录音系统,为今后回访档案的留存及查询提供了有力保障。目前,市公司四名回访人员每人一台PC机,每人一部回访专线,每人一个专用隔段;市公司按照省公司的要求在物力的高标准,做到了各项办公设施的整齐完善,专岗专用,确保了回访工作的顺利进行。
四、 建章立制,抓好落实。
根据新的形势和公司的要求,我公司制定了《客户回访
工作制度》、《客户回访工作流程》、《运营支持人员岗位职责》、《客户代表岗位职责》等规章制度,并在职场内进行张贴,以配合省公司管理办法的运行。
五、 合理调配时间,达成回访目标
各项回访工作都要求客户代表要找到客户本人,同时
很多项目要求100%回访,但是由于各种客观原因造成上班时间回访成功率低也是一个不争的事实。为此,我们在上班时进行回访的基础上,在不影响客户的前提下,在中午与晚间合理调配时间进行回访,以便于回访目标的
六、 加强培训管理,提升服务品质
在各项硬件措施完善后,为了更好的完成各项任务,我
公司对人员加强了管理及培训,争创优秀的服务品质。在2005年,我们对全市所有回访员进行了培训,培训内容包括:《回访管理办法》、《回访工作流程》、电话礼仪、回访话束等。回访工作要直接面对客户,随时对客户提出的疑问进行解答,这就要求我们知识要全面、语言要规范。为此,我们建立了早会制度,在每周的周一、周五利用早晨上班前半小时对公司文件和新的业务规定进行传达并认真学习,以求与公司的各项规定要求保持同步,避免在与客户沟通时因业务不熟练造成不必要的纠纷。
保险公司客户回访工作专项验收自我检查报告来自范文搜-,仅供学习,转载请注明出处。专项检查与自查报告
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专项检查与自查报告(篇1)
一、积极部署专项整治工作
根据区纪委《关于对党政机关事业单位工作人员违反工作纪律行为进行专项整顿的通知》的要求,进一步严肃工作纪律,加强作风建设,提高工作效能,首先,我局及时成立了专项整治领导小组,并召开了全体工作人员大会,传达区纪委工作纪律专项整治工作要求,及时组织机关干部召开自查自纠会议,查找实际工作中和个人思想中的问题和不足,努力纠正干部队伍中存在的作风懒散、纪律松弛、工作效率低下等问题。其次,按照区纪律检查委员会?关于狠刹公款送月饼节礼歪风廉洁过好两节进一步深化落实规定?的通知,下发至各下属单位,认真贯彻落实。在中秋节期间,严明纪律,廉洁过节;为确保中秋期间工作正常进行,并安排节假日值班,值班人员要切实履行职责,做好来访群众接待工作,遇突发事件要及时报告带班领导,按照规定依法进行处理,并全面详实的做好值班记录。
二、当前自查自纠中存在的问题
我局及时召开了全体工作人员的自查自纠会议,充分开展批评与自我批评,着重查找当前纪律方面突出问题。通过查找存在的普遍问题主要是思想认识、服务意识、工作方法等方面。针对查找出的问题,推动整顿效果,并研究制定了今后的整改方向。
一是思想上对政治学习缺乏正确的认识。平时虽然坚持组织每周的定期学习,学习内容也是多方面多层次的,但部分同志思想上未引
起高度的重视,自身思想意识的更新,学习目的不够明确,学习时缺乏思考,流于形式,理论与实践相脱节,自己思想意识的更新与党的政策、方针脱节,与转型跨越发展的要求尚有很大距离。
二是工作方法简单。对问题的认识不够深入,思考不深刻,处理事情方法比较简单,工作作风还不够扎实。不能从讲政治的高度认识问题,处理问题。
三、整改措施
一是进一步教育引导工作人员增强群众观念,真正提高自己的思想觉悟。首先,要加强政治理论学习;其次,站在讲政治、讲正气的高度要求每个同志。敢于开展批评与自我批评,自觉抵制各种腐朽落后思想的冲击。最后,要把为人民服务意识落实到各项工作中去,以高度的责任感、事业心、勤勤恳恳、扎扎实实的做好各项工作。
二是提高综合素质,打造服务型、创新型、学习型机关。首先,注重思想的教育引导,利用各种时机,加强培训学习,提高工作人员对学习业务知识重要性和迫切性的认识,引导他们自觉、刻苦地钻研业务,务实基础,灵活运用合理的方法和措施,更新自己的知识结构、理论水平,真正把我局处打造成学习型机关。其次,提高服务意识,要树立人民群众的事无小事,为百姓办事就是最好的服务的观点,强化宗旨意识,提高服务水平。第三,强化创新意识,针对以往工作中,沿用老套路、老办法,缺乏创造性的办法,鼓励工作人员拓宽工作思路,善于采纳意见、建议,在思想观念和工作方法上有创新。第四,加强机关纪律整顿,实行每天上班签到、下班签退,每周一例会通报上周到岗情况。
三是培养机关工作人员的高度政治责任感、使命感和爱岗做业的事业心,脚踏实地、勤勤恳恳的扎实工作作风完成党和人民交办的各项工作仟务,提高工作效率。工作中多动脑子想办法,做到既坚持原则又灵活主动,不做"老好人"。发扬勇于开拓创新、敢于争优的优良传统和作风,努力开拓工作新局面。
通过专项纪律整顿工作,我局将以内强素质,外树形象为目标,努力打造开拓、务实、高效、廉洁、创新的新型机关。
专项检查与自查报告(篇2)
为切实加强信息化条件下的保密工作,做好涉密文件资料的管理,我局根据密发2号、密发3号文件要求,及时组织文件清退工作,在查找涉密文件的过程中,发现了存在的一些对文件管理方面的问题。根据这种情况的出现,我局立即进行了对涉密公文管理的自查,现将我局保密工作的有关情况汇报如下:
一、加强领导,健全机构。我局保密工作在区委、区政府的正确领导下,深入贯彻《中共中央关于加强新形势下保密工作的决定》和上级保密工作要求精神,围绕计划生育工作,深入开展了保密宣传教育,积极应对新形势下保密工作面临的新情况、新问题,确保不发生失泄密事件,较好地保障服务了计生工作的开展。为加强对保密工作的领导,我局成立了以局长为组长的保密工作领导小组,明确办公室具体负责保密工作,指定专人具体负责。同时也明确了各业务科室的保密职责,按业务归口实行“条块”管理,业务科室负责人不仅要做好本职工作,还要做好相关的保密工作,使保密工作与日常工作紧密结合。领导小组认真履行工作职责,不定期对我局各岗位保密工作进行检查,及时研究解决保密工作中出现的'问题。根据密发2号、密发3号文件的具体要求,针对本单位保密工作的实际需要,将本项工作作为当前的一项重点工作统一部署,抓好抓实。从维护国家安全和利益的角度出发,深刻认识开展这次自查的重要性和紧迫性,切实加强领导,精心组织,周密部署。成立了保密自查领导小组,制定自查方案,抽调专门技术人员,确保自查工作按期完成。
二、严查深改,务求实效。在自查过程中,严格按照检查要求,对照检查目录,逐项检查计算机信息系统保密管理制度、措施落实情况及涉密文件资料的管理情况。自查活动1 / 30
严谨规范,深入细致,不漏环节,不留死角,不走过场,取得了较好的效果。针对检查中发现的问题,及时采取整改措施,消除隐患,堵塞漏洞。按照“谁主管、谁负责”的原则,进一步健全管理制度,细化管理措施,落实管理责任。通过自查和整改,增强了保密意识,完善了规章制度,落实了管理措施,切实提高了计算机信息系统保密管理水平和涉密文件资料的保密管理水平。一是开设专用机房对服务器实行统一管理。政务专网机器不与互联网连接,实行专人专机管理操作。各科室计算机实行专人管理,通过硬件防火墙,设置国际互联网(外网)与计生专网(内网)物理隔离,修订完善了操作、使用、管理互联网制度和计算机维修检查制度,规范了计算机网络管理。对计算机房和重点涉密部位采取了有针对性的安全措施。强化国家秘密载体管理,全面执行《国家秘密载体保密管理规定》,密件文件在收发、传阅、使用、保管和清退等各个环节做到登记明确、手续清楚,不擅自扩大知悉范围。加强计算机信息网络保密管理,坚持谁上网谁负责的原则,有效地加强了涉密载体的保密管理工作。二是加强机要文件的管理,坚持双向登记制度。配备和确定了专(兼)职保密人员,逐步建立完善了保密工作制度。培训新上岗人员,对文件及保密废资料回收销毁工作做了具体检查部署,建立了文件保密废资料登记销毁程序。及时登记、传阅、清理和回交机要文件;对网上公文的传递,做到了涉密计算机不联网,涉密文件不上网,上网文件不涉密,上网信息有审批、有登记;坚持做好定密工作。三是搞好重要涉密会议和重大涉密活动的保密管理。在涉密会议和涉密活动前制定有保密工作预案,明确专人负责每次会议和活动中的保密工作,按照保密要求对参加人员范围进行了严格控制,并提出明确的保密要求,会议结束时做到及时清场,重要会议文件印制、分发、清退、销毁等环节符合保密要求。对信息的发布、上网和新闻报道都严格规范的保密审查程序。
下一步工作中,我们将进一步加大对保密工作的宣传教育力度,增强保密意识,提高做好保密工作的主动性和自觉性;切实加大对保密工作的物质保障,认真加强对计算机涉密工作的管理,完善有关规章制度,严防可能发生的失、泄密事件,消除安全隐患。
三、不违规记录、存储、复制国家保密信息,不违规留存国家秘密载体、四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密;五、未经单位审查批准,不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述等;六、离岗时,自愿接受脱密期管理,签订保密承诺书。违反上述承诺,自愿承担党纪、政纪责任和法律后果。
一、不得将涉密计算机连接互联网或其他公共信息网。
二、不得在非涉密计算机尤其是在连接互联网或其他公共信息网的计算机上存储、处理涉密信息和使用涉密移动存储介质;
三、不得在涉密计算机上使用无线键盘、无线鼠标、无线网卡等无线设备;
四、不得在涉密与非涉密计算机之间交叉使用移动存储介质,或者在未采取防护措施的情况下将互联网上的资料下载拷贝到涉密计算机上;
五、不得在网站、网页上公开发布未经保密审查的信息;
六、不得将手机带入重要涉密场所或通过手机等通信工具谈论国家秘密事项、发送涉密短信;
七、不得使用普通传真机或多功能一体机传输、处理涉密信息,或者将处理过涉密信息的多功能一体机接入普通电话网及其他公共信息网;八、不得将涉密计算机、涉密移动存储介质交由无关人员使用和保管,或者在涉密计算机上安装、拷贝来历不明的软件和硬件;九、不得将淘汰、报废的涉密计算机或涉密移动存储介质作非涉密载体处理;十、不得在涉密场所的连接互联网或其他公共信息网的计算机上安装摄像头、麦克风等视频、音频输入设备。
专项检查与自查报告(篇3)
中小学体育专项督导检查自查报告
汉东小学2010.4.15
根据湟中县教育局转发《青海省教育厅关于认真做好中小学体育专项督导检查自查工作的通知》的通知精神,我校从4个方面25个项目进行自查,并从6个不足之处进行整改,现将自查情况和整改措施报告如下:
自查
一:教育管理方面
1、学校在适当时间会召开有关体育卫生方面的工作会议;
2、学校每学期都制定体育卫生计划(有资料);
3、根据有关规定开足体育课;
4、能保证一天一小时课外活动;
5、课间活动落实到位;
6、学校对体育卫生方面的工作进行定期检查(有资料);
7、每年召开一次大型运动会(有资料);
二:条件保障方面
8、学校有兼职体育教师;
9、无教师进行体育专项岗位培训;
10、无专(兼)职卫生保健人员,无这方面的培训资料;
11、学校无正规的体育场地;
12、学校体育器材缺乏,只有少量器材可用于教学;
13、教室采光良好;
14、教室课桌椅配备齐全;
15、学校无学生食堂;
16、师生饮水干净;
17、学校厕所天天打扫,并定期清除;
18、学校开学对学生无体检;
19、学校对学生无保险;
三:评价机制
20、学生视力在学生体质健康测试时检查;
21、有学生体质健康测试制度;
22、新学生无预防接种检查;
四:体质状况
23、每年实施体质健康标准测试工作,并对有关数据进行上报;
24、学生体质健康达到国家体质健康标准的要求;
25、学生视力不良的有,但很少。
整改措施
1、争取让我校教师进行体育岗位专项培训;
2、争取配备专(兼)职卫生保健人员;
3、学校争取投入一定的资金购买体育器材;
4、每学期开学对学生进行体检;
5、对新入学的学生进行预防接种检查
6、建立健全学校体育卫生健康档案。
专项检查与自查报告(篇4)
一、自己对照检查出存在的问题
1、深入学习业务差距,沅河林业站工作以来,自己虽然注重了政治和业务学习,但总感到在学习的深入性和系统性上还有很不足,存在时紧时松的现象,致使自己对新知识,新思维掌握不多,了解不透。
2、工作作风上有差距,一是认为自己是工作多年了,有时产生松口气,想歇歇的念头,致使工作有时不够主动,满足了完成领导交办的任务,满足于面上不出问题,忽视了工作的积极性、主动性、创造性。
3、自身建设上有差距,有随大流的思想,没有一个学习业务知识的计划和提高自己工作能力的有力措施。
二、整改措施
1、树立刻苦学习的精神。
2、树立开拓创新的精神,永葆工作中的蓬勃生机和活力。
3、树立无私奉献和艰苦奋斗的精神。
4、加强自我发行,提高综合素质,树立起良好的道德风范、到公正执法、清正廉洁,不以权、以岗谋私,虚心听取群众不足,自觉接受权力机关和社会各界的监督。
专项检查与自查报告(篇5)
根据市安监站关于印发《武汉市建筑起重机械及附着式升降脚手架安全专项检查方案》的通知及区站要求通知精神,我公司接到通知后立即按照文件要求并组织人员进行自查,现将自查整改情况总结如下:
一、本工程主要使用起重机械设备为
物料提升机,脚手架为:落地式钢管脚手架,无附着式升降脚手架。本工程现处于装饰装修阶段。
二、检查内容与要求
1、主要结构件应无明显变形、严重锈蚀,焊缝应无明显可见裂纹。
2、架体垂直度偏差不应大于架体高度的1.5/‰。
3、架体底部应设高度≥1.8m的防护围栏门,且应装有电气联锁开关,吊笼应在围栏门关闭后才能启动。
4、吊笼内净高度不小于2m
5、导向轮完好、螺栓不得松动,与导轨之间的最大间隙不得超过6mm
6、吊笼起升滑轮组完好、刚性连接固定牢靠,严禁使用开口板式滑轮。
7、吊笼和对重底部应设置缓冲器
8、应设置起重量限制器,且灵敏。
9、停层联锁装置完好、有效。
10、吊笼应设置限速防坠安全器,安装高度在30m以上应装渐进式防坠器。
11、上、下限位开关:当吊笼上升或下降到限定的位置时,吊笼应停止运动。停车后上部越程距离≥3m。
12、固定卷扬机应有专用的锚固设施,且应牢固可靠。
13、卷扬钢丝绳不得拖地或被水浸泡,穿越道路时应采取防护措施。
14、不得使用摩擦式卷扬机。
15、制动器是否完好,动作灵敏,工作可靠。
16、提升钢丝绳径≥12mm,在6D绳长范围内断丝不超过6根,磨损不超过原直径的10%,外边缘钢丝不得磨成平面。
17、当曳引钢丝绳为2根及以上时,应设置张力自动平衡装置。
18、滑轮无损坏、磨损,防脱绳装置完好。
19、应设置通信装置,该装置应同时具有语音和影像显示功能。
20、附着架与架体及建筑结构应采用刚性连接,不得与脚手架连接。
21、附着以上自由高度≤6m,附着架垂直间距≤6m。
22、应设置专用开关箱,工作照明的开关应与主电源开关相互独立,当提升机主电源切断时工作照明不应断电。
23、卷扬机的控制开关不得使用倒顺开关。
24、应设置非自动复位型紧急断电开关,且开关应设在便于司机操作的位置。
25、搭设应牢靠,能防雨,且应视线良好。
26、自使用登记起的维修保养情况。
三、现场自查存在的问题(会同自查时间:20xx年9月12日)
1、标准节螺丝有松动,需要整改。
2、物料提升机楼层层门,未施工时需要关闭。
3、导轨架未打油。
4、无本月月检及维修保养记录。
5、基础有杂物需要清理。
6、外架连墙杆件有松动,需要紧固。
四、现场自查整改情况(整改完成时间:20xx年9月13日)
1、标准节螺丝有松动,已将固定螺丝拧紧。
2、物料提升机楼层层门未施工时未关闭,已跟楼层内作业施工人员进行了交底。
3、导轨架未打油,已将导轨架打油。
4、无本月月检及维修保养记录,有月检及维修保养记录资料。
5、基础有杂物需要清理,已清理干净。
6、外架连墙杆件有松动,已紧固整改到位。
综合检查评述
设备整机运行正常;
钢丝绳无松股现象;基础无积水;上下限位开关正常;防坠器及起重量限制器灵敏可靠;卷扬机整体锚固牢固,制动器也灵敏、工作可靠;附着连接,高度与间距均符合要求;配电箱为独立二级配电箱,各项接线、控制开关均符合要求;主要结构件无明显变形、无严重锈蚀,焊缝无明显可见裂纹;吊笼设置高度、导向轮、起升滑轮组、底部缓冲器设置均符合要求。外架整体无偏移,搭设连接均符合要求。后期我单位将加大对起重机械设备检查力度,定期自查、自检、自纠,将存在的安全隐患问题降至为最低,确保施工现场设备正常运行。
产权及安装单位(签章): 年 月 日
施工单位(签章): 年 月 日
监理单位(签章): 年 月 日
建设单位(签章): 年 月 日
检查通知
在时下的生活或者工作中,很多地方都遇到过公告通知。公告通知事理周密无漏洞,条理清楚不啰嗦,语言通俗不鄙俚,文风严肃不做作,我们需要认真对待公告通知的写作?编辑为大家精心搜集整理了这篇“检查通知”的内容,欢迎您关注本文同时也请不要忘记收藏!
检查通知 篇1
各科、部、办:
根据《**精神病医院评审标准实施细则》的要求,经研究决定每月组织一次全院质量安全检查。检查组由院领导带队(见附件1),组织有关部门人员严格按照质量安全检查标准进行检查。质量安全检查分为临床科室和行政科室。
一、临床科室质量安全检查
临床科室质量安全检查包括月共同目标检查、月工作目标检查及患者满意度调查三部分,总分1000分(见附件2)。月度共同目标和月度工作目标的检查由行政部门按标准进行检查;患者满意度调查包括患者出院时满意度调查和出院后随访满意度调查两部分(总分50分,出院时满意度调查占70%,出院后随访满意度调查占30%)。前者由住院处在办理出院手续时进行调查,后者以公共卫生科出院病人**随访结果为准,统计上一个月每个病房30%的出院病人或家属的随访结果。
二、行政职能科室质量安全检查
行政职能科室质量安全检查包括月共同目标检查、分管院领导检查及临床科室对行政职能科室满意度调查三部分,总分1000分(见附件2)。
检查结果,现场反馈,汇总后,在医院形成情况通报。检验结果与性能质量安全检验挂钩。
希望大家高度重视,严格遵守法律法规和规章制度,确保医院质量安全。
附件:1。月度医院质量安全检查领导小组排班表
2.各科室质量安全检查项目
3.月医院质量安全检查标准
附件2各科室质量安全检查项目
(1) 临床科室质量安全检查项目
(2) 行政职能部门、医疗技术部门、职业病部门质量安全检查项目
附件3月医院质量安全检查标准
(1) 月度共同目标考核标准(450分)
(2) 临床科室月度工作目标考核标准(500分)
(3) 行政科室、医技科室、职业病科室月度工作目标考核标准(500分)
检查通知 篇2
各系(部)、处(室):
为确保20**年国庆期间校园安全稳定,杜绝各类安全事故发生,经学校领导同意,决定在9月27—29日开展全校安全隐患自查整改工作,具体事宜通知如下:
一、检查时间
9月27—29日,各部门落实专人开展部门辖区内防盗、防火、防事故的安全隐患自查排查工作,保卫处于9月29日组织人员对重点部位、区域进行抽查。
二、检查事宜
1.各部门重点针对用电、用水、门窗及建筑物和所属房间的重要设施、物资等进行自查整改与妥善保管。
2.各系部假期中对不使用的办公室、教研室、实验(训)室等,断电断水,拔下插头,反锁门窗,拉上窗帘,重要物品落实专人核准填报,入柜保管。
3.需在假期中使用的办公室、教研室、实验(训)室由部门责任到人,将使用日期、人员名单、联系方式提前报保卫处备案,便于开关大门。
4.各部门将“国庆节前安全检查自查表和部门假期联系人及电话”于9月29日下午15:00前报保卫处(行政楼119办公室)汇总备案。
三、工作要求
1.高度重视,认真落实。杜绝麻痹侥幸思想,要以检查促落实,以排查促整改,对查出的安全隐患,及时落实整改或上报。
2.落实专人,仔细排查。各部门将重要物资妥善保管,办公室不留存现金及贵重资料,检查中不留盲区、不走过场,不做形式。
3.值班人员,严格要求。值班留守人员树立责任心,到岗到位,加强工作联系和通讯畅通,注意用电用水安全,严禁擅离职守和误岗脱岗现象。
后勤管理处
检查通知 篇3
各分局、国土资源所、局各部门、局所属事业单位:
根据市安全生产工作电视**会议及区安全生产督办工作会相关要求,结合我区矿山生产实际,我局将开展安全生产大检查。现就有关事项通知如下:
一、检查时间
7月21日至7月25日。
二、检查内容
1矿山是否已关闭到位,有无违法生产活动;
2采矿权、探矿权期满后是否办理延期手续,延期手续未办妥是否停止生产;
三。勘探企业是否存在以探代采的行为,是否按勘探设计施工;
4、矿山地质环境恢复治理项目是否严格按《矿山地质环境保护与恢复治理方案》施工;
5市安委印发的8家矿山企业安全生产监督整改情况。
三、参加检查人员
局党组成员、副局长罗新辉同志,局党组成员、纪检组长余菊香同志,地质环境科、政策法规与执法监察科、国土资源监察局、矿产资源管理科、相关国土资源所(分局)主要负责人及工作人员。
附录:1。2014年夷陵区过期采矿权名录
22014年夷陵区过期探矿权清单
三。2014年,夷陵区已取消并上报取销采矿权
宜昌市夷陵区国土资源局
2014年7月17日
检查通知 篇4
区内加油站(点)、重点商贸流通企业和业务系统单位:
4月22日9时40分许,江苏省靖江市新港园区江苏德桥仓库1号交换泵房发生火灾。“五一”劳动节即将来临,为切实做好节日期间安全生产工作,防范重大事故发生,确保人民生命财产安全,并为夏季安全生产工作打下基础,经研究,决定在全区商贸流通领域开展安全生产大检查活动。现将有关事项通知如下:
一、工作目标
通过检查,进一步落实各单位安全生产主体责任,排查并解决各类安全生产隐患,摸清安全生产工作中的薄弱环节,强化安全生产基础管理,构建安全生产长效机制,确保“五一”期间我区商贸流通领域安全生产形势稳定。
二、总体要求
认真贯彻**、省、市各级领导关于安全生产工作批示精神,把开展安全生产大检查作为当前商贸流通领域重要任务,全面深入细致地排查治理安全隐患,依法从严查处安全生产违法行为,最大限度降低安全生产事故,坚决杜绝重特大安全生产事故的发生,为全区经济社会又好又快发展创造良好的安全环境。
三、组织领导
局成立安全生产大检查工作领导小组,组长由局长程炎同志担任,副组长由副局长万玉明同志担任,各科室、商务综合执法大队及办公室相关人员为成员,全面组织安全生产大检查。
四、检查内容
(1) 商场、超市、再生资源等企业
重点检查以下几个方面:
1安全生产法律法规、规章制度、规程、标准的执**况;
2安全组织机构是否建立,安全人员是否到位,从业人员是否取得岗位资格;
三。安全制度是否完善和落实,是否建立安全台帐;
4安全设施是否齐全,安全操作是否规范;
5安全隐患是否整改到位;
6是否建立了安全事故应急预案;
7电梯机组是否定期检查和维护。
(2) 持有成品油零售许可证的油品经营企业(加油站)
重点检查以下几个方面:
1安全管理制度、岗位安全操作规程、事故应急救援预案、安全生产台账是否建立、完善和落实;
2重大危险源管理是否符合规定,是否向区安监部门备案;
三。加油站员工是否取得岗位资格;
4加油站周围安全距离、站内设施安全距离是否符合国家标准规范和省、市有关规定;
5防雷装置、接地装置、电气装置、消防设备等消防设施是否符合要求;
6储油罐、输油罐道、加油机是否符合要求。
五、时间安排
(1) 自检阶段(2016年4月下旬至2016年5月5日)。各商贸流通企业对各个环节、各个岗位开展全面深入检查,留存台账资料,并将企业安全生产隐患自查表(附件)于2016年5月5日前上报至我局商贸科。
(2) 隐患整改监督阶段(2016年5月6日-5月15日)。各单位要对发现的隐患进行集中整改,对不能自行处理的问题及时上报。我局将于5月10日至5月15日,联合市场监督管理局、安监局、消防大队等相关人员,对各经营单位进行安全检查。
六、工作要求
(一)加强领导,提高意识。经营单位主要负责人作为第一责任人,要建立安全隐患整改责任制,并成立相应的工作小组,研究治理行动工作重点,做到活动有部署、工作有方案,形成一级抓一级,一级对一级负责的工作机制,确保治理行动的组织、人员、内容、进度和效果得到落实。
(二)广泛宣传,形成氛围。有关单位和企业要大力宣传检查行动,在全社会形成安全生产的良好氛围。加强商贸流通领域的安全生产意识,提高相关人员的安全意识和主动性。
积极总结推进安全生产的好经验、好做法。充分发挥社会监督作用,进一步推进安全生产工作。
(三)突出重点,强化检查。对隐患突出、安全生产形势严峻的企业(部门)要实施重点检查,要严格细致认真排查重点场所、要害部位、关键环节,不留死角,不走过场。对检查中发现的隐患,能够立即整改的,应当立即整改;不能立即整改的,限期整改并跟踪。
对拒不改正或者不改正的,依法严肃处理。
(四)强化值守,健全机制。要加强“五一”期间的值班工作,做好安全生产管理,完善台账资料。发生紧急情况时,按应急预案及时处理,并及时向有关部门报告。
检查通知 篇5
金丝峡镇梁家湾九年制学校
关于开展村级小学教育教学检查的通知
各村校:
为加强对村级小学教育教学工作的管理,切实解决村级小学在办学过程中的困难,进一步规范办学行为,提高教育教学质量,决定于近期对所辖村小开展教育教学工作检查。现将有关事项通知如下:
一、检查时间
2013年10月14日至10月18日,各学校的检查时间为半天(具体时间另行通知)。
二、检查内容
1,常规教育教学开展情况:教师的教学计划、教案、课堂教学、作业(作文)批改及课后辅导、学生德育等方面。
2学校日常管理和教研活动:学校工作计划、课程、会议、日常检查记录;教研工作计划、教师专业学习、新教师培训等。
三。学校食堂及安全管理:食堂卫生、营养午餐管理;学生安全教育、校园隐患排查、安全管理档案等。
4学前教育管理:遵循学前教育规律,开展学前教育活动。
5县局、学校临时工作落实完成情况
三、检查方式
采用听(听汇报、听课);看(看校园环境,学校的各种计划、制度、相关记录等);检查(检查教师的教案、教学反思、学生作业、教师批改);访谈(与老师交流意见,了解学生)等方式。
四、检查结果使用
检查过程中,现场反馈检查结果,并以书面形式报告检查情况。检查结果将作为树木模型年度考核评价的重要依据。
五、检查小组
组长:魏忠勇副组长:沈加伟
成员:王荣、熊莉
二〇一三年十月十三日
检查通知 篇6
东海县山左口乡统计执法大检查实施方案
为切实做好全镇统计执法大检查工作,确保检查有计划按步骤进行,并达到检查的效果,特制定本方案。
实施步骤
(一)准备阶段(6月1日-6月8日)
1、成立统计执法大检查领导小组,由镇长张勇担任领导小组组长,党委委员姜卉担任领导小组副组长,政府科员黄瑶瑶担任办公室主任并负责办公室日常工作。
2、结合本乡镇、本部门实际,制定统计执法大检查工作计划和方案。
3、组织收听、收看国家统计局、监察部、司法部联合召开的统计执法大检查电视电话会议;召开动员大会,部署本乡镇、本部门统计执法工作。
4、充分利用广播、电视、悬挂宣传条幅等媒介,深入宣传《统计法》和《处分规定》,广泛宣传统计执法大检查的基本要求和主要内容,动员社会公众参与和支持统计执法大检查工作。
5、向社会公布本乡镇、本部门统计执法大检查领导小组办公室举报电话,积极鼓励和认真受理有关统计违法违纪行为的举报。
(二)自查阶段(6月9日-6月20日)
严格按照《统计法》、《处分规定》和东统发„2010‟11号文件要求,针对影响本乡镇、本部门统计工作的突出矛盾和问题,制定本
乡镇、本部门统计执法大检查自查工作方案,并制定情况汇总表及自查表。查出问题后认真整改,并及时上报自查情况。
(三)检查结果处理阶段(9月)
检查结束后,及时汇总检查中发现的问题、各单位在统计工作中好的经验和做法以及建议和意见。
自查内容
1、否配有分工明确的统计负责人和专(兼)职人员,统计人员是否保持相对稳定,统计规章制度是否健全。
2、是否根据需要建立健全统计原始记录(或基础档案、数据库)和统计台帐,统计电子台帐是否按要求使用,原始记录、统计台帐和统计报表数据是否做到“三个一致”,即原始记录和统计台帐一致、统计台帐和统计报表一致、统计报表和原始记录一致。
3、统计资料实行档案化管理情况,是否按档案管理的要求装订成册,整理归档;编制的报表是否全面,是否加盖公章、领导签字和制表人签字等。
3、检查2008年以来是否出现下述统计违法违规行为:① 虚报、瞒报、伪造、篡改统计资料;② 拒报、屡次迟报统计资料;③ 未经法定程序,擅自制发统计调查表;④ 地方、部门、单位领导人非法干预统计数据正常上报,统计人员参与弄虚作假;⑤ 不建立健全企业统计制度,不按规定设置原始记录、统计台帐;⑥ 统计人员不具备统计从业资格。
4、2008年以来数据质量情况:(1)规模以上工业产值;(2);
粮食产量;(3)固定资产投资完成额;(4)城乡居民收入;(5)价格指数;(6)节能减排等,上报数与原始基础数据是否相符,方法、制度执行情况。
5、农业普查数据质量情况:(1)贯彻执行农业普查方案、制度执行情况;(2)有无以核查、衔接名义或其他方法修改农业普查入户清查摸底和普查登记结果的做法;(3)有无强令、授意基层普查人员伪造、篡改清查数据。
6、利用统计数据资料为领导决策提供咨询服务的情况,以及统计工作中的经验做法。
东海县山左口乡统计执法大检查领导小组办公室
二○一○年五月三十日
附件一:
东海县山左口乡统计执法大检查情况汇总表
单位负责人:填报人:
填报日期:2010年月日
检查通知 篇7
各班主任 :我校大课间活动已经转入正常,为进一步促使大课间活动规范化、正常化,学校将组织有关人员对各班大课间活动情况进行一次全面的检查。届时,将根据每节课的活动情况,进行现场评分和颁奖。
请继续做好班级活动,并注重安全,检查时间:3月25日(下周一)下午休息。
检查组、奖励办法和评分标准如下:
检查组成员:
组长:张国伟
组员:校委会部分成员学生检查团成员(4--6年级每班一生)奖励办法:南院一等奖1个二等奖1个三等奖2个北院一等奖1个二等奖1个三等奖1个
评分标准
1、班主任跟班并参与活动。 10分
2根据活动日程安排,组织学生在班级活动场所有序开展活动。20分3、活动过程中无争吵、拉扯、打闹现象。20分4、学生全员参加,无无故缺勤现象,无中途退场现象。
有特殊体质的学生应向班主任请假。10分
5、入场迅速不拖沓,退场及时不耽搁下节课。活动方式新颖,气氛温暖。20分
周戈庄小学德工处
2013年3月20日
专项扶贫资金自查报告精品
俗话说,实践是智慧的源泉,日常的工作中。我们一般都需要写报告,报告能够为上级提供或反馈本单位最新的信息动态和意见、建议。以下内容“专项扶贫资金自查报告”是编辑特意分享给您的,欢迎您关注本文同时也请不要忘记收藏!
专项扶贫资金自查报告 篇1
区扶贫办xx年财政扶贫资金专项治理活动自查自纠工作的总结**区扶贫办,**区财政局:根据**区扶贫办隆扶发〔xx〕34号文件及隆扶联发〔xx〕27号文件精神,结合**乡实际,**乡扶贫工作领导小组对**乡国家和各级安排的财政扶贫资金进行了全面的自查自纠,为进一步管理好和使用好扶贫资金,充分发挥财政扶贫资金的效益起到了良好的作用。现将自查自纠情况总结如下:
一、提高认识,明确财政扶贫专项资金的意义国家和各级投入农村的财政扶贫专项资金,主要是解决贫困地区的发展和贫困群众生产生活的问题,对于贫困地区群众的生产生活环境的改善,促进贫困地区经济和社会发展有着重要的意义。财政扶贫资金关系到社会稳定、民族团结、构建社会主义和谐社会、全面建设小康社会。管好用好财政扶贫资金,使其发挥最大效益,真正把财政扶贫资金用在贫困地区的贫困人口上,使更多的贫困群众走上脱贫致富道路,共享公共财政的阳光。
为此**乡扶贫领导小组高度重视财政扶贫资金和扶贫项目的事前、事中、事后全过程管理,切实明确财政扶贫专项资金的重要作用,确保专款专用,把每一分钱都按规定花在刀刃上,力求发挥最大效益。
二、明确责任,强化管理在财政扶贫资金及项目的管理上,**乡扶贫工作领导小组都有明确的分工,有具体的财务管理和项目监管人员,每个项目的申报和实施,都是按扶贫开发规划和年度计划有序进行,在资金使用范围和投向上都是按专项资金的要求管理,即按专户管理,封闭运行的要求进行管理,扶贫资金严格用于财政扶贫项目,及时拨付财政扶贫资金和进行项目报账,没有因为滞留资金而导致项目实施进度延缓和效益低下的情况发生,在自查自纠过程中,没有发现**乡违反扶贫资金分配、拨付和扶贫项目立项、审批的程序,也没有截留、挤占、挪用、**和骗取扶贫资金的现象。xx年至xx年间,国家和各级投入**乡重点扶持项目共有26个,资金3,900,000万元,共涉及12个村民委员会26个自然村。**乡镇财政扶贫资金管理完善、监测有效,确保了财政扶贫资金安全有效运行。
三、强化服务意识、建廉政高效队伍各级财政扶贫资金,是**和地方为解决三农问题,促进贫困地区发展,增加贫困群众收入、解决和巩固温饱成果,也是贯彻党的十七大精神和落实科学发展观的重要举措。财政扶贫的每个环节都体现着党和国家对贫困地区的温暖,**乡扶贫工作领导小组,在扶贫项目及资金的管理上,都相应地建立了廉政制度,并结合云南省行政问责办法等“四项制度”的有关规定,扶贫领导小组成员自觉接受部门和社会的监督,强化服务意识,不断提高业务技能和执行政策的水平,把好事办好,让群众满意,让上级放心。
专项扶贫资金自查报告 篇2
一、项目变更情况
1、产业扶贫项目。由原规划的200亩茶叶16.8万元产业项目调整为100亩乌头雷竹项目,其中雷竹种苗7500株6万元;产业道1公里3万元;机耕道600米3万元;蓄水池2口100立方米,Ф20mm PE材质引水管道1500米,4.8万元。
2、公路建设项目。由原规划的硬化全村村组道路共4.7公里,新建泥碎石路6公里,联户路建设0.4公里,补助资金178.5万元调整为硬化全村村组道路共3.71公里,新建泥碎石路1.035公里,联户路0.4公里,补助资金178.5万元。由于硬化全村村组道路共3.71公里项目原设计有效路面由3.5米变更为4.5米,增加资金共需12.1万元;增加安保设施,增加资金共需36万元;增加浆砌卵石水沟,增加资金共需29.7万元。导致资金尚有缺口,正在多方争取和整合资金,设计变更函已上交xx县交通运输管理局。
二、项目执行情况。
1、产业扶贫项目。100亩乌头雷竹项目,目前已基本完成土地整理工作。
2、公路建设项目。通过竞争性谈判,经过公示公告,确定了3.71公里硬化全村村组道路和新建泥碎石路1.035公里的施工单位。公路建设建设项目已经全面开工,现已经完成公路路基调平工作。
3、农房新建、改建项目。现已完成农房新建1户,农房改建18户。
三、存在问题。
1、项目进度滞后。由于进行了项目变更,项目建设还处于实施阶段,下一步工作中,将根据规划,进一步抓紧建设、抓紧验收、及时报账。
2、资料完善不足。对相关项目的资料整理、归档不完善,下一步将抓紧完善,及时归档。
专项扶贫资金自查报告 篇3
!项目资金自查报告范文相关内容,希望对大家有所帮助
根据《**县扶贫和移民工作局关于对贫项目资金开展行业检查的通知》要求,对我乡
**年财政专项扶
**财政专项扶贫项目资金的来源、性质、使用情况进行了全面自查,现将自查情况汇报如下:
**年上级财政部门共拨入扶贫资金
230万元,根据《**乡**年新增扶贫项目实施方案》的规划,其中:硬化全村村组道路共公里,新建泥碎石路
6公里,联户路建设
400米,补助资金万元;茶叶种植200亩,补助资金万元;新建农房3户、改建农房32户,补助资金万元。
一、项目变更情况
1、产业扶贫项目。由原规划的200亩茶叶万元产业项
7500株6万目调整为100亩乌头雷竹项目,其中雷竹种苗元;产业道1公里3万元;机耕道600米3万元;蓄水池2口100立方米,Ф20mm pE材质引水管道
1500米,万元。
2、公路建设项目。由原规划的硬化全村村组道路共公里,新建泥碎石路
6公里,联户路建设公里,补助资金万元调整为硬化全村村组道路共公里,新建泥碎石路公里,联户路公里,补助资金万元。由于硬化全村村组道路共公里项目原设计有效路面由米变更为米,增加资金共需万元保设施,增加资金共需
;增加安
36万元;增加浆砌卵石水沟,增加资金共需万元。导致资金尚有缺口,正在多方争取和整合资金,设计变更函已上交**县交通运输管理局。
二、项目执行情况。
1、产业扶贫项目。100亩乌头雷竹项目,目前已基本完成土地整理工作。
2、公路建设项目。通过竞争性谈判,经过公示公告,确定了公里硬化全村村组道路和新建泥碎石路公里的施工单位。公路建设建设项目已经全面开工,现已经完成公路路基调平工作。
3、农房新建、改建项目。现已完成农房新建房改建18户。
三、存在问题。
1、项目进度滞后。由于进行了项目变更,项目建设还处于实施阶段,下一步工作中,将根据规划,进一步抓紧建设、抓紧验收、及时报账。
2、资料完善不足。对相关项目的资料整理、归档不完善,下一步将抓紧完善,及时归档。财政专项扶贫资金自查报告
为了进一步加强我镇扶贫资金管理,全面提升扶贫资
1户,农金的监管,提高扶贫资金的使用效益,根据××文件的精神和工作要求,在镇党委、政府的精心组织安排下,我所组织业务人员对我镇
20××年扶贫资金的来源、:
性质、使用情况进行了全面清理,现将自查情况汇报如下
20××年上级财政部门共拨入扶贫资金××万元。其中:××续建村道××公里,补助资金××万元,茶叶产业化扶贫项目,补助资金××万元。其具体情况如下:
一、××村道扶贫项目
该项目于20××年开展实施,20××年4月完成工程建设的全部内容,并向区财政局、区扶贫办出具了申请项目竣工验收的相关资料,该项目任务下达××公里
/××万元,实际完成××公里,扶贫资金安全到位,资金使用准确无误我镇派出专人监管确保真正用于村道路建设。
二、茶叶产业扶贫项目该项目扶贫补助资金××万元。
1、茶苗购买发放用款××万元,××村发放茶苗“福选9号”××株,金额××万元;伏金村发放茶苗“乌牛早”××株,金额××万元,发放“福选
9号”××株,金额××万元。茶苗发放准确到户,资金落实保障有力,为茶叶栽种争取了时间。
2、茶叶产业扶贫项目××叶园生产便道工程用款××万元。该便道工程长××公里,修建金额××万元
(群众自筹××万元,扶贫补助金额××万元),该工程已全面竣工。
3、茶叶产业扶贫项目××村茶叶园生产便道工程用款××万元。该便道工程长××公里,修建金额××万元众自筹××万元,扶贫补助金额××万元
(群),该工程已全面竣工。为我镇茶农运输、销售茶叶提供了方便,为茶农脱贫致富带去了有力的保障。
三、存在的问题及建议
我镇严格按照财经制度管理、使用财政支农资金。没有截留、挤占、挪用现象,目前镇财政对扶贫资金管理的簿弱环节在于对扶贫资金使用的监管。针对这一簿弱环节,我镇财政所将认真分析原因,采取有效的针对性防范措施,及时纠正,坚决堵塞漏洞,防微杜渐,加强制度建设和工作力度,重点把好扶贫资金使用的最后一道关口,确保财政扶贫资金安全有效使用。并高度重视截留挪用财政专项资金的违法违规问题,搞好项目资金的专项检查,做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效,杜绝挤占、挪用,随意调整项目资金,确保资金不折不扣地落实到项目上。逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制,使项目的申报、审批、实施、监督、考评走上规范化、科学化、制度化的轨道上来。财政专项扶贫资金自查报告
根据《××区扶贫开发领导小组关于开展财政专项扶贫资金自查自纠的通知》(桂扶领发〔20××〕3号)文件精神,我县县委政府高度重视,及时组织力量,召开相关部门工作会议。专门成立了由县长担任组长、副县长担任副组长的××县财政扶贫资金专项检查工作组,扶贫办、发改局、民族宗教事务局在审计、财政、监察、纠风等相关部门密切配合下,对照通知要求的检查内容,本着“清理、整改、完善、提高”的工作目标,逐一查找问题,逐项逐条梳理,对20××-20××年度财政扶贫资金使用管理情况开展专项自检自查,现将自查情况汇报如下:
(一)20××-20××年度财政扶贫资金下达及项目实施情况
20××-20××年度县扶贫办共累计获得中央和地方安排的财政专项扶贫资金万元。
(1)按资金来源分:中央财政专项扶贫资金万元
(20××年万元,20××年万元,20××年万元);区级财政专项扶贫资金万元(20××年50万元,20××年30万元,20××年万元)。
(2)按年度分:20××年共计万元,其中:于基础设施项目建设于发放猪苗等产业开发
;万元用于沼气池建设项目
776万元用;84万元用
;100
;8万元用于农民实用技术培训
;万元用于项目管理费万元用于小额到户贷款贴息;用于工作经费。20××年共计万元,其中:977 万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设;151万元用于种植麻竹、东魁杨梅,发放猪苗等产业开发万元用于农民实用技术培训
;21万元用于龙头企业贷款贴
;万元用于项目管理费,5520××年共计万元,其中:
;息;60万元用于小额到户贷款贴息万元用于贫困户识别工作经费。2407 万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设发放猪苗等产业开发
;521万元用于种植麻竹、东魁杨梅,;万元用于雨露计划农民实用技术培训
;42万元用
;万,万元用于贫困家庭子女高校本科生教育试点补助于龙头企业贷款贴息元为扶贫项目管理费。
(3)按投向分:基础设施建设项目设项目万元;重点产业开发项目
;100万元用于小额到户贷款贴息
4160万元;沼气池建
756万元;农民实用技术培训项目万元;“雨露计划”贫困家庭大学生试点教育资金项目万元;龙头企业贴息贷款
63万元;小额到户贴息贷款
万元。
260万元;项目管理费万元;工作经费
资金使用成效:三年来,共实施
743个项目。其中:20××年实施110个项目;20××年实施243个项目;20××年实施390个项目。
(1)基础设施建设方面:共新建和硬化村屯道路公里;人饮项目工程
557条
182处,独立桥41座延米,小型水利建150座,累计受益群众
人次。设32处,建设沼气池
(2)重点产业开发方面:共发放猪苗杨梅431亩;扶持种植麻竹
6966头;扶持种植
1180亩。
4100亩;扶持种植糖蔗
(3)农民实用技术培训方面:接受培训的农民共计人次。我县荣获训先进单位。
(4)“雨露计划”贫困家庭大学生试点教育方面:×年共扶持35名贫困家庭大学生,每位补助
(5)龙头企业贷款贴息方面:
5000元。
20×
20××-20××年度度自治区扶贫培
20××-20××年扶持广
2100万元,共西××县银龙工艺品有限公司获得贴息贷款获得贴息资金63万元。
(6)小额到户贴息贷款方面:扶贫到户贷款资金指标
20××-20××年共争取
260万元,20××
5200万元,财政贴息资金惠及81个贫困村。在县信用社的支持和配合下,到年12月底止,累计为贫困村
2052户贫困户发放小额到户贷
1675户,金额款5200万元,累计收回到逾期扶贫到户贷款万元,到期回收率%。
(二)20××年度财政扶贫资金下达及项目实施情况1.资金下达情况
20××年第一批财政专项扶贫资金为万元
(中央财政),其专项扶贫资金2595万元,区级财政专项扶贫资金万元中:
(1)安排基础设施项目
2140万元(中央财政专项扶贫资金1890万元,区级财政专项扶贫资金
(2)安排城乡风貌项目(3)安排产业开发项目
10万元;
250万元);
583万元(中央财政专项扶贫资
60万元);
32金523万元,区级财政专项扶贫资金
(4)安排扶贫培训项目万元万元,区级财政专项扶贫资金万元
(5)安排扶贫到户贴息项目2.项目实施情况
(中央财政专项扶贫资金);150万元。
(1)基础设施项目:项目主要安排在全县28个乡镇159
个村,总共330个项目。其中:投入资金万元新建砂石路条公里;投入资金万元升级硬化路
221条公里;投入资金万元建设桥梁12座100延米;投入资金万元建设人饮工程处2555立方米。目前,已完成道路建设划%,受益人口人;已完成桥梁建设
86条,公里,占计4座33延米,占计划%;完成人饮工程20处,占计划 %,受益人口人。预计XX年6月底全面完成项目建设以及报账工作。
(2)城乡风貌建设项目:硬化浪平乡茂龙村和六路口至景屯路公里,项目建成后受益人口程中。
(3)产业开发项目:扶持贫困村养猪、养鸡和种麻竹、油茶等4个项目。目前,已完成发送猪苗
3292头,占任务%;
羽,占
983人。项目正在施工过预计12月底全面完成任务。已完成发送鸡苗任务100%。预计XX年春季完成种植麻竹和油茶项目。
(4)扶贫培训项目:20××年自治区下达我县贫困村农民实用技术培训资金万元计划培训贫困农民, 培训贫困农民
5780人次。我县
人次(党员不少于XX人次)。目前,已完成培训109期人。超额完成上级下达的培训任务。
(5)扶贫到户贴息项目:20××年贷款资金指标为万元,贴息资金由财政扶贫到户贷款贴息资金排解决。据统计,截止
9月底累计发放
3000
150万元中安
876户,发放金额为5609万元;本年应收1085户,万元;实收814户万元,回收率为%。
专项扶贫资金自查报告 篇4
篇一:关于扶贫专项资金自查报告
为了进一步加强我镇扶贫资金管理,全面提升扶贫资金的监管,提高扶贫资金的使用效益,根据文件的精神和工作要求,在镇党委、政府的精心组织安排下,我所组织业务人员对我镇20xx年扶贫资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理,现将自查情况汇报如下:
20xx年上级财政部门共拨入扶贫资金xx万元。其中:续建村道xx公里,补助资金xx万元,茶叶产业化扶贫项目,补助资金xx万元。其具体情况如下:
一、xx村道扶贫项目。
该项目于20xx年开展实施,20xx年4月完成工程建设的全部内容,并向区财政局、区扶贫办出具了申请项目竣工验收的相关资料,该项目任务下达xx公里/xx万元,实际完成xx公里,扶贫资金安全到位,资金使用准确无误我镇派出专人监管确保真正用于村道路建设。
二、茶叶产业扶贫项目。
该项目扶贫补助资金xx万元。
1、茶苗购买发放用款xx万元,xx村发放茶苗“福选9号”株,金额xx万元;伏金村发放茶苗“乌牛早”株,金额xx万元,发放“福选9号”株,金额xx万元。茶苗发放准确到户,资金落实保障有力,为茶叶栽种争取了时间。
2、茶叶产业扶贫项目叶园生产便道工程用款xx万元。该便道工程长xx公里,修建金额xx万元(群众自筹xx万元,扶贫补助金额xx万元),该工程已全面竣工。
3、茶叶产业扶贫项目xx村茶叶园生产便道工程用款xx万元。该便道工程长xx公里,修建金额xx万元(群众自筹xx万元,扶贫补助金额xx万元),该工程已全面竣工。为我镇茶农运输、销售茶叶提供了方便,为茶农脱贫致富带去了有力的保障。
三、存在的问题及建议
我镇严格按照财经制度管理、使用财政支农资金。没有截留、挤占、挪用现象,目前镇财政对扶贫资金管理的簿弱环节在于对扶贫资金使用的监管。针对这一簿弱环节,我镇财政所将认真分析原因,采取有效的针对性防范措施,及时纠正,坚决堵塞漏洞,防微杜渐,加强制度建设和工作力度,重点把好扶贫资金使用的最后一道关口,确保财政扶贫资金安全有效使用。并高度重视截留挪用财政专项资金的违法违规问题,搞好项目资金的专项检查,做到事前评估、事中监督、事后检查验收、跟踪问效,杜绝挤占、挪用,随意调整项目资金,确保资金不折不扣地落实到项目上。逐步实现项目资金的安排与监督职能分离、责任明确和相互制约的新机制,使项目的申报、审批、实施、监督、考评走上规范化、科学化、制度化的轨道上来。
篇二:关于扶贫专项资金自查报告
根据《XX区扶贫开发领导小组关于开展财政专项扶贫资金自查自纠的通知》(桂扶领发〔20xx〕3号)文件精神,我县县委政府高度重视,及时组织力量,召开相关部门工作会议。专门成立了由县长担任组长、副县长担任副组长的XX县财政扶贫资金专项检查工作组,扶贫办、发改局、民族宗教事务局在审计、财政、监察、纠风等相关部门密切配合下,对照通知要求的检查内容,本着“清理、整改、完善、提高”的工作目标,逐一查找问题,逐项逐条梳理,对20xx-20xx年度财政扶贫资金使用管理情况开展专项自检自查,现将自查情况汇报如下:
(一)20xx-20xx年度财政扶贫资金下达及项目实施情况
20xx-20xx年度县扶贫办共累计获得中央和地方安排的财政专项扶贫资金5525.62万元。
(1)按资金来源分:中央财政专项扶贫资金4866.45万元(20xx年974.37万元,20xx年1269.48万元,20xx年2622.6万元);区级财政专项扶贫资金659.17万元(20xx年50万元,20xx年30万元,20xx年579.17万元)。
(2)按年度分:20xx年共计1024.37万元,其中:776万元用于基础设施项目建设;29.25万元用于沼气池建设项目;84万元用于发放猪苗等产业开发;8万元用于农民实用技术培训;100万元用于小额到户贷款贴息;9.2万元用于项目管理费;17.92用于工作经费。20xx年共计1299.48万元,其中:977万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设;151万元用于种植麻竹、东魁杨梅,发放猪苗等产业开发;8.55万元用于农民实用技术培训;21万元用于龙头企业贷款贴息;60万元用于小额到户贷款贴息;26.93万元用于项目管理费,55万元用于贫困户识别工作经费。20xx年共计3201.77万元,其中:2407万元用于屯级道路和桥梁建设、人畜饮水项目以及农田水利等基础设施建设;521万元用于种植麻竹、东魁杨梅,发放猪苗等产业开发;49.67万元用于雨露计划农民实用技术培训,17.5万元用于贫困家庭子女高校本科生教育试点补助;42万元用于龙头企业贷款贴息;100万元用于小额到户贷款贴息;64.6万元为扶贫项目管理费。
(3)按投向分:基础设施建设项目4160万元;沼气池建设项目29.25万元;重点产业开发项目756万元;农民实用技术培训项目66.22万元;“雨露计划”贫困家庭大学生试点教育资金项目17.5万元;龙头企业贴息贷款63万元;小额到户贴息贷款260万元;项目管理费100.73万元;工作经费72.92万元。
资金使用成效:
三年来,共实施743个项目。其中:20xx年实施110个项目;20xx年实施243个项目;20xx年实施390个项目。
(1)基础设施建设方面:共新建和硬化村屯道路557条374.35公里;人饮项目工程182处,独立桥41座558.5延米,小型水利建设32处,建设沼气池150座,累计受益群众521106人次。
(2)重点产业开发方面:共发放猪苗6966头;扶持种植杨梅431亩;扶持种植麻竹4100亩;扶持种植糖蔗1180亩。
(3)农民实用技术培训方面:接受培训的农民共计12707人次。我县荣获20xx-20xx年度度自治区扶贫培训先进单位。
(4)“雨露计划”贫困家庭大学生试点教育方面:20xx年共扶持35名贫困家庭大学生,每位补助5000元。
(5)龙头企业贷款贴息方面:20xx-20xx年扶持广西XX县银龙工艺品有限公司获得贴息贷款2100万元,共获得贴息资金63万元。
(6)小额到户贴息贷款方面:20xx-20xx年共争取扶贫到户贷款资金指标5200万元,财政贴息资金260万元,惠及81个贫困村。在县信用社的支持和配合下,到20xx年12月底止,累计为贫困村2052户贫困户发放小额到户贷款5200万元,累计收回到逾期扶贫到户贷款1675户,金额3169.02万元,到期回收率89.82%。
(二)20xx年度财政扶贫资金下达及项目实施情况
1.资金下达情况
20xx年第一批财政专项扶贫资金为2955.6万元(中央财政专项扶贫资金2595万元,区级财政专项扶贫资金360.6万元),其中:
(1)安排基础设施项目2140万元(中央财政专项扶贫资金1890万元,区级财政专项扶贫资金250万元);
(2)安排城乡风貌项目10万元;
(3)安排产业开发项目583万元(中央财政专项扶贫资金523万元,区级财政专项扶贫资金60万元);
(4)安排扶贫培训项目72.6万元(中央财政专项扶贫资金32万元,区级财政专项扶贫资金40.6万元);
(5)安排扶贫到户贴息项目150万元。
2.项目实施情况
(1)基础设施项目:项目主要安排在全县28个乡镇159个村,总共330个项目。其中:投入资金206.2万元新建砂石路36条19.91公里;投入资金1656.3万元升级硬化路221条55.523公里;投入资金43万元建设桥梁12座100延米;投入资金234.5万元建设人饮工程61处2555立方米。目前,已完成道路建设86条,25.35公里,占计划33.6%,受益人口21102人;已完成桥梁建设4座33延米,占计划33.3%;完成人饮工程20处,占计划33.6%,受益人口16821人。预计20xx年6月底全面完成项目建设以及报账工作。
(2)城乡风貌建设项目:硬化浪平乡茂龙村和六路口至茙景屯路0.4公里,项目建成后受益人口983人。项目正在施工过程中。
(3)产业开发项目:扶持贫困村养猪、养鸡和种麻竹、油茶等4个项目。目前,已完成发送猪苗3292头,占任务80.5%;预计12月底全面完成任务。已完成发送鸡苗30200羽,占任务100%。预计20xx年春季完成种植麻竹和油茶项目。
(4)扶贫培训项目:20xx年自治区下达我县贫困村农民实用技术培训资金56.6万元,培训贫困农民5780人次。我县计划培训贫困农民11250人次(党员不少于20xx人次)。目前,已完成培训109期11282人。超额完成上级下达的培训任务。
(5)扶贫到户贴息项目:20xx年贷款资金指标为3000万元,贴息资金由财政扶贫到户贷款贴息资金150万元中安排解决。据统计,截止9月底累计发放876户,发放金额为5609万元;本年应收1085户,3492.6万元;实收814户2958.8万元,回收率为84.72%。
专项扶贫资金自查报告 篇5
市扶贫和移民工作局:
根据《国务院扶贫办关于开展财政专项扶贫资金自查自纠的通知》(国开办发〔20xx〕62号)要求和省委、省政府领导及市级相关部门的有关指示精神,我局召开了开展财政专项扶贫资金自查自纠工作会。会上,局党组书记、局长杨太超同志要求相关部门要认真领会上级文件精神,认真进行财政专项扶贫资金自查自纠工作,要敢于揭短,敢于亮家底。会后,相关部门密切配合,对20xx年至20xx年财政专项扶贫资金进行了认真细致的自查自纠工作。现将本次工作情况汇报如下:
一、制度建设及执行情况
建立科学合理、层次清晰、分工明确、责任落实、覆盖全面的扶贫项目资金管理制度体系是扶贫项目实施的关键。为了加强扶贫项目及资金的管理,我区一是成立了以区长为组长的扶贫开发领导小组,有效的保障了扶贫工作的顺利开展;二是建立了监管工作联席会议制度,成立了由区扶贫和移民局牵头,区监察、财政、审计等部门参与的扶贫资金项目监管工作联席会议;三是建立了社会和群众监督机制,从乡镇干部代表、村民代表、党员代表中聘请了11名群众监督员,充分运用监督员的工作和信息便利条件,加强了对扶贫资金项目的监督。
二、资金使用管理情况
为加强扶贫资金项目管理,规范资金项目运行,强化资金项目监督,我区对扶贫资金实行了专户储存,专帐管理,确保扶贫资金专款专用。完善了扶贫资金和项目管理办法,规范扶贫资金项目的申报、审批、管理和使用程序,坚持了专户、专账管理扶贫资金,并积极推行扶贫资金使用公告、公示制和报账制。专项财政扶贫资金在区财政局设立了专户,实行专户储存、专帐专人管理;扶贫资金的使用由分管区长、扶贫移民局、财政局和格里坪镇负责人共同审批,缺一不可。
三、项目实施管理情况
(一)贫困村道路建设(金竹路)项目
贫困村村组道路建设(金竹路)项目涉及省级财政扶贫专项资金100万元。该项目计划在20xx年6月至20xx年6月期间在以西区格里坪镇金家村为起点至竹林坡村为终点,新修长约7、6公里的.村社道路。该项目建设计划总投资1690、7万元,其中:财政扶贫资金投资100万元,村民筹资和投工投劳1590、7万元。该项目现已完成一标段路基3、5公里的铺设和公路侧沟、横沟的建设,路面即将开始硬化施工。当一标段(金家村至苦荞村)路面硬化工程完成后,将按照工程进度拨付。
(二)农村人畜饮水(大麦地村、竹林坡村、烂坝村小水池建设)项目
农村人畜饮水(大麦地村、竹林坡村、烂坝村小水池建设)项目涉及省级财政扶贫专项资金50万元。小水池项目主要解决格里坪镇大麦地村、竹林坡村、烂坝村等3个村共106户村民的生产生活用水困难问题,计划在20xx年6月至20xx年12月期间采取分户或联户的方式新建蓄水池101口,新增蓄水量12122m3,计划总投资97万元,其中:财政扶贫资金投资50万元,村民筹资和投工投劳47万元。小水池建设项目在20xx年12月底全部完工,共修建小水池108口,完成计划的107%,新增蓄水量19837立方米,完成计划的164%,20xx年1月补助农户财政扶贫专项资金50万元。
(三)大麦地村种养殖业(生态鸡养殖和花椒种植)项目
1、生态鸡养殖项目。大麦地村生态鸡养殖项目涉及市级财政扶贫专项资金33万元。该项目计划在20xx年6月至20xx年12月期间建设禽圈800平方米,围栏8000米,发展养殖示范户8户,购买孵化器和发电机各一台,开展技术培训4期,力争达到年出栏生态鸡20000只目标;该项目总投资53万元,其中:申请财政扶贫资金33万元,农户自筹以及投工投劳20万元。该项目由大麦地村村民推选了8户农户作为养殖大户,鸡舍及围栏建设于20xx年12月全部完工,补助农户财政扶贫专项资金12万元,发放围栏16万元,购买孵化器及发电机2万元,培训4期400余人次3万元,共计33万元。
2、花椒种植项目。大麦地村花椒种植项目涉及市级财政扶贫专项资金17万元。该项目计划在20xx年6月至20xx年12月期间种植花椒25000株,并对村民进行花椒嫁接技术培训,力争全村花椒种植面积达到500亩。该项目总投资33万元,其中:申请财政扶贫资金17万元,农户自筹以及投工投劳16万元。该项目于20xx年12月全部完工,补助65户农户花椒栽种资金6万元,发放化肥10万元,培训4期400余人次1万元,共计17万元。
在每个项目实施前,区扶贫和移民工作局组织项目实施地的村社干部、村民代表商议项目的实施办法,并与项目实施单位签订扶贫项目管理责任制;在项目的实施过程中,我们经常邀请上级部门、区扶贫资金项目监管工作联席会议成员单位及扶贫项目群众监督员检查监督;在项目完工后,我们组织相关部门进行检查验收,并对每个项目进行审计。
四、项目资金使用效益情况
(一)经济效益
种养殖业项目建成后,全村农户在8户示范户的带领下饲养生态鸡,每5至6个月为一个饲养周期,一年出栏2批成鸡,20xx年生态土鸡出栏达到10000只以上。按优质生态土鸡均价120元/只计算,销售收入达到120万元,扣除饲养成本及损耗,项目投资利润达到20万元左右。小水池的建设为种养殖业提供了水源的保障,20xx年6月至20xx年6月大麦地村村民钟继辉家共出栏生态鸡1300多只,收益达16万元,20xx年大麦地村农户紫维友家花椒收益达4万元。随着项目滚动发展,村民收入还将逐年递增。
(二)社会效益
该项目建成后,有效的解决农民旱季生产、生活用水及出行困难问题,是落实科学发展观,为人民服务的直接体现,也是项目村祖祖辈辈梦寐以求的事。它增强了党的凝聚力和向心力,密切了党群关系、干群关系,有利社会的安定团结;改善了村民的生产生活条件,提高了村民的生活水平,促进了城乡环境卫生的改善;加快了农村和农业经济发展,为构建和谐社会主义新农村奠定坚实基础。
(三)扶贫效益
加快了农业产业化结构调整,带动贫困农民对种养殖业新技术的运用,充分利用荒山、荒坡、林地等资源优势,利用农村剩余劳动力发展农村生态种养殖业,增加农民的经济收入,推动新农村建设,从而达到使贫困村群众脱贫致富的目的。
(四)生态效益
项目的建成后,充分利用了闲置的荒坡、林地资源,加强荒坡绿化,保持土壤水分和养份,土鸡在放养过程中,又能觅食一些小虫,减少虫害对农作物和植被的影响,从而实现种养业间的的优势互补,促进种养业持续稳定的发展。
经过认真的自查,我区在扶贫专项资金拨付过程中从未发生下列情况:
1、贪污侵占扶贫专项资金;
2、虚假冒领扶贫专项资金;
3、挤占挪用扶贫专项资金;
4、公款消费扶贫专项资金。
5、损失浪费扶贫专项资金;
6、滞留闲置扶贫专项资金;
7、随意调整扶贫项目。
在今后的工作中,我们将继续按照相关制度的要求,建立科学合理、层次清晰、责任明确、覆盖全面的财政扶贫专项资金管理制度体系,严格按照制度的要求,执行资金管理使用的各个环节,争取让我区的扶贫工作做的更好。
2024检查通知十篇
或许,你将被委以重任去起草公告通知。公告通知能够规范企业内部的管理流程,那么我们起草公告通知时应该从哪些方面入手呢?幼儿教师教育网费尽心思,精心制作了这份"检查通知",希望您对它满意。如果你想了解更多关于这个话题的细节,请关注我们的网站!
检查通知 篇1
1.道路交通领域。要切实做好春运安全工作,加强对交通运输企业、危险品运输车等重点车辆、危险路段安全监管。要加大检查和执法力度,重点打击客车非法改装、非法营运等行为,切实提高应对突发事件的处置能力。
2.消防安全领域。要深入排查人员密集场所、易燃易爆场所、出租房屋、合用生产经营场所及劳动密集型企业等场所的消防安全隐患。重点对商场、学校、宾馆、影院、歌舞厅、网吧、废旧物品回收站(场)进行治理。对不符合消防技术规范要求的单位进行限期整改,对整改措施不落实的单位,加大行政处理力度,依法责令停产、停业整顿。
3.烟花爆竹领域。要高度重视烟花爆竹经营旺季的安全工作,加强对烟花爆竹经营单位安全工作的监督和指导,加大打击“四私”烟花爆竹工作力度,依法严厉打击非法运输、非法经营、非法储存等行为,对构成犯罪的,要追究刑事责任;对无证无照的烟花爆竹经营单位,要坚决依法取缔。
4.危险化学品领域。重点打击危险化学品经营、使用企业违规经营、储存、运输,以及违规进行倒罐、动火、受限空间作业;重点打击危化品不储存在专用仓库、储存数量超过标准、储存场所不符合防火防爆要求,存在易发生化学反应的危化品混储、混存等问题;重点打击油气等危险化学品罐区和化工市场安全距离不足、仓储与经营混杂等问题。
5.建筑施工领域。要强化施工现场安全管理,严禁雨雪、大风天气强行组织施工。特别是严防工程建设项目安全生产隐患,加强对大跨度和超高模板支撑系统、整体提升脚手架、起重机械装拆以及地铁施工等易发生群死群伤的专项工程动态监管;重点打击进入坑、池、罐、釜、沟以及井下管道作业,不按照有关规定采取强制通风、空气检测、佩戴专用防护用具等安全措施的行为。
6.特种设备领域。尤其是商场、医院、办公区域、居住小区、宾馆酒店等人员密集场所违规使用锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备等情况;重点整治特种设备使用单位安全生产管理机构、人员、制度未制定并落实,特种设备使用登记证、作业人员上岗证不齐全,应急预案不落实等行为。
7.学校安全领域。要加强对校园及周边的安全检查,坚决彻底整治学校及周边环境的各种安全问题。要教育学生安全用电、用火,集体组织在校生外出时,要进行安全教育,落实责任,确保安全。
检查通知 篇2
各院、部,各部门:
暑假即将来临,为做好暑假期间学校安全稳定工作,确保学校财产和师生人身安全。现将有关事项通知如下:
一、按照“谁主管、谁负责”的原则,各院、部,各部门治安防火责任人,应在放暑假前对本单位组织进行一次以防火、防盗、防毒、防事故为主的“四防”安全大检查,发现问题及时整改。
二、放假前对本单位的教职工、学生进行一次法纪和安全防范意识教育,加强对“防游泳溺水、防交通事故、防金融诈骗、防食物中毒、防突遇自然灾害、防不法分子伤害”的自我安全教育,增强师生的安全意识和自护自救能力,提高遵纪守法的自觉性,杜绝参与“黄、赌、毒”和非法组织的活动。
三、各院、部,各部门放暑假前要关掉所用电器的电,特别是对假期停止使用的实验室、计算机房、食堂和贵重仪器设备、锅炉压力容器等要切断电、气和水,对在高温天气下易燃易爆危险品和有毒物品要严加保管,关好窗户、锁好门,并贴上封条。贵重物品(如投影仪、电脑等)要集中保管,进出物品要严格登记。
请各单位务必按照通知贯彻执行,将开展活动中发现的问题和隐患以电子文档形式于2018年7月16日前报学校保卫处(保卫处邮箱:,联系**:)。
保卫处2018年7月5日*
检查通知 篇3
1.各施工、监理责任主体岗位职责落实情况,包括施工现场管理机构和岗位责任制的落实、总分包安全管理、安全考核和追责情况。
2.重大安全危险源的管控,包括施工现场大型机械设备(塔吊、人货电梯、龙门架、吊篮等)、深基坑、地下顶管、高大模板及脚手架、农民工宿舍等部位的消防安全、易造成重大安全隐患的重点部位和施工环节。
3.冬期施工措施的落实,包括方案的编制审批和落实、雨雪冰冻天气的安全防范、各项应对措施等。
4.施工现场的扬尘防治管控,包括扬尘防治的各项措施落实、专款专用情况等。
检查通知 篇4
南昌铁路局文件
港铁安监发[2011]166号
关于立即开展安全大检查活动的
通知局属各单位,各铁路公司(筹备组、指挥部),多经各专业公司:
为认真贯彻“7.24”全路安全紧急电视**会议精神,深刻吸取“7.23”特别重大事故教训,全面强化高铁安全管理,进一步加强安全生产过程控制,确保运输安全基本稳定,根据铁道部关于开展安全大检查活动的通知要求,自即日起至9月底,在全局开展为期2个月的安全大检查活动。
有关事项通知如下:
一、活动组织
成立由局长郭竹学、局党委书记王秋荣为组长,其他局领导班子成员为副组长,局机关有关部门和南铁公安局负责人为成员的活动领导小组。领导小组由流程组、逐件检查组和系统包修检查组组成。活动办公室设在安监室,副局长彭磊兼任主任,安监室为活动办公室日常工作机构,负责各类安全信息的收集、分析、处理和重要安全信息的调查、传递、呈报等工作(**:
22850、21870)。
(一)流动组
全面负责全面安全检查活动,监督检查整体活动的实施情况。
组长:郭竹学、王秋荣
成员:王春柳、杨力、张伟、余晓峰
(二)分片包保检查组
包保工作职责:参加包保站段每日**会,检查指导安全大检查活动,督查干部作风,督促各类安全问题整治销号。
1南昌、九江、赣州、宜春检查组
组长:高安岗
成员:郭厚仪、商登伟、丁安升、万昌文
包保范围:昌九城际线、京九线向塘(不含)至孔垄、武九线、铜九线、京九线张巷以南、沪昆线江家站以西,以及相关支线和联络线
2.厦门,漳州,龙岩考察队
组长:卢文星
组员:廖鸿麟、朱斌、吴俊
担保范围:卓宅至厦门、漳龙线、漳泉线、赣龙线、万安线及相关支线、联络线
三。福州、南平、永安检查组
组长:陈寿卿
成员:朱生垣、孙祥生、陈向东、林志斌、黄建义
包保范围:杭深线、峰福线福州至永平(不含)、外南线、鹰厦线鹰潭南(不含)至卓宅(不含),以及相关支线和联络线
4鹰潭、向塘、上饶地区包保检查组
组长:詹志文
成员:刘建勇、李文峰、林维、刘伟琪
担保范围:沪昆铁路梁家渡以东、横峰至永平、峰福线鹰潭枢纽、向西枢纽及相关支线、联络线
(三)系统包保检查组
分管工作:参加包保站场日常例会,掌握运输安全和阶段安全工作情况;检验站段实际部、局的工作部署;检查、评价站段安全大检查活动开展情况,提出评价意见和整改要求;以高铁安全、防洪安全、施工安全、劳动人身安全、接发列车和调车安全、设备质量为重点开展拉网式检查,积极查找关键性、倾向性、惯性安全问题,与有关单位共同研究制定整治措施,督促问题整改销号;对关键班组和关键作业进行全过程跟班;指导车站、车辆段完善规章制度,提高设备质量,加强现场运行控制,提高安全管理水平。
1.车务系统
组长:戴平峰
副组长:林晓军徐洪蒋伟熊祜春
组员:运输部、客运部、货运部、调度室有关人员
2.机辆供电系统
组长:任朝阳
副组长:汪志敏刘碧汉
组员:机务处、车辆处有关人员
3.工电系统
组长:刘明亮
副组长:胡永乐高鹏
组员:工务处、电务处有关人员
4.建管、土房系统
组长:钟生贵
副组长:何晓星李辛生
组员:建设管理部、国土房产部、建设指挥部相关人员
5.治安、消防系统
组长:金长平
副组长:付跃张国义
组员:综治办、公安局有关人员
6.多经、集经系统
组长:黄少雄
副组长:陆志勇、周石南
组员:多经处、集经处有关人员
7.安监系统
组长:彭磊
副组长:张先荣
组员:路局安监办、福州市安监办、监理组
每各系统的保修检查组都有一个专业的保修检查组。具体分组、人员安排及包修范围见附件。
二、活动目标
“四消灭、三减少、两实现”。即杜绝一般c级及以上责任事故,杜绝旅客列车责任事故,杜绝高速铁路区段责任事故,杜绝非公路**责任事故;一般d类事故明显减少,高铁设备故障明显减少,严重“两违”现象明显减少;实现运输安全基本稳定,实现“9.
6”路局运输安全200天。
三、检查重点
各部门、各单位要按照“高标准、严管理、建机制、强基础”的工作思路,以“规章制度是否健全完善、基本规章制度是否落实、设备质量是否达标、对规对标检查是否认真开展”为基本检查内容,在此基础上突出抓好以下七个方面检查:
1贯彻电视总会议精神。检查督促各单位贯彻落实“7.25”全局电视**会议精神,安全大检查活动安排和落实情况,以及各级干部安全包保、值班制度落实情况。
2.高铁运营安全。高铁运营安全管理、安全保证体系、规章制度、行车组织、调度指挥、应急处置等;ctc站细数据配置情况;ctc模式的转变和应急站控模式下干部盯岗制的实施;线路、通信信号、牵引供电等设备的检测和检测;道岔、曲线、线桥过渡段、受电弓接触网设备、列车控制系统等关键区段和关键设备的检修;动车组运行分析,走行部、悬吊件、车顶受电弓和滑板以及绝缘装置等关键部位的检查维修,厂家售后服务、技术主管人员驻段、驻所包保情况;轨道电路序列占用、清零状态、信号显示及码序一致性;防灾系统管理、维护、使用、防灾系统终端值班情况;沿线防护栅栏、边坡、防撞桩、限行高架桥、排水设施、消防设施的设置与维护;站场、动车所封闭管理,全覆盖安检和巡线护路制度落实情况;实施紧急值责制度和联合部门的安全状况;高速铁路区间普通旅客列车防抛网的安装;高速铁路运营人员的培训教育和持证上岗。
3.客车安全。运输系统:
接发列车和调车作业标准、车辆防溜、调度命令发布、非正常接发列车、穿越正线调车及关键作业干部盯岗把关等制度和作业标准落实情况。客运系统:非正常情况下旅客乘降组织,旅客引导、广播、查危、消防、空调、电梯等客运设施设备质量,车站站台、客车车门、“两炉一灶一电”及禁烟防火管理,查危防爆等制度落实及各项安全预案编制情况。
货运系统:货物装载加固、篷布苫盖和超限货物运输,危险化学品储藏、装载、运输及货场装卸、消防安全制度落实情况。工电系统:
行车设备检修制度和标准落实情况,线桥隧涵、通信信号、安全防护设备整治和质量状况,道口、站内平过道看守监护、重伤设备、超临修处所、轨道电路分路不良整治情况。机辆系统:机车车辆走行部、制动系统、油电管路、钩缓等关键设备质量,特别是客车机车、客车车底整修和出库质量,乘务员人员作业标准执行,接触网防断线、防倒杆措施落实情况。
公安系统:站车及沿线治安防范措施落实和综合治理工作,防护栅栏等安全防护设施设置和整治情况,安检、护路巡守制度和作业标准落实情况等。
4.施工安全。业务线建设安全制度和措施的落实情况;施工组织和临近既有线施工安全监管工作落实情况;各级施工干部检查包保情况;施工方案和施工计划编制审查、调度命令、施工登销记、施工防护、路料机具管理、列车放行条件等安全关键控制情况;线路基础数据的发布、维护和临时限速数据的管理;隧道施工、桥梁高空作业、铺设架设工程及设备安全隐患调查;火工品及爆破器材管理情况;大型养路机械、轨道车等自轮运转设备的质量管理,gyk等安全装备的运用管理和数据分析考核,路外单位自轮运转设备过轨前的技术状态检查、相关手续审查,自轮运转设备司机的两纪管理和培训考试等情况。
5.季节性安全工作。防洪调查调度、雨季巡查、防洪险段警戒、降雨限速、汛期行车措施、应急预案等的落实情况;高温期线路检查及附加检查、关键区段防膨胀检查、无缝线路位移观测、施工超温运行控制情况;防雷设备的普查、试验,设备管理单位对铁路沿线树木、工棚、材料覆盖物的检查、清理;查危防爆“五道防线”和安检制度情况;旅客列车、候车室、售票厅等公众聚集场所及动车组的防火防爆措施落实情况;对车库、检修场、油库、客运技术站等车辆停放场所进行检查、看管,防火措施落实情况。
6.劳动人身安全。对“三新”人员和转岗、改职、使用新设备、新工艺、新材料人员的**安全教育情况;师徒合同签订情况;劳动安全有关规章制度和操作标准的制定和执**况;作业现场劳动安全环境和安全防护设施的建设;防暑降温工作落实情况;班前劳动安全事项的预见和部署;作业安全防护、下道避车制度落实情况;惯性劳动安全两违问题分析处理情况。
7.多经系统生产安全。食品生产经营、驾驶公寓、职工食堂等食品安全管理;高层建筑、在建工程、仓库、危险化学品生产经营单位和宾馆饭店、商场超市、出租房屋等人员密集场所的消防安全管理情况;实行锅炉、电梯等特种设备使用登记、检验检测、维护操作、管理人员持证上岗等制度。
四、活动要求
1迅速贯彻落实党的领导和部党组的重要指示精神。各部门、各单位要立即组织专题会议,学习贯彻**领导的重要指示精神和“7.
24”全路运输安全紧急电视**会议盛部长重要讲话精神,深刻吸取事故教训,深入反思查摆安全管理、规章制度、干部作风、现场控制、设备整治工作中存在的问题,精心研究部署活动方案,动员部署干部职工振奋精神,发扬优良传统,切实增强安全责任感和紧迫感,扎实开展安全大检查活动,确保不走过场,取得实效。
2. 细化活动方案。各有关部门、各单位要切实加强组织领导,制定周密的安全检查包保方案,明确检查包保人员和范围,落实责任,确保安全关键部位都要有干部检查包保。
各有关部门和单位的活动计划已于7月26日、18日上报给路局活动办。各级检查包保人员要迅速到位,深入到问题最突出、基础最薄弱、位置最重要的单位,面对面地向职工传达**领导同志的重要指示,讲清“7.23”事故的深刻教训,引导广大职工认清当前铁路安全生产的严峻形势,强化安全是铁路运输生命线的意识;紧密结合本单位安全生产中存在的问题,组织职工进行反思,找出问题的根本原因,指导和帮助制定预防和补救措施。
保障干部要严格管理和要求,艰苦奋斗抓安全,敢于迎难而上、解决问题;要与员工开展谈心谈话,加强思想引导,增强员工遵章守纪意识。
3.切实转变工作作风。各级干部要严格落实安全责任制,切实增强工作执行力,把迅速稳定安全局面作为当前最重要的任务,深入运输一线和安全生产的重点部位,严格执行全过程跟班作业制度,与现场职工同生活、同作业,共同查找、剖析、整治问题,全面消除安全隐患。
4.强化安全问题整治。各级检查组要把主要精力放在发现和解决问题上,加大对安全隐患整改情况的盯控力度,对不能立即整改到位的,要限期整改、挂牌督办、跟踪落实,在安全隐患没有消除前,督促有关单位制定防范措施和应急预案,切实抓好落实。
各单位对排查出的安全隐患要全面梳理,建立问题库,逐个分析原因,制定整改措施,落实整改责任,实行销号制度。
检查通知 篇5
机械工程部6s活动管理月度检查通知单
系属各班级:
为体现我系6s管理特色,同时培养学生“自尊.自重.自律.自信”的精神,树立以”宿舍为家”的思想,加强6s管理,开展6s活动管理月检查活动
现将事项通知如下:
一:参加对象:
12、13级班级
二、活动通知:
1检查时间:12月1日-12月15日:周一:7:10,周三:12:30
星期五:7:10
2、检查人员:6s检查人员
3、检查评比:(1)评分标准:根据6s评分标准2)结果公示:在活动月期间每周检查三次每周周一公示,这个月成绩并取平均分。
4、要求: 对于6s管理活动月期间不配合(出现拒查、零分及未起)的宿舍:本年度推优、入党不予考虑;预备党员延长考察期;学生干部不考虑选拔优秀学生干部;
机械工程系团总支学生会
2013年11月27日
检查通知 篇6
公司各部门、园区客户服务中心(管理处)、安全生产责任单位:
为保障各租赁单位的用电安全,确保电气设施设备安全稳定,避免发生用电而导致的安全生产事故,经公司研究,决定在各园区开展一次安全用电专项检查活动,此次活动从2013年1月10日开始,到2013年1月底结束。现将有关事项通知如下:
一、组织领导
由各园区物业服务中心(管理处)组织实施。
二、检查重点
园区内各单位(含配套服务单位)室内;各公寓楼(高科技物流服务中心)室内。
二、检查内容
1、电器设施设备安装是否符合有关安全规定标准,接地线、接零线是否有松脱,是否按规定安装使用漏电保护器,是否按规定进行定期维保和测试检验,对危及人身安全的电器设施设备是否按规定采取了遮栏等安全技术防护措施,淘汰、报废停用的电器设施设备(如电线、开关等)是否彻底拆除;
2选用的电器、电热设备合格种手持移动电器是否为合格产品,是否符合有关安全标准的要求;是否按要求采取绝缘、接地、接零、漏电保护等安全技术措施,是否按规定进行定期维护和试验检查;
三。电气设备的电路敷设、安装和维护是否由合格的电工操作;
4、是否存在超负荷运行的情况;是否存在非法用电、擅自增加用电设备、私用大功率电器等不安全行为;电线有无老化、破损、污渍等;电器是否超过了使用年限;
5配电设施周围是否有可能影响安全用电的易燃、易爆等危险点;是否与可燃物保持0.5m以上的距离;
6、自备发电机管理情况;
7各单位电器设备是否由专人管理;工作结束后,是否及时切断不必要的电源。
四、工作要求
1、各园区物业服务中心(管理处)要充分认识用电安全专项检查工作的紧迫性、重要性和必要性,要周密部署,精心组织实施。
2、各园区物业服务中心(管理处)要积极开展安全用电宣传教育活动,通过多种途径,利用多种形式让安全用电常识深入园区职工意识与行动中。
三。对发现的隐患,应当发出书面隐患整改通知书。对存在安全隐患和问题未立即组织整改的,或整改措施不到位的,在报区相关部门备案后将采取断电等措施促其整改。务必做到隐患发现一处治理一处、消除一处。
希望各园区物业高度重视这项工作,认真检查落实整改,确保这次专项检查活动取得实效。2013年2月1日前,将各园区的工作情况以书面形式反馈给公司安全生产小组。
公司安全生产小组
2013年1月8日
检查通知 篇7
20xx年1月15日至2月5日,各责任科办(中心)、各行业管理部门、各社区要按照“属地管理、行业监管”的原则,在本行业领域内开展安全生产大检查,重点检查以下内容:
1.重点企业、重点项目安全管理情况;
2.道路交通安全工作情况;
3.公众聚集场所等消防重点单位安全管理情况;
4.危险化学品、烟花爆竹经营单位安全生产管理情况、重大危险源监控情况;
5.建筑施工企业现场安全管理和瓶装燃气供应站安全管理情况;
6.其他重点行业领域春节前安全防范措施落实情况。
检查通知 篇8
海洋铁路建
设筹备组文件
海洋铁安质[2009]43号
各相关单位:
根据上海铁路局《关于开展防火安全大检查活动的通知》(上铁安函[2009]768号)要求,为进一步强化海洋铁路消防安全工作,公司决定,自5月15日起至6月15日,开展为期一个月的防火安全专项检查活动。现将有关要求通知如下:
一、检查重点
1、物资集中场所:材料库等。
2易燃易爆场所:加油站、危险品仓库等。
三。施工现场:施工现场、职工宿舍、食堂、生产棚等。
4、其它防火重点场所。
二、检查内容
1执行消防法律、法规、规章制度。各单位是否按照《消防法》和《消防安全管理条例》的要求,明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人;是否制定各项消防安全制度和消防安全操作规程;是否定期进行防火检查,及时消除火灾隐患;是否建立防火档案,对消防安全重点部位进行严格管理。
2消防设备设施和安全措施。宿舍、油库等建筑防火间距是否符合消防技术规范要求,安全出口、疏散通道应急照明灯具是否完好并符合照度要求,是否存在被堵塞不畅;消防水系统的水源和水压是否***;建筑内消防设备配置是否符合规范要求。
三。员工防火技能及用火、用电、用气情况。一是重点检查员工消防安全教育情况,员工是否具备防火基本知识和实作技能,是否会正确使用灭火机、消防水栓等设施。二是是否在禁烟场所违章吸烟,违章动火作业,违章使用大功率电器,违章使用液化气、氧气、乙炔,无证进行电焊、气焊作业。
三、活动安排
15月25日至5月30日是自查和宣传教育阶段。要开展宣传教育,按照检查重点内容开展自查自纠。
25月31日至6月5日是集中整治阶段。针对存在的问题,分析原因,集中整改,消除隐患。
三。6月5日至6月15日为复检巩固阶段。对已经整改的问题,组织要回头看,制定措施,完善制度,巩固、总结、改进。
四、工作要求
1要提高认识,加强组织领导。各单位要进一步增强对消防安全工作重要性的认识,增强责任感和紧迫感。各单位要切实加强领导,精心组织,周密安排,狠抓落实,主要领导要对这次专项检查全面负责,分管领导亲自组织制定推进计划和落实措施,并加强现场督促、检查和指导,对本单位的防火安全情况和防火重点要做到心中有数,确保各项工作措施得力并落到实处。
2严格责任落实,隐患整改到位。要进一步完善重大火灾隐患挂牌和销号制度,对整治中发现的重大火灾隐患,要明确整改的责任单位、责任部门、责任人,限定整改期限,责成责任部门对整改情况进行跟踪检查和督办,做到隐患不除不销号。基层单位对不能整改的重大火灾隐患,应当向上级报告,并采取严格的安全防范措施,防止火灾事故的发生。
三。加强教育培训,提高员工防火技能。各单位要采取岗前培训、专项培训、实战演练等多种形式,加大员工消防安全培训力度,提高员工消防安全责任意识和火灾事故应急处置能力,形**人重视消防、参与消防、遵章守纪的良好氛围。
4、各单位于6月18日前将活动开展情况及效果,书面报公司安质部。
二〇〇九年五月二十六日
检查通知 篇9
全市所有印刷企业,及部分条码使用单位(含生产企业、经销企业)。
未尽事宜,请与市质量技术监督局业务科联系。(联系电话:xxx,联系人:xxx)
中共×××市委宣传部
×××市质量技术监督局
检查通知 篇10
各校(园):
近年来,各类安全事故接连发生,给人民群众生命财产造成巨大损失。为切实加强校园安全隐患排查整治,坚决杜绝安全事故发生,按照县安委办《关于立即开展安全生产大检查的紧急通知》(泾安办发〔20xx〕57号),县局决定在全县各级各类学校、幼儿园开展为期一个月的安全大检查,现就有关事项通知如下:
一、检查时间
检查将从5月2日至5月31日分三个阶段进行。
第一阶段:校园自查阶段(5月2日-14日)
各校园要按照领导带班、值班同志24小时值班责任制,每天对学校安全进行自查,特别要排查食品安全、消防安全、住宿生安全、校园周边安全、防溺水安全、安全教育及培训等。对发现的隐患问题,落实整改措施和整改负责任,立即整改到位。
县局(第二阶段:5月21-15日)
县局将根据领导和部门的责任制,对每所学校的重大安全检查工作的实施情况进行全面监督检查。
第三阶段:部门督导阶段(5月22-31日)
县局将联合县市场和质量监管局、消防大队、交警大队和交通运输局,成立校园安全专项督查组,采取随机督查等形式,对学校安全管理及隐患整改情况进行督查。
二、检查内容
(一)检查校园食品安全。全面排查食堂食品卫生安全隐患,组织食堂从业人员安全培训,设施设备配置到位。完善食品准入制度,实行索证索票、设施消毒、食品留样制度。
检查学校食堂餐饮服务许可证、学校商店商品流通证和个体工商行政许可证落实情况,是否建立膳食监督委员会,是否存在“三无”食品,食堂从业人员是否持证上岗。加强饮用水管理,进一步完善饮用水管理制度,桶装饮用水必须取得卫生许可证和同批次产品检验报告。检查学校营养餐安全情况。
(二)检查消防安全。要重点对学生宿舍、图书室、教学楼、实验室、食堂等场所的消防设施、疏散通道、电路电线、应急灯、指示标志等进行彻底排查。要配齐配足消防器材,做到每个功能室,教学楼、宿舍、食堂每层配备足够的灭火器材,且严格实行三定(定放置部位、定管理人员、定检验时间)管理。
学生宿舍应配备电气过载保护装置。严禁拉电线、使用蜡烛等明火。
(三)检查防溺水安全。检查学生防溺水“十个一”制度落实情况;检查《致全国中小学生家长的一封信》及防溺水安全责任书签订等情况。
(四)检查三防建设。检查门禁管理制度,上课期间是否实行封闭式管理,外来人员进出校园登记制度是否落实。检查校园内安保力量是否充足、校园巡逻是否经常坚持,上班期间安保人员是否规范着装,**监控系统是否处于正常工作状态,警务室内警用器械是否齐全。
(五)检查学生上下学期间安全。上、下学时段要实行路队制度和巡逻制度,组织值班领导、值周老师及保安人员等不少于5人,在校大门口护送学生,疏导交通。要主动与当地派出所取得联系,加强巡逻,落实非高峰学校措施,确保学生上学途中的安全。
深入排查道路安全隐患,加大“黑校车”和非法接送学生车辆的检查力度,确保安全。
(六)检查校园周边安全。积极争取辖区派出所的支持和配合,建立常态联合巡查机制,定期排查学校周边是否有诈骗、勒索、恐吓、甚至伤害学生现象。调查校园周边无证流动摊贩、食堂餐桌、餐饮服务经营者的食品安全问题。
(七)检查防汛安全。学校是否建立了汛期领导和同志值班制度,防洪地质灾害防治措施和防灾应急预案是否完善。切实加强对校园校舍安全监测,尤其要加强对地处低洼地段、毗邻山(塬)脚学校和易受雨水浸泡校舍的安全检查;加强对受灾校舍和危及学校安全的易滑坡山体的形势研判,发现险情必须第一时间上报县局,并迅速组织撤离学生。
(八)检查校园欺凌专项治理。要把禁止打架斗殴作为学校管理的铁律,加强法制教育,严格执行学校规章制度,规范学生行为。扎实开展管制刀具清缴及学生矛盾纠纷排查化解工作,有效防范校园内发生欺凌暴力事件,切实保障学生人身安全。
(九)检查安全宣传教育。安全教育要和教育教学工作同安排、同部署、同考核,做到安全教育计划、课时、教材、教师、教案、考核“六落实”。 落实安全教育“三进入”,即进课表、进课堂、进头脑。
实行开学前一分钟、每周一节课、每月一次专题讲座的安全教育机制。
(十)检查建筑施工安全。检查学校在建项目施工现场脚手架、模板支撑、深基坑、洞口、临边安全防护情况,检查施工用电、吊塔指挥、防坠措施落实情况。检查在建校舍周围是否有硬隔离或明显的安全警戒线。
三、工作要求
(一)加强组织领导。各校园要高度重视,强化组织领导,认真制定实施方案,明确工作内容、标准和要求,立即组织开展安全大检查活动,做到工作部署到位、工作措施到位、责任落实到位、隐患整改到位、检查督促到位。
(二)狠抓隐患排查。要按照“三防三抓三严”,即防麻痹、防松懈、防大意;抓执行、抓演练、抓队伍;严防严管,严查严查,深入校园各个角落,详细记录检查时间、检查人员、隐患、整改措施和整改情况。隐患当场能整改的立即整改;一时难以整改的,应当制定整改方案,限期整改;对于无法解决的要及时上报。
(三)严肃责任追究。县局将对每各校园的安全检查进行随机监督,确保隐患排查不留死角、不走过场。如果责任不落实、检查不全面、工作不认真,县局将严肃追究相关人员的责任。